Voranschlag. Haushaltsjahr 2019
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- Martin Otto
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1 GemNr.: Verwaltungsbezirk: Gänserndorf Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: 989 Fläche: 55 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2019
2 Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Rechnungsabschluss 2019 liegt durch 2 Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt Schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am um Uhr im Gemeindeamt Oberweiden statt. Angeschlagen am: Abgenommen am:
3 A) Gemeindesteuern Grundsteuer A v. Inland- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage Hundeabgabe a) Nutzhunde 6,54 b) alle übrigen Hunde 14,- c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial 70,00 Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz 480,00 Nächtigungstaxe pro Nächtigung 0,00 Interessentenbeitrag A v. T. d. Bemess. grundlage Interessentenbeitrag B v. T. d. Bemess. grundlage Interessentenbeitrag C v. T. d. Bemess. grundlage Interessentenbeitrag D v. T. d. Bemess. grundlage B) Gebühren Kanalgebühren laut Kanalabgabeordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte
4 Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag Gemäß 73 NÖ Gemeindeordnung der vom für das Haushaltsjahr Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2019 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von einem Zehntel der veranschlagten Einnahme des ordentlichen Haushaltes aufnehmen 3.Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen.
5 Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 5
6 Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Einnahmen Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Ordentlicher Haushalt 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8.500, , ,87 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.100, , ,58 2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,33 3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0, ,50 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0, ,38 5 Gesundheit 4.500, , ,72 6 Straßen- und Wasserbau Verkehr 300,00 300, ,00 7 Wirtschaftsförderung 8 Dienstleistungen , , ,31 9 Finanzwirtschaft Verstärkungsmittel , , ,41 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,72 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt , , ,82 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0, , ,02 2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 0,00 0, ,57 3 Kunst, Kultur und Kultus 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 Gesundheit 6 Straßen- und Wasserbau Verkehr , , ,48 7 Wirtschaftsförderung , , ,61 8 Dienstleistungen , , ,41 9 Finanzwirtschaft Verstärkungsmittel Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 0, , , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,88 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , , , , ,82 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 6
7 Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Ausgaben Voranschlag 2018 Rechnung Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,34 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,61 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,70 Kunst, Kultur und Kultus , , ,32 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,15 Gesundheit , , ,58 Straßen- und Wasserbau Verkehr , , ,12 Wirtschaftsförderung 8.000, , ,74 Dienstleistungen , , ,73 Finanzwirtschaft Verstärkungsmittel , , ,53 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , ,82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 0,00 0,00 0,00 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt , , ,82 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0,00 0,00 0,00 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0, , ,02 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 0, , ,14 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 Straßen- und Wasserbau Verkehr , , ,63 Wirtschaftsförderung , , ,29 Dienstleistungen , , ,45 Finanzwirtschaft Verstärkungsmittel 0,00 0,00 0,00 Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , ,53 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 0,00 0,00 0,00 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) 0,00 0, ,35 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,88 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen , , ,88 Ausgaben , , ,88 Ergebnis (+/-) AOH Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 7
