Rechnungsabschluss. Haushaltsjahr 2013

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1 Verwaltungsbezirk: Neunkirchen Land: Niederösterreich GemNr.: Einwohnerzahl: Fläche: 20,29 km² Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr

2 Verwaltungsbezirk: Neunkirchen Land: Niederösterreich Erstellung des Rechnungsabschlusses 1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechung. 2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Stellungnahmen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden. 3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Stellungnahmen. 4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. 5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung. 6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mitvorzulegen sind Stellungnahmen, wenn solche eingebracht wurden. A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde c) alle Hunde mit Gefährdungspotential Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz lt. Verordnung des GR vom Nächtigungstaxe pro Nächtigung Interessentenbeitrag A v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag B v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag C v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag D v.t. d. Bemess.grundlage

3 - B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom C) Sonstige Abgaben - Verwaltungsabgaben - Kommissionsgebühren - - 3

4 Verwaltungsbezirk: Neunkirchen Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Rechnungsabschluss 2013 liegt durch 2 Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Der Bürgermeister KommR Herbert Osterbauer e.h. 4

5 Bericht zum Rechnungsabschluss 2013 Der Rechnungsabschluss wurde unter Zugrundelegung der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen, verlautbart im BGBl. Nr. 787 vom 30. Dezember 1996, i. d. F. BGBl. II Nr. 118/2007 mit der Form und Gliederung der Rechnungsabschlüsse (VRV 1997) der Gemeinden geregelt werden, erstellt. Dem Ergebnis des Jahres 2013 wurden die Ansätze des Voranschlages 2013 gegenübergestellt. Die Untergliederung erfolgt in den ordentlichen Haushalt, den außerordentlichen Haushalt und in die durchlaufende Gebarung. Ordentlicher Haushalt: Der Rechnungsabschluss verzeichnet im Jahre 2013 im ordentlichen Haushalt Einnahmen in der Höhe von ,49 Ausgaben in der Höhe von ,55 wodurch sich ein Soll-Fehlbetrag in der Höhe von ,06 ergibt. 5

6 Die Gebührenhaushalte brachten folgende Ergebnisse: 8170 Friedhof einen Abgang von , Wasserversorgung einen Überschuss von , Abwasserbeseitigung einen Überschuss , Müllbeseitigung einen Überschuss von , Abfallbehandlung einen Überschuss von 4.895,54 Auf dem Sektor Sport und Erholung ergaben sich folgende Abgänge: 2620 Sportplatz mit Sporthaus , Kegelbahn , Sonstige Sportförderung , Erholungszentrum ,16 Weitere Haushaltsergebnisse: 2730 Die Bücherei schließt mit einem Abgang von , Die Musikschule kostet der Gemeinde , Das Heimatmuseum schließt mit einem Abgang von , Beim Bauhof ergibt sich ein Abgang von ,71 6

7 Außerordentlicher Haushalt: Der außerordentliche Haushalt der umfasste im Haushaltsjahr Vorhaben. Die einzelnen Vorhaben werden mit folgenden Überschüssen bzw. Fehlbeträgen auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen: 1. Vorhaben 8160 Öffentliche Beleuchtung ,67 2. Vorhaben 8400 An- und Verkauf von Liegenschaften ,24 3. Vorhaben 8401 Verwertung NSW Areal ,59 Überschuss per ,98 7

8 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2013 Schliesslicher Kassenbestand Haushalt Anfänglicher Kassenbestand Ist des lfd. Jahres Summe der (Unterschied zwischen Sp.6 und 7) + - der Einnahmen der Ausgaben Einnahmen Sp.2+4 Ausgaben Sp Ordentlicher Haushalt , , , , , ,39 Ausserordentlicher Haushalt , , , , , , ,59 Erläge , , , , , ,08 Vorschüsse , , , , , ,91 Summe Anfänglicher Kassenbestand , , , , , , , , Schliesslicher Kassenbestand , ,97 Einnahmen des lfd.j. (Sp.4) ,73 Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5) ,73 Summe ,76 Summe ,76 rw_nwrkassenabsch6 k:\arcrep\rw\rw_kash3.qrp 8 8

