BILANZPRÄSENTATION 2007



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Transkript:

BILANZPRÄSENTATION 27 Mustermandant

Bilanzpräsentation Erfolgsvergleich Bilanzvergleich Cash Flow Kennzahlen Rating Unternehmenswert Branchenvergleich Management Summary Chancenrechner

Erfolgsvergleich Rohertrag Aufwand Aufwandsstruktur Ergebnis Gesamtergebnis Indexgrafiken Steuerbelastung Spartenumsätze Spartenergebnisse Spartendetails

Bilanzvergleich Vermögensvergleich Kapitalvergleich Verbindlichkeiten Privat / Gesellschafter Indexgrafiken Fristenbilanz

Cashflow Cash Flow Wohin ist mein Gewinn?

Kennzahlen Eigenkapitalrentabilität Mindestumsatz Mengenspielraum Deckungsbeitrag Working Capital Produktivität Verrechenbarkeit Stundensatz Vorfinanzierungsdauer Zinsersparnis pro Tag Return on Investment Reorganisationsbedarf Kapitaldiensttableau Kreditobergrenze Pauschalraten

Rating Jahreszeugnis Quantitatives Rating Quantitatives Rating Details Qualitatives Rating Gesamtrating Bonität

Branchenvergleich Ergebnis Kosten Aktiva Passiva Kennzahlen Vorfinanzierung Personalaufwand Kennzahlen Österreich Kennzahlen Deutschland

Management Summary Erfolg Bilanz

Erfolgsrechnung Rohertrag 25 26 27 2..8.823.699 Werte in. Euro.6.4.329.58.435.2.35. 8 6 4 2 94 243 264 Betriebsleistung Variable Kosten Rohertrag

Erfolgsrechnung Aufwand 25 26 27.2 Werte in. Euro.55. 954 8 76 6 4 2 247 248 239 33 35 38 2 22 24 Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger Aufwand Finanzaufwendungen

Erfolgsrechnung Aufwandsstruktur 2..8.6.4.2. 8 6 4 2 Werte in. Euro.823.699 22 24.329 248 239 35 38 2 247 33.55 954 76 3 8 243 264 25 26 27 Materialeinsatz Wareneinsatz Fremdleistungen Sonstige variable Kosten Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger Aufwand Finanzaufwand Betriebsleistung

Erfolgsrechnung Ergebnisse 25 26 27 3 25 272 Werte in. Euro 25 2 28 84 96 5 56 36 36 44 5 Betriebsergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis des Geschäftsjahres

Erfolgsrechnung Gesamtergebnis 2. Werte in. Euro 25 26 27.5. 5-5 Betriebsleistung Variable Kosten Rohertrag Sonstige Erträge Fixkosten Finanzergebnis Ergebnis 25.329 94.35 7 986-2 36 26.823 243.58 3.338-2 25 27.699 264.435 4.23-24 84

Erfolgsrechnung Betriebsleistung / Variable Kosten 6% 4% 2% % 8% 6%,% 37,2% 25,3% 36,% 27,8% 4% 2% % 25 26 27 Betriebsleistung Variable Kosten

Erfolgsrechnung Betriebsleistung / Personalaufwand 6% 4% 37,2% 49,4% 35,% 27,8% 2% %,% 8% 6% 4% 2% % 25 26 27 Betriebsleistung Personalaufwand

Erfolgsrechnung Betriebsleistung / Sonstiger Aufwand 6% 4% 37,2% 27,8% 2% %,%,4% 96,8% 8% 6% 4% 2% % 25 26 27 Betriebsleistung Sonstiger Aufwand

Steuerbelastung Steuerbelastung 27 Werte in. Euro Belastung Vorauszahlung Einkommensteuer Umsatzsteuer Steuer 3 Steuer 4 Steuer 5 Summe Nachzahlung / Gutschrift Erforderliche Zahlungen Zahlung 4 Wochen nach Bescheid Anpassung Est-VZ 25, 5..25

Spartenrechnung Spartenleistungen 27 7 6 62 Werte in. Euro 645 5 4 3 256 2 48 7 Umsatzbereich Umsatzbereich 2 Umsatzbereich 3 Umsatzbereich 4 Umsatzbereich 5 Umsatzbereich 6 Umsatzbereich 7 Umsatzbereich 8 Umsatzbereich 9

