Januar SEPTEMBER 2014

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1 Januar SEPTEMBER 2014 VERKÜRZTER KONSOLIDIERTER Zwischenabschluss 2014 (UNGEPRÜFT)

2 Inhalt 1. Gewinn- und Verlustrechnung 1 2. Gesamtergebnisrechnung 2 3. Bilanz 3 4. Eigenkapitalnachweis 5 5. Geldflussrechnung 7 6. Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss 8 7. Finanzkalender 16 Schindellegi, 10. Oktober 2014 Verbindlich ist der Wortlaut der englischen Version dieses verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.

3 1 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 gewinn- und verlustrechnung 1. Gewinn- und Verlustrechnung Januar September CHF Mio Abweichung in % Juli September Abweichung in % Nettoumsatz , ,2 Nettoaufwendungen für bezogene Leistungen Rohertrag , ,2 Personalaufwand Verkaufs-, allgemeine und administrative Aufwendungen Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, netto Betriebsgewinn (EBITDA) , ,9 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf andere immaterielle Vermögenswerte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) , ,2 Finanzerträge Finanzaufwendungen Ergebnis von Joint Ventures und assoziierten Unternehmen Gewinn vor Steuern (EBT) , ,7 Ertragssteuern Reingewinn der Berichtsperiode , ,2 Aufgeteilt auf: Aktionäre der Gesellschaft , ,3 Nicht beherrschende Anteile Reingewinn der Berichtsperiode , ,2 Unverwässerter Gewinn pro Aktie in CHF 3,92 3,63 1,35 1,25 Verwässerter Gewinn pro Aktie in CHF 3,91 3,63 1,34 1,25 1 Siehe Anhang 6.3 für Informationen zur Änderung der Darstellung des Umsatzes.

4 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 gesamtergebnisrechnung 2 2. Gesamtergebnisrechnung Januar September Juli September CHF Mio Reingewinn der Berichtsperiode Sonstiges Ergebnis Posten, die anschliessend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden: Währungsumrechnungsdifferenzen Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden: Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) aus leistungsorientierten Plänen Ertragssteuern auf versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) aus leistungsorientierten Plänen Sonstiges Ergebnis nach Steuern Gesamtergebnis der Berichtsperiode Aufgeteilt auf: Aktionäre der Gesellschaft Nicht beherrschende Anteile

5 3 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 Bilanz 3. Bilanz CHF Mio. 30. Sep Dez Sep Aktiven Sachanlagen Goodwill Andere immaterielle Vermögenswerte Beteiligungen an Joint Ventures Aktive latente Steuern Anlagevermögen Rechnungsabgrenzungsposten Unfertige Leistungen Forderungen aus Leistungen Sonstige Forderungen Ertragssteuerforderungen Flüssige Mittel und geldnahe Finanzanlagen Umlaufvermögen Total Aktiven

6 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 Bilanz 4 CHF Mio. 30. Sep Dez Sep Passiven Aktienkapital Kapital- und Gewinnreserven Reingewinn der Berichtsperiode Eigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Nicht beherrschende Anteile Eigenkapital Rückstellungen für Vorsorgeleistungen und Abgangsentschädigungen Passive latente Steuern Verbindlichkeiten aus Finanzleasing Langfristige Rückstellungen Langfristiges Fremdkapital Kurzfristige Bank- und andere verzinsliche Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Leistungen Ausstehende Lieferantenrechnungen und Rechnungsabgrenzungen Ertragssteuerverbindlichkeiten Kurzfristige Rückstellungen Sonstige Verbindlichkeiten Kurzfristiges Fremdkapital Total Passiven Schindellegi, 10. Oktober 2014 KÜHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG Dr. Detlef Trefzger Markus Blanka-Graff CEO CFO

