Rechnungsabschluss. Stadtgemeinde : Deutsch-Wagram Verw.Bezirk : Gänserndorf : Niederösterreich. für das Haushaltsjahr Einwohnerzahl : 8.

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1 Stadtgemeinde : Deutsch-Wagram Verw.Bezirk : Gänserndorf Land : Niederösterreich Einwohnerzahl : Fläche : 30,6 km² Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr

2 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2014 Gedruckt am: Schliesslicher Kassenbestand Haushalt Anfänglicher Kassenbestand Ist des lfd. Jahres Summe der (Unterschied zwischen Sp.6 und 7) + - der Einnahmen der Ausgaben Einnahmen Sp.2+4 Ausgaben Sp Ordentlicher Haushalt , , , , , ,46 Ausserordentlicher Haushalt , , , , , , ,39 Erläge , , , , , ,89 Vorschüsse , , , , , ,56 Summe Anfänglicher Kassenbestand , , , , , , , , , ,40 Schliesslicher Kassenbestand - - Einnahmen des lfd.j. (Sp.4) ,70 Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5) ,50 Summe ,90 Summe ,90 rw_nwrkassenabsch6 k:\arcrep\rw\rw_kash3.qrp 1 2

3 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2014 Gedruckt am: K A S S E N B E S T A N D zum 31. Dezember 2014 bis Tagesberichtsnummer 23 E I N N A H M E N A U S G A B E N S A L D O Kto.Auszug Zahlweg Bic/Iban Anf.Stand Nr. Datum Barkasse UniCredit Bank Austria AG BKAUATWW/AT UniCredit Bank Austria AG BKAUATWW/AT Raiffeisen Regionalbank Gsdf RLNWATWWGAE/AT Barkassa Bestattung Raiffeisen Regionalbank BEST RLNWATWWGAE/AT Verrechnung Summe , , , , , , , , , , , ,74 715,67 716,34 0,17 716, , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Für den Prüfungsausschuss, am Der Bürgermeister Kassenverwalter Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Friedrich Quirgst Bettina Asperger rw_nwrkassenabsch4 k:\arcrep\rw\rw_kasz3.qrp 2 3

4 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER 3.157, , , , , , ,90 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1.363, , , , , ,46 19,00 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,12 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , , , , ,05 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER 5 GESUNDHEIT 3.986, , , ,76 823,25 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 2.287, , , , , ,67 170,33 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 6.467, , , ,54 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,78 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , , ,48 Zwischensumme , , , , , , ,91 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr(e) , , , ,73 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,91 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr , , ,46 Endsumme , , , , ,90 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 3 4

5 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER 6.125, , , , , , ,60 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 7.670, , , , , , ,13 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,56 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 6.135, , , , , , ,34 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER 6.034, , , , , , ,73 5 GESUNDHEIT 1.715, , , ,15 17, , ,17 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 8.862, , , ,16 663, , ,45 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , , , ,70 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,00 9 FINANZWIRTSCHAFT 2.033, , , , , , ,14 Zwischensumme , , , , , , ,82 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr(e) , , ,73 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,82 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , ,90 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,94 Einnahmenabstattung ,48 - Ausgabenabstattung ,46 = Kassen(fehl)bestand ,44 + Einnahmenrückstände ,90 = Zwischensumme ,03 Einnahmenvorschreibung ,28 - Ausgabenrückstände ,41 - Ausgabenvorschreibung ,62 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,62 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 4 5

6 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , ,27 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , ,65 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , ,49 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , , DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,17 Zwischensumme , , , , , , ,31 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) , , ,01 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,31 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,55 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,79 Einnahmenabstattung ,40 - Ausgabenabstattung ,39 = Kassen(fehl)bestand ,35 + Einnahmenrückstände ,74 = Zwischensumme , ,20 - Ausgabenrückstände , ,54 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,54 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 5 6