Spartenrechnung Spartenergebnisse 27 7 6 5 4 552 Werte in. Euro 58 3 2 26 98 2 Umsatzbereich Umsatzbereich 2 Umsatzbereich 3 Umsatzbereich 4 Umsatzbereich 5 Umsatzbereich 6 Umsatzbereich 7 Umsatzbereich 8 Umsatzbereich 9

Spartenrechnung Umsatzbereich 7 Werte in. Euro 25 26 27 6 5 4 3 2 Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 543 4 53 54 26 6 5 56 56 27 62 5 552 552

Spartenrechnung Umsatzbereich 2 6 Werte in. Euro 25 26 27 4 2 8 6 4 2 Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 29 4 89 9 26 52 5 2 2 27 48 5 98 98

Spartenrechnung Umsatzbereich 3 35 Werte in. Euro 25 26 27 3 25 2 5 5 Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 278 4 238 2 24 26 37 5 257 257 27 256 5 26 26

Spartenrechnung Umsatzbereich 4 6 Werte in. Euro 25 26 27 4 2 8 6 4 2 Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 5 3 2 2 22 26 24 5 74 74 27 7 5 2 2

Spartenrechnung Umsatzbereich 5 7 Werte in. Euro 25 26 27 6 5 4 3 2 Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 242 3 2 22 26 62 43 569 569 27 645 64 58 58

Spartenrechnung Umsatzbereich 6 25 26 27 Werte in. Euro Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 26 27

Spartenrechnung Umsatzbereich 7 25 26 27 Werte in. Euro Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 26 27

Spartenrechnung Umsatzbereich 8 25 26 27 Werte in. Euro Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 26 27

Spartenrechnung Umsatzbereich 9 25 26 27 Werte in. Euro Spartenleistung Variable Kosten Spartenrohertrag Sonstige Erträge Personalaufwand Sonstige Fixkosten Spartenergebnis 25 26 27

Bilanz Aktiva 4 Werte in. Euro 25 26 27 35 3 25 2 5 5 Anlagevermögen Vorräte Kunden- forderungen Sonstige Forderungen Kasse, Bank Sonstiges Umlaufvermögen 25 33 86 223 65 5 3 26 334 26 23 72 2 9 27 39 9 278 79 3

Bilanz Passiva 25 26 27 45 Werte in. Euro 4 35 3 25 2 5 5 Eigenkapital einschl. RL Rückstellungen Bankverbindlichkeiten Anzahlungen Lieferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung 25 32 4 425 5 83 26 74 3 423 3 74 69 27 53 45 383 32 7 69

Bilanzvergleich Entwicklung der Verbindlichkeiten 25 26 27 45 425 423 Werte in. Euro 4 383 35 3 25 2 72 2 5 74 7 33 5 Bankverbindlichkeiten Lieferverbindlichkeiten Verb. verbundene Unternehmen Andere Verbindlichkeiten

Bilanzvergleich Privat / Gesellschafter Werte in. Euro 25 26 27 Privatentnahmen / -einlagen Private Steuern Sonderausgaben Außerbetriebliche Einkünfte

Bilanzvergleich Betriebsleistung / Anlagevermögen 6% 4% 37,2% 27,8% 2% % 8% 6%,% 6,7%,9% 4% 2% % 25 26 27 Betriebsleistung Anlagevermögen

Bilanzvergleich Betriebsleistung / Handelsware 6% 4% 37,2% 27,8% 2% %,% 8% 6% 4% 2% %,%,% 25 26 27 Betriebsleistung Handelsware

Bilanzvergleich Betriebsleistung / Kundenforderungen 6% 4% 2% % 8% 6% 37,2%,% 3,% 27,8% 24,7% 4% 2% % 25 26 27 Betriebsleistung Kundenforderungen

Fristenbilanz Bilanzstruktur 6 Werte in. Euro 25 26 27 5 48 477 439 4 392 395 37 378 3 33 334 39 335 322 2 Langfristiges Vermögen Kurzfristiges Vermögen Langfristiges Kapital Kurzfristiges Kapital

