Rechnungsabschluss. Haushaltsjahr 2016

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1 Verwaltungsbezirk: Gmünd Land: Niederösterreich GemNr.: Einwohnerzahl: Fläche: 60,82 km² Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr

2 Verwaltungsbezirk: Gmünd Land: Niederösterreich Erstellung des Rechnungsabschlusses 1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechung. 2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Stellungnahmen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden. 3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Stellungnahmen. 4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. 5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung. 6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mitvorzulegen sind Stellungnahmen, wenn solche eingebracht wurden. A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde c) alle Hunde mit Gefährdungspotential Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz Nächtigungstaxe pro Nächtigung Interessentenbeitrag A v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag B v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag C v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag D v.t. d. Bemess.grundlage

3 B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom - Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte 3

4 Verwaltungsbezirk: Gmünd Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Rechnungsabschluss 2016 liegt durch 2 Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Der Bürgermeister Karl Harrer 4

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6 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2016 Gedruckt am: Schliesslicher Kassenbestand Haushalt Anfänglicher Kassenbestand Ist des lfd. Jahres Summe der (Unterschied zwischen Sp.6 und 7) + - der Einnahmen der Ausgaben Einnahmen Sp.2+4 Ausgaben Sp Ordentlicher Haushalt , , , , , ,16 Ausserordentlicher Haushalt , , , , , , ,24 Erläge , , , , , ,91 Vorschüsse , , , , , ,56 Summe Anfänglicher Kassenbestand , , , , , ,61 + Schliesslicher Kassenbestand , , , ,05 Einnahmen des lfd.j. (Sp.4) ,00 Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5) ,68 Summe ,63 Summe ,63 rw_nwrkassenabsch6 K:\arcrep\RW\RW_KASH3.QRP 5 6

7 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2016 Gedruckt am: K A S S E N B E S T A N D zum 31. Dezember 2016 bis Tagesberichtsnummer 999 E I N N A H M E N A U S G A B E N S A L D O Kto.Auszug Zahlweg Bic/Iban Anf.Stand Nr. Datum Bank Austria - Spendenkonto BKAUATWW/AT Bank Austria - Steuern+Abgaben BKAUATWW/AT Barkasse Bank Austria BKAUATWW/AT Raiffeisenbank Oberes Waldv. RLNWATWWOWS/AT Verrechnung Waldviertler Volksbank Horn WVOHAT21/AT Durchl. Lohnverrechnung Summe 338,91 806,93 11,25 795, , , , , , , , , , , , , , , , ,79 107/ , , , , , , , , , , , , , ,05 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Für den Prüfungsausschuss, am Kassenverwalter Der Bürgermeister Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied rw_nwrkassenabsch4 K:\arcrep\RW\RW_KASZ3.QRP 6 7

8 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLG.VERWALTUNG , , , , ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT U.WISSENSC 590, , , ,15 651, , ,06 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 1.749, , , , , ,79 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER 3.790, , , , , , ,97 5 GESUNDHEIT 2.814, , , ,50 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , ,46 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , ,04 12,06 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,04 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , , ,90 Zwischensumme , , , , , , ,78 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 3.344, , , ,61 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,78 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , ,08 rw_ragesamt K:\arcrep\RW\RW_RAGE.QRP 7 8

9 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLG.VERWALTUNG 1.632, , , , , , ,29 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.100, , , ,84 926, , ,90 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT U.WISSENSC 6.379, , , , , , ,41 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 4.383, , , ,23 364, , ,82 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER , , , , ,52 5 GESUNDHEIT , , , , ,35 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , , , ,11 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 3.120, , , , , , ,32 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,32 9 FINANZWIRTSCHAFT 122, , , , , ,40 Zwischensumme , , , , , , ,44 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 3.344, , ,61 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,44 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , ,08 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,35 Einnahmenabstattung ,51 - Ausgabenabstattung ,16 = Kassen(fehl)bestand ,08 + Einnahmenrückstände ,92 = Zwischensumme ,56 Einnahmenvorschreibung ,92 - Ausgabenrückstände ,56 - Ausgabenvorschreibung = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = rw_ragesamt K:\arcrep\RW\RW_RAGE.QRP 8 9

