JAHRESABSCHLUSS. Diplom-Kaufmann Dr. Hans-Dieter Feuerlein Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Kaarster Str Neuss. zum 31.

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1 Diplom-Kaufmann Dr. Hans-Dieter Feuerlein Wirtschaftsprüfer Steuerberater Kaarster Str Neuss JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2007 Kunstcafe EinBlick gemeinnütz. GmbH Cafe - Integrationsfirma Alte Heerstr Kaarst Finanzamt: Neuss II Steuer-Nr:

2 Blatt 1 Bescheinigung Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers Kunstcafe EinBlick gemeinnütz. GmbH Cafe - Integrationsfirma erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags. Neuss, den 28. November 2008 Diplom-Kaufmann Dr. Hans-Dieter Feuerlein Wirtschaftsprüfer Steuerberater

3 BILANZ Blatt 2 AKTIVA 31. Dezember 2007 PASSIVA zum Euro Euro Euro A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital , ,00 - davon eingefordert Euro 2.000,00 (Euro 2.000,00) B. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , ,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.802, , ,00 C. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.667, ,80 2. sonstige Vermögensgegenstände 785, ,80 805,00 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,01 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.571, ,50 A. Eigenkapital Euro Euro Euro I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnrücklagen 1. andere Gewinnrücklagen , ,58 III. Bilanzverlust , ,26- B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 1.336,98 68,03 2. sonstige Rückstellungen 1.877, , ,50 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.103,79 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.103,79 (Euro 0,00) 2. sonstige Verbindlichkeiten 1.836, , ,46 - davon aus Steuern Euro 1.836,67 (Euro 1.423,40) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 405,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.836,67 (Euro 1.985,79) , , , ,31

4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro 1. Umsatzerlöse ,17 100, ,71 2. sonstige betriebliche Erträge ,50 62, ,82 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,53 30, ,56 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,13 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,83 87, ,11 - davon für Altersversorgung Euro 6.060,00 (Euro 3.553,00) 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 7.702,12 5, ,36 6. sonstige betriebliche Aufwendungen ,07 41, ,31 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 167,16 0,11 37,43 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 960,00 0, ,19 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.337,72-3, , sonstige Steuern 79,51 0,05 10, Jahresfehlbetrag 5.417,23 3, , Verlustvortrag aus dem Vorjahr ,26 35, , Bilanzverlust ,49 39, ,26

5 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 801 Ausstehende Einlage nicht eingefordert , , Ausstehende Einlagen eingefordert 2.000, , ,00 davon eingefordert Euro 2.000,00 (Euro 2.000,00) 810 Ausstehende Einlagen eingefordert Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 176 Außenanlagen 1.662, , Umbauten , , ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 410 Geschäftsausstattung 8.802, , Geringwertige Wirtschaftsgüter 0, ,00 0,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 1.667, ,80 sonstige Vermögensgegenstände 1360 Geldtransit 785,00 805,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 1.219,52 468, Sparka Kaarst-Bt , , Bank für Sozialwirtschaft 7.958, , ,16 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.571, ,50 Summe Aktiva , ,31

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 andere Gewinnrücklagen 855 Andere Gewinnrücklagen , ,58 Bilanzverlust Bilanzverlust , ,26- Steuerrückstellungen 955 Steuerrückstellungen 1.227,77 0, Umsatzsteuer nicht fällig 7% 109, ,98 68,03 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen 1.877, ,50 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 3.103,79 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.103,79 (Euro 0,00) 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1570 VSt aus Lstg von Landwirten 123,93-11, Abziehbare Vorsteuer 7% 1.894, , Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 7% 583,17-501, Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 16% 0,00 51, Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19% 310,69-0, Abziehbare Vorsteuer 16% 243, , Abziehbare Vorsteuer 19% 5.809,35-0, Verrgkto. Förderverein 0, , Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 0,00 157, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 295,80 738, Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 0,00 405, Umsatzsteuer 7% , , Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 583,17 501, Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 16% 0,00 54, Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19% 310,69 0, Umsatzsteuer 16% 0, , Umsatzsteuervorauszahlungen 2.910, , Umsatzsteuer laufendes Jahr 813, , Umsatzsteuer Vorjahr 632, ,67 857,89- davon aus Steuern Euro 1.836,67 (Euro 1.423,40) 1570 VSt aus Lstg von Landwirten 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 1572 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 7% 1573 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 16% 1574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19% 1575 Abziehbare Vorsteuer 16% Übertrag , ,31

