Gemeinde Planegg Seite 3. G e s a m t p l a n. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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Gemeinde Planegg Seite 4 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 1 2 3 4 6 7 8 9 Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 286.900 3.292.800 274.900 3.180.400 332.622,85 2.920.190,49 1 Öffentliche Sicherheit 141.800 1.456.200 135.300 1.567.600 155.959,54 1.285.804,20 und Ordnung 2 Schulen 152.600 1.425.700 158.800 1.444.800 113.534,97 1.553.984,21 3 Wissenschaft, Forschung 201.800 1.699.800 194.800 1.644.900 216.570,62 1.545.343,63 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 3.503.900 6.598.300 3.209.900 6.201.600 3.131.580,95 5.978.342,32 5 Gesundheit, Sport, 411.500 1.860.000 436.000 1.742.800 282.551,56 1.613.907,58 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 200.000 2.639.800 201.400 2.558.100 333.501,38 2.199.290,99 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 3.910.200 5.539.500 3.829.700 5.379.800 3.993.906,48 4.840.311,02 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.203.500 537.300 1.210.500 501.700 1.255.883,38 535.944,42 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 31.665.800 16.628.600 28.822.700 14.252.300 32.354.751,51 19.697.744,38 Summe Verwaltungshaushalt 41.678.000 41.678.000 38.474.000 38.474.000 42.170.863,24 42.170.863,24 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 0 231.200 0 207.200 550,00 82.247,60 1 Öffentliche Sicherheit 677.000 1.424.700 24.000 388.700 31.366,14 105.786,53 und Ordnung 2 Schulen 0 2.188.300 0 1.677.800 0,00 607.375,12 3 Wissenschaft, Forschung 0 34.000 0 37.000 0,00 12.025,54 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 0 51.900 0 126.900 212.900,00 562.281,91-5 Gesundheit, Sport, 0 126.000 0 282.400 0,00 122.000,00 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 11.500 1.620.500 161.500 1.675.500 394.703,94 1.087.404,95 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 75.000 746.200 0 322.700 5.000,00 93.028,77 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen 636.500 5.480.000 650.000 720.000 168.321,75 375.000,00 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.588.800 86.000 4.688.700 86.000 6.594.268,22 5.484.523,45 Summe Vermögenshaushalt 11.988.800 11.988.800 5.524.200 5.524.200 7.407.110,05 7.407.110,05 Gesamthaushalt 53.666.800 53.666.800 43.998.200 43.998.200 49.577.973,29 49.577.973,29 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung - 1 Öffentliche Sicherheit - und Ordnung 2 Schulen - 3 Wissenschaft, Forschung - Kulturpflege 4 Soziale Sicherung - 5 Gesundheit, Sport, - Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, - Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, - Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen - Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt. -

Gemeinde Planegg Seite 5 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 1 2 10 11 12 13 14 15 Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 286.900 3.284.200 286.900 3.328.000 286.900 3.416.500 1 Öffentliche Sicherheit 141.800 1.359.600 141.800 1.367.000 141.800 1.417.400 und Ordnung 2 Schulen 152.600 1.430.700 152.600 1.443.700 152.600 1.456.800 3 Wissenschaft, Forschung 205.800 1.692.100 205.800 1.717.500 205.800 1.722.700 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 3.515.900 6.626.600 3.527.900 6.668.700 3.539.900 6.711.500 5 Gesundheit, Sport, 411.500 1.729.600 411.500 1.736.300 411.500 1.752.400 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 200.000 2.507.500 200.000 2.495.600 200.000 2.554.800 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 3.920.200 5.499.900 3.930.200 5.560.400 3.936.200 5.623.600 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.203.500 509.300 1.203.500 511.300 1.203.500 513.300 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 32.587.300 17.986.000 32.355.800 17.587.500 32.700.800 17.610.000 Summe Verwaltungshaushalt 42.625.500 42.625.500 42.416.000 42.416.000 42.779.000 42.779.000 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 0 139.200 0 139.200 0 139.200 1 Öffentliche Sicherheit 0 73.700 0 130.700 0 223.700 und Ordnung 2 Schulen 25.000 2.716.000 25.000 2.971.000 25.000 2.171.000 3 Wissenschaft, Forschung 0 25.400 0 25.400 0 25.400 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 0 51.900 0 51.900 0 51.900 5 Gesundheit, Sport, 0 126.000 0 126.000 0 126.000 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 311.500 4.320.500 461.500 3.900.500 211.500 2.250.500 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 0 3.186.200 0 4.186.200 5.000.000 2.986.200 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen 5.700.000 2.110.000 1.000.000 860.000 4.000.000 860.000 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.374.900 662.500 10.990.400 86.000 2.237.000 2.639.600 Summe Vermögenshaushalt 13.411.400 13.411.400 12.476.900 12.476.900 11.473.500 11.473.500 Gesamthaushalt 56.036.900 56.036.900 54.892.900 54.892.900 54.252.500 54.252.500

Gemeinde Planegg Seite 6

Gemeinde Planegg Seite 7 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Unterabschnitten

Gemeinde Planegg Seite 8 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und 0 386.700 0 367.500 0,00 317.409,52 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und 0 386.700 0 367.500 0,00 317.409,52 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung 0 583.500 0 547.000 0,00 540.714,27 0211 Organisationsamt 0 437.800 0 486.900 88,00 394.850,03 GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO 0221 Personalamt - 69.900-69.800-36.613,29 0231 Rechtsamt - 12.600-12.500-11.095,02 02 Hauptverwaltung 0 1.103.800 0 1.116.200 88,00 983.272,61 0300 Finanzverwaltung 44.600 279.200 44.600 274.300 53.450,11 273.493,77 0331 Kassenverwaltung 199.200 218.700 195.200 228.400 235.059,81 262.094,63 0341 Steuerverwaltung 1.000 78.000 1.000 75.700 2.805,00 64.846,28 0351 Liegenschaftsverwaltung -1- - 140.700-136.900-118.464,23 03 Finanzverwaltung 244.800 716.600 240.800 715.300 291.314,92 718.898,91 0501 Standesamt 31.000 74.300 27.000 72.500 34.722,15 64.072,63 0521 Wahlen 4.000 56.000 0 24.900 0,00 2.338,01 0531 Volkszählung - - - - 0,00-05 Besondere Dienststellen der 35.000 130.300 27.000 97.400 34.722,15 66.410,64 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt 7.100 721.000 7.100 653.200 6.497,78 632.554,60 Verwaltung 0601 EDV-Anlage -1- - 183.500-180.900-163.363,94 IuK 0614 Sicherheitstechnischer Diens - 3.300-3.300-2.329,04 06 Einrichtungen für die gesamte 7.100 907.800 7.100 837.400 6.497,78 798.247,58 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen - 42.000-41.000-30.834,25 für Verwaltungsangehörige 0801 Personalrat - 2.800-2.800-3.068,23 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst - 2.800-2.800-2.048,75 08 Einrichtungen und Maßnahmen - 47.600-46.600-35.951,23 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung 286.900 3.292.800 274.900 3.180.400 332.622,85 2.920.190,49 1100 Öffentliche Ordnung 3.000 171.400 2.500 120.300 5.186,22 107.036,76 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben - 2.100-2.100-482,12 1121 Straßenverkehrsaufsicht 9.000 1.200 8.000 1.200 10.494,00 1.315,32 1122 Verkehrsüberwachung - 75.000-72.100 18,50-95.294,27 - KVÜ - 1141 Umweltschutz -1-0 171.400 0 170.800 2.567,15 163.776,34 1161 Einwohnerwesen einschließlic 69.800 340.600 68.800 328.400 76.481,73 310.765,20 Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung 81.800 761.700 79.300 694.900 94.710,60 678.670,01 1300 Brandschutz 60.000 691.400 56.000 869.600 61.248,94 605.926,82 1351 Feuerbeschau - 900-900 - 0,00 13 Brandschutz 60.000 692.300 56.000 870.500 61.248,94 605.926,82 1600 Rettungsdienst - 2.200-2.200-1.207,37 16 Rettungsdienst - 2.200-2.200-1.207,37 1 Öffentliche Sicherheit 141.800 1.456.200 135.300 1.567.600 155.959,54 1.285.804,20 und Ordnung 2100 Grundschulen 11.200 529.400 18.400 635.200 8.423,20 715.253,12 SCHULE PLANEGG 2101 Grundschule -01-54.000 151.900 53.000 164.900 68.300,20 164.318,87 NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG 2110 Grundschule -10-7.400 394.800 7.400 375.300 16.222,57 417.289,73 SCHULE MARTINSRIED