Fristenbilanz Bilanzstruktur 27 9 Werte in. Euro 8 7 6 39 322 5 4 3 2 48 Aktiva 477 Passiva Kurzfristiges Vermögen Langfristiges Vermögen Kurzfristiges Kapital Langfristiges Kapital

Kennzahlen Cash Flow 25 26 27 3 27 Werte in. Euro 27 25 2 69 27 97 5 3 5-5 - 7 - -5-3 -2 Cash Flow aus dem Ergebnis Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit Veränderung der Liquidität

Wohin ist mein Gewinn? 27 Werte in. Euro 25 2 228 2 5 86 24 7 48 96 5-5 - - - -5 Cash Flow Working Capital Langfristiger Bereich Kapital Kasse/Bank Anfangsbestand Jahres - überschuss Anlagen - abschreibungen Erhöhung Fremdkapital Senkung Vorräte Erhöhung Forderungen Investitionen Rückzahlung Abstattungskredi te Ausschüttung Kasse/Bank Endbestand

Kennzahlen Eigenkapitalrentabilität 25 26 27 5,% 473,6% 45,% 438,7% 4,% 35,% 3,% 289,8% 25,% 2,% 5,%,% 5,%,% Eigenkapitalrentabilität

Kennzahlen Mindestumsatz Ist-Umsatz Mindestumsatz 2..8 Werte in. Euro.823.699.6.533.48.4.329.2.7. 8 6 4 2 25 26 27

Kennzahlen Mengenspielraum - Preisspielraum 25 26 27 8,% 6,% 5,9% 4,% 2,%,% 2,% 2,8%,2% 3,8%,8% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Mengenspielraum (MindestUmsatzPunkt) Preisspielraum (MindestUmsatzPunkt)

Kennzahlen Deckungsbeitrag.8.6.4.2. 8 6 4 2 Werte in. Euro 85,4%.58 86,7%.58 84,5%.435.435.35.35 25 26 27,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,%,%,% Rohertrag Deckungsbeitrag Rohertrag in % Deckungsbeitrag in %

Kennzahlen Working Capital Umlaufvermögen Fremdkapital 6 Werte in. Euro 7 6 5 4 392 439 37 378 48 477 6 5 3 2 22 4 3 2 25 26 27 3 Working Capital

Produktivitätsanalyse Produktivität Werte in Euro 25 26 27 Vollkosten je verkaufter Stunde Effektiv erzielter Stundensatz Vollkosten bei geplanter Verrechenbarkeit Kalkulierter Stundensatz

Produktivitätsanalyse Verrechenbarkeit % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % %,%,%,% 25 26 27 Istverrechenbarkeit Mindestverrechenbarkeit

Produktivitätsanalyse Stundensatz bei Veränderung der Verrechenbarkeit 27 Werte in Euro 6% 65% 7% 75% 8% 85% 9% 95% Verrechenbarkeit Vollkostendeckender Stundensatz

Kennzahlen Vorfinanzierungsdauer in Tagen 25 26 27 25 2 25 85 59 62 5 3 32 8 74 84 5 6 46 54 Lagerdauer Geldeingangsdauer Lieferantenziel Vorfinanzierungsdauer

Kennzahlen Mögliche Zinsersparnis in Euro 25 26 27 Jährliche Zinsersparnis pro Tag kürzerer 3 25 26 28 2 8 5 5 2 3 4 Lagerdauer Geldeingangsdauer

Kennzahlen Return on Investment 25 26 27 ROI 26,5 % 36,8 % 2,4 % Umsatzrendite 2,2 % 4,9 %,7 % x Kapitalumschlag 2,2 x 2,5 x,8 x Jahreserfolg 28 272 56 Betriebsleistung :.699.823 :.329 Kapital 786 739 728 Werte in. Euro

Reorganisationsbedarf nach URG Eigenmittelquote 25 26 27 27 26 25 Schuldentilgungsdauer % 8% 6% 24% 32% 27 26 25 2J 5J J 5J J

Kapitaldiensttableau Kapitaldiensttableau 27 Werte in. Euro Cash Flow aus dem Ergebnis (vor Zinsen) 23 - Lfd. erforderliche Ersatzinvestitionen - Privat / Gesellschafterentnahmen 27 = Kapitaldienstpotenzial 24 - Vorrangige Bedienung Betriebsmittelkredite (Zinsen) = Potenzial für Annuitäten Abstattungskredite 24 Potenzielle Konditionen Abstattungskredite Laufzeit Zinssatz Jahre 5,% => Obergrenze Abstattungskredite 85 + Ausnutzung Betriebsmittelkredite = Fremdkapitalobergrenze 85