8 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 8
9 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 9
10 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2018 Rechnung Güterwegerhaltung Weiden an der March , , , Abwasserbeseitigung Feuerwehren Weiden an der March 0,00 0, , Straßenbau, Bauplatz- u. Betriebs gebiet, Aufschließung , , , Wasserwerke und Leitungen , , , Friedhof 0,00 0, , Kindergarten 0, , , Freizeiteinrichtungen und Badeteich , , , Bauhof und Fuhrpark , , , Kommunikationszentrum in Weiden , , , Kapitalisierende Darlehenszinsen 600,00 600,00 609, Feuerwehr 0, ,00 0, KTM Radweg 0, , ,16 Summe Außerordentlicher Haushalt , , ,88 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 10
11 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2018 Rechnung Güterwegerhaltung Weiden an der March , , ,29 Abwasserbeseitigung ,00 0,00 0,00 Feuerwehren Weiden an der March 0,00 0, ,02 Straßenbau, Bauplatz- u. Betriebs gebiet, Aufschließung , , ,47 Wasserwerke und Leitungen , , ,58 Friedhof 0,00 0, ,66 Kindergarten 0, , ,14 Freizeiteinrichtungen und Badeteich , , ,96 Bauhof und Fuhrpark , , ,68 Kommunikationszentrum in Weiden , , ,33 Kapitalisierende Darlehenszinsen 600,00 600,00 609,59 Feuerwehr 0, ,00 0,00 KTM Radweg 0, , ,16 Summe Außerordentlicher Haushalt , , ,88 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 11
12 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 12
13 Voranschlagsquerschnitt Seite 13
14 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , , ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und ,00 0, ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, ,00 0, ,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis ,00 900, ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe ,00 0, ,00 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe ,00 0, ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , ,00 0,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis ,00 0, ,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und ,00 0, ,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 14
15 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und ,00 0, ,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, ,00 0,00 500,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis ,00 0, ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis ,00 0,00 800,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, ,00 0, ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,00 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 15
16 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , ,00 0,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , ,00 0,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe , ,00 0,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 0,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , ,00 0,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , ,00 0,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung , , ,00 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 16
17 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0,00 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0,00 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0,00 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 17
18 Gedruckt am: :06:24 von Irene Dobesch Seite 18
19 Haushaltskonten OH Seite 19
20 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Vertretungskörper Vertretungskörper Gemeinderat 2/ Pensionsbeitrag des Bürgermeisters ,00 200,00 0, ,00 200,00 0,00 Vertretungskörper 200,00 200,00 0,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 20
21 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Vertretungskörper Vertretungskörper Gemeinderat 1/ Bezüge der Organe , , ,35 1/ Diäten, Reisegebühren , , ,28 1/ Bürgermeisterausflug , ,00 671,16 1/ Anrechnungsbetrag Bgm. Bezug , , ,04 1/ Schulung der Gemeinde- funktionäre , , ,30 1/ Bürgermeisterpensionen , , , , , ,49 Vertretungskörper , , ,49 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 21
22 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Hauptverwaltung Hauptverwaltung Gemeindeamt 2/ Vergütungen von Sachkosten aus WVA u ABA , ,00 0,00 2/ Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0, ,53 2/ Sonstige Einnahmen Spenden 18 0,00 0,00 40, , , , Hauptverwaltung Repräsentation Hauptverwaltung 8.000, , ,53 02 Hauptverwaltung Hauptverwaltung Standesamt 022 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 22
