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1 CSV-Format Sesam Rechnungswesen Produkt Sesam Rechnungswesen Version 2008 Datei CSVFormat.pdf Datum

2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung 3 CSV-Format 3 Datenarten 3 Die wichtigsten Datenarten im CSV-Format 4 Adressen 4 <Identifikation> 4 <Optionale Felder> 4 Defaults 4 4 Personenkonto 4 <Identifikation> 4 <Optionale Felder> 4 Defaults 4 4 Offene Posten 5 <Identifikation> 5 <Optionale Felder> 5 Defaults 5 5 Buchungen 6 <Beleg-Identifikation> 6 <Beleg-Optionale Felder> 6 6 Verweis auf Steuerbuchungen und Kostenstellenbuchungen 6 Seite 2 von 7

3 Einleitung Das Rechnungswesen von SAGE SESAM (REWE) bietet die Möglichkeit zum Austausch einer grossen Fülle von Daten. IM CSV-Format können Adressen, Personenkonti, Offene Posten, Buchungen, Buchungstexte, der Kontenplan, die Konten und Fremdwährungen im- oder exportiert werden. Beim Exportieren über die SAGE SESAM Administration werden alle Sätze einer Datenart im CSV-Format in ein File geschrieben (siehe auch Handbuch Kapitel 'Daten exportieren'). Beim Importieren über das BeamNT werden die Sätze zu den bestehenden hinzugefügt, oder die Bestehenden werden geändert. CSV-Format CSV ist die Abkürzung für 'Comma Separated Format', welches ursprünglich von Tabellen-Kalkulationen (TK) stammt. In diesem Format gelten drei Grundregeln: 1. Jede Zeile in der TK stellt eine Zeile im CSV dar (neue Zeile: CR-LF). 2. Die einzelnen Zellen der TK werden im CSV durch Kommata getrennt. 3. Alle Werte (auch Zahlen) werden als ASCII-Strings ausgegeben. Weil mit BeamNT keine Tabellen, sondern Datensätze eingelesen werden, gelten hier etwas andere Regeln: 1. Die erste Zeile beschreibt die Namen der einzelnen Felder. (Bsp: Nr,Bezeichnung,Konto) 2. Die zweite bis letzte Zeile enthält die Datensätze. Jede Zeile entspricht einem Datensatz. (Bsp: 1,Text1,1050 2,Text2,1052 3,Text3,1053) 3. Die einzelnen Felder werden mit Kommata getrennt 4. Leere Felder enthalten nichts, ausser Komma als Trennzeichen (Bsp: 1,,1050) => Feld 2 ist leer 5. Enthält ein Feld Kommata, so muss dieses Feld in Gänsefüsschen (") geklammert werden. Man kann auch Felder die kein Kommata enthalten in Gänsefüsschen klammern. BeamNT klammert Zeichenketten immer in Gänsefüsschen. (Bsp: 1,"Text enthält ein Komma (,)","1050") 6. Enthält ein Feld ein Gänsefüsschen (") als Zeichen, so muss es verdoppelt werden. (Bsp: 1,Dieser Text enthält nur ein Gänsefüsschen (""),1050) => aus Feld 2 wird 'Dieser Text enthält nur ein Gänsefüsschen (")' Datenarten Es können alle Datenarten, die im Dokument TAFFormat.doc beschrieben sind, ebenfalls im CSV-Format ins Rechnungswesen importiert werden. Nachfolgend sind die wichtigsten Datenarten mit en aufgeführt. Für die detaillierte Feldbeschreibung (Feldkürzel) mit Bedeutung ist das Dokument TAFFormat.doc beizuziehen. Wichtig: Pro Datenart muss eine eigene Datei erstellt werden. Seite 3 von 7