10 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT U.WISSENSC , , , , STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , , DIENSTLEISTUNGEN , , , , Zwischensumme , , , , Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , , Abwicklung Soll-Abgange , , ,46 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , ,05 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,31 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,87 Einnahmenabstattung ,11 - Ausgabenabstattung ,24 = Kassen(fehl)bestand + Einnahmenrückstände ,24 = Zwischensumme , ,24 - Ausgabenrückstände , ,48 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,48 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt K:\arcrep\RW\RW_RAGE.QRP 9 10

11 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , ,60 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT U.WISSENSC 655,97-493,10 162,87 162,87 493,10 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , , ,75 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , ,00 8 DIENSTLEISTUNGEN 1.225, , , , , , ,47 Zwischensumme , , , , , , ,07 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) , , , ,46 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,53 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,31 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) 3.344,61(+) ,51(-) ,90(-) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,31 Summe A , , ,41 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,89 Jahresergebnis , ,48 Summe B (= Se. A) , , ,41 rw_ragesamt K:\arcrep\RW\RW_RAGE.QRP 10 11

12 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 1 Gemeindestrassenbau 4 Hochwasser-Vorhermaßnahmen , , , , Wasser und Kanalkataster , , , ,19 33 Fernwirktechnik WVA Schrems BA , , , , Fuhrpark Ersatzanschaffung , , , , Kanalbau Gebharts Neubau Kindergarten , , , , ABA Schrems SPS/DFÜ und PLS Schrems ABA Schrems VEXAT (Explosionsschutz) Breitband Glasfaserkabelverlegung Leerverrohrung Wasserversorgung WVA BA 26 Brunnen Langegg Kanal- und Wasserleitungssanierung Niederschrems Ankauf FF-Fahrzeug HLF 1 Langegg , , , , Güterwege , , , , Gemeindestraßenbau Zwischensumme , , , , Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , , Abwicklung Soll-Abgange , , ,46 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , ,05 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,31 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,87 Einnahmenabstattung ,11 - Ausgabenabstattung ,24 = Kassen(fehl)bestand + Einnahmenrückstände ,24 = Zwischensumme , ,24 - Ausgabenrückstände , ,48 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,48 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt K:\arcrep\RW\RW_RAGE.QRP 11 12

13 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 1 Gemeindestrassenbau , , ,15 4 Hochwasser-Vorhermaßnahmen , , , ,07 12 Wasser und Kanalkataster , , , , ,14 33 Fernwirktechnik WVA Schrems BA , , , ,07 34 Fuhrpark Ersatzanschaffung , , , ,50 35 Kanalbau Gebharts , , , ,98 38 Neubau Kindergarten 655,97-493,10 162,87 162,87 493,10 41 ABA Schrems SPS/DFÜ und PLS Schrems ABA Schrems VEXAT (Explosionsschutz) , , , ,23 43 Breitband Glasfaserkabelverlegung Leerverrohrung 1.225, , , , , ,33 46 Wasserversorgung WVA BA 26 Brunnen Langegg Kanal- und Wasserleitungssanierung Niederschrems , , , , ,04 48 Ankauf FF-Fahrzeug HLF 1 Langegg , , , ,60 71 Güterwege , , , , Gemeindestraßenbau , , , , ,75 Zwischensumme , , , , , , ,07 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) , , , ,46 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,53 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,31 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) 3.344,61(+) ,51(-) ,90(-) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,31 Summe A , , ,41 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,89 Jahresergebnis , ,48 Summe B (= Se. A) , , ,41 rw_ragesamt K:\arcrep\RW\RW_RAGE.QRP 12 13

14 Gemeindekennziffer Gemeinde Bezirk Gmünd I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Rechnungsquerschnitt 2016 Anlage 5b Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe o + aoh , , , , , , , , , ,87 davon Summe ohne A A , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) , , , , , , , , , ,76 819, , ,99 811, , , , , , , , , , , , ,16 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,18 Datum:

15 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe o + aoh , , ,88 davon A Summe ohne A , , ,88 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , , , , , , , , , , ,72 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,84 Datum:

16 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe o + aoh davon A Summe ohne A Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , , , , , , , ,68 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,68 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und , , ,66 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Datum:

17 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,34 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' ,24 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,10 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,75 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,56 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,56 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe ,62 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,49 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,33 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,56 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,46 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,14 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,49 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Datum:

