Gesamtübersicht Stellenplan 2012

Ähnliche Dokumente
STELLENPLAN. Tariflich Beschäftigte Sozialdienst/Erzieher. Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit. Nachweisung der Dienstwohnungen

STELLENPLAN. Stand:

STADT WOLFENBÜTTEL Übersicht über die Produktgruppen gem. 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen Bezeichnung

Übersicht über die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und zugehörigen Budgets

aus Teilhaushalt 104: Ortsrat Melle-Mitte B aus Teilhaushalt 140: Rechnungsprüfungsamt B140.01

A nlagen zum H aushaltsplan:

Stadt Bad Lauterberg im Harz

S t e l l e n p l a n des Hochsauerlandkreises - Haushaltsjahr 2014

S T E L L E N P L A N

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 01 Bischoffen

Haushaltssatzung der Lutherstadt Wittenberg für das Haushaltsjahr 2015

der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr

NKF Netzwerk vor Ort

Deckungsvermerke zur echten und unechten Deckungsfähigkeit

öffentlich Personalrat

Informatik-Betrieb Bielefeld Erfolgsplan 2015 Planung Ansatz Rechg. Erg T-Euro T Euro T Euro

Produktplan Kontenrahmen

W 3 Rektor/Präsident 1,0 1,0 1,0. W 3 Kanzler 1,0 1,0 1,0. W 3 Universitätsprofessor 1), 4) 170,0 173,0 173,0

Zusammenstellung. der. Personalaufwendungen

5 Was ist der Ergebnisplan, was ist der Finanzplan, was ist die Bilanz?

9. Investitionsprogramm

Stadt Witten Anlagen zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2014

W 3 Universitätsprofessor 120,0 320,0 520,0. kw 1) * 120,0 * 320,0 * 520,0. kw 1) * 50,0 * 50,0 * 50,0. W 2 Professor 215,0 289,0 339,0

Frauenförderplan / Gleichstellungskonzept für die Stadtverwaltung Halle (Westf.) Teil I:

Innenministerium 0321 Fachhochschule Villingen-Schwenningen - Hochschule für Polizei - W 3 Rektor 1,0 1,0 1,0. W 3 Professor 8,0 8,0 8,0

W 3 Rektor/Präsident 1,0 1,0 1,0. W 3 Kanzler 1,0 1,0 1,0. W 3 Professor 40,0 40,0 40,0. W 2 Professor 127,0 128,0 128,0. kw ) * 0,0 * 1,0 * 1,0

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2015

Was unterscheidet den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt?

Zusammenstellung. der. Personalaufwendungen

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr Beigeordneter Kromberg

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen

Zusammenstellung Sammelnachweis (in EUR) SN Personalausgaben

Stadtverwaltung Jena. Stellenplan für die Haushaltsjahre 2013 / Stellenplan. A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Plan zur beruflichen Gleichstellung von Frau und Mann Frauenförderplan

JAHRESABSCHLUSS RECHENSCHAFTS-

AUSZUG AUS Stand: Seite 1 von 6. Nr. Produktgruppe Nr. Produkt-Wiesbaden Teilprodukte/Innenaufträge

Stadt Witten Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Schlagwortverzeichnis

GEMEINDE KIRCHHUNDEM. Bericht zum. Frauenförderplan. der Gemeinde Kirchhundem

Hauptproduktbereiche:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2012/2013

Besoldungsentwicklung. des Landes Berlin

Bezeichnung W 3 Präsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 1,0 1,0

-515- Innenministerium 0306 Regierungspräsidium Freiburg. Stellenzahl. Bes.Gr. Entg.Gr. Bezeichnung

Haushaltsplan des Saarlandes. Einzelplan 19

BgA Veranstaltungsverbund

Hinweise zur Anwendung des Haushaltsplanes

Teil B. Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne. Bilanz. Auszahlungen Liquide Mittel Fremdkapital Aufwendungen. Seite 1 / 319

Es stellt sich vor: Dienstleistungsunternehmen

JAHRESABSCHLUSS RECHENSCHAFTS-

Teil B. Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne. Bilanz. Auszahlungen Liquide Mittel Fremdkapital Aufwendungen. Seite 1 / 330

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport


Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 15/ Wahlperiode 10. Juli 2000

2013/ / /16 Ist TEUR. 2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

Frauenförderplan 2010

Anlagen. ( 3 Abs. 2 KomHKV)

2. Aufstieg vom mittleren Dienst in den gehobenen Dienst

Der Senat von Berlin InnSport III C /0 9(0) An das Abgeordnetenhaus von Berlin. über Senatskanzlei G Sen.