9 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2013 K A S S E N B E S T A N D zum 31. Dezember 2013 bis Tagesberichtsnummer 999 E I N N A H M E N A U S G A B E N S A L D O Kto.Auszug Zahlweg Bic/Iban Anf.Stand Nr. Datum Sparkasse Neunkirchen HBA SPNGAT21XXX/AT SPK.NK.Patientenein.AÖ KH SPNGAT21XXX/AT Sparb./Ren.Sprunghalle SPNGAT21XXX/AT Umbuchung Verrechnung Bar Sparkasse Neunkirchen SPNGAT21XXX/AT PSK OPSKATWW/AT Sparb./Neunkirchen SPNGAT21XXX/AT Bank Austria Unicredit BKAUATWW/AT SPK NK.Spenden-Lutter-Kapelle SPNGAT21XXX/AT Summe 1.048, , , , ,60 260,61 260, , , ,92 aufgelöst , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Sparbuch , , , , , ,16 aufgelöst , , , , , ,97 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Für den Prüfungsausschuss, am Der Kassenverwalter Der Bürgermeister: Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Thomas Pickl KommR. Herbert Osterbauer rw_nwrkassenabsch4 k:\arcrep\rw\rw_kasz3.qrp 9 9

10 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER , , , , , , ,08 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , ,71 192,00 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,01 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 6.154, , , , , ,63 495,96 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER , , , , ,38 5 GESUNDHEIT , , , , , ,83 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 243, , , ,18 243, , ,80 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 5.471, , , , , ,98 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,77 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , , ,77 Zwischensumme , , , , , , ,58 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Rest in Höhe des SOLL - Abganges , , ,20 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,58 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr SOLL-Abgang Endsumme , , , , , , , , , , ,96 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 10 10

11 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER , , , , , , ,86 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1.723, , , , , , ,37 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,27 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , , , , ,87 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER , , , , , , ,30 5 GESUNDHEIT 5.536, , , ,07 818, , ,57 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , , , ,36 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 9.809, , , , , , ,34 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,32 9 FINANZWIRTSCHAFT 2.501, , , , , , ,94 Zwischensumme , , , , , , ,20 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: IST - Abgang des Vorjahres , , , SOLL - Abgang des Vorjahres , , , ,80 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,20 Ergebnisse des Haushaltsjahres: IST-Abgang , , ,39 Endsumme , , , , ,96 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,22 Einnahmenabstattung ,61 - Ausgabenabstattung ,39 = Kassen(fehl)bestand ,90 + Einnahmenrückstände ,49 = Zwischensumme ,49 Einnahmenvorschreibung ,57 - Ausgabenrückstände ,55 - Ausgabenvorschreibung ,06 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,06 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 11 11

12 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , Zwischensumme , , , , , , Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Istüberschuss - AOHH: , , , Soll-Überschüsse , , , , Sollfehlbetrag - AOHH: , , ,18 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , Ergebnisse des Haushaltsjahres: IST-Überschuss Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr SOLL-Abgang Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,89 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,98 Einnahmenabstattung ,39 - Ausgabenabstattung ,59 = Kassen(fehl)bestand ,39 + Einnahmenrückstände ,98 = Zwischensumme ,56 - Ausgabenrückstände , ,98 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,98 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 12 12

13 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,40 Zwischensumme , , , ,40 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Istfehlbetrag - AOHH: , , , Sollüberschuss - AOHH: , , , Sollfehlbetrag - AOHH: , , , ,18 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , ,58 Ergebnisse des Haushaltsjahres: IST-Überschuss IST-Abgang SOLL-Überschuss Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,89 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) ,20(-) ,06(+) ,14(-) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,81 Summe A , , ,67 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,75 Jahresergebnis , , ,08 Summe B (= Se. A) , , ,67 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 13 13

14 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED , , , , Ankauf von Liegenschaften , , , , Ankauf und Verwertung NSW-Areal Betriebe der Wasserversorgung Abwasserbeseitigung diverse , , ,39 Zwischensumme , , , , , , Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Istüberschuss - AOHH: , , , Soll-Überschüsse , , , , Sollfehlbetrag - AOHH: , , ,18 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , Ergebnisse des Haushaltsjahres: IST-Überschuss Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr SOLL-Abgang Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,89 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,98 Einnahmenabstattung ,39 - Ausgabenabstattung ,59 = Kassen(fehl)bestand ,39 + Einnahmenrückstände ,98 = Zwischensumme ,56 - Ausgabenrückstände , ,98 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,98 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 14 14