23 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Hauptverwaltung Hauptverwaltung Gemeindeamt 1/ Ankauf von Maschinen , ,00 0,00 1/ Amtsausstattung , ,00 218,58 1/ Reinigung , ,00 278,96 1/ Büromaterial , , ,25 1/ Gesetzblätter, Zeit- schriften, Formulare , , ,36 1/ Bezüge Vertragsbed. I Angestellte , , ,06 1/ Bezüge Vertragsbed. II Arbeiter , , ,64 1/ Reisegebühren , ,00 13,20 1/ Sozialversicherung , , ,19 1/ DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed , , ,47 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,00 600,00 634,76 1/ Strom Oberweiden und Zwerndorf , , ,53 1/ Heizung , , ,89 1/ Instandhaltung der Gebäude , , ,03 1/ Instandhaltung der Maschinen (Computer) , , ,09 1/ Instandhaltung der Büroeinrichtung , ,00 0,00 1/ Instandhaltung des Kopierers , , ,36 1/ Portogebühren , , ,10 1/ Telefongebühren , , ,45 1/ Versicherungen , , ,01 1/ Kanal- und Müllgebühren , ,00 552,22 1/ Sonstige Ausgaben , , , , , , Hauptverwaltung Repräsentation 1/ Repräsentationsaus- lagen , , , , , ,76 Hauptverwaltung , , ,37 02 Hauptverwaltung Hauptverwaltung Standesamt 1/ Beitrag an Standes- amtsverband , , , , , ,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 23
24 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Hauptverwaltung Wahlamt 2/ Kostenersätze für Wahlen (Volksbegehren) ,00 300, , ,00 300, ,34 Hauptverwaltung 300,00 300, ,34 03 Bauverwaltung Raumordnung und Raumplanung Bauverwaltung 06 Sonstige Maßnahmen Sonstige Maßnahmen Beiträge an Verbände Ehrungen u. Aus- zeichnungen Sonstige Maßnahmen 09 Personalbetreuung Personalausbildung u. Fortbildung Gemeinschaftspflege Personalbetreuung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8.500, , ,87 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 24
25 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Hauptverwaltung Wahlamt 1/ Kosten der Wahlen ,00 500,00 429, ,00 500,00 429,00 Hauptverwaltung , , ,00 03 Bauverwaltung Raumordnung und Raumplanung 1/ Flächenwidmungsplan , , , , , ,10 Bauverwaltung , , ,10 06 Sonstige Maßnahmen Sonstige Maßnahmen Beiträge an Verbände.. 1/ Beiträge an Verbände, Vereine u.s.w , , , , , , Ehrungen u. Aus- zeichnungen 1/ Ehrungen u. Aus- zeichnungen , , , , , ,02 Sonstige Maßnahmen , , ,81 09 Personalbetreuung Personalausbildung u. Fortbildung 1/ Schulung der Bediensteten , ,00 685, , ,00 685, Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflug , ,00 984, , ,00 984,50 Personalbetreuung 4.500, , ,57 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,34 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 25
26 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei Sonderpolizei Bau- u. Feuerpolizei 2/ Ersatz der Sachver- ständigenhonorare , , , , , , Sonderpolizei Gesundheitspolizei Sonderpolizei Veterinärpolizei 2/ Erlöse aus Rinder- und Hundemarken ,00 100,00 10, ,00 100,00 10,00 Sonderpolizei 2.100, , ,58 16 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehr 2/ Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführ 81 0, ,00 0, , ,00 0, Feuerwehrwesen Brandbekämpfung Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe 0, ,00 0,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 26
27 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei Sonderpolizei Bau- u. Feuerpolizei 1/ Sachverständigen- honorare , , , , , , Sonderpolizei Gesundheitspolizei 1/ Arztkosten ,00 300,00 0, ,00 300,00 0, Sonderpolizei Veterinärpolizei 1/ Rinder- und Hundemarken ,00 100,00 101, ,00 100,00 101,90 Sonderpolizei 2.400, , ,00 16 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehr 1/ Subvention an die FF. Oberweiden , , ,00 1/ Subvention an die FF. Zwerndorf , , ,00 1/ Subvention an die FF. Baumgarten , , , , , , Feuerwehrwesen Brandbekämpfung 1/ Versicherungen , , ,69 1/ Sonstige Ausgaben , , , , , ,89 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe , , ,89 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 27
28 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Katastrophenhilfs- dienst Landesverteidigung Landesverteidigung Zivilschutz Landesverteidigung Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.100, , ,58 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 28