7 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , ,82 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,55 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , , , ,63 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , , ,60 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,68 Zwischensumme , , , , , , ,46 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) , , , ,99 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,45 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,55 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) ,73(+) ,34(+) ,07(+) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,55 Summe A , , ,62 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,46 Jahresergebnis , , ,16 Summe B (= Se. A) , , ,62 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 6 7

8 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 2 AO Straßenbau , , , , ,40 3 AO Güterwege , , , , AO Waldbesitz 8.723, , , ,90 9 AO Grundbesitz , , , Freiwillige Feuerwehr , , , , ,27 12 AO Friedhof AO Ortsbildgestaltung AO Altlastensanierung AO Abwasserbeseitigung BA ,52 380,52 380, ,48 31 AO.Radweg 1.814, , , ,12 33 AO Kiga u. Kleinkindbetreuung , , , , AO Kindergarten 36 AO Wasserversorgung BA , , , , ,39 37 Park & Ride Anlagen , , , ,37 39 AO Stadtbücherei Fitnessparcour Leitungsnetzerhebung , , , ,00 46 Schulneubau , , , ,65 47 Jugendzentrum Schulsportplatz , , , , AO Kanalsanierung Zwischensumme , , , , , , ,31 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) , , ,01 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,31 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,55 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,79 Einnahmenabstattung ,40 - Ausgabenabstattung ,39 = Kassen(fehl)bestand ,35 + Einnahmenrückstände ,74 = Zwischensumme , ,20 - Ausgabenrückstände , ,54 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,54 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 7 8

9 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 2 AO Straßenbau , , , , , , ,18 3 AO Güterwege , , , , ,60 4 AO Waldbesitz , , , , ,90 9 AO Grundbesitz , , , ,04 84, ,46 11 Freiwillige Feuerwehr , , , , ,82 12 AO Friedhof AO Ortsbildgestaltung , , , , ,38 24 AO Altlastensanierung AO Abwasserbeseitigung BA ,52 380,52 380, ,48 31 AO.Radweg 1.814, , , ,12 33 AO Kiga u. Kleinkindbetreuung ,00 34 AO Kindergarten , , , ,65 36 AO Wasserversorgung BA , , , , , , ,63 37 Park & Ride Anlagen , , , , ,37 39 AO Stadtbücherei , , , ,20 40 Fitnessparcour Leitungsnetzerhebung , , , , ,79 46 Schulneubau , , , , ,15 47 Jugendzentrum Schulsportplatz , , , , ,20 54 AO Kanalsanierung Zwischensumme , , , , , , ,46 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) , , , ,99 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,45 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,55 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) ,73(+) ,34(+) ,07(+) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,55 Summe A , , ,62 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,46 Jahresergebnis , , ,16 Summe B (= Se. A) , , ,62 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 8 9

10 Gemeindekennziffer Gemeinde Bezirk Gänserndorf I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Rechnungsquerschnitt 2014 Anlage 5b Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe o + aoh , , , , , , , , , ,61 davon Summe ohne A A , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Datum:

11 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe o + aoh , , ,04 davon A , ,87 Summe ohne A , , ,17 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , , , , , , , , , , ,55 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,38 Datum:

12 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe o + aoh , , ,08 davon A , ,08 Summe ohne A , , , ,19 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , , , , , , , , , , , , , , ,78 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,41 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und , , ,03 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Datum:

13 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,38 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' ,94 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,29 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,26 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,08 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe ,35 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,98 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,20 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,26 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,01 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,51 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,98 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe ,32 Datum:

14 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Hauptverwaltung 2/ Verkaufserlös 227,57 227,57 227, ,57 2/ Ersätze für Verwaltungsleistungen 197,07 197,07 197, ,93 2/ Sonstige Einnahmen Hauptverwaltung 504,64 504,64 504, ,57-122, ,64 504,64 504, ,57-122, Öffentlichkeitsarbeit 2/ Annoncen 1.064, , , , , ,85 2/ Sonstige Einnahmen Öffentlichkeitsarbeit 1.064, , , , , ,85-10 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 13 14

