Jahresabschlüsse. der städtischen Eigenbetriebe. Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT) Bilanz zum
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- Hans Fürst
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1 Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT) Bilanz zum Entsorgungsbetriebe Tübingen (EBT) Bilanz zum
2 Jahresabschluss Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen Bilanz zum
3 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen Bilanz Bilanz AKTIVA Anhang A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 3.171,35 0,00 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3.171,35 0,00 II. Sachanlagen 7 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten , ,46 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten , ,74 Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,48 davon Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,92 davon Fahrzeuge , ,56 davon Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 bis ) ,30 0,00 davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 150 ) 0,00 0,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , ,71 Summe Sachanlagen , ,39 SUMME ANLAGEVERMÖGEN , ,39 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte 8 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,05 Summe Vorräte , ,05 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegenüber Dritten , ,62 Forderungen gegenüber der Stadt , ,26 Sonstige Vermögensgegenstände 2.228, ,01 Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,89 III. Kassenbestand und Bankguthaben 9 Bankverrechnungskonto bei der Stadt , ,32 Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,32 SUMME UMLAUFVERMÖGEN , ,62 SUMME AKTIVA , ,01
4 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen Bilanz Bilanz PASSIVA Anhang A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 10 Stammkapital , ,99 Summe Stammkapital , ,99 II. Rücklagen 11 Allgemeine Rücklage , ,19 Allgemeine Rücklage Friedhof Pfrondorf , ,75 Zweckgebundene Rücklagen 3.216, ,52 Summe Rücklagen , ,46 III. Gewinn/Verlust Gewinn-/Verlustvortrag , ,85 Jahresüberschuss/-fehlbetrag , ,27 SUMME EIGENKAPITAL , ,57 B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE 12 Baukostenzuschuss Friedhof Weilheim , ,47 Baukostenzuschuss Friedhof Hirschau , ,18 Baukostenzuschuss Friedhof Unterjesingen ,42 0,00 SUMME EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE , ,65 C. RÜCKSTELLUNGEN 13 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , ,12 SUMME RÜCKSTELLUNGEN , ,12 D. VERBINDLICHKEITEN 14 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,10 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,87 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr , ,87 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt , ,08 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr , ,41 Sonstige Verbindlichkeiten -437,29-865,38 SUMME VERBINDLICHKEITEN , ,67 SUMME PASSIVA , ,01
5 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen Gewinn- und Verlustrechnung Gewinn- und Verlustrechnung Anhang Umsatzerlöse 1 Erlöse von Außen , ,11 Erlöse von der Stadt , ,27 davon Erlöse von städtischen Dienststellen , ,38 davon Erlöse von anderen Eigenbetrieben , ,89 Summe Umsatzerlöse , ,38 Aktivierte Eigenleistungen 0, ,71 Sonstige betriebliche Erträge , ,33 Materialaufwand 3 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,51 Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,89 Summe Materialaufwand , ,40 Personalaufwand 4 Löhne und Gehälter , ,08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung , ,17 Summe Personalaufwand , ,25 Abschreibungen , ,99 Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,28 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.457, ,01 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,33 ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT , ,18 Steuern von Einkommen und vom Ertrag , ,46 Sonstige Steuern , ,45 JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , ,27 Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes des Bereichs Friedhöfe: aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen ,54 Verwendung des Jahresüberschusses der anderen Bereiche: auf neue Rechnung vortragen ,68
6 Jahresabschluss Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Tübingen Bilanz zum
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9 Jahresbericht 2008 Gewinn- und Verlustrechnung 2008 Gewinn und Verlustrechnung "Eigenbetrieb Entsorgung" Ergebnis Planzahlen Ergebnis Abweichung Namentliche Bezeichnung EBT Wirtschaftsplan EBT IST - PLAN der GuV-Konten in Euro 1. Umsatzerlöse Erlöse aus Abwassergebühren ,97 Erlöse aus Strassenentwässerung ,00 Umsatzerlöse von Außen , , Erlöse von der Stadt , , Erlöse von Eigenbetrieben , , Aktivierte Eigenleistungen , Auflösung Empf. Ertragszuschüsse , ,87 9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge SUMME Erträge , , Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren , , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand: a)löhne u. Gehälter, , , b) soziale Abgaben u , , Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 7. Abschreibungen: , , davon nach 253 Abs. 2 S. 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach 253 Abs. 3 S. 3 HGB 8. sonstige betriebl. Aufwendungen , , Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen , , SUMME Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , außerordentliche Erträge 414, außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 80, , Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 16. Sonstige Steuern 17. Jahresgewinn/Jahresverlust , ,
10 Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen mit mehr als 50 v.h. beteiligt ist Stadtwerke Tübingen GmbH Bilanz zum Altenhilfe Tübingen ggmbh Bilanz zum Gesellschaft für Wohnungsund Gewerbebau Tübingen mbh Bilanz zum Zimmertheater GmbH Bilanz zum Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen GmbH Bilanz zum Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbh Bilanz zum
11 Stadtwerke Tübingen GmbH Bilanz zum