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Übertrag , ,31 davon aus Steuern Euro 1.836,67 (Euro 1.423,40) 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1771 Umsatzsteuer 7% 1772 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 1773 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 16% 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19% 1775 Umsatzsteuer 16% 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 1790 Umsatzsteuer Vorjahr davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 405,00) 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.836,67 (Euro 1.985,79) 1570 VSt aus Lstg von Landwirten 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 1572 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 7% 1573 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 16% 1574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19% 1575 Abziehbare Vorsteuer 16% 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1771 Umsatzsteuer 7% 1772 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 1773 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 16% 1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19% 1775 Umsatzsteuer 16% 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 1790 Umsatzsteuer Vorjahr Summe Passiva , ,31

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Umsatzerlöse 8300 Erlöse 7% USt , , Erlöse 19% USt 0, , ,11 sonstige betriebliche Erträge 2742 Versicherungsentschädigungen 10,00 0, Aufwandszuschüsse , , Spenden , , Sachbezüge 7% USt , , ,19 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3200 Wareneingang 1.758,53-676, Wareneinsatz 7% Vorsteuer , , Wareneinsatz 19% 7.401, , EG-Erwerb 7% Vorsteuer und 7% USt 8.330, , EG-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt 1.635,18-320, Wareneingang 10,7% Vorsteuer 536, ,53-0,00 Löhne und Gehälter 4120 Gehälter , , Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl , , Pauschale Steuer für Aushilfen 48, ,34-48,00- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.757,85-458, Aufwendungen für Altersversorgung 6.060, , ,00- davon für Altersversorgung Euro 6.060,00- (Euro 3.553,00-) 4165 Aufwendungen für Altersversorgung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 6.964, , Sofortabschreibung GWG 738, ,12-0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 2010 Betriebsfremde Aufwendungen 0, , Periodenfremde Aufwendungen 0,00 360, Miete , ,00- Übertrag , , ,78

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , ,78 sonstige betriebliche Aufwendungen 4240 Gas, Strom, Wasser 4.896, , Reinigung 751,85-664, Dekoration 0,00 4, Versicherungen 989,78-205, Beiträge 447,54-407, Sonstige Abgaben 1.200,30-352, Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 4,50-152, Kfz-Versicherungen 1.267,05-0, Laufende Kfz-Betriebskosten 83,67-12, Garagenmieten 300,00-0, Werbekosten 851, , Dekomaterial 202,41-403, Repräsentationskosten 252,32-175, Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. 966,47-581, Mietleasing 1.231, , Sonstige betriebliche Aufwendungen 275, , Porto 140,96-81, Telefon 394,76-444, Bürobedarf 146,23-249, Zeitungen/-schriften 422,39-450, Fortbildungskosten 25,00-0, Rechts- und Beratungskosten 3.231, , Mieten für Einrichtungen 0,00 6, Nebenkosten des Geldverkehrs 322,92-290, Betriebsbedarf 5.229, , Werkzeuge und Kleingeräte 147, ,07-0,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 167,16 37,43 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 960, ,19- sonstige Steuern 2285 Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern 82,47-10, Auflösung Rückstellung s. Steuern 2,96 79,51-0,00 Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 5.417, ,30 Verlustvortrag aus dem Vorjahr 2868 Verlustvortrag nach Verwendung , ,56- Bilanzverlust Bilanzverlust , ,26-

10 Blatt 9 KONTOKORRENT zum DEBITORENAUFSTELLUNG Debitoren mit Soll-Saldo Div. B 0,00 283, Div. P 1.667,80 0, Div. St 0, ,80 756, , ,80

11 Blatt 10 KONTOKORRENT zum KREDITORENAUFSTELLUNG Kreditoren mit Haben-Saldo Div. F 1.820,70 0, Div. H 415,55 0, Div. K 235,54 0, Div. P 298,95 0, Div. S 247,20 0, Div. W. X, Y 85, ,79 0, ,79 0,00

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