18 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLG.VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Laufende Transferzahlungen von privaten Haush Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Zentralamt Gemeindeamt 2/ Erlöse aus Fotokopien / Einmalige Einnahmen 5.438, , , ,17 2/ Rückersätze von Ausgaben (Sta+Stbv) / Entgeltbeihilfe BSB NÖ rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 17 18

19 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLG.VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 5.682, , , ,00 1/ Versicherungen 789,91 789,91 789, ,09 1/ Bezüge der Organe , , , ,19 1/ Diäten, Reisegebühren 771,70 771,70 771, ,30 1/ Laufende Transferzahlungen an Sozialversicheru / Pensionskassenbeitrag 6.158, , , ,48 1/ Schulung der Gemeindefunktionäre , , , ,73 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Gewählte Gemeindeorgane , , , , , Gewählte Gemeindeorgane , , , , , Zentralamt Gemeindeamt 1/ Ankauf von Maschinen 192,53 57,99 250,52 250, ,01 1/ Amtsausstattung 2.387, , , ,21 1/ Sonderanlagen / Reinigung 2.068, , , ,76 1/ Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel 5.884, , , ,60 1/ Druckwerke , , ,83 129, ,13 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 336,35 278,16 614,51 614, ,84 1/ Geldbezüge VB-Angestellte , , , ,46 1/ Geldbezüge VB-Arbeiter , , , ,13 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Ar / Reisegebühren 521,24 521,24 521, ,76 1/ Mehrleistungsvergütungen 5.858, , , ,04 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5.483, , , ,54 1/ Sonstige Nebengebühren 261,60 261,60 261,60-261,60 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,47 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen , , , ,38 1/ Beitrag zur Mitarbeitervorsorge 846,56 846,56 846, ,44 1/ Strom 5.105, , , ,40 1/ Gas/Wärmelieferung 412, , , ,49 362, ,73 1/ Instandhaltung Gebäude 6.417, , , ,06 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen 6.330, , , ,12 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen 46,72 46,72 46, ,28 1/ Ersätze an Fuhrpark , , , ,29 1/ Postdienste / Telekommunikationsdienste 8.304, , , ,13 1/ Beratungskosten 8.627, , , ,58 1/ Versicherungen 36, , , , ,38 1/ Schadensfälle / Finanzierungsleasing Fotokopierer , , , ,09 1/ Finanzierungsleasing Drucker / Steuern und Abgaben Ausgleichstaxe / Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric 854,44 854,44 854, ,56 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen a , , , ,38 1/ Bezüge Arbeiter nicht ganzj. besch. Aushilfen 8.614, , , ,06 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 18 19

20 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Gemeindeamt , , , , Zentralamt , , , , Repräsentation Repräsentation Repräsentation 019 Repräsentation 022 Standesamt Standesamt 2/ Sonstige Einnahmen (Überschuss) , , , , Standesamt , , , , Standesamt , , , , Einwohneramt Einwohneramt 2/ Pensionsbeiträge 6.793, , , , Einwohneramt 6.793, , , , Einwohneramt 6.793, , , , Wahlamt rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 19 20

21 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,09 165, / sonstige Ausgaben 131, , , , , Gemeindeamt 1.248, , , ,63 657, , , Zentralamt 1.248, , , ,63 657, , , Repräsentation Repräsentation 1/ Repräsentationsauslagen 384, , , , , Repräsentation 384, , , , , Repräsentation 384, , , , , Standesamt Standesamt 1/ Amtsausstattung 359,04 359,04 359, ,96 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,60 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 360,35 360,35 360,35-360,35 1/ Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaft Standesamt , , , , , Standesamt , , , , , Einwohneramt Einwohneramt 1/ Amtsausstattung 325,30 325,30 325, ,70 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 438,25 438,25 438, ,25 1/ Druckwerke / Geldbezüge Beamte , , , ,76 1/ Geldbezüge VB , , , ,46 1/ Reisegebühren 305,35 305,35 305, ,65 1/ Mehrleistungsvergütungen 5.232, , , ,00 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für F 2.910, , , ,37 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 7.814, , , ,57 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 1.412, , , ,29 1/ Beitrag-Mitarbeitervorsorge 1.303, , , ,98 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinelle 1.387, , , ,13 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 3.955, , , , Einwohneramt , , , , , Einwohneramt , , , , , Wahlamt rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 20 21