H A U S H A L T S S A T Z U N G. der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Der allgemeine Vollzugsdienst

Haushaltsplanentwurf. Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung. Uelzen,

Ziele und Kennzahlen in der Haushaltsplanung

Allgemeiner Verwaltungs- und Personalbericht 2012

Häufig gestellte Fragen

FINANZMINISTERIUM DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN. P E R S O N A L K O S T E N T A B E L L E für die Landesverwaltung Schleswig-Holstein

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Haushaltssatzung der Stadt Mülheim-Kärlich für das Jahr 2013 vom 20. Dezember 2012

Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

W 3 Präsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 1,0 1,0 1,0. W 3 Kanzler der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 1,0 1,0 1,0

Neues Dienstrecht für Beamte

zunächst möchte ich meinen Mitarbeitern danken, dass wir es geschafft haben, den Haushalt 2013 noch im Dezember 2012 einzubringen.

Haushaltssatzung. der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich. für das Haushaltsjahr vom

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Gemeinde Leopoldshöhe

Ausschreibungen können auf Wunsch der Behörden und Ämter aber auch über das Personalamt veröffentlicht werden.

H A U S H A L T S S A T Z U N G. der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Haushalt 2015/2016. Dezernat IV

Verwaltungshaushalt. 654 Dienstreisekosten ,90 SN Verfügungsmittel ,00 011

Erarbeitung Doppelhaushalt 2015/2016

Haushaltsplan 2014/2015 Übersicht der organisatorischen Zuordnung

Haushaltssatzung der Stadt Weißenthurm für das Jahr 2013 vom

Besoldungstabellen Berlin

Einbringung des Haushaltsplans 2011

Haushalt 2015 Stadt Wesel

Lokale Veranstaltung Hommertshausen und Workshop GEMEINDE DAUTPHETAL INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) /26.02.

Zuständigkeitsordnung

Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbehindertenvertretungen. Schleswig-Holstein am 14. Mai im IQSH, Schreberweg 5, Kronshagen

Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Lilienthal

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

AMTSBLATT der Stadt Frechen

7. Jahrgang Ausgabetag Nummer: 10. Inhaltsverzeichnis. Herausgeber: Stadt Hürth Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kettig für das Jahr 2013 vom

Baden-Württemberg. Kommunaler Produktplan. Schriftenreihe des Innenministeriums Baden-Württemberg zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, Heft 9

IStadt Wesseling. Haushaltsbuch Fach 2. Satzung. wesseling. kommarhein.com

-298- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim. Stellenzahl. Bes.Gr. Entg.Gr.

Transkript:

Stellenplan - 605 -

Gesamtübersicht Stellenplan 2012 Zahl der Stellen davon Summe der Stellen Besetzt am bezogen auf Vollzeitstellen 30.06.2011 2012 2011 Beamte 83,99 80,69 75,45-606 - Tariflich Beschäftigte 237,05 228,00 217,90 Insgesamt 321,04 308,69 293,35 Beurlaubt oder Vollzeitanspruch aus familienpolitischen Gründen 22,44 28,13 nachrichtlich 01.10.2011 Beamtenanwärter 8 9 8 Auszubildende 12 13 8 Praktikanten 3 4 2 Gesamt 23 26 18 Anmerkung: Der Stellenplan 2012 wurde mit einem Modul unseres Personalabrechnungsverfahrens LOGA erstellt. Das Stellenplanmodul sieht lediglich die Ausweisung von vollzeitverrechneten Stellen vor. Eine entsprechende Ausweisung hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt gefordert. Eine Pro-Kopf-Ausweisung wird daher nicht mehr vorgenommen.