Gemeinde Planegg Seite 9 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und 0 383.400 0 375.600 0 390.800 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und 0 383.400 0 375.600 0 390.800 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung 0 593.300 0 602.200 0 611.300 0211 Organisationsamt 0 444.700 0 451.500 0 458.800 GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO 0221 Personalamt - 69.900-69.900-69.900 0231 Rechtsamt - 12.700-12.800-12.900 02 Hauptverwaltung 0 1.120.600 0 1.136.400 0 1.152.900 0300 Finanzverwaltung 44.600 283.100 44.600 301.900 44.600 290.800 0331 Kassenverwaltung 199.200 221.800 199.200 225.100 199.200 228.300 0341 Steuerverwaltung 1.000 79.200 1.000 80.400 1.000 81.600 0351 Liegenschaftsverwaltung -1- - 143.100-145.600-147.900 03 Finanzverwaltung 244.800 727.200 244.800 753.000 244.800 748.600 0501 Standesamt 31.000 75.600 31.000 76.800 31.000 78.100 0521 Wahlen 4.000 56.000 4.000 56.000 4.000 107.000 0531 Volkszählung - - - - - - 05 Besondere Dienststellen der 35.000 131.600 35.000 132.800 35.000 185.100 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte 7.100 684.600 7.100 691.200 7.100 697.800 Verwaltung 0601 EDV-Anlage -1- - 185.900-188.100-190.400 IuK 0614 Sicherheitstechnischer Dienst - 3.300-3.300-3.300 06 Einrichtungen für die gesamte 7.100 873.800 7.100 882.600 7.100 891.500 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen - 42.000-42.000-42.000 für Verwaltungsangehörige 0801 Personalrat - 2.800-2.800-2.800 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst - 2.800-2.800-2.800 08 Einrichtungen und Maßnahmen - 47.600-47.600-47.600 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung 286.900 3.284.200 286.900 3.328.000 286.900 3.416.500 1100 Öffentliche Ordnung 3.000 174.300 3.000 177.300 3.000 180.100 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben - 2.100-2.100-2.100 1121 Straßenverkehrsaufsicht 9.000 1.200 9.000 1.200 9.000 1.200 1122 Verkehrsüberwachung - 75.000-75.000-75.000 - KVÜ - 1141 Umweltschutz -1-0 174.800 0 178.100 0 181.500 1161 Einwohnerwesen einschließlich 69.800 345.800 69.800 351.100 69.800 356.400 Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung 81.800 773.200 81.800 784.800 81.800 796.300 1300 Brandschutz 60.000 583.300 60.000 579.100 60.000 618.000 1351 Feuerbeschau - 900-900 - 900 13 Brandschutz 60.000 584.200 60.000 580.000 60.000 618.900 1600 Rettungsdienst - 2.200-2.200-2.200 16 Rettungsdienst - 2.200-2.200-2.200 1 Öffentliche Sicherheit 141.800 1.359.600 141.800 1.367.000 141.800 1.417.400 und Ordnung 2100 Grundschulen 11.200 525.800 11.200 530.000 11.200 534.200 SCHULE PLANEGG 2101 Grundschule -01-54.000 154.900 54.000 157.800 54.000 160.700 NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG 2110 Grundschule -10-7.400 398.400 7.400 401.900 7.400 405.400 SCHULE MARTINSRIED

Gemeinde Planegg Seite 10 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2141 Kombinierte Grund- und - 0-0 - 0,00 Hauptschule -01- MITTAGSBETR. AB 2010 UA 2101 2150 Kombinierte Grund- und - 78.500 - - - - Hauptschule -10-21 Grund- und Hauptschulen 72.600 1.154.600 78.800 1.175.400 92.945,97 1.296.861,72 2201 Realschule -01- - 16.900-16.900-8.943,00 22 Realschulen - 16.900-16.900-8.943,00 2350 Staatliche Gymnasien 60.000 123.400 60.000 122.900 0,00 123.758,16 23 Gymnasien, Kollegs 60.000 123.400 60.000 122.900 0,00 123.758,16 (ohne berufliche Gymnasien) 2901 Schülerbeförderung -1-20.000 30.000 20.000 30.000 20.589,00 29.302,60 von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 2921 Übrige schulische Aufgaben - 75.800-74.600-70.162,05 2940 Freiwillige Schülerbeförderu 0 25.000 0 25.000 0,00 24.956,68 29 Übrige schulische Aufgaben 20.000 130.800 20.000 129.600 20.589,00 124.421,33 2 Schulen 152.600 1.425.700 158.800 1.444.800 113.534,97 1.553.984,21 3000 Allgemeine kulturelle - 0-0 0,00 0,00 Angelegenheiten AB 2012 UA 3400 30 Verwaltung kultureller - 0-0 0,00 0,00 Angelegenheiten 3121 Sonstige Wissenschaft und - 600-600 - 0,00 Forschung 31 Wissenschaft und Forschung - 600-600 - 0,00 3210 Museen, Sammlungen, Aus- 0 96.700 0 96.600 53,40 89.431,02 stellungen und Archive ARCHIV 3229 Ausstellungen 0 1.300 0 1.300 0,00 0,00 32 Museen, Sammlungen, 0 98.000 0 97.900 53,40 89.431,02 Ausstellungen 3310 Theater - 1.000-1.000-300,00 3321 Musikpflege -1- - 57.000-42.000-32.310,37 3331 Musikschule -1- - 276.100-273.100-262.803,63 33 Theater und Musikpflege - 334.100-316.100-295.414,00 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle 0 62.000 0 62.000 0,00 115.626,19 3410 Heimatpflege - 47.100-52.700-36.374,78 3441 Kreis- und Gemeindechronik - 300 0 300 0 57,90 0,00 3490 Sonstige Kulturpflege 138.000 475.800 133.000 462.700 146.689,67 417.299,78 KULTURFORUM 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 138.300 584.900 133.300 577.400 146.747,57 569.300,75 3501 Volkshochschule -1-30.000 66.600 28.000 58.300 34.496,40 62.359,44 AM MARKTPLATZ 3521 Bücherei -1-33.500 496.300 33.500 489.200 35.273,25 441.721,58 35 Volksbildung 63.500 562.900 61.500 547.500 69.769,65 504.081,02 3602 Naturschutz und 0 48.100 0 45.100 0,00 38.342,15 Landschaftspflege -2-3651 Denkmalschutz und -pflege -1-60.200-60.000-47.298,94 36 Naturschutz, 0 108.300 0 105.100 0,00 85.641,09 Denkmalschutz und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten - 11.000-300 - 1.475,75 37 Kirchliche Angelegenheiten - 11.000-300 - 1.475,75 3 Wissenschaft, Forschung 201.800 1.699.800 194.800 1.644.900 216.570,62 1.545.343,63 Kulturpflege