29 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Katastrophenhilfs- dienst 1/ Katastrophenhilfs- dienst , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 18 Landesverteidigung Landesverteidigung Zivilschutz 1/ Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz ,00 200,00 180,72 1/ Zivilschutz ,00 100,00 0, ,00 300,00 180,72 Landesverteidigung 300,00 300,00 180,72 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,61 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 29
30 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildender Unterricht 2/ Rückzahlungen v Beiträgen (Guthaben) 18 0,00 0,00 166, ,00 0,00 166, Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildender Unterricht 0,00 0,00 166,02 22 Berufsbildender Unterricht Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht 24 Vorschul.Erziehung - Kindergärten Vorschul. Erziehung Kindergarten 2/ Elternbeiträge , , ,37 2/ Mittagessenbeiträge , , ,88 2/ Kostenbeitrag - Nach- mittagsbetreuung , , ,06 2/ Sonstige Einnahmen ,00 600,00 736,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 30
31 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildender Unterricht 1/ Schulumlage für Volksschulgemeinden , , , , , , Allgemeinbildender Unterricht 1/ Schulumlage für Mittelschulgemeinden , , , , , , Allgemeinbildender Unterricht 1/ Schulumlage für Sonderschule , , , , , , Allgemeinbildender Unterricht 1/ Schulumlage für Polytechn.lehrg. Gsdf , , , , , ,32 Allgemeinbildender Unterricht , , ,15 22 Berufsbildender Unterricht Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschulerhaltungs- beitrag , , , , , ,00 Berufsbildender Unterricht , , ,00 24 Vorschul.Erziehung - Kindergärten Vorschul. Erziehung Kindergarten 1/ Anschaffungen Betriebsausstattung ,00 800,00 691,42 1/ Tilgung Darlehen Kindergartenbaufonds 64 0, , ,63 1/ Geringwertige An schaffungen v. Gde ,00 800,00 335,60 1/ Anschaffungen v.bildungsbeitrag , , ,45 1/ Treibstoff , , ,88 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 31
32 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung , , ,31 Vorschul.Erziehung - Kindergärten , , ,31 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung Außersch.Leibeserzieh. Sportplätze Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sport und außerschul. Leibeserziehung 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien 2/ Subvention des Landes 33 0,00 0, ,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 32
33 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Reinigungsmittel , , ,77 1/ Ankauf vom Essen , , ,73 1/ Bezüge Vertragsbed. II Kindergarten , , ,10 1/ Reisegebühren ,00 300,00 0,00 1/ Entschädigung für Aushilfen 20 0,00 0,00 60,00 1/ Sozialversicherung , , ,47 1/ DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed , , ,09 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,00 700,00 805,42 1/ Strom , , ,83 1/ Heizung , , ,67 1/ Spielplatz Instand haltung , ,00 210,43 1/ Instandhaltung der Gebäude , ,00 362,38 1/ Instandhaltung der Fahrzeuge , ,00 990,10 1/ Instandhaltung der Einrichtung , ,00 52,14 1/ Telefongebühren ,00 500,00 372,84 1/ Versicherungen , , ,99 1/ Kanal- und Müllgebühren , , , , , ,52 Vorschul.Erziehung - Kindergärten , , ,52 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung Außersch.Leibeserzieh. Sportplätze 1/ Errichtung eines Spielplatzes , ,00 0,00 1/ Strom , , ,58 1/ Instandhaltung der Sportanlagen ,00 500,00 639,87 1/ Miete ,00 100,00 35, , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Subventionen an Sportvereine , , , , , ,00 Sport und außerschul. Leibeserziehung 8.700, , ,33 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien 1/ Ankauf von Büchern , , ,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 33
34 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung ,00 0, , Erwachsenenbildung 2/ Kursgebühren ,00 200,00 0, ,00 200,00 0,00 Erwachsenenbildung 200,00 200, ,00 28 Forschung und Wissenschaft Beitrag zum Semesterticket für Studenten Forschung und Wissenschaft Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,33 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 34
35 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Betriebsausflug, sonst. Ausg ,00 700, , , , , Erwachsenenbildung Erwachsenenbildung 2.900, , ,70 28 Forschung und Wissenschaft Beitrag zum Semesterticket für Studenten 1/ Zuschuss , ,00 675, , ,00 675,00 Forschung und Wissenschaft 1.000, ,00 675,00 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,70 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 35
