Stellenplan 2017 / Entwurf

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Transkript:

Stellenplan 2017 / 2018 Entwurf

Entwurf Stellenplan 2017/2018 Beamte Laufbahngruppen Besoldungs- Zahl der Stellen Zahl der Stellen besetzt am gruppe 2017/2018 2015/2016 30.06.2016 Wahlbeamte B 7 1 1 1 B 6 B 5 1 1 1 B 4 B 3 Laufbahngruppe 2 B 2 3 5 5 A 16 12 9 8 A 15 22 22 20 A 14 41 38 38 2. Einstiegsamt A 13 (2. EA) 9 7 7 A 13 (1. EA) 15 22 21 A 12 80 68 66 A 11 77 72 69 A 10 66 69 66 1. Einstiegsamt A 9 1 1 1 328 315 303 Laufbahngruppe 1 A 9 + Z. 1 1 1 A 9 69 48 48 A 8 50 49 48 A 7 12 27 24 2. Einstiegsamt A 6 - - - 132 125 121 G e s a m t : 460 440 424

Entwurf Stellenplan 2017/2018 Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppen TVöD Zahl der Stellen Zahl der Stellen besetzt am 2017/2018 2015/2016 30.06.2016 Entgeltgruppen AT 4 4 4 15 9 10 10 14 13 11 11 13 18 19 19 12 50 42 41 11 54* 58 57 10 45 42 41 9 110 91 83 8 153 150 148 7 - - - 6 100 106 102 5 116 114 106 4 - - - 3 20 19 18 2 4 5 5 1 - - - S 15 1 - - S 14 27 28 25 S13 1 2 2 S12 32 32 30 S11 - - - S8 3 3 3 S4 6 6 6 G e s a m t : 766** 742 711 * Einrichtung von Stellen f. ein Dokumentenmanagementsystem: 1 Stelle in 2017 = Anzahl EG 11 gesamt: 52 Stellen 2 Stellen in 2018 = Anzahl EG 11 gesamt: 54 Stellen ** 2017: 764 2018: 766

Entwurf Stellenplan 2017/2018 Gliederung Beamte nach Produkten Produkt Produkt- Produktbezeichnung Wahlbeamte Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 A9- bereich B7 B5 B2 A16 A15 A14 A 13 (2. EA) A 13 (1. EA) A12 A11 A10 A9 A9Z md A8 A7 A6 gesamt 0.01.10 01 Partnerschaften 0,01 0,10 0,11 0.01.20 01 Sonstige Funktionen 0,05 0,05 0,10 2,00 0,50 2,70 0.01.30 01 Pressestelle 1,00 1,00 2,00 0.01.40 01 Kreistagsbüro 1,00 1,00 0.01.50 01 Öffentlichkeitsarbeit und Büro Landrat 1,00 0,20 1,00 1,00 0,70 3,90 0.01.70 05 Kommunales Integrationszentrum 0,05 0,05 100000 01 Organisationskostenstelle Amt 10 0,25 0,25 0.10.20 01 Organisation 1,70 0,10 6,00 7,80 0.10.30 01 Informationstechnik und Kommunikation 0,30 0,90 2,00 3,20 110000 01 Organisationskostenstelle Amt 11 0,25 1,00 1,25 0.11.10 01 Personalwirtschaft 1,00 0,65 0,50 7,00 0,20 9,35 0.11.20 01 Personalmanagement 1,35 2,50 1,80 5,65 0.11.30 01 Personalgestellung an Dritte 1,00 5,00 1,00 1,50 1,00 9,50 0.11.40 01 Allgemeinen Dienste 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00 140000 01 Organisationskostenstelle Amt 14 0,00 0.14.10 01 Rechnungsprüfungen 1,00 1,00 7,00 1,00 10,00 150000 01 Organisationskostenstelle Amt 15 0,15 0,15 0.15.10 01 Kommunalaufsicht, Wahlen 1,00 2,00 0,30 3,30 0.15.20 01 Kreistagsbüro, Fraktionen 0,00 0.17.10 01 Kreisarchiv, Bibliothek 0,60 1,00 1,60 0.17.20 04 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" 0,40 0,40 200000 01 Organisationskostenstelle Amt 20 0,25 0,25 0.20.10 01 Allgemeines Finanzwesen 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 1,00 5,00 17,00 220000 15 Organisationskostenstelle Amt 22 0,25 1,00 1,25 0.22.10 01 Liegenschaften/Versicherungen 0,35 0,50 0,85 0.22.20 15 Beteiligungen 0,70 0,65 1,00 2,35 0.22.30 01 Gebäudewirtschaft 1,30 1,00 1,00 1,00 4,30 1,00 0,40 2,00 6,05 7,06 9,10 1,00 9,00 29,00 8,60 3,00 1,00 0,00 8,00 9,00 1,00 0,00 95,21