15 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Telekommunikationsdienste 0,37 442,39 442,76 433,86 8, ,61 1/ Versicherungen 1.798, , , ,48 1/ Bezüge Gewählte Organe , , , ,30 1/ Fahrtspesen und Barauslagen 92,71 92,71 79,51 13, ,29 1/ Gemeindevertreterverband Beitrag , , , ,54 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge (inkl.dgb) , , , , Gewählte Gemeindeorgane 0, , , ,82 22, , , Gewählte Gemeindeorgane 0, , , ,82 22, , , Hauptverwaltung 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 388, , , , ,20 1/ Druckwerke 5, , , , ,94 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal , , , ,92 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe , , , ,18 1/ Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angest 5.496, , , ,26 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten A 3.457, , , ,69 1/ Mehrleistungsvergütungen 9.461, , , ,74 1/ Sonstige Nebengebühren 7.256, , , ,95 1/ DGB - FBAF , , , ,45 1/ DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete , , , ,51 1/ MVK-Beitrag 4.227, , , ,47 1/ Aus- und Weiterbildungskosten 988,00 988,00 988, ,00 1/ Postdienste 1.105, , , , , ,89 1/ Telekommunikationsdienste 667,05 667,05 658,35 8, ,05 1/ Versicherungen 9.308, , , ,71 1/ Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 9.446, , , ,62 1/ Sonstige Ausgaben 60,19 60,19 46,99 13, ,81 1/ Bko-Anteil Amtsgebäude , , , , Hauptverwaltung 1.499, , , , , , , , , , , , , , Öffentlichkeitsarbeit 1/ Druckwerke , , , , ,48 1/ Sonstige Nebengebühren 2.383, , , ,59 1/ DGB - FBAF 107,26 107,26 107, ,26 1/ DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 454,04 454,04 454, ,96 1/ MVK-Beitrag 17,23 17,23 17, ,77 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Öffentlichkeitsarbeit , , , , , ,32 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 14 15

16 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , , Elektronische Datenverarbeitung 2/ Hausverwaltung - Verwaltungskosten 2.776, , , ,89 2/ Ersätze Verwaltungszweige , , , , Elektronische Datenverarbeitung , , , , , , , , , , Repräsentation Repräsentation Standesamtsverband 2/ Refundierung Personalkosten , , , , Standesamtsverband , , , , , , , , Wahlamt 2/ Länder, Landesfonds - Kostenersätze 3.078, , , ,68 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 15 16

17 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , , Elektronische Datenverarbeitung 1/ Betriebsaustattung / Geringwertige Wirtschaftsgüter 225,46 225,46 225, ,54 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 24,99 24,99 24, ,01 1/ Druckwerke 62, , , ,35 266, ,39 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal , , , ,43 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten A 3.216, , , ,37 1/ Mehrleistungsvergütungen 2.703, , , ,30 1/ Sonstige Nebengebühren 5.831, , , ,04 1/ DGB - FBAF , , , ,85 1/ DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete , , , ,18 1/ MVK-Beitrag 1.079, , , ,45 1/ Aus- und Weiterbildungskosten 586,30 586,30 586, ,70 1/ Instandhaltung 3.185, , , , , ,80 1/ Postdienste 383, , , ,76 776, ,12 1/ Telekommunikationsdienste 466,07 466,07 459,07 7, ,93 1/ Versicherungen 693,37 693,37 693, ,63 1/ Miete Amtsgebäude , , , ,73 1/ Sonstige Ausgaben 304,60 304,60 304, ,60 1/ Bko-Anteil Amtsgebäude 7.365, , , , Elektronische Datenverarbeitung 3.631, , , , , , , , , , , , , , Repräsentation 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 241, , , ,28 253, , Repräsentation 241, , , ,28 253, , , , , ,28 253, , Standesamtsverband 1/ Personalkosten , , , ,23 1/ Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver , , , , Standesamtsverband , , , , , , , , Wahlamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 20,34 20,34 20, ,66 1/ Mehrleistungsvergütungen 2.428, , , ,07 1/ Sonstige Nebengebühren 2.383, , , ,60 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 16 17