7 5 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 eigenkapitalnachweis 4. Eigenkapitalnachweis CHF Mio. Agio Eigene Aktien Aktienkapital Kumulative Währungsumrechnungsdifferenzen Versicherungsmathematische Gewinne & Verluste Gewinnrücklage Total Eigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Nicht beherrschende Anteile Total Eigenkapital Stand per 1. Januar Reingewinn der Berichtsperiode Sonstiges Ergebnis Währungsumrechnungsdifferenzen Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) aus leistungsorientierten Plänen nach Steuern Sonstiges Ergebnis nach Steuern Gesamtergebnis der Berichtsperiode Kauf eigener Aktien Veräusserung eigener Aktien Dividenden Aufwand für anteilsbasierte Vergütungspläne Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen Total Transaktionen mit Eigentümern Stand per 30. September CHF 5,85 pro Aktie (2012: CHF 3,50 pro Aktie). 2 Die Veränderung in der Gewinnrücklage beinhaltet die Ausübung einer Put-Option für die Akquisition von nicht beherrschenden Anteilen einer der Tochtergesellschaften der Gruppe, siehe Anhang 6.7 für Details.

8 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 eigenkapitalnachweis 6 CHF Mio. Agio Eigene Aktien Aktienkapital Kumulative Währungsumrechnungsdifferenzen Versicherungsmathematische Gewinne & Verluste Gewinnrücklage Total Eigenkapital der Aktionäre der Gesellschaft Nicht beherrschende Anteile Total Eigenkapital Stand per 1. Januar Reingewinn der Berichtsperiode Sonstiges Ergebnis Währungsumrechnungsdifferenzen Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) aus leistungsorientierten Plänen nach Steuern Sonstiges Ergebnis nach Steuern Gesamtergebnis der Berichtsperiode Kauf eigener Aktien Veräusserung eigener Aktien Dividenden Aufwand für anteilsbasierte Vergütungspläne Total Transaktionen mit Eigentümern Stand per 30. September

9 7 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 geldflussrechnung 5. Geldflussrechnung Januar September CHF Mio Abweichung Juli September Abweichung Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Reingewinn der Berichtsperiode Auflösung nicht liquiditätswirksamer Vorgänge: Ertragssteuern Finanzerträge Finanzaufwendungen Ergebnis von Joint Ventures und assoziierten Unternehmen Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung auf andere immaterielle Vermögenswerte Aufwand für anteilsbasierte Vergütungspläne Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen und Anteilen an assoziierten Unternehmen Verlust aus Veräusserung von Sachanlagen Nettozuführung zu Rückstellungen für Vorsorgeleistungen und Abgangsentschädigungen Zwischentotal Betrieblicher Geldfluss (Zunahme)/Abnahme Unfertige Leistungen (Zunahme)/Abnahme Forderungen aus Leistungen und Vorauszahlungen Zunahme/(Abnahme) Sonstige Verbindlichkeiten Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Leistungen und noch ausstehenden Lieferantenrechnungen und Rechnungsabgrenzungen Steuerzahlungen Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Investitionen Sachanlagen Andere immaterielle Vermögenswerte Desinvestitionen von Sachanlagen Zinserträge Kapitalreduktionen/(-erhöhungen) von Joint Ventures Verkauf von Anteilen an assoziierten Unternehmen 1 1 Dividenden von Joint Ventures und assoziierten Unternehmen Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Abnahme verzinslicher Verbindlichkeiten Zinsaufwendungen Kauf eigener Aktien Veräusserung eigener Aktien Dividendenausschüttung an Aktionäre der Gesellschaft Dividendenausschüttung an nicht beherrschende Anteile Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen 16 Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Fremdwährungsdifferenzen auf flüssige Mittel und geldnahe Finanzanlagen Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel und geldnahe Finanzanlagen Flüssige Mittel und geldnahe Finanzanlagen am Anfang der Berichtsperiode, netto Flüssige Mittel und geldnahe Finanzanlagen am Ende der Berichtsperiode, netto