Gliederung Beamte nach Produkten Produkt Produkt- Produktbezeichnung Wahlbeamte Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 A9- bereich B7 B5 B2 A16 A15 A14 A 13 (2. EA) A 13 (1. EA) A12 A11 A10 A9 A9Z md A8 A7 A6 gesamt 0.22.40 10 Wohnungsbauförderung 0,50 1,00 1,00 2,50 0.22.50 12 Straßenbau 1,00 1,00 300000 01 Organisationskostenstelle Amt 30 0,25 0,25 0.30.10 01 Rechtsangelegenheiten 0,40 0,95 1,90 1,00 4,25 0.30.20 02 Aufenthaltsregelungen 0,40 1,00 1,00 3,00 3,00 19,00 7,00 34,40 0.30.30 02 Ordnungsangelegenheiten 0,10 0,20 2,00 2,00 4,30 0.30.40 02 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand 0,05 0,80 1,00 1,00 3,00 5,85 0.31.10 02 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverw. 0,15 1,00 1,00 3,00 5,00 4,62 14,77 360000 02 Organisationskostenstelle Amt 36 0,20 0,20 0.36.10 02 Verkehrssicherung 0,50 0,40 3,00 1,00 4,00 8,90 0.36.20 02 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd. 0,10 0,60 2,00 2,70 0.36.30 02 Zulassung und Abmeldung 0,10 0,40 1,50 0,75 0,70 1,52 5,85 10,82 0.36.40 02 Überwachung der Halterpflichten 0,10 0,20 0,15 0,15 0,30 2,43 1,15 4,48 0.36.50 02 Fahrerlaubnisse und Überwachung 0,10 0,40 1,35 1,10 4,00 1,00 3,00 2,05 13,00 0.36.60 02 Überwachung des fließenden Verkehrs 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 3,00 14,10 380000 02 Organisationskostenstelle Amt 38 0,20 1,00 1,20 0.38.10 02 Rettungswesen 0,60 2,10 1,15 2,40 12,00 0,40 0,76 19,41 0.38.11 02 Trägerschaft Rettungsdienst 0,35 0,45 0,30 0,20 1,30 0.38.20 02 Feuer-/Brandschutz. Techn. Hilfeleist. 0,75 1,15 1,60 1,40 7,00 0,35 0,24 12,49 0.38.30 02 Gefahrenabwehr 0,30 0,30 0,95 0,20 1,00 0,05 2,80 390000 02 Organisationskostenstelle Amt 39 0,20 0,20 0.39.10 02 Verbraucherschutz 0,33 1,00 0,30 0,22 0,85 1,45 4,15 0.39.20 02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung 0,02 0,10 0,03 0,80 0,95 0.39.30 02 Tiergesundheit/Veterinärwesen 0,65 0,90 3,70 0,55 1,15 0,75 7,70 0.40.10 03 Schulaufsicht 0,35 0,90 1,00 1,00 1,00 4,25 0.40.20 03 Ausbildungsförderung 0,02 0,10 1,00 2,00 3,12 0.40.30 03 Berufkollegs 0,20 0,70 0,13 2,95 3,98 0.40.40 03 Förderschulen 0,20 0,28 0,85 1,05 2,38 0.40.50 03 Beschulung an Schulen anderer Träger 0,01 0,02 0,02 0,05 0.40.60 03 Schullandheim 0,01 0,01 0,00 0,35 0,45 1,95 6,74 12,90 2,00 4,00 17,00 24,50 18,00 0,00 1,00 58,00 30,62 8,00 0,00 185,51

