JAHRESABSCHLUSS. Gabriele Nawrot Steuerberaterin. Wangenheimstr Berlin. zum 31. Dezember 2015

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1 Gabriele Nawrot Steuerberaterin Wangenheimstr Berlin JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2015 Cringle GmbH Entwicklung und techn. Betrieb von Plattformen Hardenbergstraße Berlin Finanzamt: Berlin für Körperschaften I Steuer-Nr: 27/254/32917

2 Blatt 1 Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung sowie Anhang - der Firma Cringle GmbH Entwicklung und techn. Betrieb von Plattformen für das Geschäftsjahr vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungsund Bewertungsmethoden. Berlin, den 14. April 2016 Gabriele Nawrot Steuerberaterin

3 BILANZ Blatt 2 AKTIVA 31. Dezember 2015 PASSIVA zum EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 8.768, ,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.139, ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.905,32 0,00 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,31 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,12 C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag , ,54 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Verlustvortrag , ,00- III. Jahresfehlbetrag , ,54- nicht gedeckter Fehlbetrag , ,54 buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00 B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.267,87 0,00 2. sonstige Rückstellungen 6.218, , ,13 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,87 77,88 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 804,87 (EUR 77,88) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 137,70 21,00 - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 31,00 (EUR 21,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137,70 (EUR 21,00) 3. sonstige Verbindlichkeiten , , ,96 - davon aus Steuern EUR 4.866,83 (EUR 3.617,83) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.333,78 (EUR 9.286,63) , , , ,97 Berlin, den 14. April 2016

4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse 2.012,65 20,09 2. Gesamtleistung 2.012,65 20,09 3. sonstige betriebliche Erträge a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,00 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,20 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,37 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.787, ,32 6. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten , ,30 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 693,44 206,38 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 5.667,21 688,90 ad) Werbe- und Reisekosten ,48 348,54 ae) Kosten der Warenabgabe , ,10 af) verschiedene betriebliche Kosten , ,15 b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 2.628, ,37 0,00 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,77 0,01 Übertrag , ,16-

5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,16-8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,38 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5,82 0, Jahresfehlbetrag , ,54

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software 8.768, ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 Betriebsausstattung 2.139, ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1460 Zweifelhafte Forderungen 1.905,32 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 1363 Bankverrechnungskonto ZA zu ,00 0, Postbank Visa 8,69 243, Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) 1.666, , Kautionen 1.000,00 0, Forderg. ggü. Zahlungspflichtigen ,00 26, Ford.Verr.Kto.Zahlungspflichtigen ,82 0, Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 952, ,45 0, Abziehbare Vorsteuer 7% 15,95 0, Abziehbare Vorsteuer 19% , , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 793,86 130, Umsatzsteuer 19% 355,76-3, Umsatzsteuervorauszahlungen 0, , Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 793,86-130, Umsatzsteuer laufendes Jahr 0, , Umsatzsteuer Vorjahr 0, ,40 0,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1100 Bank (Postbank) , , DKB ,00 917, DKB ,68 0, DKB ,07 0, DKB ,39 0, DKB , ,25 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag , ,54 Summe Aktiva , ,97

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Verlustvortrag 868 Verlustvortrag vor Verwendung , ,00- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,54- nicht gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag , ,54 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1358 Ford.ggü.Zahlg.Pfl ,55-0, Verr.Kto.ggü.Zahlg.Pfl , ,87 0,00 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen 3.718, , Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.500, , ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 650 IBB ,00 0, DKB ,39 0, DKB ,00 9, DKB ,00 67, Bln. Volksbank 587, ,87 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 804,87 (EUR 77,88) 1200 DKB DKB DKB Bln. Volksbank Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1611 Verbindl.ggü.Zahlungspflichtigen ,70 0, Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J 31,00 137,70 21,00 davon gegenüber Gesellschaftern EUR 31,00 (EUR 21,00) 1651 Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137,70 (EUR 21,00) 1611 Verbindl.ggü.Zahlungspflichtigen Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J Übertrag , ,01