10 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 anhang 8 6. ANHANG ZUM VERKÜRZTEN KONSOLIDIERTEN ZWISCHENABSCHLUSS 6.1 Organisation Die Kühne + Nagel International AG (die Gesellschaft) hat ihren Sitz in Schindellegi (Feusisberg), Schweiz, und gehört zu den weltweit führenden Logistikanbietern. Ihre starke Marktpositionierung liegt in der Seefracht, Luftfracht, den Landverkehren und der Kontraktlogistik. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss per 30. September 2014 umfasst die Gesellschaft, deren Tochtergesellschaften und Beteiligungen an Joint Ventures (die Gruppe). Die Gruppe präsentiert freiwillig die Bilanz per 30. September 2013 und die Geldflussrechnung für die drei Monate bis zum 30. September, inklusive Vergleichszahlen. 6.2 Einhaltung der Standards Der ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit IAS 34 Zwischenberichterstattung erstellt. Dieser enthält nicht die gesamten erforderlichen Informationen gemäss den Anforderungen für die Erstellung des Jahresberichts und sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Jahresabschluss der Gruppe per 31. Dezember 2013 gelesen werden. 6.3 Basis für die Erstellung Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss der Gruppe wird in Millionen (Mio.) Schweizer Franken (CHF) und auf der Basis von historischen Anschaffungskosten erstellt. Einzige Ausnahme bilden einige Finanzinstrumente und Wertpapiere, die zum Verkehrswert bewertet wurden. Gegenstände des Anlagevermögens, die zur Veräusserung bestimmt sind, werden mit dem niedrigeren von Buchwert und Verkehrswert abzüglich Verkaufskosten bewertet. Die Erstellung des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses nach IFRS verlangt von der Geschäftsleitung, dass bei der Umsetzung der Richtlinien und der Festlegung der Beträge von Aktiven und Passiven sowie bei Aufwand und Ertrag gewisse Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen gemacht werden. Das tatsächliche Ergebnis kann von diesen Schätzungen abweichen. Beurteilungen der Geschäftsleitung unter Anwendung von IFRS, die sich wesentlich auf den verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss auswirken, und Schätzungen, die ein beträchtliches Risiko für wesentliche Berichtigungen im Folgejahr darstellen könnten, sind dieselben wie per 31. Dezember Grundsätze zur Rechnungslegung Die Grundsätze zur Rechnungslegung sind dieselben, welche auch für den konsolidierten Jahresabschluss per 31. Dezember 2013 zur Anwendung kamen, mit der Ausnahme der Änderung der Gewinn- und Verlustrechnung, in der die Gruppe einen Fehler in der Offenlegung korrigiert und nicht mehr neben dem Nettoumsatz auch noch die Brutto- Umsatzerlöse ausweist. Aus diesem Grund werden in der Gewinn- und Verlustrechnung für die Periode vom 1. Januar 2014 bis zum 30. September 2014 die Zeilen Brutto- Umsatzerlöse und Zölle und Abgaben weggelassen. Stattdessen wird die Gewinn- und Verlustrechnung mit dem Nettoumsatz begonnen. In Übereinstimmung mit IAS 8 wurden die Vergleichszahlen des Jahres 2013 entsprechend angepasst. Diese Anpassung hat keinerlei Auswirkungen auf weitere in der Konzernrechnung präsentierte Positionen. Kühne + Nagel betrachtet die Brutto- Umsatzerlöse als eine zentrale Kenngrösse, insbesondere auch um das Kreditrisiko, welchem die Gruppe gesamthaft ausgesetzt ist, korrekt darstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Brutto- Umsatzerlöse pro operativem Segment regelmässig der Geschäftsleitung rapportiert und sind folglich auch weiterhin in der Segmentberichterstattung der Gruppe enthalten, vergleiche dazu auch Erläuterung 6.8. Neue, überarbeitete und angepasste Rechnungslegungsstandards für die Berichterstattung 2014 sind entweder für die Gruppe nicht anwendbar oder haben keinen wesentlichen Einfluss auf den verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss. Per 1. Januar 2014 hat die Gruppe ihre berichtspflichtigen Segmente geändert. Das Segment Versicherungsmakler wird neu im Segment Seefracht und das Segment Immobilien wird neu im Segment Kontraktlogistik ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. Für weitere Informationen zur Änderung der berichtspflichtigen Segmente wird auf Anhang 6.8 verwiesen.