Gemeinde Planegg Seite 11 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2141 Kombinierte Grund- und - 0-0 - 0 Hauptschule -01- MITTAGSBETR. AB 2010 UA 2101 2150 Kombinierte Grund- und - 79.000-79.500-80.000 Hauptschule -10-21 Grund- und Hauptschulen 72.600 1.158.100 72.600 1.169.200 72.600 1.180.300 2201 Realschule -01- - 16.900-16.900-16.900 22 Realschulen - 16.900-16.900-16.900 2350 Staatliche Gymnasien 60.000 124.700 60.000 125.900 60.000 127.200 23 Gymnasien, Kollegs 60.000 124.700 60.000 125.900 60.000 127.200 (ohne berufliche Gymnasien) 2901 Schülerbeförderung -1-20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 30.000 von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 2921 Übrige schulische Aufgaben - 76.000-76.700-77.400 2940 Freiwillige Schülerbeförderung 0 25.000 0 25.000 0 25.000 29 Übrige schulische Aufgaben 20.000 131.000 20.000 131.700 20.000 132.400 2 Schulen 152.600 1.430.700 152.600 1.443.700 152.600 1.456.800 3000 Allgemeine kulturelle - 0-0 - 0 Angelegenheiten AB 2012 UA 3400 30 Verwaltung kultureller - 0-0 - 0 Angelegenheiten 3121 Sonstige Wissenschaft und - 600-600 - 600 Forschung 31 Wissenschaft und Forschung - 600-600 - 600 3210 Museen, Sammlungen, Aus- 0 98.600 0 100.400 0 102.200 stellungen und Archive ARCHIV 3229 Ausstellungen 0 1.300 0 1.300 0 1.300 32 Museen, Sammlungen, 0 99.900 0 101.700 0 103.500 Ausstellungen 3310 Theater - 1.000-1.000-1.000 3321 Musikpflege -1- - 37.000-57.000-37.000 3331 Musikschule -1- - 279.100-282.100-285.100 33 Theater und Musikpflege - 317.100-340.100-323.100 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 0 62.000 0 62.000 0 62.000 3410 Heimatpflege - 48.600-38.600-48.600 3441 Kreis- und Gemeindechronik -1-300 0 300 0 300 0 3490 Sonstige Kulturpflege 142.000 489.700 142.000 492.700 142.000 495.400 KULTURFORUM 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 142.300 600.300 142.300 593.300 142.300 606.000 3501 Volkshochschule -1-30.000 64.600 30.000 64.600 30.000 64.600 AM MARKTPLATZ 3521 Bücherei -1-33.500 503.800 33.500 511.200 33.500 518.700 35 Volksbildung 63.500 568.400 63.500 575.800 63.500 583.300 3602 Naturschutz und 0 45.100 0 45.100 0 45.100 Landschaftspflege -2-3651 Denkmalschutz und -pflege -1- - 60.400-60.600-60.800 36 Naturschutz, 0 105.500 0 105.700 0 105.900 Denkmalschutz und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten - 300-300 - 300 37 Kirchliche Angelegenheiten - 300-300 - 300 3 Wissenschaft, Forschung 205.800 1.692.100 205.800 1.717.500 205.800 1.722.700 Kulturpflege

Gemeinde Planegg Seite 12 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4310 Soziale Einrichtungen 0 22.000 0 25.000 0,00 16.208,65 für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 4351 Soziale Einrichtungen für 17.000 68.100 17.000 67.300 19.206,33 53.778,91 Wohnungslose -1-4390 Andere soziale Einrichtungen - 60.100-58.900-50.340,40 SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL" 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 17.000 150.200 17.000 151.200 19.206,33 120.327,96 und der Kriegsopferfürsorge 4600 Einrichtungen der 400 31.000 400 28.300 1.262,00 32.481,25 Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend- 0 0 0 0 0,00 0,00 arbeit -1- MUSIK-CONTAINER 4604 Einrichtung der Jugend- - 53.100-52.100-19.917,87 arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE 4605 Einrichtung der Jugend- 0 232.600 0 203.500 0,00 166.545,79 arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG 4606 Einrichtung der Jugend- 0 98.400 0 95.800 0,00 87.760,55 arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF" 4641 Tageseinrichtung für 497.000 623.500 429.000 613.000 416.215,35 567.588,11 Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen" 4642 Tageseinrichtung für 230.000 375.400 200.000 294.600 153.897,06 316.243,46 Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG 4643 Tageseinrichtung für - 127.700-116.400-128.768,94 Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO) 4644 Tageseinrichtung für 1.960.500 3.790.000 1.835.500 3.532.900 1.806.283,77 3.498.972,71 Kinder -4-4645 Tageseinrichtung für 799.000 1.024.100 728.000 1.002.400 734.716,44 957.245,74 Kinder -5- KINDERZENTRUM (KIGA + KRIPPE) 4646 Tageseinrichtung für 0 14.800 0 13.900 0,00 8.365,95 Kinder -6- KINDERKRIPPE 4651 Erziehungs-, Jugend- und - 16.700-16.700-20.850,00 Familienberatungsstelle -1-46 Einrichtungen der 3.486.900 6.387.300 3.192.900 5.969.600 3.112.374,62 5.804.740,37 Jugendarbeit 4709 Förderung der Wohlfahrts- - 34.800-34.800-24.073,19 pflege -09-47 Förderung anderer Träger der - 34.800-34.800-24.073,19 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden 0 20.000 0 40.000-19.398,54 und Stiftungsmittel 4980 Sonst. soziale Angelegenheit - 6.000-6.000-9.802,26 -örtlicher Bereich- 4984 Kommunales Wohngeld - - - - - 0,00 49 Sonst. soziale Angelegenheiten 0 26.000 0 46.000-29.200,80 (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) 4 Soziale Sicherung 3.503.900 6.598.300 3.209.900 6.201.600 3.131.580,95 5.978.342,32 5010 Gesundheitswesen - 0-0 - 0,00 50 Gesundheitsverwaltung - 0-0 - 0,00 5491 Sonstige Einrichtungen und - 20.000-20.000-7.399,16 Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-