18 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Wahlamt 3.078, , , , , , , , Staatsbürgerschaftsverband 2/ Refundierung Personalkosten , , , , Staatsbürgerschaftsverband , , , , , , , , Amtsgebäude 2/ Div. Einnahmen (Saalvermietung) / Ersatz Betriebskosten , , , ,05 2/ /1 Betriebskosten Ersätze Vermietung AG 527,36 791, ,40 527,36 791,04 791,04 2/ Sonstige Mieteinnahmen 1.565, , , , , ,84 2/ /3 Mieteinnahmen Edv , , , ,73 2/ /4 Mieteinnahmen Bestattung 8.850, , , ,14 2/ /5 Mieteinnahmen GAV 6.082, , , ,79 2/ /6 Mieteinnahmen STAV 9.785, , , ,24 2/ /7 Mieteinnahmen STBV 6.227, , , , Amtsgebäude 2.092, , , , , , , , , , , , , , Raumordnung und Raumplanung 2/ Sonstige Einnahmen rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 17 18

19 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1/ DGB - FBAF 216,58 216,58 216, ,58 1/ DGB - SV VB und Sonstige Bedienstete 910,04 910,04 910, ,04 1/ MVK-Beitrag 17,09 17,09 17, ,91 1/ Postdienste 829,69 829,69 829, ,31 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben / Leistungsvergütungen 1.706, , , ,46 1/ Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 4.723, , , ,81 1/ Sonstige Ausgaben 3.496, , , , Wahlamt , , , , , , , , , , Staatsbürgerschaftsverband 1/ Personalkosten , , , ,43 1/ Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver , , , , Staatsbürgerschaftsverband , , , , , , , , Amtsgebäude 1/ Betriebsausstattung 1.151, , , ,16 1/ /100 Tilgung Bank Austria Um- und Zubau , , , ,84 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.737, , , ,96 1/ Div. Ausgaben (Saalvermietung) / Reinigungsmittel 1.418, , , ,19 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 1.589, ,35 323, , ,35 1/ Strom -397, , , ,85-73, ,03 1/ Wärme , , , ,80 1/ Instandhaltung - Gebäude , , ,88 251, ,72 1/ Instandhaltung - Sonstige Anlagen 79, , , ,46 846, ,07 1/ Telekommunikationsdienste 1.070, , , ,36 997, ,32 1/ /100 Zinsen Bank Austria Um- und Zubau , , , ,41 1/ Versicherungen 5.548, , , ,92 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben) 1.115, , , ,69 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl 3.095, , , ,60 1/ Leistungsvergütungen 1.271, , , ,19 1/ Sonstige Ausgaben 84,00 84,00 84, , Amtsgebäude 752, , , , , , , , , , , , , , Raumordnung und Raumplanung 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , ,44 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 18 19

20 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Raumordnung und Raumplanung Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Pensionen 2/ Rücklagenzinsen 3.751, , , ,94 2/ Ersatz Pensionen Standesamtsverband 4.238, , , ,98 2/ Ersatz Pensionen Bestattung , , , ,16 2/ Ersatz Pensionen Staatsbürgerschaft sverband 4.238, , , ,98 2/ Ersatz Pensionen GAV , , , ,12 2/ Pensionsbeiträge der Beamten 5.901, , , ,45 2/ Beamte - Pensionssicherungsbeitrag 7.396, , , , Pensionen , , , , , , , , , , Personalbetreuung 2/ Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse / Rücklagenzinsen 421,19 421,19 421, ,19 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 19 20