11 9 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 anhang 6.4 Währungsumrechnung Die wichtigsten zur Anwendung gelangten Fremdwährungsumrechnungskurse sind die folgenden: Gewinn- und Verlustrechnung und Geldflussrechnung (durchschnittliche Devisenkurse der Periode) Bilanz (Devisenkurse zum Periodenende) Währung 2014 CHF Abweichung in % 2013 CHF Währung Sep CHF Abweichung in % Sep CHF EUR 1. 1,2178 1,0 1,2295 USD 1. 0,9003 3,3 0,9314 GBP 1. 1,5008 3,8 1,4454 EUR 1. 1,2066 1,9 1,2300 USD 1. 0,9515 4,4 0,9116 GBP 1. 1,5463 5,8 1, Saisoneinflüsse Die Geschäftstätigkeit der Gruppe ist keinen wesentlichen saisonalen oder zyklischen Schwankungen ausgesetzt. 6.6 Konsolidierungskreis Veränderungen im Konsolidierungskreis in den ersten neun Monaten 2014: Veränderungen im Konsolidierungskreis 2014 Kühne + Nagel Kapitalanteil in % Währung Gesellschaftskapital in Datum des Erwerbs oder der Gründung Akquisition Cooltainer Holdings Ltd., Neuseeland 1 25 NZD Mai 2014 Gründungen Nacora Japan Insurance Solutions Ltd., Japan 100 JPY Februar 2014 Kuehne & Nagel Information Center Ltd., China 100 CNY März 2014 Kuehne + Nagel Real Estate Pte. Ltd., Singapur 100 SGD < 1 1. Juni 2014 GFH Underwriting Agency Ltd., Kanada 100 CAD < 1 1. Juli 2014 Kuehne + Nagel Company Ltd., Vietnam 100 VND August 2014 Kuehne + Nagel Nevada, Inc., USA 100 USD < 1 1. September Die Gruppe hatte bisher einen 75-Prozent-Anteil am Aktienkapital und wendete die Vollkonsolidierung an. Veränderungen im Konsolidierungskreis in den ersten neun Monaten 2013: Veränderungen im Konsolidierungskreis 2013 Kühne + Nagel Kapitalanteil in % Währung Gesellschaftskapital in Datum des Erwerbs oder der Gründung Akquisition Universal Freight Services LLC, Oman 70 OMR Januar 2013 Gründungen Kühne + Nagel Logistics Services Limited, Barbados 100 BBD März 2013 Kühne + Nagel Ltd., Myanmar 100 USD April 2013 In den ersten neun Monaten 2014 und 2013 gab es keine signifikanten Desinvestitionen.