15 Gedruckt am: Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED , , , , Ankauf von Liegenschaften Ankauf und Verwertung NSW-Areal , , , , Betriebe der Wasserversorgung Abwasserbeseitigung diverse Zwischensumme , , , ,40 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Istfehlbetrag - AOHH: , , , Sollüberschuss - AOHH: , , , Sollfehlbetrag - AOHH: , , , ,18 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , ,58 Ergebnisse des Haushaltsjahres: IST-Überschuss IST-Abgang SOLL-Überschuss Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,89 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) ,20(-) ,06(+) ,14(-) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,81 Summe A , , ,67 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,75 Jahresergebnis , , ,08 Summe B (= Se. A) , , ,67 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 15 15

16 Gemeindekennziffer Gemeinde Bezirk Neunkirchen I. Querschnitt Rechnungsquerschnitt 2013 Anlage 5b Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe o + aoh , , , , , , , , , ,97 davon Summe ohne A A , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,

17 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung aktivierungsfähiger Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe o + aoh , , , , ,98 davon A , ,00 Summe ohne A , , , ,98 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , , , , , , , , ,18 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,

18 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe d Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe o + aoh davon A Summe ohne A , , , , , , , , ,32 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführung an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 293,67 86,25 207, , , , , , , , ,44 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,12 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und , , ,03 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 18 18

19 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,15 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' ,97 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,82 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,81 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe ,24 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe ,32 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,37 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,75 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,38 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,24 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,37 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe

20 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Vertretungskörper und allg. Verwaltung 2/ Pensionssicherungsanteile 7.269, , , ,17 2/ Einbehalt DGB Bgm.(SVA gew.wirtsch) 6.910, , , , Vertretungskörper und allg. Verwaltung , , , , Gewählte Gemeindeorgane , , , , Zentralamt Hauptverwaltung 2/ Erloese Drucksortenverkauf Hundemarken 102,00 102,00 102, ,00 2/ Erlöse Vervielfältigungen 488,30 488,30 488, ,70 2/ Verwaltungskosten Beiträge Wasserversorgung , , , ,74 2/ Verwaltungskosten Beiträge Müllbeseitigung , , , ,04 2/ Verwaltungskosten Beitr. Abwasserbeiseitigung , , , ,76 2/ Verwaltungskosten Beiträge E-Betrieb 5.798, , ,00 2/ Verwaltungskosten Beiträge Bestattung , , ,00 2/ Verwaltungskosten Beiträge Kommunalservice 3.609, , ,00 2/ Rechtskostenersatz / Portorückersatz 173,87 173,87 173, ,13 2/ Fahrtkostenrückersatz 1.283, , , ,00 2/ Verwaltungskosten Abfallbehandlung 8.829, , , ,81 2/ Miete u. Betriebsk. Post- u. Telegrafenamt 339,92 339,92 339, ,92 2/ Betriebskosten Leaderbüro 1.778, , , ,30 2/ Ant. Benützungsk. Staatsbürgerschaftsverband 1.484, , , , , ,76 2/ Ant. Benützungskosten Standesamt 5.147, , , , , ,59 2/ Sonstige Einnahmen 56,00 56,00 56, ,00 2/ Versicherungen f. Gutschrift 2.732, , , ,82 2/ Ersätze AMS Altersteilzeit 1.473, , , ,38 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 20 20