Stellenplan 2012 Teil A: Beamte / Beamtinnen Zahl der Stellen 2012 Zahl der tatsäch- Laufbahngruppen und darunter Zahl der lich besetzten Erläuterungen Bes.- mit ausge- Stellen Stellen ku Amtsbezeichnungen gruppe Gesamt Zulage sondert 2011 am 30.06.2011 kw Vermerke Wahlbeamte Bürgermeister B 6 1,00-1,00 1,00 1,00 - Erste Beigeordnete B 2 1,00-1,00 1,00 1,00 - Techn. Beigeordneter B 2 1,00-1,00 1,00 1,00 - Zwischensumme 3,00-3,00 3,00 3,00 - Höherer Dienst Ltd. Direktor/in A 16 - - - - - - Verwaltung Verwaltungsdirekor/in A 15 2,00-1,00 1,00 1,00 - Verwaltungsoberrat/rätin A 14 3,00 - - 3,00 3,00 - Verwaltungsrat/rätin A 13 2,00-1,00 3,00 3,00 - Zwischensumme 7,00-2,00 7,00 7,00 - Stellenobergrenze abgeschafft Die Verordnung zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung -StOVGem-) vom 10.05.2005 wurde mit dem Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen in NRW vom 24.03.2009 aufgehoben. * Eine Stelle A 13 g. D. wegen Altersteilzeit (Leitung Fachbereich 50) künftig wegfallend. - 607 - Höherer Dienst Technik Stadtoberbaurat A 14 - - - - - - Stadtbaurat A 13 - - - - - - Zwischensumme - - - - - - Gehobener Dienst Oberamtsrat/rätin A 13 5,00 - - 5,00 4,00 - Verwaltung und Amtsrat/rätin A 12 5,00-1,00 6,00 6,00 - Feuerwehr Amtmann/frau A 11 16,17-1,00 13,17 13,17 - Oberinspektor/in A 10 6,63 - - 7,13 6,89 - Inspektor/in A 9 3,00 - - - - - Zwischensumme 35,80-2,00 31,30 30,06 - *Eine Stelle A 10 g. D. zusätzlich ausgewiesen für die Gewährung von Asylbewerberleistungen. *Eine Stelle A 9 m.d. zusätzlich ausgewiesen wegen Zuweisung zu einem anderen Betrieb. Mittlerer Dienst Amtsinspektor/in A 9 12,80 4,00 8,00 16,00 15,00 - Verwaltung und Hauptsekretär/in A 8 16,39-15,00 16,39 16,39 - Feuerwehr Obersekretär/in A 7 9,00-6,00 7,00 4,00 - Sekretär/in A 6 - - - - - Zwischensumme 38,19 4,00 29,00 39,39 35,39 - Gesamt 83,99 4,00 36,00 80,69 75,45 - Insgesamt befinden sich Beamte mit einem Anteil von 7,54 Stellen in der Elternzeit, sind beurlaubt aus familienpolitischen Gründen oder sind teilzeitbeschäftigt mit einem Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung. Diese Stellen sind in dieser Gesamtübersicht nicht eingerechnet.

Stellenplan 2012 Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe Zahl Zahl Zahl der tats. der Stellen der Stellen besetzten Stellen ku/kw Erläuterungen 2012 2011 am 30.06.2011 Stellen Vermerke - 608-14 3,00 3,00 3,00 13 2,00 2,00 2,00 12 5,50 5,50 5,50 11 18,50 16,50 16,50 10 4,28 5,28 4,28 9 47,50 44,73 42,97 8 21,31 20,70 18,20 7 0,26 0,26 0,26 6 61,34 60,36 60,24 5 30,28 28,65 26,52 4 5,00 1,00 1,00 3 1,37 1,38 1,38 2Ü 1,00 1,00 1,00 2 1,87 1,87 1,87 insgesamt 203,21 192,23 184,72 Musikschule 12 1,00 0,00 0,00 11 0,00 1,00 1,00 10 0,57 1,00 0,00 9 18,11 19,62 18,62 8 1,00 1,00 1,00 insgesamt 20,68 22,62 20,62 Sozialarbeiter S 17 2,00 1,00 2,00 S 15 0,00 1,00 0,00 S 14 5,65 0,00 0,00 S 12 Ü 0,00 1,00 1,00 S 12 3,50 0,00 1,00 S 11 Ü 0,50 2,50 0,50 S 11 1,51 7,65 8,06 insgesamt 13,16 13,15 12,56 Gesamt 237,05 228,00 217,90 Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 14,9 Stellen in der Elternzeit, Beurlaubung oder sind teilzeitbeschäftigt und haben einen Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung.