Gliederung Beamte nach Produkten Produkt Produkt- Produktbezeichnung Wahlbeamte Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 A9- bereich B7 B5 B2 A16 A15 A14 A 13 (2. EA) A 13 (1. EA) A12 A11 A10 A9 A9Z md A8 A7 A6 gesamt 0.40.90 03 Bildungskoordinierung 0,20 1,00 1,20 410000 04 Organisationskostenstelle Amt 41 1,00 1,00 0.41.10 04 Kultur- und Heimatpflege 0,90 0,90 1,80 0.41.20 03 Medienzentrum 0,10 0,10 500000 05 Organisationskostenstelle Amt 50 0,25 1,00 2,00 0,50 1,35 5,10 0.50.10 05 Hilfen nach SGB XII 2,60 7,65 5,00 4,00 19,25 0.50.20 05 Grundsicherung für Arbeitssuchende 1,00 0,50 2,40 4,00 3,00 10,90 0.50.30 05 Besondere soziale Hilfen 0,20 1,00 1,20 0.50.40 05 Aufgaben f. Behinderte, Pflegebed.,Sen. 2,15 7,00 9,15 0.50.50 05 Soziale Einrichtungen 0,25 1,00 1,25 0.50.60 05 Förderung von Einrichtungen u. Diensten 0,40 0,40 0.50.70 05 Elterngeld und Beratung zur Elternzeit 1,00 2,00 3,00 510000 06 Organisationskostenstelle Amt 51 1,00 1,00 2,76 0,50 0,20 5,46 0.51.10 06 Kindertagesbetreuung 0,35 0,15 0,05 1,38 1,75 3,68 0.51.20 06 Förd. Junger Menschen u. ihrer Familien 0,08 0,29 0,37 0.51.30 06 Beratungsleistungen 0,17 0,15 2,90 3,22 0.51.40 06 Familienunterstützende Hilfen 1,50 0,16 3,77 0,05 5,48 0.51.50 06 Amtsvormund-,Amtspfleg-,Beistandschaft 1,49 1,25 4,93 7,67 0.51.60 06 Adoptionsvermittlung 1,00 1,00 0.51.70 06 Familienersetzende Hilfen 0,65 0,54 7,48 8,67 0.51.80 06 Leistungen nach dem UVG 0,25 3,58 3,83 520000 05 Organisationskostenstelle Amt 52 0,15 0,15 0.52.10 05 Angelegenheiten des Versorgungsamtes 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 530000 07 Organisationskostenstelle Amt 53 0,25 1,00 0,90 2,15 0.53.10 07 Gesundheitsförderung 0,90 1,80 0,50 3,20 0.53.20 07 Gesundheitshilfen 1,00 1,00 0.53.30 07 Gesundheitsdienstleistungen 2,10 2,30 0,50 1,00 1,00 1,00 7,90 0.57.10 06 Erziehungsberatung 1,00 1,00 0.57.20 03 Schulpsychologischer Dienst 1,00 1,00 2,00 0,00 0,25 0,40 3,00 5,20 9,00 3,00 0,00 18,00 26,90 38,00 0,00 0,00 0,00 10,38 3,00 0,00 117,13