12 Bilanz der Stadtwerke Tübingen zum A K T I V S E I T E Stand zum Vorjahr in T A. ANLAGEVERMÖGEN I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte , II. SACHANLAGEN 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , Technische Anlagen und Maschinen , Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , , III. FINANZANLAGEN 1. Anteile an verbundenen Unternehmen , Beteiligungen , Wertpapiere des Anlagevermögens , Sonstige Ausleihungen , , , B. UMLAUFVERMÖGEN I. VORRÄTE 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Unfertige Leistungen , Fertige Erzeugnisse und Waren , Bestand an Emissionen , , II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , Forderungen gegen die Stadt Tübingen , Forderungen gegen verbundene Unternehmen , Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht , Sonstige Vermögensgegenstände , , III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN , C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN , ,
13 P A S S I V S E I T E Stand zum Vorjahr in T A. EIGENKAPITAL I. GEZEICHNETES KAPITAL , II. KAPITALRÜCKLAGE , III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN , IV. BILANZGEWINN , , B. SONDERPOSTEN F. UNENTGELTLICH AUSGEGEBENE EMISSIONEN ,40 0 C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE , D. RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungen für Pensionen , Steuerrückstellungen , Sonstige Rückstellungen , , E. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , Erhaltene Anzahlungen , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen , Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen , Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht , Sonstige Verbindlichkeiten, , davon aus Steuern: ,25 (Vj.: T) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 (Vj.: 0 T) , F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN , ,
14 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Tübingen GmbH vom bis Vorjahr T 1. Umsatzerlöse , darin enthaltene Stromsteuer/Erdgassteuer , Umsatzerlöse netto , Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen , Andere aktivierte Eigenleistungen , Sonstige betriebliche Erträge , , Materialaufwand a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , b. Aufwendungen für bezogene Leistungen , , Personalaufwand a. Löhne und Gehälter , b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, , davon für Altersversorgung: ,64 (Vj. 976 T) , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Erträge aus Beteiligungen , Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 57,53 (Vj.0 T) , Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen: ,37 (Vj.0 T) , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , Sonstige Steuern , Jahresüberschuss , Einstellung Gewinnrücklage 0, Vorabgewinnausschüttung 0, Bilanzgewinn ,01 0
15 Altenhilfe Tübingen ggmbh Bilanz zum
16 Firma Altenhilfe Tübingen ggmbh Bilanz zum 31. Dezember 2008 A k t i v s e i t e P a s s i v s e i t e A. Ausstehende Einlagen 0,00 0,00 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 B. Anlagevermögen II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.600, ,10 III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00 IV. Verlustvortrag , ,01 II. Sachanlagen V. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag , ,61 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten , ,38 einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken , ,12 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00 zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4. Technische Anlagen , ,99 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge , ,39 für Investitionen , ,02 6. Fahrzeuge , ,38 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.736,69 0,00 für Investitionen , , , , , ,23 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 C. Rückstellungen , ,87 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 0,00 0,00 D. Verbindlichkeiten 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 1. Verbindlichkeiten aus Lieferung Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 und Leistungen , ,90 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber 6. sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00 Kreditinstituten , ,82 0,00 3. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 C. Umlaufvermögen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern I. Vorräte oder dem Träger der Einrichtung , ,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,89 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 2. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 Unternehmen 0,00 0, , ,89 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen , ,75 7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln 2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung ,44 0,00 für Investitionen 0,00 0,00 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung 4. Forderungen gegen Unternehmen, für Investitionen 0,00 0,00 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 9. sonstige Verbindlichkeiten , ,08 5. Forderungen aus öffentlicher Förderung 0, , Verwahrgeldkonto 8.397,82 342,53 6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 0, Umsatzsteuer 1.470,24 491,36 7. sonstige Vermögensgegenstände , , , ,69 8. Umsatzsteuer 0,00 0, , ,87 E. Ausgleichsposten für Darlehenförderung 0,00 0,00 III. Wertpapiere des Umaufvermögens 0,00 F. Rechnungsabgrenzungsposten 0, ,40 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,93 D. Ausgleichsposten 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , ,57