21 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Vertretungskörper und allg. Verwaltung 1/ Reisegebühren 913,75 913,75 913, ,25 1/ Kollektivunfallversicherung Funktionäre 743,70 743,70 743, ,70 1/ Bezüge Organe , , , ,07 1/ Pensionslasten 102,52 102,52 102,52-102,52 1/ DGB z. soz. Sicherheit Mandatare 7.473, , , ,90 1/ DGB z. soz. Sicherheit Bürgermeister , , , ,84 1/ Pensionslasten 615,31 615,31 615, , Vertretungskörper und allg. Verwaltung , , , , , Gewählte Gemeindeorgane , , , , , Zentralamt Hauptverwaltung 1/ Umbau Büros Rathaus , , , , , ,10 1/ Ankauf Amtsausstattung / Ankauf Reinigungsgeräte 319,20 319,20 319, ,20 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.424, , , ,60 1/ Treibstoffe 186, , , ,43 352, ,30 1/ Reinigungsmittel 1.832, , , ,90 1/ Büromittel 296, , , ,95 153, ,23 1/ Druckwerke 113, , , , ,54 1/ Vervielfältigungen 2.289, , ,93 492, ,41 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 807,00 807,00 807, ,00 1/ Geldbezüge Beamte d. Verwaltung , , , ,32 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete , , , ,75 1/ Abfertigung , , , ,87 1/ Geldbezüge vertragl. Arbeiter , , , ,96 1/ Geldbezüge Angestellte (Aushilfen) 3.397, , , ,80 1/ Sachbezüge Vertragsbedienstete I 399,66 399,66 399, ,66 1/ Sachbezüge Vertragsbedienstete II 229,17 229,17 229, ,17 1/ Reisegebühren 2.444, , , ,99 1/ Mehrleistungsvergütungen 1.460, , , ,83 1/ Diverse Zulagen 762,12 762,12 762, ,88 1/ Dienstjubiläum 7.665, , , ,81 1/ Fahrtkostenvergütung 517,70 517,70 517, ,70 1/ Fehlgeldentschädigung 223,80 223,80 223, ,20 1/ DGB AF Beamte 3.635, , , ,73 1/ DGB z. AF Fam. Beihilfen Vertragsbedienstete , , , ,46 1/ DGB u. AF Fam. Beihilfen Aushilfen 152,90 152,90 152, ,90 1/ DGB z. Soz. Sicherheit Beamte 2.576, , , ,65 1/ DGB z. soz. Sicherheit Vertragsbedienstete , , , ,16 1/ DGB z. soz. Sicherheit Aushilfen 3.020, , , ,64 1/ DGB Mitarbeitervorsorgekasse 2.561, , , ,09 1/ Strom 9.700, , , ,32 1/ Lieferung Wärme , , , ,30 1/ Instandhaltung Gebäude 764,94 343, , , ,43 1/ Instandhaltung Maschinen u. Geräte 230,63 230,63 230, ,37 1/ Instandhaltung Fahrzeuge 1.202, , , ,22 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 21 21

22 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Hauptverwaltung , , , , , , , Zentralamt , , , , , , , Personalamt Personalamt 2/ Sonstige Ersätze 129,00 129,00 129, ,00 2/ Aufwandsentschädigung f. Personalverr. 940,53 31,28 971,81 971,81 31, Personalamt 940,53 160, , , , Personalamt 940,53 160, , , , Hilfsamt Hilfsamt rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 22 22

23 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Instandhaltung Büroeinrichtung 344, , , , ,99 1/ Porto , , , ,06 1/ Telefon, Telegraf, Telex 180, , , ,27 55, ,19 1/ Rechtskosten 1.108, , , ,04 1/ Beratungskosten 7.804, , , , ,11 1/ Versicherungen Gebäude 5.728, , , ,23 1/ Versicherungen Fahrzeuge 3.423, , , ,63 1/ Haftpflichtversicherung 9.706, , , ,39 1/ Sonstige Versicherungen 480,55 480,55 480, ,45 1/ Miete Betriebsobjekte 2.059, , , ,79 1/ Miete Frankiermaschine 3.602, , , ,88 1/ Leasingrate Kopierer , , , ,15 1/ Leasingrate Telefonanlage 2.471, , , ,34 1/ Kehrichtgebühren 3.189, , , ,91 1/ Wassergebühren 662,37 662,37 662, ,63 1/ Kanalbenützungsgebühr 3.617, , , ,05 1/ Sicherheitsfachkraft 335,90 335,90 335,90-335,90 1/ Budgetanalyse, Sachkostenoptimierung , , , ,36 1/ Sonstige Ausgaben Hauptverwaltung , , , , , , , Zentralamt , , , , , , , Personalamt Personalamt 1/ Aufrüstung EDV / Zeiterfassungssystem / Büromittel 115,65 115,65 115, ,35 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete , , , ,73 1/ Sachbezüge f. Vertragsbedienstete I / Reisegebühren 342,26 342,26 342, ,74 1/ DBG z. AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete 3.437, , , ,90 1/ DGB z. soz. Sicherheit Vertragsbedienstete , , , ,71 1/ Wartungskosten LV-Programm 1.188, , , , , ,80 1/ Leistung an Gemeindepensionsverband , , , ,60 1/ Pensionslasten 6.443, , , , Personalamt 1.188, , , , , , , Personalamt 1.188, , , , , , , Hilfsamt Hilfsamt 1/ Büromittel / Geldbezüge Vertragsbedienstete , , , ,93 1/ Sachbezüge f. Vertragsbedienstete I / Reisegebühren 45,46 45,46 45, ,54 1/ Fehlgeldentschädigung 249,91 249,91 249, ,09 1/ DGB z. AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete 781,17 781,17 781, ,83 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 23 23