Gemeinde Planegg Seite 13 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4310 Soziale Einrichtungen 0 21.000 0 21.000 0 21.000 für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 4351 Soziale Einrichtungen für 17.000 68.800 17.000 69.500 17.000 70.100 Wohnungslose -1-4390 Andere soziale Einrichtungen - 61.300-62.500-63.700 SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL" 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 17.000 151.100 17.000 153.000 17.000 154.800 und der Kriegsopferfürsorge 4600 Einrichtungen der 400 31.200 400 31.300 400 31.500 Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend- 0 0 0 0 0 0 arbeit -1- MUSIK-CONTAINER 4604 Einrichtung der Jugend- - 53.100-53.100-53.100 arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE 4605 Einrichtung der Jugend- 0 234.000 0 237.200 0 240.400 arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG 4606 Einrichtung der Jugend- 0 99.800 0 101.300 0 102.800 arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF" 4641 Tageseinrichtung für 501.000 635.400 505.000 647.300 509.000 659.500 Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen" 4642 Tageseinrichtung für 233.000 381.400 236.000 387.600 239.000 393.900 Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG 4643 Tageseinrichtung für - 127.800-127.900-128.000 Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO) 4644 Tageseinrichtung für 1.960.500 3.780.000 1.960.500 3.780.000 1.960.500 3.780.000 Kinder -4-4645 Tageseinrichtung für 804.000 1.041.000 809.000 1.058.200 814.000 1.075.700 Kinder -5- KINDERZENTRUM (KIGA + KRIPPE) 4646 Tageseinrichtung für 0 14.300 0 14.300 0 14.300 Kinder -6- KINDERKRIPPE 4651 Erziehungs-, Jugend- und - 16.700-16.700-16.700 Familienberatungsstelle -1-46 Einrichtungen der 3.498.900 6.414.700 3.510.900 6.454.900 3.522.900 6.495.900 Jugendarbeit 4709 Förderung der Wohlfahrts- - 34.800-34.800-34.800 pflege -09-47 Förderung anderer Träger der - 34.800-34.800-34.800 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden 0 20.000 0 20.000 0 20.000 und Stiftungsmittel 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - 6.000-6.000-6.000 -örtlicher Bereich- 4984 Kommunales Wohngeld - - - - - - 49 Sonst. soziale Angelegenheiten 0 26.000 0 26.000 0 26.000 (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) 4 Soziale Sicherung 3.515.900 6.626.600 3.527.900 6.668.700 3.539.900 6.711.500 5010 Gesundheitswesen - 0-0 - 0 50 Gesundheitsverwaltung - 0-0 - 0 5491 Sonstige Einrichtungen und - 20.000-20.000-20.000 Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-

Gemeinde Planegg Seite 14 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5499 Sonst. Einrichtungen und Maß - 3.000-3.000-2.477,05 nahmen der Gesundheitspflege 54 Sonstige Einrichtungen und - 23.000-23.000-9.876,21 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports - 538.000-563.000-412.975,17 55 Förderung des Sports - 538.000-563.000-412.975,17 5600 Sportanlagen 280.500 465.400 280.500 371.900 208.167,37 358.435,40 TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN 5602 Sportanlage -02-105.400 304.700 130.400 279.500 40.121,40 311.819,50 TURNHALLE 02 5603 Sportanlage -03-25.000 237.100 24.500 213.600 33.751,50 175.885,27 KUNSTEISFLÄCHE AM FLG 56 Eigene Sportstätten 410.900 1.007.200 435.400 865.000 282.040,27 846.140,17 5800 Parkanlagen und öffentliche 600 288.700 600 288.700 511,29 342.196,69 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen 600 288.700 600 288.700 511,29 342.196,69 5939 Naherholungsgebiete,Naturpar - 2.900-2.900-2.719,34 und Erholungszentren 5949 Radwanderwege 0 200 0 200 0,00 0,00 59 Sonst. Erholungseinrichtungen 0 3.100 0 3.100 0,00 2.719,34 5 Gesundheit, Sport, 411.500 1.860.000 436.000 1.742.800 282.551,56 1.613.907,58 Erholung 6000 Bauverwaltung 0 633.200 0 547.200 457,25 506.574,28 60 Bauverwaltung 0 633.200 0 547.200 457,25 506.574,28 6101 Orts- und Regionalplanung -1 0 330.500 0 281.000 134.123,00 262.155,57 6102 Orts- und Regionalplanung -2 0 20.000 0 20.000 0,00 0,00 6121 Gutachterausschüsse, 0 3.500 0 3.500 0,00 0,00 Vermessung 61 Städtebauliche Planung, 0 354.000 0 304.500 134.123,00 262.155,57 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und 72.500 10.000 73.900 10.000 72.986,77 0,00 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und 72.500 10.000 73.900 10.000 72.986,77 0,00 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen 124.000 631.700 124.000 636.700 122.023,68 649.048,64 6301 Gemeindestraße -001-0 43.000 0 43.000 0,00 33.168,40 STRASSENBEGLEITGRÜN 6302 Gemeindestraße -002- - 47.000-46.500-34.301,47 VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN 63 Gemeindestraßen 124.000 721.700 124.000 726.200 122.023,68 716.518,51 6701 Straßenbeleuchtung -01- - 179.500-173.500-162.945,80 6702 Straßenbeleuchtung -02- - 38.000-38.000-40.507,58 WEIHNACHTSBELEUCHTUNG 6751 Straßenreinigung - 286.100-286.500-260.323,53 6752 Straßenreinigung 0 327.500 0 326.500 0,00 215.298,26 (Winterdienst) -WINTERDIENST- 67 Straßenbeleuchtung und 0 831.100 0 824.500 0,00 679.075,17 Straßenreinigung 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun - 17.000-3.400-1.133,71 von öffentlichen Parkplätzen 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltun - - - - 0,00 - von öffentlichen Parkhäusern

