J A H R E S A B S C H L U S S zum fairbuy24 GmbH
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- Bernd Bader
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1 J A H R E S A B S C H L U S S zum Breslauer Str Northeim Finanzamt: Northeim Steuernummer : 35/200/31592
2 B I L A N Z zum Seite 2 von 16 Bescheinigung Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang des Auftraggebers Breslauer Str Northeim für das vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden., den (Unterschrift)
3 B I L A N Z zum Seite 3 von 16 A K T I V A A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen 4.799, ,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , ,00 II. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2.000, , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. fertige Erzeugnisse und Waren , , , ,45 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,56 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,09 3. sonstige Vermögensgegenstände , ,16 - davon gegen Gesellschafter ,95 ( ,95) , ,81 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , , ,77
4 B I L A N Z zum Seite 4 von 16 P A S S I V A A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnvortrag 0, ,87 III. Jahresüberschuss , , , ,24 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen , ,98 2. sonstige Rückstellungen , , , ,98 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,49 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,55 ( ,23) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ,94 ( ,26) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,13 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,72 ( ,13) 3. sonstige Verbindlichkeiten , ,93 - davon aus Steuern 361,27 ( ,67) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.686,60 ( 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,87 ( ,93) , ,55
5 B I L A N Z zum Seite 5 von 16 P A S S I V A Saldo Klasse ,16 0, , ,77
6 G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G vom bis Seite 6 von Umsatzerlöse , ,51 2. Gesamtleistung , ,51 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 0, ,00 b) übrige sonstige betriebliche Erträge 0,00 0, ,31 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,82 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.840, , ,81 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,62 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,30 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,06 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten , ,95 b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben , ,58 c) Reparaturen und Instandhaltungen 2.267, ,18 d) Fahrzeugkosten , ,62
7 G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G vom bis Seite 7 von 16 e) Werbe- und Reisekosten , ,58 f) Kosten der Warenabgabe , ,45 g) verschiedene betriebliche Kosten , ,10 h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 8.042, , ,75 - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 8.042,86 ( ,41) 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 33,34 - davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 ( 33,34) 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Ergebnis nach Steuern , , sonstige Steuern 1.139, , Jahresüberschuss , ,37 Northeim, den Unterschrift
8 K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum Seite 8 von 16 A K T I V A technische Anlagen und Maschinen 0420 Technische Anlagen 4.799, ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Beteiligungen 0520 Pkw , , Geschäftsausstattung 2.588, , Büroeinrichtung 7.412, , Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung , , , , Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 2.000, ,00 fertige Erzeugnisse und Waren 1140 Waren (Bestand) , ,45 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung , ,56 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1260 Forderungen gegen verbund. Unternehmen , ,09 sonstige Vermögensgegenstände 1308 Forderungen gegen GmbH-Gesellsch.(b.1J) , , Durchlaufende Posten ,96 0, Abziehbare Vorsteuer 7% 23,68 0, Abziehbare Vorsteuer EU-Erwerb 19% ,17 0, Abziehbare Vorsteuer 19% ,69 0, Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 13,11 0, Entstand. Einfuhr-Umsatzsteuer ,35 0, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , , Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% ,17 0, Umsatzsteuer 19% ,43 0, Umsatzsteuer-Vorauszahlungen ,82 0, Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/ ,00 0, Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% -13,11 0, Umsatzsteuer laufendes Jahr ,01 0, Umsatzsteuer ,44 0,00
9 K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum Seite 9 von 16 A K T I V A 3845 Umsatzsteuer frühere Jahre ,87 0, , ,16 davon gegen Gesellschafter 1308 Forderungen gegen GmbH-Gesellsch.(b.1J) , ,95 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1600 Kasse 172, , Bank (Postbank) , , Darlehen PhoneOase ,00 0, , ,51 Summe Aktiva , ,77