Stellenplan 2012 mit Stellenübersichten nach der Gliederung Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte Nachwuchskräfte - 609 -

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Produkt- Bezeichnung Beamte / Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen bereich/ Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkte B6 B3 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 01 Innere Verwaltung 01.01.01 Politische Gremien 0,20 0,30 0,50 01.02.01 Verwaltungsführung 1,00 2,00 0,20 0,05 3,25 01.03.01 0,50 0,35 0,85 01.04.01 Organisation und IKT 0,70 1,00 1,70 01.05.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung) gesamt 1,00 1,00 2,00-610 - 01.06.01 Personalmanagement 1,00 1,00 2,00 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 8,00 01.09.01 Rechnungsprüfung 1,00 1,00 2,00 01.11.01 Grundstücksmanagement 0,40 1,00 0,39 1,00 2,79 02.01.01 01 Summe 1,00 2,00 0,40 1,00 1,00 1,60 3,00 6,70 3,39 3,00 23,09 02 Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen 0,52 0,30 1,04 1,86 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten 0,20 0,58 0,02 0,80 02.01.03 Meldewesen 0,03 0,72 0,75 02.01.04 Personenstandswesen 0,06 1,00 1,06 02.02.01 Brandschutz 0,10 0,50 0,60 1,05 1,75 5,25 3,15 12,40 02.03.01 Rettungsdienst 0,03 0,50 0,40 1,95 3,25 9,75 5,85 21,73 02.04.01 Statistik und Wahlen 0,10 0,30 0,40 02 Summe 1,04 1,00 3,18 0,00 3,00 6,78 15,00 9,00 39,00

- 611 - Produkt- Bezeichnung Beamte / Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen bereich/ Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkte B6 B3 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 03 Schulträgeraufgaben 03.01.01 Grundschulen 0,18 0,30 0,48 03.02.01 Hauptschulen 0,07 0,15 0,22 03.03.01 Realschulen, Abendrealschule 0,07 0,20 0,27 03.04.01 Gymnasium, Abendgymnasium 0,07 0,15 0,22 03.05.01 Förderschule 0,05 0,06 0,11 03.06.01 Schülerbeförderung 0,07 0,02 0,50 0,59 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben 0,10 0,05 0,15 03.07.02 Jugendverkehrsschule 0,01 0,02 0,03 03.07.03 gesamt 0,01 0,02 0,03 03 Summe 0,63 0,00 0,97 0,50 2,10 04 Kultur und Wissenschaft 04.01.01 Volkshochschule 1,00 0,09 1,00 2,09 04.02.01 Musikschule 0,09 0,02 0,11 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0,09 0,33 0,42 04.04.01 Bücherei 0,01 0,01 04.05.01 04.06.01 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv Wissenschaft und Forschung (u. a. FernUni Hagen) 0,01 0,33 0,34 0,01 0,01 0,02 04 Summe 1,00 0,30 1,00 0,69 2,99 05 Soziale Leistungen 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII 0,08 0,01 0,50 1,00 1,59 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II 1,36 0,99 0,10 1,00 3,45 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber 0,20 1,40 1,60 05.04.01 05.05.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 0,02 0,02 0,02 0,02 05.06.01 Sonstige Soziale Leistungen 0,30 0,39 0,69 05 Summe 1,98 1,00 2,00 2,00 0,39 7,37

Produkt- Bezeichnung Beamte / Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen bereich/ Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkte B6 B3 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.02.01 Jugendarbeit 0,10 0,10 06.03.01 gesamt 0,50 1,10 0,24 1,84 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder 0,14 0,60 0,74 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 0,10 0,10 06.06.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 0,05 0,05 06.07.01 Unterhaltsvorschussangelegenheiten 0,03 0,30 0,33-612 - 06 Summe 0,92 2,00 0,24 3,16 08 Sportförderung 08.01.01 Allgemeine Sportförderung 0,09 0,25 0,34 08.02.01 09.01.01 0,01 0,25 0,26 08 Summe 0,10 0,50 0,60 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,30 0,30 09.02.01 Geoinformation 0,30 0,30 09 Summe 0,30 0,00 0,30 0,60 10 Bauen und Wohnen 10.01.01 Bauordnung 0,20 1,00 1,20 10.02.01 Wohnungsbauförderung 0,02 0,02 12.01.01 10 Summe 0,20 0,00 0,02 1,00 1,22 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,93 0,73 1,00 2,66 12.02.01 Kreisstraßen 0,04 0,04 12.03.01 Landesstraßen 0,03 0,03 12.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) 0,04 0,12 0,02 0,18 12.08.01 ÖPNV 0,02 0,02 12 Summe 0,06 1,00 0,85 0,02 1,00 2,93