22 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Wahlamt 2/ Kostenbeiträge für Wahlen 6.000, , , , Wahlamt 6.000, , , , Wahlamt 6.000, , , , Amt für Raumordung und Raumplanung Amt für Raumordung und Raumplanung Amt für Raumordung und Raumplanung 031 Amt für Raumordung und Raumplanung 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst.organisationen Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst.organisa 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 062 Unterabschnitt Städetkontakte und Partnerschaften Städetkontakte und Partnerschaften 063 Unterabschnitt 080 Pensionen Pensionen Pensionen rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 21 22

23 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Wahlamt 1/ Kosten der Wahlen +Volkszählung , , ,13 256, , Wahlamt , , ,13 256, , Wahlamt , , ,13 256, , Amt für Raumordung und Raumplanung Amt für Raumordung und Raumplanung 1/ Flächenwidm.,Bebauungs-u.Stadtpläne , , , , Amt für Raumordung und Raumplanung , , , , Amt für Raumordung und Raumplanung , , , , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst.organisationen 1/ Beitrag an Verbände und Vereine , , , , Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst.organisa , , , , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi , , , , Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen 3.419, , , , Ehrungen und Auszeichnungen 3.419, , , , Unterabschnitt 3.419, , , , Städetkontakte und Partnerschaften 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 699,86 699,86 699, , Städetkontakte und Partnerschaften 699,86 699,86 699, , Unterabschnitt 699,86 699,86 699, , Pensionen Pensionen 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge , , , , Pensionen , , , ,66 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 22 23

24 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 080 Pensionen 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschussrückzahlungen Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 094 Gemeinschaftspflege 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLG.VERWALTUNG , , , , rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 23 24

25 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 080 Pensionen , , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 1/ Schulung Bedienstete ,00 73, , Personalausbildung und Personalfortbildung ,00 73, , Personalausbildung und Personalfortbildung ,00 73, , Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflug / Betriebsfeiern 2.516, , , , Gemeinschaftspflege 6.216, , , , Gemeinschaftspflege 6.216, , , ,50 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLG.VERWALTUNG 1.632, , , , , , ,29 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 24 25

26 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 2/ Vorprüfungen Schrems / Vorprüfungen Partnergemeinden / Ersatz der Sachverständigen Honorare 7.886, , , , Bau- und Feuerpolizei , , , , Bau- und Feuerpolizei , , , , Veterinärpolizei Veterinärpolizei 133 Unterabschnitt 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 163 Freiwillige Feuerwehren 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 25 26

27 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 1/ Maschinen und maschinelle Anlagen / Amtsausstattung 219,46 219,46 219, ,54 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 214,16 214,16 214, ,84 1/ Druckwerke / Geldbezüge VB , , , ,96 1/ Reisegebühren 386,58 386,58 386, ,42 1/ Mehrleistungsvergütungen 2.620, , , ,40 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,35 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5.857, , , ,54 1/ Beitrag-Mitarbeitervorsorge 329,79 329,79 329,79-329,79 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinelle 1.751, , , ,46 1/ Sachverständigerhonorare 2.448, , , , ,36 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 1.214, , , , Bau- und Feuerpolizei 2.448, , , , , , Bau- und Feuerpolizei 2.448, , , , , , Veterinärpolizei 1/ Hundekotbeutel Veterinärpolizei Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 1/ Sonderanlagen (Löschteiche,Wehren) 3.511, , , ,10 1/ Transferzahlungen Subventionen an FF Freiwillige Feuerwehren , , , , Freiwillige Feuerwehren , , , , Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 1/ Investitionsdarlehen von Kreditinstituten , , , ,81 1/ Treibstoffe für FF-Autos und Maschinen 1.081, , , ,34 1/ Ausbildungsbeiträge Feuerwehrschule / Strom , , , ,15 1/ Gas 239, , , , ,16 1/ Instandhaltung von Gebäuden 1.828, , , ,00 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen +Drehleiter 4.080, , , ,36 1/ Ersätze an Fuhrpark 2.299, , , ,99 1/ Telekommunikationsdienste 2.076, , , ,86 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland 742,64 742,64 742, ,36 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 26 27