Kapitaldiensttableau Obergrenze Abstattungskredite 27 Laufzeit in Jahren Zinssatz Werte in. Euro 3,% 3,5% 4,% 4,5% 5,% 5,5% 6,% 6,5% 7,% 5 8 7 5 4 2 98 6 3 28 26 24 22 2 8 6 4 7 5 47 44 4 39 36 34 32 29 8 68 65 62 58 55 52 49 46 43 9 87 83 78 74 7 67 63 6 56 25 2 95 9 85 8 77 73 69 222 26 2 25 99 94 89 85 8 2 239 232 225 29 23 27 2 96 9 3 255 247 24 232 225 29 22 26 2 4 27 262 254 245 238 23 223 26 2 5 287 276 267 258 249 24 233 226 29

Kapitaldiensttableau Kredithöhe Zinssatz 27 Höhe der jährlichen Pauschalraten bei einer Laufzeit von Jahren Werte in. Euro 3,% 3,5% 4,% 4,5% 5,% 5,5% 6,% 6,5% 7,%

Jahreszeugnis Jahreszeugnis 27 Mustermandant Finanzstabilität 3 Eigenkapitalquote Schuldentilgungsdauer 4 2 Ertragskraft Gesamtkapitalrentabilität Cash Flow in % der BL Notenschlüssel Inhaltsverzeichnis

Jahresabschlussrating Quantitatives Rating 25 26 27 27 26 25 5 4 3 2

Jahresabschlussrating Finanzstabilität 25 26 27 27 26 25 Ertragskraft 5 4 3 2 27 26 25 5 4 3 2

Jahresabschlussrating Qualitatives Rating 25 26 27 27 26 25 5 4 3 2

Jahresabschlussrating Gesamtrating 25 26 27 27 26 25 5 4 3 2

Wie steht es um Ihre Bonität? Bonitätsindikatoren extrem gut sehr gut gut mittel schlecht leicht Insolvenzgefährdet Insolvenzgefährdet stark Insolvenzgefährdet 25 26 27

Unternehmenswert 25 26 27 3.5 Werte in. Euro 3. 2.865 2.896 2.5 2. 2.26.5.438.648. 98 5 5 92 7 25 26 27 (Die Darstellung basiert auf Daten der Vergangenheit. Für die Ermittlung eines zukunftsorientierten Unternehmenswertes ist eine Planungsrechnung erforderlich.)

Branchenvergleich Ergebnis in % der Betriebsleistung 26 27 Vergleich 2,%,%,%,%,% 86,7% 84,5% 8,% 6,% 4,% 2,% 4,9% 2,2% 3,8%,8%,% Rohertrag Betriebsergebnis Erg. der gewöhnl. Geschäftstät.

Branchenvergleich Kosten in % der Betriebsleistung 26 27 Vergleich 7,% 6,% 57,9% 56,2% 5,% 4,% 3,% 2,%,% 5,5% 3,3% 3,6% 4,%,%,9% 2,2%,2%,4%,%,%,%,%,% Waren/Materialeinsatz Personal Abschreibungen Sonstiger Aufwand Finanzaufwand

Branchenvergleich Aktiva 26 27 Vergleich 5,% 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 43,2% 39,9% 29,8% 34,8% 2,% 5,%,% 6,3% 3,6%,3%,5% 5,%,%,%,%,%,%,3%,4%,% Anlagevermögen Vorräte Kundenforderungen Sonstige Ford., ARA Kassa, Bank

Branchenvergleich Passiva 26 27 Vergleich 6,% 54,7% 5,% 47,9% 4,% 3,% 2,% 4,6% 22,3% 25,2%,% 9,6% 6,6% 3,9% 5,6% 9,6%,%,%,%,%,%,% Eigenkapital einschl. RL Rückstellungen Lieferverbindlichkeiten Sonstige Verbindl., PRA, Anz. Bank