24 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Hilfsamt 012 Hilfsamt 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit 2/ Erlöse Inserate , , , , Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit , , , , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit , , , , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 2/ Verwaltungskostenrückersätze Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Repräsentation Repräsentation rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 24 24

25 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ DGB z. soz. Sicherheit Vertragsbedienstete 3.434, , , ,10 1/ DGB Mitarbeitervorsorgekasse 210,17 210,17 210, , Hilfsamt , , , ,56-509, Hilfsamt , , , ,56-509, Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 14,98 14,98 14, ,02 1/ Druckwerke 3.891, , , , , ,88 1/ Wartung Homepage / Zustellung Gemeindestube / Porto 3.900, , , ,65 1/ Beiträge an WNTV Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit 5.291, , , , , , , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 5.291, , , , , , , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Ausbau EDV Anlage , , , , , ,97 1/ Büromittel 6,89 6,89 6, ,11 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete , , , ,97 1/ Geldbezüge Aushilfen , , , ,34 1/ Sachbezüge VB Verwaltung / Reisegebühren 117,28 117,28 117, ,72 1/ Mehrleistungsvergütungen 3.932, , , ,60 1/ DGB z. AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete 3.550, , , ,69 1/ DGB. z. AF Fam. Beihilfen Aushilfen 475,77 475,77 475, ,23 1/ DGB z. soz. Sicherheit Vertragsbedienstete , , , ,32 1/ DGB z. Soz. Sicherheit Aushilfen 4.491, , , ,23 1/ DGB Mitarbeitervorsorgekasse 399,11 399,11 399, ,89 1/ Instandhaltung EDV Anlage 259, , , , ,28 1/ Internetgebühren 2.360, , , ,83 1/ Versicherungen / KimElak 4.011, , , , ,98 1/ Stammportalgebühren 2.311, , , ,47 1/ Schulungskosten 96,12 96,12 96, , Elektronische Datenverarbeitung , , , , , , , Elektronische Datenverarbeitung , , , , , , , Repräsentation Repräsentation 1/ Repräsentationsausgaben 399, , , ,08 666, ,98 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 25 25

26 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Repräsentation 019 Repräsentation 022 Standesamt Standesamt 2/ Rückersatz Personalkosten , , , , Standesamt , , , , Standesamt , , , , Einwohneramt Einwohneramt Einwohneramt 023 Einwohneramt 024 Wahlangelegenheiten Wahlamt 2/ Rückersätze Bund 6.126, , , ,88 2/ Rückersätze Land 6.156, , , ,66 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 26 26

27 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Repräsentation 399, , , ,08 666, , Repräsentation 399, , , ,08 666, , Standesamt Standesamt 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete , , , ,59 1/ Amtsaushilfen 8.376, , , ,61 1/ Sachbezüge Vertragsbedienstete I 1.404, , , ,30 1/ Reisegebühren 147,12 147,12 147, ,88 1/ Mehrleistungsvergütungen 1.882, , , ,33 1/ Kommissionsgebühren / Fehlgeldentschädigung 671,40 671,40 671, ,60 1/ DGB z. AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete 6.957, , , ,62 1/ DGB z. soz. Sicherheit Vertragsbedienstete , , , ,44 1/ Kostenbeitrag an Verband , , , ,88 1/ Treuegeld 1.842, , , , Standesamt , , , ,80-76, Standesamt , , , ,80-76, Einwohneramt Einwohneramt 1/ Büromittel 228,53 228,53 228, ,47 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete , , , ,21 1/ Abfertigung , , , ,76 1/ Reisegebühren 63,81 63,81 63, ,19 1/ Dienstjubiläum , , , ,92 1/ DGB z. AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete 3.031, , , ,23 1/ DGB z. soz. Sicherheit Vertragsbedienstete , , , ,18 1/ DGB Mitarbeitervorsorgekasse 173,69 173,69 173,69-173,69 1/ Instandhaltung sonst. Anlagen 553, , , , , Einwohneramt 553, , , , , , Einwohneramt 553, , , , , , Wahlangelegenheiten Wahlamt 1/ Edv Ausstattung / Amtsausstattung / Büromittel / Landtagswahlen , , , ,34 1/ Nationalratswahlen , , , ,88 1/ Volksbefragung , , , ,40 1/ Instandh. Maschinen u. masch. Anlagen 1.053, , , ,91 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 27 27