- 613 - Produkt- Bezeichnung Beamte / Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen bereich/ Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkte B6 B3 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 15 Wirtschaft und Tourismus 15.01.01 Stadtmarketing 0,02 0,02 15.01.02 Wirtschaftsförderung 0,10 0,44 0,54 15.02.01 Stadthalle Vennehof 0,01 0,01 15.02.02 Tourist-Info 0,01 0,01 15.02.05 Veranstaltungen 0,34 0,34 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle 0,01 0,01 15 Summe 0,10 0,05 0,78 0,93 Stellenplan 2012 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 5,00 5,00 16,17 6,63 3,00 12,80 16,39 9,00 83,99 Stellenplan 2011 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 5,00 6,00 13,17 7,13 0,00 16,00 16,39 7,00 80,69 Mehr 1,00 3,00 3,00 2,00 9,00 Weniger 1,00 0,50 3,20 4,70 gesamt Summe (Produkte 1-15) 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 5,00 5,00 16,17 6,63 3,00 12,80 16,39 9,00 83,99 Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen Gesamtsumme 1,00 0,56 3,37 2,00 0,61 7,54 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 5,00 6,00 16,73 10,00 3,00 14,80 16,39 9,61 91,53

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - 614 - Produktbereich/ Produkte Bezeichnung 01 Innere Verwaltung E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 a E2 S 17 S 14 S 12 S 12 a S 11 a S 11 01.01.01 Politische Gremien 0,30 0,08 0,38 01.02.01 Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten 1,00 1,00 0,20 2,20 01.03.01 0,51 0,05 0,35 0,91 01.04.01 Organisation und IKT 0,30 3,00 0,60 1,00 4,90 01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung) 0,10 1,34 2,45 0,86 4,75 01.06.01 Personalmanagement 0,60 1,86 1,00 0,10 3,56 01.07.01 Gleichstellung von Mann und Frau 0,78 0,25 1,03 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und 1,00 1,00 2,70 1,00 3,64 9,34 Abgaben 01.09.01 Rechnungsprüfung 1,00 1,00 2,00 01.10.01 Gebäudemanagement 1,00 3,00 4,00 1,97 0,09 10,06 01.11.01 Grundstücksmanagement 1,00 1,00 01.12.01 Landschaft und Straßen 1,00 1,00 2,00 32,00 3,00 5,00 1,00 45,00 01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 0,25 1,00 1,25 01 Summe 1,00 0,00 2,00 8,00 2,38 9,86 8,55 0,00 38,57 8,94 5,00 0,00 1,00 0,08 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,38 02 Sicherheit und Ordnung 02.01.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen Sozialarbeiter/innen / Entgeltgruppen 1,45 0,21 1,66 gesamt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten 0,33 0,13 0,46 02.01.03 Meldewesen 3,81 3,81 02.01.04 Personenstandswesen 1,91 1,91 02.02.01 Brandschutz 0,30 0,17 0,47 02.03.01 Rettungsdienst 5,00 5,00 02.04.01 Statistiken und Wahlen 0,30 0,30 02 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,64 5,30 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,61