17 Firma Altenhilfe Tübingen ggmbh Gewinn- und Verlustrechnung - für die Zeit vom bis Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG , ,86 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung , ,58 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 3.424,20 130,94 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen , ,79 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 0,00 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0, ,21 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Erträge , , , ,35 9. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,95 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen , , , , Materialaufwand a) Lebensmittel , ,24 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 c) Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand 0,00 0,00 d) Wasser, Energie, Brennstoffe , ,42 e) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf , , , , Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen , , Steuern, Abgaben, Versicherungen , , Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0, Mieten, Pacht, Leasing , ,54 Zwischenergebnis , , Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten , , Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- u.eigenmittelförderung 0,00 0, Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten 6.275,00 0, Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0, Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen , ,52 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0, Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung , , Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen , ,08 Zwischenergebnis , , Erträge aus Beteiligungen 0,00 0, Erträge aus Finanzanlagen 0, , Zinsen und ähnliche Erträge , , Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , außerordentliche Erträge , , außerordentliche Aufwendungen 6.994, , Weitere Erträge 2.808, , Außerordentliches Ergebnis 9.231, , , , Jahresüberschuss / -fehlbetrag , ,61
18 Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen GmbH Bilanz zum
19 Gesellschaft für Wohnungs- und Gewrbebau Tübingen mbh Bilanz zum A K T I V A Geschäftsjahr Vorjahr ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände 3.645, ,00 Sachanlagen Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten , ,83 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten , ,21 Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter ,54 0,00 Technische Anlagen und Maschinen ,00 0,99 Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 Anlagen im Bau 0, ,00 Bauvorbereitungskosten , ,01 Geleistete Anzahlungen , , , ,89 Finanzanlagen Andere Finanzanlagen 6.000, ,00 UMLAUFVERMÖGEN Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte Grundstücke ohne Bauten , ,21 Bauvorbereitungskosten , ,68 Grundstücke mit unfertigen Bauten , ,83 Unfertige Leistungen , ,36 Andere Vorräte , ,79 Geleistete Anzahlungen , , , ,08 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung , ,68 Forderungen aus Verkauf von Grundstücken , ,66 Forderungen aus Betreuungstätigkeit , ,53 Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen , ,80 Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,85 Wertpapiere Eigene Geschäftsanteile , ,88 Flüssige Mittel Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand , ,86 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Geldbeschaffungskosten , ,00 Andere Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0, , ,00 BILANZSUMME , ,56
20 Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbh Bilanz zum P A S S I V A Geschäftsjahr Vorjahr EIGENKAPITAL Gezeichnetes Kapital , ,00 Gewinnrücklagen Rücklage für eigene Anteile , ,88 Gesellschaftsvertragliche Rücklage , ,49 Bauerneuerungsrücklage , ,44 Andere Gewinnrücklagen , , , ,98 Bilanzgewinn Jahresüberschuss , ,55 Einstellung in Rücklagen ,00 0, , ,55 RÜCKSTELLUNGEN Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen , ,00 Steuerrückstellungen 0,00 296,24 Sonstige Rückstellungen , , , ,53 VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,70 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern , ,96 Erhaltene Anzahlungen , ,09 Verbindlichkeiten aus Vermietung , ,70 Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 0,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen , ,77 Sonstige Verbindlichkeiten , , , ,75 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN , ,75 BILANZSUMME , ,56
21 Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbh Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31.Dezember 2008 G e s c h ä f t s j a h r Vorjahr Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung , ,10 b) aus Verkauf von Grundstücken , ,77 c) aus Betreuungstätigkeit , ,30 d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen , , ,26 Erhöhung d. Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen , ,89 Andere aktivierte Eigenleistungen , ,00 Sonstige betriebliche Erträge , ,39 Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung , ,49 b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke , ,82 c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen 388, , ,29 Rohergebnis , ,12 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,13 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung , , ,16 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,75 Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,70 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 367,50 367,50 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , , ,78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,80 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,35 Steuern vom Einkommen und Ertrag 4.971, ,85 Sonstige Steuern , ,95 Jahresüberschuss , ,55 Entnahmen aus Gewinnrücklagen 0,00 Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage ,00 0,00 Bilanzgewinn , ,55
22 Zimmertheater GmbH Bilanz zum
23 Bilanz zum 31. Dezember 2008 Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, Tübingen AKTIVA Geschäftsjahr 2008 Vorjahr 2007 A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen 3.993, ,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.921, ,40 2. sonstige Vermögensgegenstände 800, ,66 604,68 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 800,00 / VJ 0,00) II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,32 C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.905,10 0,00 Summe A K T I V A , ,40 Seite 33
24 Bilanz zum 31. Dezember 2008 Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, Tübingen PASSIVA Geschäftsjahr 2008 Vorjahr 2007 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,14 II. Kapitalrücklage 9,14 0,00 III. Verlustvortrag 0, ,49 IV. Jahresüberschuss 3.386, ,13 V. Gewinnvortrag auf neue Rechnungen 1.169, ,17 0,00 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15,97 177,01 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 15,97 / VJ 177,01) 2. sonstige Verbindlichkeiten , , ,57 - davon gegenüber Gesellschafter (GJ 0,00 / VJ ,00) - davon aus Steuern (GJ 3.888,49 / VJ 7.372,66) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 278,21 / VJ 86,40) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,88 / VJ ,57) D. Rechnungsabgrenzungsposten , ,04 Summe P A S S I V A , ,40 Seite 34
