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2 BILANZ Blatt 1 AKTIVA 31. Dezember 2005 PASSIVA zum Euro Euro Euro Euro Euro Euro A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00 2. geleistete Anzahlungen , , ,38 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,18 2. fertige Erzeugnisse und Waren , ,00 3. geleistete Anzahlungen 1.681, ,85 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,82 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,01 III. Wertpapiere 1. sonstige Wertpapiere , ,56 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,10 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.641, ,15 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnvortrag , ,74 III. Jahresüberschuss , ,59 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0, ,40 C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen , ,64 2. sonstige Rückstellungen , , ,00 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,09 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,68 (Euro ,09) 2. sonstige Verbindlichkeiten , , ,74 - davon aus Steuern Euro 9.752,54 (Euro 5.335,32) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 5.758,18 (Euro 7.728,93) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,90 (Euro ,74) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 0,00 (Euro ,00) , , , ,20, den 15. Mai 2006

3 Blatt 2 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse , ,77 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3.132, ,00 3. Gesamtleistung , ,77 4. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 9.988,00 0,00 b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil , ,60 c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,71 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,53 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , ,27 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,78 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,58 - davon für Altersversorgung Euro 3.504,00 (Euro 600,00) Übertrag , ,92

4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro Übertrag , ,92 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs , ,11 - davon auf Grund steuerrechtlicher Vorschriften Euro 1.628,00 (Euro ,00) - davon außerplanmäßige Abschreibungen nach 253 (2) Satz 3 HGB Euro 0,00 (Euro ,00) 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten , ,13 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 5.625, ,62 ac) Reparaturen und Instandhaltungen , ,03 ad) Fahrzeugkosten 4.319, ,04 ae) Werbe- und Reisekosten , ,05 af) verschiedene betriebliche Kosten , ,08 b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.786, , ,80 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens , , sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.428, ,43 Übertrag , ,66

5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro Übertrag , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Jahresüberschuss , ,59, den 15. Mai 2006

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Geschäfts- oder Firmenwert 35 Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00 geleistete Anzahlungen 39 Anzahlungen immaterielle VermG , ,38 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 410 Laborgeräte , , Büroeinrichtung 8.386, , Einbauten , , GWG bis 410 Euro 0, ,00 0,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3970 Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe , ,18 fertige Erzeugnisse und Waren 7110 Fertige Erzeugnisse , ,00 geleistete Anzahlungen 1517 Geleistete Anzahlungen 16% Vorsteuer 1.681,02 0,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung , ,82 sonstige Vermögensgegenstände 1548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 1.683, , Abziehbare Vorsteuer 7% 32,33 52, Abziehbare Vorsteuer 16% , , Einfuhr-Umsatzsteuer , , Umsatzsteuer 16% , , Umsatzsteuervorauszahlungen 5.740, , Umsatzsteuer laufendes Jahr , , ,00 sonstige Wertpapiere 1348 Sonstige Wertpapiere , ,56 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 456,67 133, Sparkasse , , Commerzbank , , Variables Anlagekonto 0, , ,00 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.641, ,15 Summe Aktiva , ,20

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Gewinnvortrag 860 Gewinnvortrag vor Verwendung , ,74 Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,59 Sonderposten mit Rücklageanteil 947 Sopo mit Rücklageanteil 7g Abs.1 EStG 0, ,40 Steuerrückstellungen 957 Gewerbesteuerrückstellung , , Körperschaftsteuerrückstellung , , ,64 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen Instandhaltung bis 3 M ,00 0, Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 5.500, , ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , ,09 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,68 (Euro ,09) 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung ,00 0, Durchlaufende Posten 773,98 0, Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) , , Darlehen 0, , Darlehen 0, , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 9.752, , Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 5.758, , ,93 davon aus Steuern Euro 9.752,54 (Euro 5.335,32) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 5.758,18 (Euro 7.728,93) 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit Übertrag , ,20

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Übertrag , ,20 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,90 (Euro ,74) 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 1590 Durchlaufende Posten 1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 0,00 (Euro ,00) 1708 Darlehen Summe Passiva , ,20

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Umsatzerlöse 8120 Steuerfreie Umsätze 4 Nr. 1a UStG , , Steuerfreie EG-Lieferungen 4, 1b UStG , , Nicht steuerbare Umsätze Drittland , , Verkauf Leuchtstoffe 16 % USt , , Erlöse R & D 16 % USt , , sonstige Erlöse 16 % USt , , ,50 Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8980 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 3.132, ,00 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 2315 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert 12,00-0, Erlöse Sachanlageverkäufe 16% USt , ,00 0,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 2739 Erträge Auflösung SoPo Ansparabschreib , ,60 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2660 Erträge aus Kursdifferenzen 0,00 41, Miete Produktionsmittel , , Investitionszuschüsse , , Investitionszulage , , ,38 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3001 Betriebsstoffe 0, , Wareneingang 0, , Chemikalien, Gase, Leuchtstoffe 16 % USt , , Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer 117,85 439, Bezugsnebenkosten , , Zölle und Einfuhrabgaben 5.052, , Bestandsveränd.RHB-Stoffe , , ,76 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3100 Fremdleistungen , ,27- Löhne und Gehälter 4120 Gehälter , ,95- Übertrag , , ,33