36 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst Beiträge an Musikschule Einrichtungen der Musikpflege Musik und darstellende Kunst 36 Heimatpflege Denkmalpflege Altstadtsanierung und Ortsbildpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0, , ,00 0, ,82 Heimatpflege 0,00 0, ,82 38 Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege 2/ Sonstige Einnahmen (kult.veranstaltung) 18 0,00 0,00 491, ,00 0,00 491,68 Sonstige Kulturpflege 0,00 0,00 491,68 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 36
37 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst Beiträge an Musikschule 1/ Beitrag für Musikschüler , , , , , , Einrichtungen der Musikpflege 1/ Laufende Zuschüsse an Musikvereine , , , , , ,00 Musik und darstellende Kunst 6.900, , ,50 36 Heimatpflege Denkmalpflege 1/ Instandhaltung von Denkmälern , ,00 0, , ,00 0, Altstadtsanierung und Ortsbildpflege 1/ Ortsbildpflege (Blumen etc.) , , , , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Brauchtumspflege , , , , , ,72 Heimatpflege , , ,79 38 Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege 1/ Sonstige Ausgaben (kult.veranstaltung) , ,00 660,00 1/ Kulturpflege, Vereine ,00 400,00 500, , , ,00 Sonstige Kulturpflege 2.700, , ,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 37
38 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Kultus Kultus Kirchl.Angelegenheiten Kultus Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0, ,50 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 38
39 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Kultus Kultus Kirchl.Angelegenheiten 1/ Laufende Zuschüsse an Pfarrgemeinden , , ,03 1/ Transferzahlung an Kirchen 27 0, ,00 0, , , ,03 Kultus 5.300, , ,03 Kunst, Kultur und Kultus , , ,32 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 39
40 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 42 Freie Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Freie Wohlfahrt 43 Jugendwohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0, , ,00 0, ,38 Jugendwohlfahrt 0,00 0, , Familienpolitische Maßnahmen Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0, ,38 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 40
41 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag , , ,53 1/ Sozialhilfe Umlage , , , , , ,03 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt , , ,03 42 Freie Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Seniorenbetreuung , , ,50 1/ Freie Wohlfahrt für Bedürftige (Spenden) , ,00 200,00 1/ Heizkostenzuschuss ,00 800,00 720, , , ,50 Freie Wohlfahrt 3.300, , ,50 43 Jugendwohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Kostenersatz AST MAXI , , ,28 1/ Jugendwohlfahrtsumlage , , ,36 1/ Beiträge f.kinderbe treuung d.tagesmutter ,00 500,00 240, , , ,64 Jugendwohlfahrt , , , Familienpolitische Maßnahmen 1/ Geburtsgutschein, Windeltonne , , , , , , , , ,98 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,15 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 41
42 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Gesundheit 51 Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Gesundheitsdienst 52 Umweltschutz Umweltschutz Teichwasseruntersuchungen 2/ Rückersätze von Ausgaben , , , , , , Umweltschutz Tierkörperbeseitigung 2/ Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 200,00 13, ,00 200,00 13, Umweltschutz Sonstige Maßnahmen Umweltschutz 4.500, , ,72 53 Rettungs- und Warn- dienste Rettungsdienste Rettungs- und Warn- dienste Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 42
43 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Gesundheit 51 Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung 1/ Totenbeschaugebühren (Besondere Gebühren) ,00 600,00 760,93 1/ Beitrag an Pensionsverband , , , , , ,86 Gesundheitsdienst 4.000, , ,86 52 Umweltschutz Umweltschutz Teichwasseruntersuchungen 1/ Rohrwiese Heuparz , , , , , , Umweltschutz Tierkörperbeseitigung 1/ Beitrag zur TKVA ,00 500,00 685, ,00 500,00 685, Umweltschutz Sonstige Maßnahmen 1/ Schädlingsbekämpfung (Rattenvertilgung) ,00 400,00 95, ,00 400,00 95,00 Umweltschutz 5.400, , ,64 53 Rettungs- und Warn- dienste Rettungsdienste 1/ Beitrag an Rotes Kreuz , , ,00 1/ Beitrag an Rotes Kreuz für Investitionen , ,00 0, , , ,00 Rettungs- und Warn- dienste , , ,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 43