12 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 anhang Akquisitionen 2014 Akquisitionen Während der ersten neun Monate des Jahres 2014 gab es keine Akquisitionen von Tochtergesellschaften. Die nicht beherrschenden Anteile der Cooltainer Holdings Ltd., Neuseeland, haben ihre Put-Option ausgeübt und die Gruppe hat per 1. Mai 2014 den Minderheitsanteil von 25 Prozent erworben. Der Kaufpreis von CHF 15,8 Mio. wurde bar bezahlt. Die Gruppe besass bisher bereits eine 75-Prozent-Beteiligung an Cooltainer Holdings Ltd., welche am 1. April 2011 erworben wurde Akquisitionen Während der ersten neun Monate des Jahres 2013 gab es keine signifikanten Akquisitionen von Tochtergesellschaften. Mit Wirkung zum 8. Januar 2013 hat die Gruppe 70 Prozent der Anteile an Universal Freight Services LLC, Oman, einem spezialisierten See- und Luftfracht-Logistikdienstleister erworben. Der Kaufpreis von CHF 0,6 Mio. wurde bar bezahlt. Die anfängliche Erfassung der Akquisition in den ersten neun Monaten 2013 wurde auf einer provisorischen Basis vorgenommen. Nach Abschluss der Erfassung des Unternehmenszusammenschlusses wurden keine wesentlichen Anpassungen der bereits berichteten Beträge als notwendig erachtet. 6.8 Segmentberichterstattung a) Berichtspflichtige Segmente Über ihr weltweites Netzwerk erbringt die Gruppe integrierte Logistikdienstleistungen für die gesamte Beschaffungskette der Kunden. Bis zum 31. Dezember 2013 waren die Geschäftsaktivitäten in die sechs operativen Segmente Seefracht, Luftfracht, Landverkehre, Kontraktlogistik, Immobilien und Versicherungsmakler eingeteilt. Per 1. Januar 2014 hat die Kühne + Nagel-Gruppe ihre interne Management- und Berichtsstruktur angepasst. Die Aktivitäten des vormaligen Segments Versicherungsmakler werden neu im Segment Seefracht ausgewiesen, da diese Aktivitäten hauptsächlich die Maklerei von Versicherungsdienstleistungen im Bereich der Verkehrshaftungsversicherung für das Segment Seefracht betreffen. Die Aktivitäten des vormaligen Segments Immobilien werden neu im Segment Kontraktlogistik ausgewiesen, da diese Aktivitäten hauptsächlich die interne Vermietung von Anlagen an das Segment Kontraktlogistik betreffen. Um die Vergleichbarkeit der Segmentberichterstattung mit den Vorjahresangaben sicherzustellen, wurde die Segmentberichterstattung 2013 geändert. Die vier berichtspflichtigen Segmente Seefracht, Luftfracht, Landverkehre und Kontraktlogistik spiegeln die internen Management- und Berichtsstrukturen an den Chief Operating Decision Maker (CODM), respektive an den Hauptentscheidungsträger, die Geschäftsleitung, wider und werden durch spezifische organisatorische Strukturen unterstützt. Der CODM überwacht die internen Managementberichte monatlich. Jedes Segment ist ein eigenständiger Geschäftsbereich mit spezifischen Produkten und Dienstleistungen. Die Abgrenzung der Segmente Seefracht, Luftfracht und Landverkehre zeigt sich in der Benutzung der gleichen Transportmittel innerhalb des jeweiligen Segments und der segmentspezifischen Geschäfts- und Managementabläufe. Die erbrachten Dienstleistungen für das Segment Kontraktlogistik basieren auf spezifischen Kundenverträgen im Bereich Lagerung und Distribution, wobei der Übergang zwischen Lagerung, Verpackung und Verteilung fliessend ist. Die Festsetzung der Preise von Transaktionen zwischen den Segmenten basiert auf Marktbedingungen. Die Bilanzierungsund Bewertungsmethoden der berichtspflichtigen Segmente sind dieselben, welche im konsolidierten Jahresabschluss angewendet werden. Die Informationen zu den berichtspflichtigen Segmenten werden auf den nächsten Seiten präsentiert. Die Segmentprofitabilität basiert auf dem Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), da diese Kennzahl vom Chief Operating Decision Maker (CODM) regelmässig beurteilt wird. Die Spalte Eliminationen dient zur Elimination von Intersegmentumsätzen und -aufwendungen. Sämtliche betriebliche Aufwendungen werden den Segmenten zugeordnet und sind Teil des EBIT. b) Geografische Information Die Gruppe ist weltweit in folgenden geografischen Regionen vertreten: Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien-Pazifik, Nah-/Mittelost, Zentralasien und Afrika. Alle Produkte und Dienstleistungen werden in jedem dieser geografischen Märkte vertrieben. Der Umsatz der Regionen basiert auf dem geografischen Standort der Kunden und das Vermögen der Regionen auf der geografischen Lage des Vermögens. c) Grosskunden Es gibt keinen Einzelkunden, der mehr als 10 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht.

13 11 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 anhang a) Berichtspflichtige Segmente Januar September Total Gruppe Seefracht Luftfracht Landverkehre CHF Mio Umsatzerlöse (externe Kunden) Intersegment-Umsatzerlöse Zölle und Abgaben Nettoumsatz Nettoaufwendungen für bezogene Leistungen Rohertrag Betriebliche Aufwendungen Betriebsgewinn (EBITDA) Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf andere immaterielle Vermögenswerte Gewinn/(Verlust) vor Zinsen und Steuern (EBIT) (Segmentgewinn/(-verlust)) Finanzerträge 4 4 Finanzaufwendungen 3 4 Ergebnis von Joint Ventures und assoziierten Unternehmen Gewinn vor Steuern (EBT) Ertragssteuern Reingewinn der Berichtsperiode Aufgeteilt auf: Aktionäre der Gesellschaft Nicht beherrschende Anteile 10 7 Reingewinn der Berichtsperiode Zusätzliche Informationen (nicht regelmässig an CODM berichtet) Zuteilung von Goodwill Zuteilung von anderen immateriellen Vermögenswerten Investitionen in Sachanlagen Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte

