Inhaltsverzeichnis. Bescheinigung. Bilanz zum 31. Dezember Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember Anlagenspiegel zum 31.

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2 Inhaltsverzeichnis Bescheinigung Bilanz zum 31. Dezember 2011 Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2011 Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2011 Anlagenspiegel nach Konten zum 31. Dezember 2011 Gewinn- und Verlustrechnung 2009 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung 2009 Anhang 2009

3 Bescheinigung Vorliegender Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Lübeck& Kollegen Steuerberater

4 Blatt 3 BILANZ zum 31. Dezember 2011 AKTIVA EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.499,00 3,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,60 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,86 3. sonstige Vermögensgegenstände ,78 0, , ,46 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,02 C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.900,00 0, , ,48

5 Blatt 4 BILANZ zum 31. Dezember 2011 PASSIVA EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,32 III. Jahresüberschuss 0, ,54 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 0, ,68 2. sonstige Rückstellungen , , , ,68 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.041, ,23 2. sonstige Verbindlichkeiten 3.149, , , , , ,48

6 Blatt 5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,17 2. sonstige betriebliche Erträge 790,85 0,03 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 31,62-4,72- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , ,28 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.355, , , ,54 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 658,58 0,00 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,63 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 673,53 93,67 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,42 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0, , auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne ,44 0, Jahresüberschuss 0, ,54

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 655 EDV-Hardware 1.499,00 3,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1200 Forderungen aus Lieferungen u.leistung , ,60 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3400 Verb.gegenüber verb UN SWL AG , ,86 sonstige Vermögensgegenstände 1435 Steuerüberzahlungen ,00 0, Körperschaftsteuerrückforderung ,78 0, ,78 0,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1600 Kasse 0,00 407, Bank Schilling , , Bank Schilling , , , ,02 Rechnungsabgrenzungsposten 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.900,00 0,00 Summe Aktiva , ,48

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Gezeichnetes Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital , ,00 Kapitalrücklage 2920 Kapitalrücklage , ,32 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 0, ,54 Steuerrückstellungen 3035 Gewerbesteuerrückstellung 4 Abs. 5b 0, , Körperschaftsteuerrückstellung 0, ,68 0, ,68 sonstige Rückstellungen 3070 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 4.000, , , ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 9.041, ,23 sonstige Verbindlichkeiten 1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 5.745,24-65, Abziehbare Vorsteuer 19% , , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 448, , Umsatzsteuer 19% , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ ,00-0, Umsatzsteuer laufendes Jahr 2.548, , , ,71 Summe Passiva , ,48

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse 4336 Nicht steuerbare s. Leistung 18b UStG ,00 0, Erlöse aus Leistungen nach 13b UStG 0, , Erlöse 19% USt , , , ,17 sonstige betriebliche Erträge 4835 Sonstige betriebl. regelm. Erträge 0,00 0, Erträge aus der Währungsumrechnung 104,26 0, Erträge Auflösung von Rückstellungen 484,29 0, Periodenfremde Erträge 202,30 0,00 790,85 0,03 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 31,62 4,72 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5900 Fremdleistungen , ,00- Löhne und Gehälter 6020 Gehälter , , Beiträge Künstlersozialkasse 4.598,05-0, Lohnabrechnungsgebühren 621,00-318, , ,00- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 6.627, , Ges. soz. Aufwendungen/Umlagen 775,32-184, Erstattung Lohnfortzahlung 65,33 0, SZ/ Mahngebühren Krankenkassen 17,50-0, , ,54- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 658,58-0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 27,00-0, Veranstaltungen ,65-0, Raumkosten 1.000,00-0, Beiträge 290,00-0, Sonstige Abgaben 246,00-0,00 0,00 Übertrag , , ,38

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , ,38 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 6437 Nicht abzf.verspät.zuschlag/zwangsgeld 260,00-0, Wartungskosten für Hard- und Software 8.090,00-0, Garagenmieten 144,32-0, Taxi 87,86-0, Fremdfahrzeugkosten 168,06-0, Werbekosten , , Messekosten/ Awardkosten 3.838,30-0, Geschenke abzugsfähig 11,53-279, Geschenke nicht abzugsfähig 0,00 184, Getränke und Genussmittel 28,58-11, Bewirtungskosten 132,44-40, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 56,76-17, Messekosten/Awardkosten 0, , Reisekosten Arbeitnehmer 0,00 689, Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 886,37-0, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 5.877, , Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 484,45-222, Fremdarbeiten(Vertrieb) , , Porto 302,81-47, Telefon 501,40-0, Internet-Kosten 8,40-0, Datenbankennutzung ,65-0, Bürobedarf 18,24-48, Rechts- und Beratungskosten 3.969, , Abschluss- und Prüfungskosten 4.000, , Buchführungskosten 4.440, , Nebenkosten des Geldverkehrs 197,82-71, Aufwendungen aus Währungsumrechnungen 72,43-0, Periodenfremde Aufwendungen 1.237,57-0, , ,63- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7110 Sonstiger Zinsertrag 673,53 93,67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7600 Körperschaftsteuer 0, , Solidaritätszuschlag 0,00 848, Gewerbesteuer 0, , Zinsabschlagsteuer 0,00 23, Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst. 0,00 1,28-0, ,88- Übertrag , ,54

11 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,54 auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 7394 Abgef. Gewinne/ Gewinn-/Teilgewinnabf ,44-0,00 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 0, ,54

12 Blatt 11 ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2011 Anschaffungs-, Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.070, ,58 0,00 0, ,91 0, ,00 Summe Sachanlagen 4.070, ,58 0,00 0, ,91 0, ,00 Summe Anlagevermögen 4.070, ,58 0,00 0, ,91 0, ,00

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