4 Die wichtigsten Datenarten im CSV-Format Adressen AdrId,Sort,Corp... <Identifikation> AdrId STRING[13] Eindeutige Identifikation der Adresse. <Optionale Felder> Es sind alle übrigen Tag's vom TAF-Format erlaubt (siehe TAFFormat.doc Kapitel Adr). Defaults Für die Tag's Lang, Ccode und Code werden die Defaultwerte der BeamNT-Vorgaben genommen. Kreiert oder ändert die Adresse 30 von Muster AG. AdrId,Corp,Line1,Road,ACode,City,TelB 30, Muster AG, Herr Muster, Strasse 7,6340,Baar, Personenkonto PkKey,AdrId,AccId,Gacc <Identifikation> PkKey LONG Eindeutige Identifikation des Personenkontos. <Optionale Felder> Es sind alle übrigen Tag's vom TAF-Format erlaubt (siehe TAFFormat.doc Kapitel PK). Defaults Für die Tag's AccId, ZabId, BnkNr, Payit, Code und WrnLk werden die Defaultwerte der BeamNT-Vorgaben genommen. Folgende Tag's werden von der Adresse übernommen, falls diese nicht übergeben werden: Personenkonto Adresse Bezeichnung CallN Line1 Zusatz 1 CallT TelB Telefonnummer Geschäft Code Code Selber definierbarer Code Text Corp Firma/Name Das Feld Code wird nur dann von der Adresse übernommen, wenn es in den BeamNT-Vorgaben nicht definiert ist. Kreiert oder ändert das Personenkonto 30 für Adresse-Nr 30. PkKey,AdrId,AccId,GAcc,Code,Limit Seite 4 von 7

5 30,30,1050,6000,123,20000 Offene Posten OpId,PkKey,Text,DateO,TaxId,ZabId <Identifikation> OpId STRING Eindeutige Identifikation des Offenen Postens PkKey LONG Identifikation des dazugehörenden Personenkontos. <Optionale Felder> Es sind alle übrigen Tag's vom TAF-Format erlaubt (siehe TAFFormat.doc Kapitel OP). Defaults Für die Tag's ZabId, BnkNr, Payit, Code und WrnLk werden die Defaultwerte der BeamNT-Vorgaben genommen werden. Folgende Tag's werden vom PK übernommen, falls diese nicht übergeben werden und in den Defaultwerten der BeamNT-Vorgaben leer sind. OP Personenkonto Bezeichnung BnkId BnkId Bankverbindung BnkAc BnkAc Bank-/ Postkonto BnkNr BnkNr Interne Bank ZabId ZabId Zahlungsbedingung Payit Payit Zahlungsart Das Feld Code wird nur dann vom Personenkonto übernommen, wenn es in den BeamNT-Vorgaben nicht definiert ist. Kreiert oder ändert den Offenen Posten OP8000 für das Personenkonto 30. OpId,PkKey,Text,DateO,TaxId,ZabId OP8000,30, OP im CSV-Format, ,USt75,30T Seite 5 von 7