44 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg Krankenanstalten Krankenanstalten Krankenanstalten Krankenanstalten Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg. Gesundheit 4.500, , ,72 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 44
45 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg Krankenanstalten 1/ Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand) , , , Krankenanstalten , , , Krankenanstalten 1/ NÖKAS Verwaltungsaufwand 26 0,00 0,00 5, Krankenanstalten 0,00 0,00 5, , , ,08 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg , , ,08 Gesundheit , , ,58 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 45
46 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Straßen- und Wasserbau Verkehr 61 Straßenbau Straßenbau Landesstraßen Straßenbau 63 Schutzwasserbau Wasserschutzbau Konkurrenzgewässer Schutzwasserbau 64 Straßenverkehr Straßenverkehr 2/ Gemeindestraßenstrafen ,00 300, , ,00 300, ,00 Straßenverkehr 300,00 300, ,00 Straßen- und Wasserbau Verkehr 300,00 300, ,00 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 46
47 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Straßen- und Wasserbau Verkehr 61 Straßenbau Straßenbau Landesstraßen 1/ Winterdienst (Streu- material) , ,00 0, , ,00 0,00 Straßenbau 1.000, ,00 0,00 63 Schutzwasserbau Wasserschutzbau Konkurrenzgewässer 1/ Beiträge an Wasser verbände , , , , , ,10 Schutzwasserbau , , ,10 64 Straßenverkehr Straßenverkehr 1/ Ankauf von Verkehrs- zeichen und -spiegel , ,00 940, , ,00 940,02 Straßenverkehr 6.000, ,00 940,02 Straßen- und Wasserbau Verkehr , , ,12 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 47
48 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Wirtschaftsförderung 71 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft Güterwegerhaltung Weiden an der March Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft 78 Förderung v.hander, Gewerbe und Industrie Wirtschaftspolitische Maßnahmen Förderung v.hander, Gewerbe und Industrie Wirtschaftsförderung Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 48
49 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Wirtschaftsförderung 71 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft Güterwegerhaltung Weiden an der March 1/ Instandhaltung der Gemeindestraßen , , , , , ,74 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft 5.000, , ,74 78 Förderung v.hander, Gewerbe und Industrie Wirtschaftspolitische Maßnahmen 1/ Transferzahlungen an Unternehmen Förderung für Nahversorger , , , , , ,00 Förderung v.hander, Gewerbe und Industrie 3.000, , ,00 Wirtschaftsförderung 8.000, , ,74 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 49
50 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Dienstleistungen 81 Öffentliche Einrichtungen Öffentl.Einrichtungen Straßenreinigung Öffentl. Einrichtungen Park- u. Gartenanlagen Öffentl. Einrichtungen Öffentl. Beleuchtung Öffentl. Einrichtungen Friedhof 2/ sonstige Einnahmen ,00 100,00 0,00 2/ Grabstellengebühren , , ,00 2/ Begräbnis- und Leichenkammergebühren , , , , , ,90 Öffentliche Einrichtungen , , ,90 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 50
51 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Dienstleistungen 81 Öffentliche Einrichtungen Öffentl.Einrichtungen Straßenreinigung 1/ Winterdienst Gemeinde- straßen , , , , , , Öffentl. Einrichtungen Park- u. Gartenanlagen 1/ Ankauf eines Rasen- mähers , ,00 0,00 1/ Treibstoff 23 0, , ,91 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung , , ,75 1/ Reisegebühren ,00 200,00 0,00 1/ Sozialversicherung , , ,56 1/ DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed , , ,40 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,00 500,00 376,06 1/ Instandhaltung von Grund und Boden , , ,98 1/ Instandhaltung der Fahrzeuge 24 0, , ,80 1/ Versicherungen 24 0, ,00 469, , , , Öffentl. Einrichtungen Öffentl. Beleuchtung 1/ Stromverbrauch , , ,26 1/ Instandhaltung der Straßenbel. und Uhren , ,00 277, , , , Öffentl. Einrichtungen Friedhof 1/ Strom ,00 200,00 127,07 1/ Instandhaltung der Friedhöfe , ,00 712,57 1/ Instandhaltung der Aufbahrungshallen , ,00 764,16 1/ Versicherungen ,00 400,00 450,53 1/ Entgelte für das Öffnen von Gräbern , , , , , ,13 Öffentliche Einrichtungen , , ,90 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 51