- 615 - Produktbereich/ Produkte Bezeichnung 03 Schulträgeraufgaben Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen Sozialarbeiter/innen / Entgeltgruppen E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 a E2 S 17 S 14 S 12 S 12 a S 11 a S 11 03.01.01 Grundschulen 0,20 2,24 4,63 0,14 0,73 0,07 8,01 03.02.01 Hauptschulen 0,01 2,45 0,36 0,57 3,39 03.03.01 Realschulen, Abendrealschule 0,04 3,22 0,08 0,02 3,36 03.04.01 Gymnasium, Abendgymnasium 0,03 2,20 1,00 0,77 4,00 03.05.01 Förderschule 0,05 1,01 0,61 0,02 0,01 1,70 03.06.01 Schülerbeförderung 0,01 0,01 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben 0,01 0,01 03.07.02 Jugendverkehrsschule 0,27 0,27 03 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,52 0,00 11,14 6,32 0,00 1,27 0,00 1,34 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 04 Kultur und Wissenschaft 04.01.01 Volkshochschule 1,00 1,00 1,87 0,01 3,88 04.02.01 Musikschule 1,00 0,57 18,11 1,00 20,68 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0,75 1,00 0,40 0,26 2,41 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv 0,25 0,11 0,45 0,37 1,18 04 Summe 1,00 0,00 2,00 1,00 0,57 19,22 1,00 0,00 0,85 2,24 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,15 05 Soziale Leistungen 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II 20,00 20,00 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber 0,27 1,90 1,00 3,17 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose 0,10 0,10 0,20 05.06.01 Sonstige Soziale Leistungen 1,90 2,14 4,04 05 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,27 2,14 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 27,41 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.02.01 Jugendarbeit 0,02 0,40 0,33 0,75 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 1,50 0,39 0,79 1,01 4,65 2,50 0,50 0,08 11,42 gesamt 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder 0,87 0,02 0,01 1,00 1,90 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 0,04 0,06 0,50 0,10 0,70 06.07.01 Unterhaltsvorschussangelegenheiten 1,00 1,00 06 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 1,26 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 4,65 2,50 0,00 0,50 1,51 15,77

- 616 - Produktbereich/ Produkte 08 Sportförderung 08.02.01 Bezeichnung Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen Sozialarbeiter/innen / Entgeltgruppen E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 a E2 S 17 S 14 S 12 S 12 a S 11 a S 11 gesamt 0,41 0,01 0,42 08 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09.01.01 0,70 1,00 1,00 0,50 0,50 3,70 09.02.01 Geoinformation 0,40 0,40 09 Summe 0,00 0,00 0,70 1,00 0,40 1,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 10 Bauen und Wohnen 10.01.01 Bauordnung 1,00 1,00 2,50 1,60 6,10 10.02.01 Wohnungsbauförderung 0,40 0,40 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege 0,10 0,10 10 Summe 0,00 1,00 1,10 2,50 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 11 Ver- und Entsorgung 11.02.01 zentrale Abwasserbeseitigung 1,00 4,00 8,00 13,00 11 Summe 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindestraßen (Straßen, Wege,Plätze) 0,95 0,50 4,92 3,84 10,21 12.02.01 Kreisstraßen 0,02 0,01 0,01 0,04 12.04.01 Bundesstraßen 0,01 0,02 0,03 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) 0,01 0,04 0,02 0,44 0,64 0,78 1,93 12.08.01 ÖPNV 0,01 0,01 0,02 12 Summe 1,00 0,00 0,50 5,00 0,00 3,87 0,44 0,00 0,64 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,23 13 Natur- und Landschaftspflege 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege 0,05 0,35 0,40 13 Summe 0,00 0,00 0,05 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 14 Umweltschutz 14.01.01 Umweltschutz 0,05 0,15 0,20 14 Summe 0,00 0,00 0,05 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

- 617 - Produktbereich/ Produkte Bezeichnung 15 Wirtschaft und Tourismus Tariflich Beschäftigte / Entgeltgruppen Sozialarbeiter/innen / Entgeltgruppen E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 a E2 S 17 S 14 S 12 S 12 a S 11 a S 11 15.01.01 Stadtmarketing 0,25 0,45 0,70 15.01.02 Wirtschaftsförderung 0,10 0,10 15.02.01 Stadthalle Vennehof 0,30 2,77 0,26 0,10 3,43 15.02.02 Tourist-Info 0,20 1,00 1,00 0,50 2,70 15.02.05 Veranstaltungen 0,25 0,19 0,44 15.02.06 Parkhaus Boltenhof 0,03 0,03 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle 0,63 0,63 15 Summe 0,00 1,00 0,10 0,00 1,00 2,77 0,00 0,26 1,00 1,80 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,03 gesamt Stellenplan 2012 3,00 2,00 6,50 18,50 4,85 65,61 22,31 0,26 61,34 30,28 5,00 1,37 1,00 1,87 2,00 5,65 3,50 0,00 0,50 1,51 237,05 Stellenplan 2011 3,00 2,00 5,50 17,50 6,28 64,35 21,70 0,26 60,36 28,65 1,00 1,38 1,00 1,87 1,00 1,00 0,00 1,00 2,50 7,65 228,00 Mehr 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,26 0,61 0,00 0,98 1,63 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,65 3,50 0,00 0,00 0,00 19,63 Weniger 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 6,14 10,58 Summe (Produkte 1-15) 3,00 2,00 6,50 18,50 4,85 65,61 22,31 0,26 61,34 30,28 5,00 1,37 1,00 1,87 2,00 5,65 3,50 0,00 0,50 1,51 237,05 Wegen Elternzeit beurlaubt/ nicht besetzte Stellen Gesamtsumme 0,59 1,00 4,00 4,38 2,61 1,61 0,71 14,90 3,00 2,00 7,09 18,50 5,85 69,61 26,69 0,26 63,95 31,89 5,00 1,37 1,00 1,87 2,00 5,65 3,50 0,71 0,50 1,51 251,95