Gliederung Beamte nach Produkten Produkt Produkt- Produktbezeichnung Wahlbeamte Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 A9- bereich B7 B5 B2 A16 A15 A14 A 13 (2. EA) A 13 (1. EA) A12 A11 A10 A9 A9Z md A8 A7 A6 gesamt 620000 09 Organisationskostenstelle Amt 62 0,15 0,20 0,35 0.62.10 09 Vermessung 0,10 1,00 1,10 0.62.20 09 Kataster 0,65 1,85 1,92 2,00 6,42 0.62.30 09 Bodenordnung 0,25 0,95 1,00 1,00 3,20 630000 10 Organisationskostenstelle Amt 63 0,00 0.63.10 10 Baugenehmigungen 0,50 0,80 0,25 0,10 0,05 0,25 0,90 2,85 0.63.20 10 Bauverwaltung 0,30 0,20 0,70 0,90 0,40 3,75 2,10 8,35 0.63.30 10 Obere Bauaufsicht 0,15 0,05 0,55 0,75 0.63.40 10 Prüfungen der Bauaufsicht 0,05 0,05 660000 13 Organisationskostenstelle Amt 66 0,60 0,10 0,10 0,06 0,86 0.66.10 11 Abfall 0,10 0,30 0,10 0,50 0,65 0,80 2,45 0.66.11 11 Abfallentsorgung Gebührenhaushalt 0,10 0,10 0.66.20 13 Wasser 0,10 0,95 0,40 2,39 1,90 2,15 7,89 0.66.30 13 Boden 0,30 0,20 0,07 0,50 1,07 0.66.40 13 Immissionsschutz 0,10 0,35 0,10 1,02 2,95 0,05 4,57 0.66.50 14 Klimaschutz 0,10 0,10 670000 13 Organisationskostensstelle Amt 67 1,00 1,00 0.67.10 14 Umweltberatung u. Öffentlichkeitsarbeit 1,10 1,10 0.67.20 13 Schutz v. Natur/Landschaft u. Arten 0,40 2,02 6,00 8,42 0.67.30 13 Landschaftsplanung 0,50 0,02 0,52 0.67.90 13 Projekt "Chance Natur" 1,00 1,00 900000 15 Organisationskostenstelle WF 0,00 0.90.10 15 Wirtschaftsförderung 1,00 1,00 1,00 3,00 0.90.11 15 Regionale Kooperationen 1,00 1,00 0.90.20 02 Statistik 1,00 1,00 0.90.30 09 Planungsangelegenheiten 1,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,15 1,00 3,00 10,00 3,00 2,00 16,00 17,00 7,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 62,15 1,00 1,00 3,00 12,00 22,00 41,00 9,00 15,00 80,00 77,00 66,00 1,00 1,00 69,00 50,00 12,00 0,00 460,00

Gliederung tariflich Beschäftigte nach Produkten Entwurf Stellenplan 2017/2018 Produkt Produkt- Produktbezeichnung Entgeltgruppen bereich AT 15 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 S 15 S14 S13 S12 S11 S8 S4 gesamt 0.01.20. 01 Sonstige Funktionen 1,00 1,00 1,00 1,05 4,05 0.01.30. 01 Pressestelle 1,00 1,00 2,00 0.01.40. 01 Kreistagsbüro 2,00 2,00 0.01.50. 01 Öffentlichkeitsarbeit und Büro Landrat 1,00 1,00 2,20 4,20 0.01.70 05 Kommunales Integrationszentrum 1,00 0,05 1,00 2,00 2,05 100000 01 Organisationskostenstelle Amt 10 0,25 0,25 0.10.20 01 Organisation 0,30 0,30 0.10.30 01 Informationstechnik und Kommunikation 1,00 5,70 5,00 3,00 14,70 110000 01 Organisationskostenstelle Amt 11 0,25 0,25 0.11.10 01 Personalwirtschaft 1,00 0,20 1,20 0.11.20 01 Personalmanagement 0,80 0,80 0.11.30 01 Personalgestellung an Dritte 0,00 0.11.40 01 Allgemeinen Dienste 2,00 4,40 6,00 11,00 2,00 25,40 0.14.10 01 Rechnungsprüfungen 2,00 1,00 3,00 150000 01 Organisationskostenstelle Amt 15 0,15 0,15 0.15.10 01 Kommunalaufsicht, Wahlen 0,00 170000 01 Organisationskostenstelle Amt 17 0,04 0,05 0,09 0.17.10 01 Kreisarchiv, Bibliothek 1,00 1,00 3,60 5,60 0.17.20 04 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" 0,40 0,40 200000 01 Organisationskostenstelle Amt 20 0,25 0,25 0.20.10 01 Allgemeines Finanzwesen 1,00 1,00 1,00 14,00 1,00 1,00 19,00 220000 15 Organisationskostenstelle Amt 22 0,25 0,25 0.22.10 01 Liegenschaften/Versicherungen 0,45 1,00 0,10 1,55 0.22.20 15 Beteiligungen 0,15 0,15 0.22.30 01 Gebäudewirtschaft 7,00 1,00 6,00 2,00 6,00 1,00 1,00 24,00 0.22.40 10 Wohnungsbauförderung 0,55 1,00 1,00 0,75 3,30 0.22.50 12 Straßenbau 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 7,00 30000 01 Organisationskostenstelle Amt 30 0,25 0,15 0,40 0,04 0,00 1,00 0,00 15,00 14,00 9,00 12,40 29,70 16,20 22,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 124,34 Einrichtung von Stellen f. ein Dokumetenmanagementsystem: 1 Stelle in 2017 = 3,70 2 Stellen in 2018 = 5,70