28 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Wahlamt , , , , , Wahlangelegenheiten , , , , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 2/ Rückersätze Personalkosten , , , , Staatsbürgerschaft , , , , Staatsbürgerschaft , , , , Bauamt Bauverwaltung 2/ Rückersätze Kanzleiaufwand 42,48 42,48 42, ,52 2/ Rückersätze Sachverständigen 2.431, , , , Bauverwaltung 2.474, , , ,52-57, Bauamt 2.474, , , ,52-57, Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Sonstige Massnahmen rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 28 28

29 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Wahlamt , , , , , Wahlangelegenheiten , , , , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete , , , ,04 1/ Sachbezüge 251,34 251,34 251,34-251,34 1/ Reisegebühren 238,52 238,52 238, ,48 1/ Fehlgeldentschädigung 223,80 223,80 223, ,20 1/ DGB z. AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete 1.414, , , ,81 1/ DGB z. soz. Sicherheit Vertragsbedienstete 6.177, , , ,34 1/ DGB Mitarbeitervorsorgekasse 465,61 465,61 465, ,39 1/ Kostenbeitrag an Verband , , , ,73 1/ Leistung Gemeindepensionsverband , , , , Staatsbürgerschaft , , , ,42-251, Staatsbürgerschaft , , , ,42-251, Bauamt Bauverwaltung 1/ Amtsausstattung / Ausbau EDV-Arbeitsplätze 328,04 328,04 328, ,96 1/ Nachschaffung v. Instrumenten u. Behelfen / Büromittel 230,18 230,18 230, ,82 1/ Druckwerke 372,74 372,74 372, ,74 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete , , , ,30 1/ SACHBEZÜGE 448,90 448,90 448,90-448,90 1/ Reisegebühren 913,78 913,78 913, ,78 1/ Diverse Zulagen , , , ,64 1/ Dienstjubiläum 7.185, , , ,40 1/ Fahrtkostenverguetung 455,04 455,04 455, ,96 1/ DGB z. AF f. Fam. Beihilfen für Vertragsbedienst , , , ,81 1/ DGB z. soz. Sicherheit der Vertragsbediensteten , , , ,98 1/ Instandhaltung EDV 598, , , , ,32 1/ Instandhaltung Büroeinrichtung 504,81 7,99 512,80 512, ,01 1/ Öffentliche Abgaben / Gebühren f. Kommissionen 41,40 41,40 41, ,60 1/ Planungs- und Vermessungskosten , , , ,77 1/ Kosten für Sachverständige Bauverwaltung , , , , , , Bauamt , , , , , , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Sonstige Massnahmen rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 29 29

30 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (Soll - VA) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Sonstige Massnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi 061 Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 080 Pensionen Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 2/ Arbeitnehmeranteile Beamte , , , , Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) , , , , Pensionen , , , , Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbild. rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 30 30

31 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) (VA - Soll) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Mitgliedsbeiträge an div. Vereine u. Organisatioe 135, , , , ,00 1/ Mitgliedsbeitrag an österr. Städtebund 1.944, , , ,06 1/ Mitgliedsbeitrag an Gde-Vertreterverb , , , ,76 1/ Beitrag f. kommunalpolitische Tätigkeit 8.910, , , ,80 1/ Leader-Region Nö Süd , , , ,12 1/ Mitgliedsbeitrag Verein Psychosoz. Zentrum 72,67 72,67 72, ,33 1/ Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis 2.505, , , ,26 1/ Mitgliedsbeitrag an Verband NÖ. Dorferneuerung 25,00 25,00 25, ,00 1/ Mitgliedsbeitrag Stadterneuerung / Mitgliedsbeitrag REV Industrieviertel 7.142, , , ,01 1/ Beitrag an Tierschutzverein Sonstige Massnahmen 135, , , , , , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi 135, , , , , , Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 1/ Bildungszulage Mandatare / Diverse Subventionen Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrengaben anlässl. v. Jubil., Hochz. usw. 225, , , ,55 266, , Ehrungen und Auszeichnungen 225, , , ,55 266, , Ehrungen und Auszeichnungen 225, , , ,55 266, , Pensionen Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 1/ Leistung an Pens. Verb. f. Hoheitsverwaltung , , , ,14 1/ Treuegeld , , , , Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) , , , ,14-339, Pensionen , , , ,14-339, Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbild. 1/ Kosten f. Kurse u. Schulungen 2.804, , , , ,55 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 31 31

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