Gemeinde Planegg Seite 15 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5499 Sonst. Einrichtungen und Maß- - 3.000-3.000-3.000 nahmen der Gesundheitspflege 54 Sonstige Einrichtungen und - 23.000-23.000-23.000 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports - 528.000-528.000-538.000 55 Förderung des Sports - 528.000-528.000-538.000 5600 Sportanlagen 280.500 378.400 280.500 381.500 280.500 384.000 TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN 5602 Sportanlage -02-105.400 286.400 105.400 288.100 105.400 289.800 TURNHALLE 02 5603 Sportanlage -03-25.000 222.000 25.000 223.900 25.000 225.800 KUNSTEISFLÄCHE AM FLG 56 Eigene Sportstätten 410.900 886.800 410.900 893.500 410.900 899.600 5800 Parkanlagen und öffentliche 600 288.700 600 288.700 600 288.700 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen 600 288.700 600 288.700 600 288.700 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks - 2.900-2.900-2.900 und Erholungszentren 5949 Radwanderwege 0 200 0 200 0 200 59 Sonst. Erholungseinrichtungen 0 3.100 0 3.100 0 3.100 5 Gesundheit, Sport, 411.500 1.729.600 411.500 1.736.300 411.500 1.752.400 Erholung 6000 Bauverwaltung 0 644.900 0 612.000 0 669.200 60 Bauverwaltung 0 644.900 0 612.000 0 669.200 6101 Orts- und Regionalplanung -1-0 191.000 0 191.000 0 191.000 6102 Orts- und Regionalplanung -2-0 20.000 0 20.000 0 20.000 6121 Gutachterausschüsse, 0 3.500 0 3.500 0 3.500 Vermessung 61 Städtebauliche Planung, 0 214.500 0 214.500 0 214.500 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und 72.500 10.000 72.500 10.000 72.500 10.000 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und 72.500 10.000 72.500 10.000 72.500 10.000 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen 124.000 651.700 124.000 681.700 124.000 681.700 6301 Gemeindestraße -001-0 43.000 0 43.000 0 43.000 STRASSENBEGLEITGRÜN 6302 Gemeindestraße -002- - 47.500-48.000-48.000 VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN 63 Gemeindestraßen 124.000 742.200 124.000 772.700 124.000 772.700 6701 Straßenbeleuchtung -01- - 175.500-176.500-177.500 6702 Straßenbeleuchtung -02- - 38.000-38.000-38.000 WEIHNACHTSBELEUCHTUNG 6751 Straßenreinigung - 286.100-286.100-286.100 6752 Straßenreinigung 0 328.000 0 328.500 0 329.000 (Winterdienst) -WINTERDIENST- 67 Straßenbeleuchtung und 0 827.600 0 829.100 0 830.600 Straßenreinigung 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung - 15.000-3.500-3.500 von öffentlichen Parkplätzen 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung - - - - - - von öffentlichen Parkhäusern

Gemeinde Planegg Seite 16 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6861 Bau, Betrieb und Unterhaltun 3.500 72.800 3.500 142.300 3.910,68 33.833,75 von öffentl. Tiefgaragen -1-68 Parkeinrichtungen 3.500 89.800 3.500 145.700 3.910,68 34.967,46 6 Bau- und Wohnungswesen, 200.000 2.639.800 201.400 2.558.100 333.501,38 2.199.290,99 Verkehr 7200 Abfallbeseitigung - 16.500-16.500-11.519,00 7201 Abfallbeseitigung -1-1.124.900 1.459.000 1.065.400 1.484.100 1.121.197,41 1.294.579,34 72 Abfallbeseitigung 1.124.900 1.475.500 1.065.400 1.500.600 1.121.197,41 1.306.098,34 7301 Wochenmärkte 5.700 52.200 5.700 76.900 2.904,30 35.977,48 MARKTPLATZ, AUFZUG, WC 73 Märkte 5.700 52.200 5.700 76.900 2.904,30 35.977,48 7500 Bestattungswesen 207.500 462.300 207.500 472.600 188.539,57 455.514,89 7510 Einrichtungen des - 3.000-3.000-0,00 Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN 75 Bestattungswesen 207.500 465.300 207.500 475.600 188.539,57 455.514,89 7605 Werbeeinrichtungen 5.000 1.900 5.000 1.900 5.447,10 271,14 (Anschlagsäulen und dgl.) 7621 Gemeinschaftshaus, 71.000 338.000 71.000 313.700 75.849,81 327.205,92 Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS) 7622 Gemeinschaftshaus, 59.300 107.600 59.300 104.500 59.061,91 69.278,72 Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE) 7691 Sonstige öffentliche 1.600 11.900 1.600 8.900 597,50 16.433,51 Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC. 76 Sonstige öffentliche 136.900 459.400 136.900 429.000 140.956,32 413.189,29 Einrichtungen 7700 Fuhrpark 2.435.200 2.983.100 2.414.200 2.778.300 2.540.308,88 2.592.752,71 BETRIEBSHOF 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 2.435.200 2.983.100 2.414.200 2.778.300 2.540.308,88 2.592.752,71 7910 Sonstige Förderung der - 94.000-102.600-72.565,03 Wirtschaft 7920 Förderung des öffentlichen - 10.000-16.800-35.786,72- Nahverkehrs 79 Fremdenverkehr, sonstige - 104.000-119.400-36.778,31 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 3.910.200 5.539.500 3.829.700 5.379.800 3.993.906,48 4.840.311,02 Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung -1-460.000 10.000 460.000 10.000 486.619,32 11.678,39 8131 Gasversorgung -1-65.000 5.000 65.000 0 68.375,14 0,00 8161 Fernwärmeversorgung 55.000 0 55.000 0 60.996,00 0,00 81 Versorgungsunternehmen 580.000 15.000 580.000 10.000 615.990,46 11.678,39 8801 Bebauter Grundbesitz -1-471.600 354.400 446.600 324.900 512.929,60 363.050,67 8802 Bebauter Grundbesitz -2-0 0 0 0 0,00 1.108,20 GASTSTÄTTE BAHNHOFSTR.22 (BgA) 8803 Bebauter Grundbesitz -3-57.000 34.400 55.000 33.800 58.984,74 15.473,76 BAHNHOFSGEBÄUDE 8804 Bebauter Grundbesitz -4- - 0-0 0,00 328,02 PASINGER STR. 12 / KRIPPE 8805 Bebauter Grundbesitz -5-33.900 115.400 33.900 114.900 35.644,84 132.312,46 PASINGER STR. 22 / ARCHIV 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-61.000 18.100 95.000 18.100 32.333,74 11.992,92 88 Allgemeines Grundvermögen 623.500 522.300 630.500 491.700 639.892,92 524.266,03 8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.203.500 537.300 1.210.500 501.700 1.255.883,38 535.944,42 Grund- u.sondervermögen