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. Beamte / Beamtinnen zur Anstellung Mit der Einführung des Beamtenstatusgesetzes und der Änderung des Landesbeamtengesetzes wurde die laufbahnrechtliche Probezeit (zur Anstellung) ersatzlos gestrichen. II. Nachwuchskräfte - 618 - davon Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für beschäftigt am weibliche Erläuterungen 2012 01.10.2011 Nachwuchskräfte Brandmeisteranwärter Unterhaltszuschuss 5 5 0 Inspektoranwärter/innen Unterhaltszuschuss 3 3 1 Bachelor of Laws (tariflich Beschäftigte) Ausbildungsvergütung 2 0 1 Fachinformatiker Ausbildungsvergütung 2 2 0 Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsvergütung 1 1 0 Gärtner Ausbildungsvergütung 2 1 0 Straßenwärter/in Ausbildungsvergütung 2 2 0 Coesfelder Modell Ausbildungsvergütung 3 2 3 Praktikanten/innen 3 2 1 Gesamt 23 18 6

Stellenveränderungen gegenüber dem Stellenplan 2011-619 -

Stellenplan 2012 fortgefallene Stellen neue Stellen Beamte / Beamtinnen Zahl Fachbereich Stellen Zahl neuer Nr. Produkt Bezeichnung Bes.Gr. fortgef. Begründung Stellen - 620-1 10 01.05.01 Zentrale Dienste A 10 1,00 Umwandlung einer Beschäftigtenstelle Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach 2 10 01.06.01 Personalmanagement A 10 1,00 Neubesetzung Finanz- und 3 20 01.08.01 A 11 1,00 Stellenplanänderung Ratsbeschluss v. 20.07.2011 Beteiligungsmanagement Finanz- und 4 20 01.08.01 A 12 1,00 Stellenplanänderung Ratsbeschluss v. 20.07.2011 Beteiligungsmanagement 02.02.01 5 32 Brandschutz A 7 2,00 Brandschutzbedarfsplan u.a. 6 50 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber A 10 0,50 Umorganisation im Fachbereich 7 50 05.02.01 u.a. Leistungen nach dem SGB II A 13 gd 1,00 Altersteilzeit Fachbereichsleitung 50 8 32 12.06.01 Meldewesen A 9 0,20 Umorganisation im Fachbereich

Stellenplan 2012 Stellenänderungen, Stellenumwandlungen Beamte / Beamtinnen Nr. Fachbe- Besoldungsgruppe Produkt Bezeichnung reich bisher neu Zahl Begründung 1 1 01.01.01 u.a. Politische Gremien A 10 A 11 1,00 Änderung nach Stellenneubewertung 2 10 01.05.01 Zentrale Dienste A 13 gd A 12 1,00 Änderung nach Neuorganisation - 621-3 20 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement A 12 A 11 1,00 Änderung nach Neuorganisation 4 20 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement A 12 A 11 1,00 Änderung nach Neuorganisation 5 32 02.02.01 u.a. Brandschutz A 9 md A 9 gd 3,00 Brandschutzbedarfsplan 6 50 05.02.01 u.a. Leistungen nach dem SGB II A 13 gd A 13 gd 1,00 Altersteilzeit Fachbereich 50 7 51 06.03.01 Leistung zur Förderung u.a. junger Menschen A 13 hd A 14 1,00 Änderung nach Stellenneubewertung 8 61 01.11.01 u.a. Grundstücksmanagement A 14 A 15 1,00 Änderung nach Stellenneubewertung