Branchenvergleich Kennzahlen 26 27 Vergleich 3, x 2,% 2,5 x 2,5,%,% 2,2 2, x 8,%,5 x 6,%, x 4,% 36,8% 26,5%,5 x 2,% 4,9% 2,2%, x, Umschlagshäufigkeit,% Umsatzrentabilität,% Return on Investment

Branchenvergleich Kennzahlen 26 27 Vergleich 6,% 4,9% 4,% 2,% 2,2%,% 9,6% 8,% 6,% 6,6% 5,2% 6,% 4,% 2,%,%,%,%,% Eigenkapitalquote Cash Flow in % der Betriebsleistung Durchschnittliche Kreditkosten

Branchenvergleich Vorfinanzierungsdauer in Tagen 26 27 Vergleich 8, T 6, T 59 62 4, T 3 32 2, T, T 8, T 74 84 6, T 4, T 46 54 2, T, T Lagerdauer in Tagen Geldeingangsdauer in Tagen Effekt. Lieferantenziel in Tagen Vorfinanzierungsdauer

Branchenvergleich Je Euro Personalaufwand 26 27 Vergleich 2,,8,7,8,6,4,2,5,5,,8,6,7,82,4,2,,3,34,,,,, Gesamtkapital Anlagevermögen Umsatz Rohertrag Cash Flow aus dem Ergebnis,26,22

Branchenvergleich Kennzahlen Österreich 26 27 Vergleich 6,% 4,9% 4,9% 4,% 2,% 2,2% 2,2%,% 9,6% 8,% 6,6% 6,% 5,5% 4,% 3,3% 2,%,% Eigenkapitalquote Cash Flow in % der Betriebsleistung Umsatzrentabilität,%

Branchenvergleich Kennzahlen Österreich 26 27 Vergleich 8,%, J 7,% 7,4% 9, J 8,8 6,% 5,% 54,7% 47,9% 8, J 7, J 6, J 6,3 4,% 5, J 3,% 4, J 3,6 2,% 3, J 2, J 2,6,6,8,%, J,% Bankkreditquote, J Schuldentilgungsdauer Bankkreditrückzahlungsdauer

Branchenvergleich Kennzahlen Deutschland 26 27 Vergleich 3, x 4 T 3 32 2,5 x 2,5 2 T 2, x 2,2 T,5 x,6 8 T 6 T 54, x 4 T 46 32 46,5 x 2 T, x Kapitalumschlag T Debitorenziel in Tagen Kreditorenziel in Tagen

Branchenvergleich Kennzahlen Deutschland 26 27 Vergleich 7, J 5,% 473,6% 6, J 5, J 5,7 45,% 4,% 35,% 4, J 3,6 3,% 25,% 289,8% 3, J 2,6 2,% 2, J 5,%, J, J Schuldentilgungsdauer,% 5,%,% 8,% Eigenkapitalrentabilität 4,9% 2,2% 2,% Umsatzrentabilität

Branchenvergleich Kennzahlen Deutschland 26 27 Vergleich 8,% 7,% 68,4% 6,% 5,% 4,% 43,2% 39,9% 3,% 2,% 22,2% 6,6% 25,2% 7,2%,% 9,6% 6,6%,% Anlagendeckung A Anlagenintensität Eigenkapitalquote