Gemeinde Planegg Seite 17 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung 3.500 53.300 3.500 53.800 3.500 54.300 von öffentl. Tiefgaragen -1-68 Parkeinrichtungen 3.500 68.300 3.500 57.300 3.500 57.800 6 Bau- und Wohnungswesen, 200.000 2.507.500 200.000 2.495.600 200.000 2.554.800 Verkehr 7200 Abfallbeseitigung - 16.500-16.500-16.500 7201 Abfallbeseitigung -1-1.124.900 1.432.100 1.124.900 1.435.300 1.124.900 1.438.400 72 Abfallbeseitigung 1.124.900 1.448.600 1.124.900 1.451.800 1.124.900 1.454.900 7301 Wochenmärkte 5.700 52.400 5.700 52.600 5.700 52.800 MARKTPLATZ, AUFZUG, WC 73 Märkte 5.700 52.400 5.700 52.600 5.700 52.800 7500 Bestattungswesen 207.500 463.000 207.500 463.800 207.500 464.500 7510 Einrichtungen des - 3.000-3.000-3.000 Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN 75 Bestattungswesen 207.500 466.000 207.500 466.800 207.500 467.500 7605 Werbeeinrichtungen 5.000 1.900 5.000 1.900 5.000 1.900 (Anschlagsäulen und dgl.) 7621 Gemeinschaftshaus, 71.000 320.900 71.000 323.900 71.000 326.800 Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS) 7622 Gemeinschaftshaus, 59.300 108.200 59.300 108.800 59.300 109.400 Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE) 7691 Sonstige öffentliche 1.600 11.900 1.600 11.900 1.600 11.900 Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC. 76 Sonstige öffentliche 136.900 442.900 136.900 446.500 136.900 450.000 Einrichtungen 7700 Fuhrpark 2.445.200 2.985.100 2.455.200 3.037.000 2.461.200 3.091.900 BETRIEBSHOF 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 2.445.200 2.985.100 2.455.200 3.037.000 2.461.200 3.091.900 7910 Sonstige Förderung der - 94.900-95.700-96.500 Wirtschaft 7920 Förderung des öffentlichen - 10.000-10.000-10.000 Nahverkehrs 79 Fremdenverkehr, sonstige - 104.900-105.700-106.500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 3.920.200 5.499.900 3.930.200 5.560.400 3.936.200 5.623.600 Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung -1-460.000 5.000 460.000 5.000 460.000 5.000 8131 Gasversorgung -1-65.000 0 65.000 0 65.000 0 8161 Fernwärmeversorgung 55.000 0 55.000 0 55.000 0 81 Versorgungsunternehmen 580.000 5.000 580.000 5.000 580.000 5.000 8801 Bebauter Grundbesitz -1-471.600 335.100 471.600 335.800 471.600 336.500 8802 Bebauter Grundbesitz -2-0 0 0 0 0 0 GASTSTÄTTE BAHNHOFSTR.22 (BgA) 8803 Bebauter Grundbesitz -3-57.000 34.400 57.000 34.400 57.000 34.400 BAHNHOFSGEBÄUDE 8804 Bebauter Grundbesitz -4- - 0-0 - 0 PASINGER STR. 12 / KRIPPE 8805 Bebauter Grundbesitz -5-33.900 116.700 33.900 118.000 33.900 119.300 PASINGER STR. 22 / ARCHIV 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-61.000 18.100 61.000 18.100 61.000 18.100 88 Allgemeines Grundvermögen 623.500 504.300 623.500 506.300 623.500 508.300 8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.203.500 509.300 1.203.500 511.300 1.203.500 513.300 Grund- u.sondervermögen

Gemeinde Planegg Seite 18 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung 31.380.700 16.173.000 28.458.700 13.856.000 32.133.406,78 13.178.331,34 und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 31.380.700 16.173.000 28.458.700 13.856.000 32.133.406,78 13.178.331,34 und allgemeine Umlagen 9101 Allgemeine Rücklage 3.000-16.000-1.570,08 - (einschließlich Zinserträge) 9111 Sonderrücklage 1 100-4.000-32,05 - (einschl.zinserträge) FEUERWEHR 9112 Sonderrücklage 2 0-6.000-165,63 - (einschl.zinserträge) SOZIALE ZWECKE 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb - 0-0 - 0,00 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9141 Deckungsreserve - 150.000-150.000-0,00 9151 Kalkulatorische Einnahmen 220.000-266.000-218.606,20-9161 Zuführungen zwischen 61.000 305.600 61.000 246.300 0,00 6.519.413,04 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des 1.000-11.000-970,77 - Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine 285.100 455.600 364.000 396.300 221.344,73 6.519.413,04 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 31.665.800 16.628.600 28.822.700 14.252.300 32.354.751,51 19.697.744,38 Verwaltungshaushalt 41.678.000 41.678.000 38.474.000 38.474.000 42.170.863,24 42.170.863,24

Gemeinde Planegg Seite 19 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen 31.725.700 17.811.000 32.070.700 14.995.000 32.415.700 15.204.000 und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 31.725.700 17.811.000 32.070.700 14.995.000 32.415.700 15.204.000 und allgemeine Umlagen 9101 Allgemeine Rücklage 3.000-3.000-3.000 - (einschließlich Zinserträge) 9111 Sonderrücklage 1 100-100 - 100 - (einschl.zinserträge) FEUERWEHR 9112 Sonderrücklage 2 0-0 - 0 - (einschl.zinserträge) SOZIALE ZWECKE 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- - 0-50.000-80.000 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9141 Deckungsreserve - 150.000-150.000-150.000 9151 Kalkulatorische Einnahmen 220.000-220.000-220.000-9161 Zuführungen zwischen 637.500 25.000 61.000 2.392.500 61.000 2.176.000 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des 1.000-1.000-1.000 - Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine 861.600 175.000 285.100 2.592.500 285.100 2.406.000 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 32.587.300 17.986.000 32.355.800 17.587.500 32.700.800 17.610.000 Verwaltungshaushalt 42.625.500 42.625.500 42.416.000 42.416.000 42.779.000 42.779.000

Gemeinde Planegg Seite 20 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und - 17.200-17.200-1.141,26 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und - 17.200-17.200-1.141,26 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung - 9.400-9.400-459,26 0211 Organisationsamt - 5.000-5.000-1.128,36 GESCH.LEIT. / BGM-BÜRO 0221 Personalamt - 7.000-7.000-638,91 02 Hauptverwaltung - 21.400-21.400-2.226,53 0300 Finanzverwaltung - 12.500-12.500-894,68 0331 Kassenverwaltung - 1.000-1.000-0,00 0341 Steuerverwaltung - 1.000-1.000-0,00 03 Finanzverwaltung - 14.500-14.500-894,68 0501 Standesamt - 2.600-2.600-0,00 0521 Wahlen - 1.500-1.500-0,00 05 Besondere Dienststellen der - 4.100-4.100-0,00 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt 0 94.000 0 70.000 550,00 18.395,40 Verwaltung 0601 EDV-Anlage -1- - 80.000-80.000-59.589,73 IuK 06 Einrichtungen für die gesamte 0 174.000 0 150.000 550,00 77.985,13 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung 0 231.200 0 207.200 550,00 82.247,60 1122 Verkehrsüberwachung - 8.000-20.000-0,00 - KVÜ - 1141 Umweltschutz -1- - 1.000-1.000-0,00 1161 Einwohnerwesen einschließlic - 9.700-9.700-2.684,03 Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung - 18.700-30.700-2.684,03 1300 Brandschutz 677.000 1.406.000 24.000 358.000 31.366,14 103.102,50 1351 Feuerbeschau - 0-0 - 0,00 13 Brandschutz 677.000 1.406.000 24.000 358.000 31.366,14 103.102,50 1401 Katastrophenschutz - 0-0 - 0,00 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz - 0-0 - 0,00 1600 Rettungsdienst - 0-0 - 0,00 16 Rettungsdienst - 0-0 - 0,00 1 Öffentliche Sicherheit 677.000 1.424.700 24.000 388.700 31.366,14 105.786,53 und Ordnung 2100 Grundschulen 0 2.036.500 0 1.536.000 0,00 504.123,60 SCHULE PLANEGG 2101 Grundschule -01- - 6.000-2.000-716,70 NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG 2110 Grundschule -10-0 30.800 0 22.800 0,00 18.902,13 SCHULE MARTINSRIED 2120 Hauptschulen - - - - - 0,00 21 Grund- und Hauptschulen 0 2.073.300 0 1.560.800 0,00 523.742,43 2201 Realschule -01- - 115.000-75.000-85.836,82 22 Realschulen - 115.000-75.000-85.836,82 2350 Staatliche Gymnasien - 0-42.000-2.204,13-23 Gymnasien, Kollegs - 0-42.000-2.204,13- (ohne berufliche Gymnasien) 2 Schulen 0 2.188.300 0 1.677.800 0,00 607.375,12