52 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Betriebsähnlich Einrichtungen Bauhof/Wasserentnahmestellen 2/ Benützungsgebühren ,00 800,00 903, ,00 800,00 903,06 Betriebsähnlich Einrichtungen 800,00 800,00 903,06 83 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe Betriebsähnl.Einrichtungen Freibäder und Badeteich Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe 84 Liegenschaften Liegenschaften Grundbesitz 2/ Verkauf von Grund- stücken , , ,00 2/ Erlöse aus Ver- pachtungen , , ,12 2/ Pacht für Fischwasser , , ,97 2/ Pacht für Ufer- parzellen , , ,37 2/ Erlöse aus Verpachtun- gen (Fischerhütten) , , ,00 2/ Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0, ,00 2/ Sonstige Einnahmen , , , , , , Liegenschaften Waldbesitz 2/ Erlös aus Holzverkauf , , ,78 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 52
53 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Betriebsähnlich Einrichtungen Bauhof/Wasserentnahmestellen 1/ Betriebsausstattung ,00 600,00 0,00 1/ Treibstoff ,00 0,00 0,00 1/ Strom ,00 500,00 608,54 1/ Instandhaltung von Grund und Boden ,00 0,00 0,00 1/ Instandhaltung der Fahrzeuge ,00 0,00 0,00 1/ Instandhaltung der Einrichtung , ,00 225,00 1/ Versicherungen ,00 0,00 0, , ,00 833,54 Betriebsähnlich Einrichtungen , ,00 833,54 83 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe Betriebsähnl.Einrichtungen Freibäder und Badeteich 1/ Strom (Beleuchtung) ,00 400,00 302,22 1/ Instandhaltung der Gebäude (Kabinen etc.) ,00 500,00 45,51 1/ Instandhaltung Badestrand ,00 400,00 97,80 1/ Sonstige Ausgaben, Wege, Wasseruntersuch , , , , , ,73 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe 4.100, , ,73 84 Liegenschaften Liegenschaften Grundbesitz 1/ Instandhaltung der Grundstücke , , ,38 1/ Steuern u. Abgaben , , ,61 1/ Sonstige Ausgaben , ,00 650, , , , Liegenschaften Waldbesitz 1/ Pflege der Wald- grundstücke , , ,90 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 53
54 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Sonstige Einnahmen , ,00 0, , , ,78 Liegenschaften , , ,40 85 Betriebe Öffentl. Einrichtungen Wasserversorgung 2/ Zinsen aus Rücklagen ,00 100,00 327,51 2/ Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0, ,47 2/ Aufschließungsbeiträge Wasseranschlussgebühren , , ,20 2/ Bereitstellungsgebühr , , ,86 2/ Wasserbezugsgebühren , , , , , , Betriebe Abwasserbeseitigung 2/ Zinsen aus Rücklagen ,00 200,00 461,26 2/ Rückers.v. Ausgaben Energieabgabe ,00 800, ,78 2/ Sonst. Einnahmen ,00 100,00 550,00 2/ Aufschließungsbeiträge Kanalanschlussgebühren , , ,92 2/ Kanalbenützungs- gebühren , , ,41 2/ Zinsenzuschuss , , ,76 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 54
55 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Versicherungen ,00 400,00 396, , , ,24 Liegenschaften , , ,23 85 Betriebe Öffentl. Einrichtungen Wasserversorgung 1/ Zuführung zur Rücklage (WVA) ,00 100,00 245,63 1/ Tilgung von Darlehen ,00 0,00 0,00 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung , , ,72 1/ Reisegebühren ,00 100,00 26,40 1/ Sozialversicherung , , ,79 1/ DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed ,00 600,00 102,97 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,00 100,00 0,00 1/ Strom (Beleuchtung, Pumpwerke) , , ,61 1/ Instandhaltung der Wasserwerke , , ,86 1/ Tilgung von Zinsen , ,00 0,00 1/ Versicherungen , ,00 336,52 1/ Gebrauchsabgabe, KESt Wasserversorgung , , ,88 1/ Sachkosten Vergütungen GVU/Gde , , ,53 1/ Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführ , , , , , , Betriebe Abwasserbeseitigung 1/ Zuführung zu Rücklagen Abwasserbeseitungsanl , , ,94 1/ Darlehenstilgung , , ,88 1/ Treibstoff , , ,14 1/ Bezüge Vertragsbed. II Klärwärter, Angest , , ,21 1/ Reisegebühren ,00 100,00 0,00 1/ Sozialversicherung , , ,36 1/ DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed , ,00 205,89 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,00 100,00 0,00 1/ Strom (Beleuchtung, Pumpwerke) , , ,04 1/ Instandhaltung der Anlage , , ,72 1/ Instandhaltung der Fahrzeuge , , ,99 1/ Telefongebühren ,00 400,00 431,87 1/ Zinsentilgung , , ,12 1/ Versicherungen , , ,40 Gedruckt am: :06:25 von Irene Dobesch Seite 55
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