Gliederung tariflich Beschäftigte nach Produkten Produkt Produkt- Produktbezeichnung Entgeltgruppen bereich AT 15 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 S 15 S 14 S13 S12 S11 S8 S4 gesamt 0.30.10 01 Rechtsangelegenheiten 0,95 0,95 0.30.20 02 Aufenthaltsregelungen 2,00 1,00 1,00 5,00 5,00 14,00 0.30.30 02 Ordnungsangelegenheiten 3,00 3,00 0.30.40 02 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand 1,00 3,00 0,85 4,85 0.31.10 02 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverw. 1,00 0,15 3,00 1,00 2,00 7,15 360000 02 Organisationskostenstelle Amt 36 0,20 0,55 0,20 0,95 0.36.10 02 Verkehrssicherung 0,35 1,00 0,20 1,55 0.36.20 02 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd. 0,35 0,35 0.36.30 02 Zulassung und Abmeldung 0,60 2,00 19,15 7,15 28,90 0.36.40 02 Überwachung der Halterpflichten 0,40 0,93 0,75 6,25 8,33 0.36.50 02 Fahrerlaubnisse und Überwachung 6,07 1,05 3,25 10,37 0.36.60 02 Überwachung des fließenden Verkehrs 0,30 1,00 8,00 0,30 8,15 17,75 380000 02 Organisationskostenstelle Amt 38 0,20 0,20 0.38.10 02 Rettungswesen 1,00 3,60 4,00 8,60 0.38.11 02 Trägerschaft Rettungsdienst 0,80 0,80 0.38.20 02 Feuer-/Brandschutz. Techn. Hilfeleist. 0,80 3,10 6,00 9,90 0.38.30 02 Gefahrenabwehr 0,20 0,20 0,30 0,70 390000 02 Organisationskostenstelle Amt 39 0,15 0,15 0.39.10 02 Verbraucherschutz 1,00 0,10 9,20 0,60 10,90 0.39.20 02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung 0,10 0,10 0.39.30 02 Tiergesundheit/Veterinärwesen 0,90 0,70 0,40 2,00 400000 03 Organisationskostenstelle Amt 40 0,45 0,45 0,90 0.40.10 03 Schulaufsicht 1,00 2,00 3,00 6,00 0.40.20 03 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 0.40.30 03 Berufkollegs 2,00 6,40 8,00 6,00 2,00 24,40 0.40.40 03 Förderschulen 0,98 0,60 6,00 7,00 3,00 1,00 4,00 22,58 0.40.50 03 Beschulung an Schulen anderer Träger 0,02 0,02 0.40.90 03 Bildungskoordinierung 1,00 1,00 410000 04 Organisationskostenstelle Amt 41 0,08 0,35 0,50 0,93 0.41.10 04 Kultur- und Heimatpflege 1,00 1,00 2,00 0.41.20 03 Medienzentrum 1,00 1,50 2,50 0.41.30 08 Sportförderung 1,00 1,00 2,00 0,68 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 7,00 4,35 52,00 32,80 62,00 0,00 15,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 4,00 194,83