Gemeinde Planegg Seite 21 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und - 7.200-7.200-7.200 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und - 7.200-7.200-7.200 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung - 9.400-9.400-9.400 0211 Organisationsamt - 5.000-5.000-5.000 GESCH.LEIT. / BGM-BÜRO 0221 Personalamt - 5.000-5.000-5.000 02 Hauptverwaltung - 19.400-19.400-19.400 0300 Finanzverwaltung - 12.500-12.500-12.500 0331 Kassenverwaltung - 1.000-1.000-1.000 0341 Steuerverwaltung - 1.000-1.000-1.000 03 Finanzverwaltung - 14.500-14.500-14.500 0501 Standesamt - 2.600-2.600-2.600 0521 Wahlen - 1.500-1.500-1.500 05 Besondere Dienststellen der - 4.100-4.100-4.100 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte 0 14.000 0 14.000 0 14.000 Verwaltung 0601 EDV-Anlage -1- - 80.000-80.000-80.000 IuK 06 Einrichtungen für die gesamte 0 94.000 0 94.000 0 94.000 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung 0 139.200 0 139.200 0 139.200 1122 Verkehrsüberwachung - 8.000-8.000-8.000 - KVÜ - 1141 Umweltschutz -1- - 1.000-1.000-1.000 1161 Einwohnerwesen einschließlich - 9.700-9.700-9.700 Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung - 18.700-18.700-18.700 1300 Brandschutz 0 55.000 0 112.000 0 205.000 1351 Feuerbeschau - 0-0 - 0 13 Brandschutz 0 55.000 0 112.000 0 205.000 1401 Katastrophenschutz - 0-0 - 0 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz - 0-0 - 0 1600 Rettungsdienst - 0-0 - 0 16 Rettungsdienst - 0-0 - 0 1 Öffentliche Sicherheit 0 73.700 0 130.700 0 223.700 und Ordnung 2100 Grundschulen 25.000 2.575.000 25.000 2.830.000 25.000 2.030.000 SCHULE PLANEGG 2101 Grundschule -01- - 6.000-6.000-6.000 NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG 2110 Grundschule -10-0 20.000 0 20.000 0 20.000 SCHULE MARTINSRIED 2120 Hauptschulen - - - - - - 21 Grund- und Hauptschulen 25.000 2.601.000 25.000 2.856.000 25.000 2.056.000 2201 Realschule -01- - 115.000-115.000-115.000 22 Realschulen - 115.000-115.000-115.000 2350 Staatliche Gymnasien - 0-0 - 0 23 Gymnasien, Kollegs - 0-0 - 0 (ohne berufliche Gymnasien) 2 Schulen 25.000 2.716.000 25.000 2.971.000 25.000 2.171.000

Gemeinde Planegg Seite 22 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3000 Allgemeine kulturelle - - - - - 0,00 Angelegenheiten AB 2012 UA 3400 30 Verwaltung kultureller - - - - - 0,00 Angelegenheiten 3210 Museen, Sammlungen, Aus- - 5.900-17.500-0,00 stellungen und Archive ARCHIV 3211 Museen, Sammlungen, Aus- - 0-0 - 0,00 stellungen und Archive -1-3229 Ausstellungen - 2.000-2.000-0,00 32 Museen, Sammlungen, - 7.900-19.500-0,00 Ausstellungen 3490 Sonstige Kulturpflege - 6.500-6.500-6.625,72 KULTURFORUM 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege - 6.500-6.500-6.625,72 3521 Bücherei -1-0 11.000 0 11.000 0,00 5.399,82 35 Volksbildung 0 11.000 0 11.000 0,00 5.399,82 3700 Kirchliche Angelegenheiten - 8.600-0 - 0,00 37 Kirchliche Angelegenheiten - 8.600-0 - 0,00 3 Wissenschaft, Forschung 0 34.000 0 37.000 0,00 12.025,54 Kulturpflege 4351 Soziale Einrichtungen für - 2.000-2.000-0,00 Wohnungslose -1-43 Einrichtungen der Sozialhilfe - 2.000-2.000-0,00 und der Kriegsopferfürsorge 4600 Einrichtungen der - 800-800 - 0,00 Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend- - - - - - 0,00 arbeit -1- MUSIK-CONTAINER 4604 Einrichtung der Jugend- - 22.500-102.500-723,04 arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE 4605 Einrichtung der Jugend- - 800-800 - 0,00 arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG 4606 Einrichtung der Jugend- - 800-800 - 0,00 arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF" 4641 Tageseinrichtung für - 4.000-4.000-1.617,51 Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen" 4642 Tageseinrichtung für - 5.000-5.000-3.935,89 Kinder -2- KINDERHORT 4643 Tageseinrichtung für 0 0 0 0 212.900,00 556.535,84- Kinder -3-4644 Tageseinrichtung für - 0-0 - 12.511,51- Kinder -4-4645 Tageseinrichtung für - 9.000-7.000-0,00 Kinder -5- KINDERZENTRUM (KRIPPE + KIGA) 4646 Tageseinrichtung für - 7.000-4.000-489,00 Kinder -6- KINDERKRIPPE 46 Einrichtungen der 0 49.900 0 124.900 212.900,00 562.281,91- Jugendarbeit 4 Soziale Sicherung 0 51.900 0 126.900 212.900,00 562.281,91-