Stellenplan 2012 fortgefallene / neue Stellen Tariflich Beschäftigte Fachbereich Nr. Produkt Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl fortgef. Stellen Zahl neue Stellen Begründung Verwaltungsführung, 1 VV B 01.02.01 E 6 0,50 Wegfall der Stelle nach Personalwechsel Rechtsangelegenheiten 01.02.01 Verwaltungsführung, 2 1 E 5 1,00 Anpassung des Stellenbedarfs u.a. Rechtsangelegenheiten 01.05.01 3 10 Zentrale Dienste E 6 0,50 Reduzierung der Arbeitszeit nach Stellenwechsel u.a. 4 10 01.06.01 Personalmanagement E 9 1,00 Umwandlung einer Beamtenstelle nach Neubesetzung - 622-5 10 01.06.01 Personalmanagement E 8 0,35 Anpassung des Stellenbedarfs an das Arbeitsaufkommen 6 10 01.05.01 Zentrale Dienste E 10 1,00 Umwandlung in eine Beamtenstelle nach Neubesetzung 7 14 01.09.01 Rechnungsprüfung E 10 1,00 Einrichtung einer neuen Stelle Verwaltungsprüfer/in 8 20 01.08.01 Finanzmanagement E 5 1,00 künftig wegfallend (Nachbesetzung zentrale Hül) 9 40 03.02.01 Hauptschulen E 6 0,03 Anpassung des Stellenbedarfs 10 40 04.02.01 Musikschule E 11 0,43 Anpassung des Stellenbedarfs nach Personalwechsel (stellv. Leitung Musikschule) 11 40 04.02.01 Musikschule E 9 0,70 Änderung nach Neuorganisation 12 40 04.02.01 Musikschule E 9 0,70 Änderung nach Neuorganisation 13 40 15.02.02 Tourist-Info E 5 0,15 Unterstützung Tourist-Info 14 50 05.02.01 Leistungen SGB II E 9 1,00 Umorganisation im Fachbereich 15 50 05.02.01 Leistungen SGB II E 9 1,00 Umorganisation im Fachbereich

Fachbereich Nr. Produkt Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl fortgef. Stellen Zahl neue Stellen Begründung 16 50 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber E 9 0,27 Umorganisation im Fachbereich 17 51 06.03.01 Leistungen zur Förderung Junger Menschen/Familien E 9 0,50 Vormundschaften (gesetzliche Änderung) - 623-18 65 03.01.01 Grundschulen E 5 0,36 Änderung Arbeitszeiten 19 68 01.12.01 Landschaft und Straßen E 6 2,00 Grünflächenpflege/Umorganisation 20 68 01.12.01 Landschaft und Straßen E 4 4,00 Grünflächenpflege/Umorganisation

Stellenplan 2012 Stellenänderungen, Stellenumwandlungen Tariflich Beschäftigte - 624 - Nr. Fachbereich Entgeltgruppe Produkt Bezeichnung bisher neu Zahl 1 10 01.04.01 Organisation und IKT E 10 E11 1,00 2 20 01.08.01 Finanz- und Beteiligungs- Management E 9 E 11 1,00 3 40 04.02.01 Musikschule E 11 E12 1,00 4 50 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber S 11 S 12 1,50 Leistung zur Förderung 5 51 06.03.01 junger Menschen und S 11 S 14 4,65 Familien Leistung zur Förderung 6 51 06.03.01 junger Menschen und S 11a S 12 1,00 Familien Leistung zur Förderung 7 51 06.03.01 junger Menschen und S 15 S 17 1,00 Familien 8 61 10.01.01 Bauordnung E 9 E 11 1,00 9 66 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung E 11 E 9 1,00 10 PR 01.13.01 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung S 12a S 14 1,00 Begründung Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung (Leitung Musikschule) Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung Umwandlung einer Techniker- in eine Ingenieurstelle Umwandlung einer Ingenieur- in eine Technikerstelle Höhergruppierung nach neuer tarifvertraglicher Eingruppierung