Gliederung tariflich Beschäftigte nach Produkten Produkt Produkt- Produktbezeichnung Entgeltgruppen bereich AT 15 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 S 15 S 14 S13 S12 S11 S8 S4 gesamt 500000 05 Organisationskostenstelle Amt 50 0,25 0,50 0,70 1,00 2,45 0.50.10 05 Hilfen nach SGB XII 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 0.50.20 05 Grundsicherung für Arbeitssuchende 2,00 50,00 4,50 1,00 1,00 58,50 0.50.40 05 Aufgaben f. Behinderte, Pflegebed.,Sen. 1,00 5,00 6,00 3,00 15,00 0.50.50 05 Soziale Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0.50.60 05 Förderung von Einrichtungen u. Diensten 0,30 0,30 0.50.70 05 Elterngeld und Beratung zur Elternzeit 4,00 1,00 5,00 510000 06 Organisationskostenstelle Amt 51 0,35 2,95 2,60 0,21 0,10 0,57 3,00 9,78 0.51.10 06 Kindertagesbetreuung 2,00 0,01 0,10 3,58 1,01 0,15 6,85 0.51.20 06 Förd. Junger Menschen u. ihrer Familien 0,20 0,67 0,35 4,05 5,27 0.51.30 06 Beratungsleistungen 0,21 0,37 11,10 1,24 12,92 0.51.40 06 Familienunterstützende Hilfen 0,09 0,08 0,02 0,17 0,05 3,84 8,54 12,79 0.51.60 06 Adoptionsvermittlung 0,05 0,10 0,06 0,75 0,96 0.51.70 06 Familienersetzende Hilfen 0,10 0,24 1,27 0,45 11,05 0,27 13,38 0.51.80 06 Leistungen nach dem UVG 0,50 0,50 520000 05 Organisationskostenstelle 52 0,15 0,15 0.52.10 05 Angelegenheiten des Versorgungsamtes 1,00 11,60 4,00 16,60 530000 07 Organisationskostenstelle Amt 53 0,45 0,45 0.53.10 07 Gesundheitsförderung 1,70 2,40 0,20 1,00 1,90 11,35 18,55 0.53.20 07 Gesundheitshilfen 0,85 1,80 2,65 0.53.30 07 Gesundheitsdienstleistungen 3,45 4,60 3,00 10,90 5,65 2,00 29,60 570000 06 Organisationskostenstelle Amt 57 0,08 0,05 0,13 0.57.10 06 Erziehungsberatung 0,30 1,00 6,00 0,70 5,60 9,00 22,60 0.57.20 03 Schulpsychologischer Dienst 0,70 5,00 0,30 1,00 0,40 2,00 9,40 620000 09 Organisationskostenstelle Amt 62 0,15 0,15 0.62.10 09 Vermessung 0,05 1,00 1,00 1,00 1,60 1,90 3,00 9,55 0.62.20 09 Kataster 0,95 8,80 3,00 3,00 11,25 14,60 18,00 10,00 69,60 0.62.30 09 Bodenordnung 3,90 7,00 10,90 0,43 7,00 8,00 15,00 9,80 13,90 19,00 76,10 62,80 48,00 28,00 0,00 0,00 0,00 1,00 27,00 1,00 28,00 0,00 2,00 2,00 349,03