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , ,33 Löhne und Gehälter 4124 Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells , , Tantiemen , , Krankengeldzuschüsse 2.682,29 0, Einarbeitungszuschuß 5.040, , Vermögenswirksame Leistungen 1.300, , Aushilfslöhne 0, , ,68- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2.101, , Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 1.262,63-889, Weiterbildung Arbeitnehmer 4.222, , Aufwendungen für Altersversorgung 3.504, ,43-600,00- davon für Altersversorgung Euro 3.504,00- (Euro 600,00-) 4165 Aufwendungen für Altersversorgung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4824 Abschr. Geschäfts- oder Firmenwert 0, , Apl. Abschreibungen immaterielle VermG 0, , Abschreibungen auf Sachanlagen , , Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen 0, , Sonderabschreibung, 7g Abs. 1 und , , Sofortabschreibung GWG 6.253, , ,43- davon auf Grund steuerrechtlicher Vorschriften Euro 1.628,00- (Euro ,00-) 4851 Sonderabschreibung, 7g Abs. 1 und 2 davon außerplanmäßige Abschreibungen nach 253 (2) Satz 3 HGB Euro 0,00 (Euro ,00-) 4826 Apl. Abschreibungen immaterielle VermG Übertrag , ,81

11 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen Raumkosten 4210 Miete , , Gas, Strom, Wasser 4.104,91-0, Gas, Strom, Wasser 0, , Reinigung 1.703,04-0, Reinigung 0, , Instandhaltung betrieblicher Räume 565,05-0, Instandhaltung betriebl. Räume 0, ,56-834,58- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 4.560, , Beiträge 1.065, ,35-595,36- Reparaturen und Instandhaltungen 4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch , , Wartungskosten für Hard- und Software 804, , ,36- Fahrzeugkosten 4595 Fremdfahrzeugkosten 4.319, ,04- Werbe- und Reisekosten 4610 Werbekosten 0, , Geschenke abzugsfähig 237,45-91, Bewirtungskosten 500, , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 385,44-611, Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 0,00 42, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten , , Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 4.362, , Reisekosten AN Übernachtungsaufwand , , Kilometergelderstattung Arbeitnehmer 1.426, ,97-194,20- verschiedene betriebliche Kosten 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 916,24-790, Bewirtung Büro 104,20-236, Porto 186,82-236, Telefon 1.070, , Internet 1.323, , Bürobedarf 3.364, , Zeitschriften, Bücher 18,51-359, Rechts- und Beratungskosten 2.153, , Patentanwalt 9.448, , Buchführungskosten 5.480, , Abschluss- und Prüfungskosten 6.816, , Mieten für Einrichtungen 5.615, ,35- Übertrag , , ,71

12 Blatt 11 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , ,71 verschiedene betriebliche Kosten 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 3.527, , Berufsbekleidung 922, , Werkzeuge und Kleingeräte 561, , Laborbedarf , , ,98- sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2150 Aufwendungen aus Kursdifferenzen 1.786, ,80- Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 2620 Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV , ,17 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 399, Zinserträge variables Anlagekonto 2.428, , ,97 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 3,95-0, Zinsen für Darlehen , , Zinsen 0, , ,09- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2200 Körperschaftsteuer , , Solidaritätszuschlag 2.196, , Zinsabschlagsteuer 4.185, , Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst. 230,14-271, Steuernachzahlg. VJ Einkommen und Ertrag 0,00 136, Gewerbesteuer , , ,00- Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,59

13 Blatt 12 KONTOKORRENT zum DEBITORENAUFSTELLUNG Debitoren mit Soll-Saldo MEE Mitsui , , OSApto Light 0,00 870, Toyoda Gosei 0, , Tridonic 0, , , , ,82

14 Blatt 13 KONTOKORRENT zum DEBITORENAUFSTELLUNG Debitoren mit Haben-Saldo Tridonic ,00 0, ,00 0,00

15 Blatt 14 KONTOKORRENT zum KREDITORENAUFSTELLUNG Kreditoren mit Haben-Saldo Alfa Aesar 0,00 216, Globalite 0, , Litec GbR , , Litec-LP GmbH , ,68 0, , ,09

16 Blatt 15 ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2005 Anschaffungs-, Anschaffungs-, Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen Herstellungs- kumulierte Abschreibungen Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen kosten kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Geschäfts- oder Firmenwert Geschäfts- oder Firmenwert ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1,00 2. geleistete Anzahlungen Anzahlungen immaterielle VermG ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Summe immaterielle Vermögensgegenstände ,38 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,38 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Laborgeräte , , ,00 0, , , , ,00 0, ,53 0, ,00 Büroeinrichtung , ,26 0,00 0, , , ,26 0,00 0, ,19 0, ,00 Einbauten , ,42 0,00 0, , , ,42 0,00 0, ,69 0, ,00 GWG bis 410 Euro 0, , ,85 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0, , , , ,85 0, ,41 0, ,00 Summe Sachanlagen , , ,85 0, , , , ,85 0, ,41 0, ,00 Summe Anlagevermögen , , ,85 0, , , , ,85 0, ,41 0, ,38

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