21 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Raumordnung und Raumplanung , , , , , , , , Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen 3.405, , , , Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 3.405, , , , , , , , Sonstige Subventionen 1/ Örtliche Vereine Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen und Jubiläen 3.037, , ,53 866, , Ehrungen und Auszeichnungen 3.037, , ,53 866, , , , ,53 866, , Pensionen 1/ Rücklagenzuführung , , , ,94 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge Standesam 4.238, , , ,98 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bestattung , , , ,16 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge Staatsbürg 4.238, , , ,98 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge GAV , , , ,12 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Pensionen , , , , , , , , , , Personalbetreuung 1/ Bezugsvorschüsse 1.905, , , ,00 1/ Rücklagenzuführung (Abfertigungsrücklage) , , , ,19 1/ Sonstige Ausgaben rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 20 21

22 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Personalbetreuung 9.151, , , , , , , , Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW 3.157, , , , , , ,90 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 21 22

23 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Personalbetreuung , , , , , , , , , , Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug 1/ Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW 6.125, , , , , , ,60 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 22 23

24 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 129 Polizei Polizei Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Polizei 129 Polizei Bau- und Feuerpolizei 2/ Ersätze des Sachverständigenhonorars 754, , , ,86 722, , Bau- und Feuerpolizei 754, , , ,86 722, , , , , ,86 722, , Veterinärpolizei 2/ Verkauf - Hundemarken ,00 2, , Veterinärpolizei ,00 2, , ,00 2, , Freiwillige Feuerwehr 2/ Sonstige Einnahmen 608,82 608,82 608,82 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 23 24

25 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 129 Polizei Polizei 1/ Telekommunikationsdienste 8,35 951,87 960,22 943,42 16, ,87 1/ Sonstige Ausgaben 559,82 559,82 559, , Polizei 8, , , ,24 16, , Polizei 8, , , ,24 16, , Bau- und Feuerpolizei 1/ GVU - Kostenersatz Feuerstättenüberprüfung 1.617, , , , , ,14 1/ Beratungskosten 2.311, , , , , ,58 1/ Sachverständigenhonorar 2.583, , , , , ,51 1/ Sonstige Ausgaben Bau- und Feuerpolizei 6.512, , , , , , , , , , , , , , Veterinärpolizei 1/ Hundemarken / Leistungsvergütungen 100,38 100,38 100,38 100, Veterinärpolizei 100,38 100,38 100, , ,38 100,38 100, , Freiwillige Feuerwehr 1/ Betriebsausstattung 5.263, , , ,32 1/ /100 Tilgung Bank Austria Errichtung Gebäude , , , ,34 1/ /200 Tilgung Hubrettungsgerät , , , ,66 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter / Reinigungsmittel / Strom 837, , , ,22 504, ,37 1/ Wärme 9.938, , , ,88 1/ Instandhaltung - Gebäude 4.629, , , ,49 1/ Instandhaltung - Fahrzeuge 175, , , , ,96 1/ Telekommunikationsdienste 137, , , ,83 290, ,11 1/ /100 Zinsen Bank Austria Errichtung Gebäude 2.187, , , ,52 1/ /200 Zinsen Hubrettungsgerät 137,61 137,61 137, ,39 1/ Versicherungen 3.286, , , ,06 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl 1.813, , , ,28 1/ Leistungsvergütungen 886,69 886,69 886, ,69 1/ Sonstige Ausgaben 1.260, , ,50 74, ,40 1/ Bezirksverband 7.913, , , ,00 1/ Abschnittsfeuerwehrkommando Gänserndorf 1.582, , , ,40 1/ Subvention rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 24 25

26 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Freiwillige Feuerwehr 608,82 608,82 608, ,82 608,82 608, Zivilschutz Zivilschutz Betreuung der Rekruten Betreuung der Rekruten Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1.363, , , , , ,46-19,00 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 25 26