Gemeinde Planegg Seite 23 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3000 Allgemeine kulturelle - - - - - - Angelegenheiten AB 2012 UA 3400 30 Verwaltung kultureller - - - - - - Angelegenheiten 3210 Museen, Sammlungen, Aus- - 5.900-5.900-5.900 stellungen und Archive ARCHIV 3211 Museen, Sammlungen, Aus- - 0-0 - 0 stellungen und Archive -1-3229 Ausstellungen - 2.000-2.000-2.000 32 Museen, Sammlungen, - 7.900-7.900-7.900 Ausstellungen 3490 Sonstige Kulturpflege - 6.500-6.500-6.500 KULTURFORUM 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege - 6.500-6.500-6.500 3521 Bücherei -1-0 11.000 0 11.000 0 11.000 35 Volksbildung 0 11.000 0 11.000 0 11.000 3700 Kirchliche Angelegenheiten - 0-0 - 0 37 Kirchliche Angelegenheiten - 0-0 - 0 3 Wissenschaft, Forschung 0 25.400 0 25.400 0 25.400 Kulturpflege 4351 Soziale Einrichtungen für - 2.000-2.000-2.000 Wohnungslose -1-43 Einrichtungen der Sozialhilfe - 2.000-2.000-2.000 und der Kriegsopferfürsorge 4600 Einrichtungen der - 800-800 - 800 Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend- - - - - - - arbeit -1- MUSIK-CONTAINER 4604 Einrichtung der Jugend- - 22.500-22.500-22.500 arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE 4605 Einrichtung der Jugend- - 800-800 - 800 arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG 4606 Einrichtung der Jugend- - 800-800 - 800 arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF" 4641 Tageseinrichtung für - 4.000-4.000-4.000 Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen" 4642 Tageseinrichtung für - 5.000-5.000-5.000 Kinder -2- KINDERHORT 4643 Tageseinrichtung für 0 0 0 0 0 0 Kinder -3-4644 Tageseinrichtung für - 0-0 - 0 Kinder -4-4645 Tageseinrichtung für - 9.000-9.000-9.000 Kinder -5- KINDERZENTRUM (KRIPPE + KIGA) 4646 Tageseinrichtung für - 7.000-7.000-7.000 Kinder -6- KINDERKRIPPE 46 Einrichtungen der 0 49.900 0 49.900 0 49.900 Jugendarbeit 4 Soziale Sicherung 0 51.900 0 51.900 0 51.900

Gemeinde Planegg Seite 24 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5491 Sonstige Einrichtungen und - 0-0 - 0,00 Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-54 Sonstige Einrichtungen und - 0-0 - 0,00 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports 0 0 0 156.400 0,00 22.000,00 55 Förderung des Sports 0 0 0 156.400 0,00 22.000,00 5600 Sportanlagen 0 8.000 0 8.000 0,00 0,00 TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN 5602 Sportanlage -02- - 5.000-5.000-0,00 TURN- UND SPORTHALLE 02 5604 Sportanlage -04- - 0-0 - 0,00 SOMMERSTOCKBAHNEN AM FLG 5605 Sportanlage -05- - 3.000-3.000-0,00 5606 Sportanlage -06- - 0-0 - 0,00 56 Eigene Sportstätten 0 16.000 0 16.000 0,00 0,00 5800 Parkanlagen und öffentliche - 110.000-110.000-100.000,00 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen - 110.000-110.000-100.000,00 5 Gesundheit, Sport, 0 126.000 0 282.400 0,00 122.000,00 Erholung 6000 Bauverwaltung - 14.500-14.500-3.922,64 60 Bauverwaltung - 14.500-14.500-3.922,64 6101 Orts- und Regionalplanung -1 0-0 - 0,00-6150 Städtebauliche Sanierungs- u - 0-0 - 0,00 Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN 61 Städtebauliche Planung, 0 0 0 0 0,00 0,00 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und 11.500 175.000 11.500 175.000 11.518,74 113.482,31 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und 11.500 175.000 11.500 175.000 11.518,74 113.482,31 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen 0 950.000 150.000 1.425.000 383.185,20 850.000,00 6303 Gemeindestraße -003-0 250.000 - - - - Umgestaltung Areal S-Bahnhof 63 Gemeindestraßen 0 1.200.000 150.000 1.425.000 383.185,20 850.000,00 6701 Straßenbeleuchtung -01- - 70.000-50.000-120.000,00 6752 Straßenreinigung - 11.000-11.000-0,00 (Winterdienst) -WINTERDIENST- 67 Straßenbeleuchtung und - 81.000-61.000-120.000,00 Straßenreinigung 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun - 50.000-0 - 0,00 von öffentlichen Parkplätzen 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltun - 0-0 - 0,00 von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG 6861 Bau, Betrieb und Unterhaltun 0 100.000 0-0,00 - von öffentl. Tiefgaragen -1-6890 Sonstige Parkeinrichtungen - 0 - - - - am S-Bahnhof 68 Parkeinrichtungen 0 150.000 0 0 0,00 0,00

Gemeinde Planegg Seite 25 Gesamtplan 2017 - Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5491 Sonstige Einrichtungen und - 0-0 - 0 Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-54 Sonstige Einrichtungen und - 0-0 - 0 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports 0 0 0 0 0 0 55 Förderung des Sports 0 0 0 0 0 0 5600 Sportanlagen 0 8.000 0 8.000 0 8.000 TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN 5602 Sportanlage -02- - 5.000-5.000-5.000 TURN- UND SPORTHALLE 02 5604 Sportanlage -04- - 0-0 - 0 SOMMERSTOCKBAHNEN AM FLG 5605 Sportanlage -05- - 3.000-3.000-3.000 5606 Sportanlage -06- - 0-0 - 0 56 Eigene Sportstätten 0 16.000 0 16.000 0 16.000 5800 Parkanlagen und öffentliche - 110.000-110.000-110.000 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen - 110.000-110.000-110.000 5 Gesundheit, Sport, 0 126.000 0 126.000 0 126.000 Erholung 6000 Bauverwaltung - 14.500-14.500-14.500 60 Bauverwaltung - 14.500-14.500-14.500 6101 Orts- und Regionalplanung -1-0 - 0-0 - 6150 Städtebauliche Sanierungs- und - 0-0 - 0 Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN 61 Städtebauliche Planung, 0 0 0 0 0 0 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und 11.500 175.000 11.500 175.000 11.500 175.000 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und 11.500 175.000 11.500 175.000 11.500 175.000 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen 200.000 2.820.000 250.000 2.600.000 0 800.000 6303 Gemeindestraße -003-100.000 1.000.000 200.000 1.000.000 200.000 1.000.000 Umgestaltung Areal S-Bahnhof 63 Gemeindestraßen 300.000 3.820.000 450.000 3.600.000 200.000 1.800.000 6701 Straßenbeleuchtung -01- - 50.000-50.000-50.000 6752 Straßenreinigung - 11.000-11.000-11.000 (Winterdienst) -WINTERDIENST- 67 Straßenbeleuchtung und - 61.000-61.000-61.000 Straßenreinigung 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung - 200.000-0 - 0 von öffentlichen Parkplätzen 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung - 0-0 - 0 von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG 6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung 0 0 0 0 0 0 von öffentl. Tiefgaragen -1-6890 Sonstige Parkeinrichtungen - 50.000-50.000-200.000 am S-Bahnhof 68 Parkeinrichtungen 0 250.000 0 50.000 0 200.000