25 Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16,72070 Tübingen Geschäftsjahr 2008 Vorjahr Umsatzerlöse , ,58 2. sonstige betriebliche Erträge 455, ,71 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,87 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.160, , ,91 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,67 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,57 - davon für Altersversorgung (GJ ,15 / VJ 9.897,23) 5. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes , ,16 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,32 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.484, ,25 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7,67 6,70 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.713, , außerordentliche Erträge 0,00 117, außerordentliches Ergebnis 0,00 117, sonstige Steuern 327,00 267, Jahresüberschuss 3.386, ,13 Seite 36
26 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen GmbH Bilanz zum
27 Bilanz zum 31. Dezember 2008 WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh, Poststraße 12, Tübingen Geschäftsjahr 2008 Vorjahr 2007 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.428, ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen , ,83 2. in Arbeit befindliche Aufträge 4.365, ,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren , ,02 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,00 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,60 - davon gegen Gesellschafter (GJ ,23 / VJ ,17) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ ,17) III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,96 C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.310, ,99 Summe A K T I V A , ,38 Seite 32
28 Bilanz zum 31. Dezember 2008 WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh, Poststraße 12, Tübingen Geschäftsjahr 2008 Vorjahr 2007 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag , ,51 III. Jahresüberschuss , , ,05 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen , ,34 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.675, ,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 9.675,17 / VJ ,00) 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0, ,30 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ ,30) 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,97 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,14 / VJ ,97) 4. sonstige Verbindlichkeiten , , ,23 - davon gegenüber Gesellschafter (GJ ,02 / VJ ,07) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,23 / VJ ,23) -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 9.794,95 / VJ 7.904,79) Summe P A S S I V A , ,38 Seite 33
29 Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh, Poststraße 12,72072 Tübingen Geschäftsjahr 2008 Vorjahr Umsatzerlöse , ,83 2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen , ,37 3. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge -180, ,00 4. sonstige betriebliche Erträge , ,84 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,81 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , ,10 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,52 - davon für Altersversorgung (GJ 1.316,47 / VJ 5.342,52) 7. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 4.626, ,55 8. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,42 Übertrag , ,90 Seite 35
30 Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh, Poststraße 12,72072 Tübingen Geschäftsjahr 2008 Vorjahr 2007 Übertrag , ,90 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , außerordentliche Erträge 0, , außerordentliche Aufwendungen 0, , sonstige Steuern 3.467, , Erträge aus Verlustübernahme , , Jahresüberschuss , ,05 Seite 36
31 Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbh Bilanz zum
32 Bilanz zum 31. Dezember 2008 Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbh, Bei der Fruchtschranne 1, Tübingen AKTIVA Geschäftsjahr 2008 Vorjahr 2007 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 250,00 583,00 II. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen 3.800, ,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.710,00 500,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,80 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,19 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,58 C. Rechnungsabgrenzungsposten 82, ,97 Summe A K T I V A , ,54 Seite 29
33 Bilanz zum 31. Dezember 2008 Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbh, Bei der Fruchtschranne 1, Tübingen PASSIVA Geschäftsjahr 2008 Vorjahr 2007 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnvortrag , ,90 III. Jahresüberschuss 5.397, , ,20 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil 0, ,00 C. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen , ,00 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,84 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,45 / VJ ,84) 2. sonstige Verbindlichkeiten , , ,60 - davon gegenüber Gesellschafter (GJ ,11 / VJ ,71) - davon aus Steuern (GJ 5.519,24 / VJ ,03) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 434,81 / VJ 924,86) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,16 / VJ ,60) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 1.800,00 / VJ 1.860,00) Summe P A S S I V A , ,54 Seite 30
34 Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbh, Bei der Fruchtschranne 1,72070 Tübingen Geschäftsjahr 2008 Vorjahr Umsatzerlöse , ,79 2. sonstige betriebliche Erträge , ,61 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,92 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,57 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.181, , ,48 5. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes , ,73 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,08 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.636, ,71 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 24,80 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und Ertrag -0, , Gesellschafterzuschuss , , Jahresüberschuss 5.397, ,20 ausgewiesen Seite 32
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