27 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Freiwillige Feuerwehr 1.149, , , , , , , , , , , , , , Zivilschutz 1/ NÖ Zivilschutzverband 1.021, , , , Zivilschutz 1.021, , , , , , , , Betreuung der Rekruten 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 1.316, , , ,00 1/ Rotes Kreuz - Beitrag Zivildiener , , , , Betreuung der Rekruten , , , ,40-784, , , , ,40-784,00 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 7.670, , , , , , ,13 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 26 27

28 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Allgemeinbildende Pflichtschulen Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Allgemeinbildende Pflichtschulen Volksschule 2/ Kopierbeitrag 3.744, , , ,00 2/ Schulerhaltungsbeitrag Aderklaa 5.743, , , ,33 2/ Schulerhaltungsbeitrag Parbasdorf 4.307, , , ,50 2/ Schulerhaltungsbeitrag Strasshof 717,92 717,92 717, ,92 2/ /1 Rückersätze Strom 308,02 308,02 308,02 308,02 2/ /2 Rückersätze öff. Abgaben 373,23 373,23 373,23 373,23 2/ Turnsaalbenützung , ,00 116, Volksschule , , , , VS-Nachmittagsbetreuung 2/ Beiträge , , , , , ,00 2/ /1 Essensbeiträge 9.370, , , , , ,50 2/ Laufende Transferzahlungen von Bund und Bund rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 27 28

29 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Allgemeinbildende Pflichtschulen 1/ Stadt Wien / Hauptschulgemeinde Matzen 4.664, , , , Allgemeinbildende Pflichtschulen 4.664, , , , , , , , Volksschule 1/ Betriebsausstattung 2.542, , , ,53 1/ /100 Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Um- und Zubau , , , ,18 1/ /200 Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Um- und Zubau , , , ,18 1/ /300 Tilgung NÖ Schul- u. Kigaf. Um- und Zubau 8.255, , , ,37 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 670, , , , ,03 1/ Reinigungsmittel 283, , ,79 213, / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 451, , , ,71 265, ,98 1/ Druckwerke 2.334, , , ,15 1/ Mittel zur ärztlichen Betreuung 6.744, , , ,71 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 364,26 364,26 364, ,74 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe , , , ,23 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar 1.268, , , ,03 1/ Mehrleistungsvergütungen / Dienstjubiläen 3.876, , , ,22 1/ Sonstige Nebengebühren 978,45 978,45 978, ,55 1/ DGB - FBAF 2.830, , , ,72 1/ DGB - SV VB / Sonstige Bedienstete , , , ,30 1/ Strom 574, , , ,44-941, ,74 1/ Wärme , , , ,08 1/ Instandhaltung - Gebäude 7.835, , , ,05 1/ Instandhaltung - Sonstige Anlagen 4.708, , ,51 192, ,51 1/ Postdienste 33,47 225,49 258,96 200,66 58, ,51 1/ Telekommunikationsdienste 101, , , ,22 91, ,06 1/ Versicherungen 5.036, , , ,50 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben) 2.138, , , ,50 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl 3.318, , , ,92 1/ Schülerbeaufsichtigung 2.702, , , ,30 1/ Unterrichtsfilmbeitrag 2.472, , , ,70 1/ Schulveranstaltungen 1.270, , , ,93 1/ Wartung Kopierer und Drucker 1.157, , , , , ,62 1/ Leistungsvergütungen 1.181, , , ,86 1/ Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 4.723, , , ,81 1/ Sonstige Ausgaben 57,20 57,20 57, ,80 1/ Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulallee , , , , Volksschule 3.271, , , , , , , VS-Nachmittagsbetreuung 1/ Betriebsausstattung -873,85-873,85-873, ,85 1/ Bildungsmaterial (Spiele,Bücher) 596, , , ,56 512, ,86 1/ /1 Geringwertige Wirtschaftsgüter 62,92 62,92 62, ,08 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 28 29

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