Management Summary Erfolgsvergleich Erfolgsrechnung Erfolgsvergleich Kennzahlen Werte in. Euro 25 26 27 Betriebsleistung.329.823.699 - Materialeinsatz 8 243 264 - Wareneinsatz - Fremdleistungen 3 - Sonstige variable Kosten = Rohertrag.35.58.435 + Sonstige Erträge 7 3 4 - Personalaufwand 76.55 954 - Abschreibungen 33 35 38 - Sonstiger Aufwand 247 248 239 = Betriebsergebnis 56 272 28 +/-Finanzergebnis -2-2 -24 = EGT 36 25 84 2..8.6.4.2. 8 6 4 2 Betriebs leistung Rohertrag Betriebs ergebnis EGT Betriebsleistung Mindestumsatz Spielraum bis zum Nullergebnis 25 26 27 Deckungsbeitrag in % 85,4% 86,7% 84,5% Rohaufschlag in % 585,% 65,2% 543,6% Umsatzrentabilität,7% 4,9% 2,2%.48 Preis.699 Menge,8% 2,8% Erfolgsrechnung EGT-Entwicklung Kommentare 2..8.6.4.2. 8 6 4 2 25 26 27 Wareneinsatz Abschreibungen Finanzaufwand 2% % 8% 6% 4% 2% % 25 26 27 Personalaufwand Sonstiger Aufwand Betrleist., So.Erträge 3 25 2 5 5 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Management Summary Bilanz Bilanz Bilanzstruktur Kennzahlen 27 27 Werte in. Euro 7% Wert Note AKTIVA PASSIVA 6% 4% Eigenkapitalquote 6,6% 4 Anlagevermögen 39 Eigenkapital 53 Schuldentilgungsdauer 3,6 J 2 48% Gesamtkapitalrentabilität 26,5% Vorräte 9 Rückstellungen 45 Cash Flow in % der Betriebsleistung 2,2% 4% Gesamtnote 2 Forderungen 368 Bankverbindlichkeiten 383 Kassa, Bank 3 Lieferverbindlichkeiten 7 Sonst. Verbindlichkeiten 2 46% % 25% 5% Debitorenziel in Tagen (Eingangsdauer Kundenforderungen) Kreditorenziel in Tagen 54 Tage 32 Tage Bilanzsumme 799 Bilanzsumme 799 (Zahlungsdauer Lieferverbindlichkeiten Geldflussrechnung EGT-Entwicklung Kommentare Investit. Privat Mittelüberschuss Werte in. Euro 27 Cash Flow aus dem Ergebnis 27 +/-Veränderungen Vorräte 7 +/-Veränderungen Kundenforderungen -48 +/-Veränderungen Lieferverbindlichkeiten 43 +/-Sonstige Veränderungen Working Capital 35 +/-Außerordentliches Ergebnis und Steuern 29 +/-Investitionen -23 +/-Aufnahme / Tilgung Darlehen -52 +/-Veränderung Sonstige Verbindlichkeiten langfristig +/-Private- bzw. Gesellschaftersphäre -27 = Mittelüberschuss bzw. Mittelbedarf 8 Veränderung Liquide Mittel - Betriebsmittelkredite - 25 2 5 5-5 - -5-2 -25 Cash Flow Working Capital ao.erg + Steuern

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Erfolgsrechnung Sonstiger Aufwand ( von 4) 25 26 27 9 8 7 Werte in. Euro 85 7 82 6 5 4 3 2 3 6 4 5 4 4 Werbung Fahrzeugkosten & Transport Post & Telefonaufwand

Erfolgsrechnung Sonstiger Aufwand (2 von 4) 5 Werte in. Euro 25 26 27 45 43 42 4 37 35 3 25 2 5 5 6 5 2 Instandhaltung Büroaufwand Rechts & Beratungsaufwand

Erfolgsrechnung Sonstiger Aufwand (3 von 4) 25 26 27 9 8 95 Werte in. Euro 7 6 5 4 3 6 68 2 5 7 6 3 2 Sonstiger Aufwand Raumkosten Leasing & sonst. Mieten

Erfolgsrechnung Sonstiger Aufwand (4 von 4) 25 26 27 25 23 22 2 Werte in. Euro 2 5 5 Versicherungen Zuführung zu Rückstellungen

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Erfolgsrechnung Umsatzdetail ( von 2) 25 26 27 2..8.6.86.72 Werte in. Euro.4.342.2. 8 6 4 2 Produkt A Produkt B Produkt C

Erfolgsrechnung Umsatzdetail (2 von 2) 25 26 27 2 5 5 Werte in. Euro 7-5 - -5-3 -2-25 Produkt D Produkt E Produkt F Bestandsveränderungen -22

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Jahreszeugnis Quantitatives Rating - Notenschlüssel Sehr gut Gut Mittel Schlecht Insolvenzgefährdet Note Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Eigenkapitalquote > 3 % > 2 % > % > % <= % Schuldentilgungsdauer < 3 Jahre < 5 Jahre < 2 Jahre < 3 Jahre >= 3 Jahre Gesamtkapitalrentabilität > 5 % > 2 % > 8 % > % <= % Cash Flow in % der Betriebsleistung > % > 8 % > 5 % > % <= %

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