Gliederung tariflich Beschäftigte nach Produkten Produkt Produkt- Produktbezeichnung Entgeltgruppen bereich AT 15 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 S 15 S14 S13 S12 S11 S8 S4 gesamt 630000 10 Organisationskostenstelle Amt 63 0,20 0,00 0.63.10 10 Baugenehmigungen 1,60 6,65 2,85 3,40 0,30 0,65 2,40 17,85 0.63.20 10 Bauverwaltung 0,20 0,35 0,15 1,60 0,70 0,30 0,60 3,90 0.63.30 10 Obere Bauaufsicht 0,00 0.63.40 10 Prüfungen der Bauaufsicht 0,20 0,05 0,25 660000 13 Organisationskostenstelle Amt 66 0,40 0,02 0,26 1,25 0,05 0,35 1,00 0,33 3,66 0.66.10 11 Abfall 0,20 0,05 1,80 1,25 1,65 0,75 0,16 5,86 0.66.11 11 Abfallentsorgung Gebührenhaushalt 0,70 0,70 0.66.20 13 Wasser 4,62 6,05 1,05 6,40 0,35 2,13 20,60 0.66.30 13 Bodenordnung 0,98 1,32 2,00 1,15 0,04 5,49 0.66.40 13 Immissionsschutz 2,80 0,05 0,10 0,25 0,30 3,50 0.66.50 14 Klimaschutz 1,00 1,00 0,04 2,04 670000 13 Organisationskostensstelle Amt 67 0,25 0,03 0,30 0,50 0,50 1,58 0.67.10 14 Umweltberatung u. Öffentlichkeitsarbeit 0,01 0,09 0,10 0.67.20 13 Schutz v. Natur/Landschaft u. Arten 0,99 5,08 1,00 0,40 2,00 1,00 0,50 10,97 0.67.30 13 Landschaftsplanung 0,80 0,30 1,10 0.67.90 13 Projekt "Chance Natur" 1,00 1,00 2,00 900000 15 Organisationskostenstelle WF 1,00 1,00 0.90.10 15 Wirtschaftsförderung 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 0.90.20 02 Statistik 1,00 1,00 0.90.30 09 Planungsangelegenheiten 1,00 1,00 5,00 2,00 2,00 11,00 2,85 1,00 2,00 1,00 23,20 22,10 10,00 17,15 8,50 3,00 4,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,60 4,00 9,00 13,00 18,00 50,00 54,00 45,00 110,00 153,00 100,00 116,00 0,00 20,00 4,00 1,00 27,00 1,00 32,00 0,00 3,00 6,00 766,00 Einrichtung von Stellen f. ein Dokumetenmanagementsystem: 1 Stelle EG 11 in 2017 = 52 2017: 764 2018: 766 2 Stellen EG 11 in 2018 = 54

Gliederung Beamte nach Produktbereichen Entwurf Stellenplan 2017/2018 Produkt- Produktbezeichnung Wahlbeamte Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 A 13 (1. A9- bereich B7 B5 B2 A16 A15 A14 A 13 (2. EA) EA) A12 A11 A10 A9 A9Z md A8 A7 A6 gesamt 01 Innere Verwaltung 1,00 0,35 2,00 6,45 6,61 10,30 1,00 9,00 28,35 8,60 3,00 1,00 0,00 8,00 9,00 1,00 0,00 95,66 02 Sicherheit und Ordnung 0,00 0,35 0,20 1,55 5,00 9,00 2,00 4,00 14,00 23,00 13,00 0,00 1,00 56,00 27,62 8,00 0,00 164,72 03 Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 3,00 1,00 0,00 3,00 2,00 4,10 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 17,09 04 Kultur/ Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 05 Soziale Leistungen 0,00 0,30 0,15 1,00 1,00 3,00 1,00 0,00 9,00 22,00 11,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 56,45 06 Kinder-, Familien-, Jugendhilfe 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 7,00 3,00 25,00 0,00 0,00 0,00 1,38 2,00 0,00 40,38 07 Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,25 1,00 3,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 14,25 09 Räumliche Planung, Geoinformationen 0,00 0,00 0,15 1,00 0,00 4,00 0,00 1,00 7,92 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,07 10 Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,50 5,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 14,50 11 Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,30 0,20 0,00 0,50 0,65 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13 Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 2,60 1,80 0,00 5,58 11,35 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,33 14 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 15 Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,25 0,00 1,00 1,70 1,00 0,00 1,65 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 1,00 1,00 3,00 12,00 22,00 41,00 9,00 15,00 80,00 77,00 66,00 1,00 1,00 69,00 50,00 12,00 0,00 460,00