14 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 anhang 12 Kontraktlogistik Total berichtete Segmente Eliminationen

15 13 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 anhang b) Geografische Information Januar September Total Gruppe Europa Nord-, Mittel- und Südamerika CHF Mio Umsatzerlöse (externe Kunden) Interregionale Umsatzerlöse Zölle und Abgaben Nettoumsatz Nettoaufwendungen für bezogene Leistungen Rohertrag Betriebliche Aufwendungen Betriebsgewinn (EBITDA) Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf andere immaterielle Vermögenswerte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) Finanzerträge 4 4 Finanzaufwendungen 3 4 Ergebnis von Joint Ventures und assoziierten Unternehmen Gewinn vor Steuern (EBT) Ertragssteuern Reingewinn der Berichtsperiode Aufgeteilt auf: Aktionäre der Gesellschaft Nicht beherrschende Anteile 10 7 Reingewinn der Berichtsperiode Zusätzliche Informationen (nicht regelmässig an CODM berichtet) Zuteilung von Goodwill Zuteilung von anderen immateriellen Vermögenswerten Investitionen in Sachanlagen Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte

16 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 anhang 14 Asien-Pazifik Nah-/Mittelost, Zentralasien und Afrika Eliminationen

17 15 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 anhang 6.9 eigenkapital In den ersten neun Monaten 2014 hat die Gesellschaft eigene Aktien (2013: eigene Aktien) im Gegenwert von CHF 19 Mio. (2013: CHF 13 Mio.) im Zusammenhang mit den anteilsbasierten Vergütungsplänen veräussert. Ausserdem wurden im Berichtszeitraum eigene Aktien für CHF 40 Mio. gekauft (2013: Aktien für CHF 17 Mio.). Die Dividendenzahlung für das Jahr 2013, ausbezahlt im Jahr 2014, betrug CHF 5,85 pro Aktie oder CHF 701 Mio. (2013: CHF 3,50 pro Aktie oder CHF 419 Mio.) Mitarbeiter Anzahl 30. Sep Sep Europa Nord-, Mittel- und Südamerika Asien-Pazifik Nah-/Mittelost, Zentralasien und Afrika Total Mitarbeiter Total Vollzeitstellen Investitionen Die Investitionen (ohne andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen aus Akquisitionen) betrugen von Januar bis September 2014 CHF 128 Mio. (2013: CHF 118 Mio.) Rechtsfälle Der Status der Verhandlungen und Gerichtsverfahren, welche im konsolidierten Jahresabschluss 2013 in den Erläuterungen 41 und 45 offengelegt wurden, hat sich nicht wesentlich verändert Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Dieser ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss der Kühne + Nagel International AG wurde vom Audit Committee der Gruppe am 10. Oktober 2014 gutgeheissen. Es fanden keine materiellen Ereignisse zwischen dem 30. September 2014 und dem Zeitpunkt der Genehmigung statt, die eine Anpassung des verkürzten konsolidierten Abschlusses oder eine Offenlegung erfordern würden.

18 Verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss 2014 finanzkalender Finanzkalender 25. Februar 2015 Jahresergebnis April 2015 Zwischenbericht 3-Monatsergebnis Mai 2015 Generalversammlung 12. Mai 2015 Dividendenausschüttung für Juli 2015 Zwischenbericht Halbjahresergebnis Oktober 2015 Zwischenbericht 9-Monatsergebnis 2015

19 Kühne + Nagel International AG Kühne + Nagel-Haus Postfach 67 CH-8834 Schindellegi Telefon +41 (0) Telefax +41 (0)

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