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,01 sonstige Verbindlichkeiten 1360 Geldtransit 0,00 10, Bankverrechnungskonto ZA zu ,63 0, Verb.ggü.Zahlungsempfänger ,00 2, Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 0, , Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J) , , Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 2.449,32 742, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 4.866, , ,83 davon aus Steuern EUR 4.866,83 (EUR 3.617,83) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.333,78 (EUR 9.286,63) 1360 Geldtransit 1363 Bankverrechnungskonto ZA zu Verb.ggü.Zahlungsempfänger Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Summe Passiva , ,97

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse 8010 Ertrag aus Rücklastschriftgebühren 108,68 0, Erlöse Mahngebühren 31,50 0, Erlöse 19% USt 13,78 20, Erlöse 19% USt 1.858, ,65 0,00 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2743 Investitionszuschüsse , ,00 Löhne und Gehälter 4120 Gehälter , , Geschäftsführergehälter , , IBB Förderung "Innovationsassistent" , , Aushilfslöhne 1.350,00-0, Pauschale Steuern Minijobber 27, ,96-0,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 150, ,45-0,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4822 Abschreibung immaterielle VermG 1.558,00-464, Abschreibungen auf Sachanlagen 1.182,00-222, Sofortabschreibung GWG 1.047, ,28-876,79- Raumkosten 4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter , ,30- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4380 Beiträge 180,00-80, Sonstige Abgaben 494,94-121, Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 18,50-693,44-4,50- Reparaturen und Instandhaltungen 4806 Software as a Service 4.193,22-0, Server 1.473, ,21-688,90- Werbe- und Reisekosten 4600 Werbekosten 5.537,73-271, Onlinemarketing 466,96-0, Repräsentationskosten 468,73-0, Reisekosten Arbeitnehmer 0,00 77, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 3.431,00-0, Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 312,92-0,00 Übertrag , , ,92-

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , ,92- Werbe- und Reisekosten 4670 Reisekosten Unternehmer 57, ,48-0,00 Kosten der Warenabgabe 4780 Transaktionskosten mr nexnet , , DKB Kontogebühren 437,69-248, Verifizierungskosten 119, ,73-6,85- verschiedene betriebliche Kosten 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.000,00-257, Porto 30,45-32, Telefon 3.289,90-832, Telefax und Internetkosten 82,81-246, Bürobedarf 188,56-200, Zeitschriften, Bücher 0,00 3, Rechts- und Beratungskosten , , Buchführungskosten 5.477, , Abschluss- und Prüfungskosten 2.612, , Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 50,00-669, Nebenkosten des Geldverkehrs 509,01-91, Sonstiger Betriebsbedarf 225,17-11, Werkzeuge und Kleingeräte 0, ,04-132,77- Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 2400 Forderungsverluste 2.628,47-0,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,77 0,01 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 0,13-0, Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , , ,33- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2213 Kapitalertragsteuer 25% 5,82-0,00 Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,54-

11 Blatt 10 ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2015 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Anschaffungs-, Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten EDV-Software 8.790, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Summe immaterielle Vermögensgegenstände 8.790, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung 3.543,53 0,00 0,00 0, ,53 0, ,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 876, ,28 0,00 0, ,07 0,00 0, , ,28 0,00 0, ,60 0, ,00 Summe Sachanlagen 4.420, ,28 0,00 0, ,60 0, ,00 Summe Anlagevermögen , ,28 0,00 0, ,60 0, ,00

12 Cringle GmbH, Berlin Anhang Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Cringle GmbH für das Geschäftsjahr 2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach den Größenklassen des 267 HGB auf. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ( 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller Risiken bewertet und mit dem Nennwert, bzw. dem niedrigeren beilzulegenden Wert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zur Sicherstellung der Liquidität h erhalten (vgl. Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren). Die Darlehensvereinbarungen beinhalten einen qualifizierten Rangrücktritt seitens der Darlehensgeber. S e ite 1

13 Sonstige Angaben Im Geschäftsjahr waren Frane Bandov und Joschka Friedag zu Geschäftsführern bestellt. Außer den Geschäftsführern waren im Jahr 2015 keine weiteren Organe bestellt. Im Geschäftsjahr 2015 waren durchschnittlich 9 Arbeitnehmer beschäftigt. S e ite 2

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