Gliederung tariflich Beschäftigte nach Produktbereichen Entwurf Stellenplan 2017/2018 Produkt- Produktbezeichnung Entgeltgruppen bereich AT 15 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 S 15 S 14 S13 S12 S11 S8 S 4 gesamt 01 Innere Verwaltung 0,04 0,00 0,00 0,00 12,45 11,00 9,00 12,35 26,45 17,15 18,70 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,14 02 Sicherheit und Ordnung 0,15 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 5,00 1,35 49,20 23,85 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,55 03 Schulträgeraufgaben 0,45 0,70 0,00 5,00 0,00 1,00 1,00 3,30 4,45 8,00 17,40 0,00 14,50 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 1,00 4,00 67,80 04 Kultur/Wissenschaft 0,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 1,40 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 05 Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 9,00 59,30 23,75 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00 0,00 2,00 2,00 117,05 06 Kinder-, Familien-, Jugendhilfe 0,43 0,30 1,00 9,00 0,00 3,00 3,00 2,70 1,15 5,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 85,18 07 Gesundheitsdienste 0,00 6,00 7,00 0,00 0,00 2,00 3,00 1,00 13,25 17,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,25 08 Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 09 Räumliche Planung, Geoinformationen 1,00 1,00 0,00 1,00 14,80 9,90 4,00 12,85 25,65 21,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,20 10 Bauen und Wohnen 0,20 0,00 0,00 0,00 2,55 8,00 3,00 5,00 2,00 1,00 0,75 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50 11 Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,75 1,80 1,25 1,65 0,75 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 13 Natur- und Landschaftspflege 0,65 0,00 0,99 1,00 14,91 11,35 3,20 9,90 2,85 0,25 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,90 14 Umweltschutz 0,00 0,00 0,01 0,00 1,09 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 15 Wirtschaft und Tourismus 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,25 1,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 4,00 9,00 13,00 18,00 50,00 54,00 45,00 110,00 153,00 100,00 116,00 0,00 20,00 4,00 1,00 27,00 1,00 32,00 0,00 3,00 6,00 766,00 Einrichtung von Stellen f. ein Dokumetenmanagementsystem: 1 Stelle EG 11 in 2017 = 9,00 (gesamt: 52) 2017: 764 2018: 766 2 Stellen EG 11 in 2018 = 11,00 (gesamt: 54)

Entwurf Stellenplan 2017/2018 Planstellen Beamte mit "k.u."-vermerk 2017/2018 Produkt Bezeichnung A 12 gesamt 0.14.10 Rechnungsprüfungen 3 3 0.50.40. Aufgaben f. Behinderte, Pflegebed., Sen. 1 1 G e s a m t : 4

Entwurf Stellenplan 2017/2018 Planstellen tariflich Beschäftigte mit "k.w."-vermerk 2017/2018 Abt. Produkt Bezeichnung EG 8 S 13 S 4 gesamt 40.21 0.40.40 Förderschulen 1 1 WF 0.90.30 Planungsangelegenheiten 1 1 Gesamt: 2

Entwurf Stellenplan 2017/2018 neue Nachwuchskräfte (nachrichtlich) Bezeichnung Art der Vergütung Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2017 2018 2016 Inspektoranwärter/-innen Anwärterbezüge 7 7 5 Aufstiegsbeamte in den. g.d. Besoldung 1 1 2 Sekretäranwärter/-innen Anwärterbezüge 9 9 6 Vermess.techniker-Azubis Ausbildungsvergütung 1 1 1 Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste Ausbildungsvergütung 1 1 Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr fester Satz 1 1 1 Umweltoberinspektor/in Anwärterbezüge Vermessungsoberinspektor/on Anwärterbezüge Ausbildung Hygienekontrolleur/in Praktikantenentgelt 1 1 1 Ausbildung Lebensmittelkontrolleur Entgelt Ausbildung Fachinformatiker Ausbildungsvergütung Fachangestellte f. Büromanagement Ausbildungsvergütung 2 21 21 18