6 Buchungen <Beleg-Identifikation> BlgNr LONG Beleg-Nummer Belege können nur erstellt und nicht geändert werden! Falls die Beleg-Nummer schon belegt ist, so wird der Fehler 1322 ausgegeben <Beleg-Optionale Felder> Es sind alle übrigen Tag's vom TAF-Format erlaubt (siehe TAFFormat.doc Kapitel Blg und Bk). Kreiert den Beleg 82 zum Offenen Posten OP8000 mit den einzelnen Buchungszeilen. BlgNr,Date,AccId,Orig,Type,CAcc,TaxId,TIdx,ValNt,ValTx,Text,PkKey,OpId,Flags 82, ,1050,1,0,div,,0,2000,0,Sammelbuchung,30,OP8000,1 82, ,3000,1,1,1050,USt75,3, ,83.72,Sammelbuchung Schliessanlagen,,,0 82, ,2016,1,1,1050,,0,83.72, , 7.5% von 1'116.28,,,0 82, ,3060,1,1,1050,USt75,5,465.12,34.88,Sammelbuchung Kundenarbeit,,,0 82, ,2016,1,1,1050,,0,34.88,465.12, 7.5% von ,,,0 82, ,3062,1,1,1050,USt75,7,279.07,20.93,Sammelbuchung Beratung,,,0 82, ,2016,1,1,1050,,0,20.93,279.07, 7.5% von ,,,0 Beschreibung: die 1. Datenzeile enthält die Entstehungsbuchung mit Flags=1, der Verknüpfung zum entsprechenden Offenen Posten und Personenkonto und dem Totalbetrag des Belegs. Die 2.-n. Datenzeilen enthalten die einzelnen Buchungssätze. Verweis auf Steuerbuchungen und Kostenstellenbuchungen Alle Buchungen innerhalb eines Beleges werden nummeriert. Die Nummerierung beginnt mit 1 und wird pro Buchung um 1 erhöht. Gehört zu einer Buchung eine Steuer- oder Kostenstellenbuchung, so wird dies im Feld TIdx (für Steuerbuchung) oder CIdx (für Kostenstellenbuchung) angezeigt. Die Nummer (N) die dort steht, ist die Nummer der Steueroder Kostenstellenbuchung. Ist die Nummer (N) die Zahl Null, so existiert zu dieser Buchung keine Steuer- oder Kostenstellenbuchung. Zu einer Buchung können selbstverständlich auch eine Steuer- und eine Kostenstellenbuchung gehören. Oberes mit zusätzlicher Kostenstellenbuchung (letzte Zeile): BlgNr,Date,AccId,Orig,Type,BType,CAcc,TaxId,TIdx,CIdx,ValNt,ValTx,Text,PkKey,OpId,Flags 82, ,1050,1,0,,div,,0,,2000,0,Sammelbuchung,30,OP8000,1 82, ,3000,1,1,,1050,USt75,3,, ,83.72,Sammelbuchung Schliessanlagen,,,0 82, ,2016,1,1,2,1050,,0,,83.72, , 7.5% von 1'116.28,,,0 82, ,3060,1,1,,1050,USt75,5,,465.12,34.88,Sammelbuchung Kundenarbeit,,,0 82, ,2016,1,1,2,1050,,0,,34.88,465.12, 7.5% von ,,,0 82, ,3062,1,1,,1050,USt75,7,8,279.07,20.93,Sammelbuchung Beratung,,,0 82, ,2016,1,1,2,1050,,0,,20.93,279.07, 7.5% von ,,,0 82, ,9001,1,1,1,3062,,0,,279.07,,Kostenstellenbuchung,,,0 Feldumsetzung Version 4.0 auf Version 4.7x/5.0 Seite 6 von 7

7 Im Taf-Dokument unter Kapitel Blg BlgNr Blg Datum Date Blg und Bk (identisch) Kto AccId Bk Grp Grp Blg GKto CAcc Bk SId TaxId Bk SIdx TIdx Bk KIdx CIdx Bk BTyp BType Bk MTyp MType Blg Code Code Bk Netto ValNt Bk Steuer ValTx Bk FW-Betrag ValFW Bk Tx1 Text Bk Tx2 Text2 Bk PkKey PkKey Bk OpId OpId Bk Flag Flags Bk S/H Type Bk - Orig Blg Anmerkungen: Flags Hilfsflag. Besteht aus der Summe von einem oder mehreren der folgenden Angaben: 1=Entstehungsbuchung zum angegebenen OP. 16=Transitorische Buchung. 32=Exitbuchung, Rückkehrbuchung zur Transitorischen Buchung. 0=alle übrigen Buchungen. Type Buchungsart (0=Debitoren-/Sollbuchung, 1=Kreditoren-/Habenbuchung) Orig Ursprung des Belegs (0=Finanzbuchhaltung, 1=Debitor, 2=Kreditor) Seite 7 von 7

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