28 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhüt Förderung der Brandbekämpfung FF-Pürbach Förderung der Brandbekämpfung FF-Pürbach 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhüt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen-Hochwasser Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen-Hochwas 179 Unterabschnitt 180 Zivilschutz Zivilschutz Zivilschutz 180 Zivilschutz 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 27 28

29 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1/ Versicherungen 413, , , ,53 855, ,93 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric 665,70 665,70 665, ,30 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen-B 2.626, , , ,98 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Erstalarmierung 1.818, , , , Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhüt 652, , , ,94 926, , , Förderung der Brandbekämpfung FF-Pürbach 1/ Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 3.953, , , ,22 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland 276,12 276,12 276, , Förderung der Brandbekämpfung FF-Pürbach 4.229, , , ,88-53, Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhüt 652, , , ,28 926, , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen-Hochwasser 1/ Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 6.923, , , ,92 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland 1.639, , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen-Hochwas 8.562, , , , Unterabschnitt 8.562, , , , Zivilschutz Zivilschutz 1/ Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz 1.015, , , , Zivilschutz 1.015, , , , Zivilschutz 1.015, , , ,74 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.100, , , ,84 926, , ,90 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 28 29

30 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT U.WISSENSCHAFT Allgemeinbildene Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Allgemeinbildene Pflichtschulen, gemeinsame Kost 210 Unterabschnitt 211 Volksschulen Volksschulen 2/ Rückersätze von Ausgaben , , , ,45 2/ Einnahmen Nachmittagsbetreuung / Einnahmen Ferienbetreuung 705,00 705,00 705, , Volksschulen , , , , , Volksschulen , , , , , Hauptschulen Hauptschulen/Neue Mittelschulen 2/ Entgeltbeihilfe BSB NÖ rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 29 30

31 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gedruckt am: (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT U.WISSENSCHAFT Allgemeinbildene Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1/ Entgelte f. sonstige Leistungen Entsch.f.Matrikfü Allgemeinbildene Pflichtschulen, gemeinsame Kost Unterabschnitt Volksschulen Volksschule 1/ EDV Vernetzung Klassen 496,80 496,80 496, ,20 1/ Schulmöbel,Lehrmittel , , , ,87 1/ GWG (Dienstbekleidung und div.) 54,59 54,59 54, ,41 1/ Reinigungsmittel 125, , , ,57 216, ,59 1/ Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel 2.546, , , ,70 1/ Druckwerke 842,19 842,19 842, ,81 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 256,22 256,22 256, ,78 1/ Geldbezüge , , , ,24 1/ Geldbezüge sonstiger Arbeiter 3.439, , , ,48 1/ Reisegebühren / Mehrleistungsvergütungen 1.966, , , ,96 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 261,60 261,60 261, ,40 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,50 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 3.784, , , ,70 1/ Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse 460,49 460,49 460, ,51 1/ Stromkosten 5.331, , , ,87 1/ Gas/Wärmelieferung 2.720, , , ,03 1/ Instandhaltung Schulgebäude , , , , ,03 1/ Instandhaltung Schuleinrichtung 5.762, , ,82 791, ,12 1/ div. Ausgaben Nachmittagsbetreuung 181,81 181,81 181, ,19 1/ Ersätze an Fuhrpark 6.177, , , ,38 1/ Postdienste 75,20 75,20 75, ,80 1/ Telekommunikationsdienste 1.309, , , ,27 1/ Versicherungen 129,95 129,95 129, ,05 1/ Ausgaben für Finanzierungsleasing Umbau-Antei , , , ,91 1/ Steuern und Abgaben 166,00 166,00 166, ,00 1/ Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtu 871,96 871,96 871, ,04 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen a 7.058, , , ,63 1/ Bezüge Arbeiter nicht ganzj. besch. Aushilfen 3.967, , , ,88 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 650,14 650,14 650, ,86 1/ Unterrichtsfilmbeitrag 1.007, , , ,06 1/ Sonstige Ausgaben 109,97 606,82 716,79 630,64 86, , Volksschulen 235, , , , , , , Volksschulen 235, , , , , , , Hauptschulen Hauptschulen/Neue Mittelschulen 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 2.674, , , ,73 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP 30 31

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