10 K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum Seite 10 von 16 P A S S I V A Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag 2900 Gezeichnetes Kapital , , Gewinnvortrag vor Verwendung 0, ,87 Jahresüberschuss 0000 Jahresüberschuss , ,37 Steuerrückstellungen 3035 Gewerbesteuerrückstellung 4 Abs.5b EStG , , Körperschaftsteuerrückstellung , , , ,98 sonstige Rückstellungen 3095 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung , ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1800 Bank , , Verbindlichkeiten gg. Audi-Bank , , Darlehen BW Bank , , Darlehen Santanderbank Mercedes , , Darlehen Mercedes Bank 7.257, , Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J) , , , ,49 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1800 Bank , , Verbindlichkeiten gg. Audi-Bank , , Darlehen BW Bank , , Darlehen Santanderbank Mercedes , , Darlehen Mercedes Bank 7.257, , , ,23 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3160 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J) , ,26
11 K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum Seite 11 von 16 P A S S I V A Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , , , ,13 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , , , ,13 sonstige Verbindlichkeiten 1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung , , Abziehbare Vorsteuer EU-Erwerb 19% 0, , Abziehbare Vorsteuer 19% 0, , Entstand. Einfuhr-Umsatzsteuer 0, , Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 244,21 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 361,27 0, Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 2.686,60 0, Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% 0, , Umsatzsteuer 19% 0, , Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 0, , Umsatzsteuer laufendes Jahr 0, , Umsatzsteuer 0, , , ,93 davon aus Steuern 1404 Abziehbare Vorsteuer EU-Erwerb 19% 0, , Abziehbare Vorsteuer 19% 0, , Entstand. Einfuhr-Umsatzsteuer 0, , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 361,27 0, Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% 0, , Umsatzsteuer 19% 0, , Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 0, , Umsatzsteuer laufendes Jahr 0, , Umsatzsteuer 0, ,37 361, ,67 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 2.686,60 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung , , Abziehbare Vorsteuer EU-Erwerb 19% 0, ,39
12 K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum Seite 12 von 16 P A S S I V A Saldo Klasse Abziehbare Vorsteuer 19% 0, , Entstand. Einfuhr-Umsatzsteuer 0, , Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 244,21 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 361,27 0, Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 2.686,60 0, Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% 0, , Umsatzsteuer 19% 0, , Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 0, , Umsatzsteuer laufendes Jahr 0, , Umsatzsteuer 0, , , , Saldenvorträge Sachkonten ,89 0, Offene Posten aus ,73 0, ,16 0,00 Summe Passiva , ,77
13 K O N T E N N A C H W E I S zur GuV vom bis Seite 13 von 16 Umsatzerlöse 4125 Steuerfreie EU-Lieferungen, 4,1b UStG , , Erlöse ,00 0, Erlöse 19% USt , , Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze) ,25 0, Gewährte Skonti 6,12 0, , ,51 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 4920 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 0, ,00 übrige sonstige betriebliche Erträge 4945 Sachbezüge 19% USt (Waren) 0,00-685, Periodenfremde Erträge 0, , Versicherungsent./Schadenersatzleistung 0, ,37 0, ,31 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5200 Einkauf von Waren , , Wareneingang 19% Vorsteuer , , Innergem. Erwerb 19% VSt und 19% USt , , Erhaltene Rabatte -40,03 0, Bezugsnebenkosten , , Zölle und Einfuhrabgaben 9.357, , , ,82 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5900 Fremdleistungen 3.771, , Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt 69,00 0, , ,81 Löhne und Gehälter 6020 Gehälter , , Geschäftsführergehälter , , Krankengeldzuschüsse 0,00-418, , ,62
14 K O N T E N N A C H W E I S zur GuV vom bis Seite 14 von 16 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 140,39 184, Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 0,00 608, , ,30 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Raumkosten 6220 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) 7.263, , Abschreibungen auf Kfz 5.333, , Sofortabschreibung GWG 1.138,40 0, , , Raumkosten 282,67 0, Miete , , Leasing 3.449,45 0, Reinigung 0, , Instandhaltung betrieblicher Räume 0, , Sonstige Raumkosten 1.580,73 137, , ,95 Versicherungen, Beiträge und Abgaben 6400 Versicherungen , , Beiträge 1.898, , Sonstige Abgaben 271,56 0, Nicht abzf.verspät.zuschlag/zwangsgeld 0,00 280, , ,58 Reparaturen und Instandhaltungen 6460 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen 240,00 0, Sonstige Reparaturen/Instandhaltung 242,77 163, Wartungskosten für Hard- und Software 1.784, , Kosten JTL Software 0,00 159, , ,18 Fahrzeugkosten 6520 Kfz-Versicherungen 6.971, , Laufende Kfz-Betriebskosten , , Kfz-Reparaturen , ,77
15 K O N T E N N A C H W E I S zur GuV vom bis Seite 15 von Sonstige Kfz-Kosten 2.740,78 398, Mautgebühren 0,00 93, , ,62 Werbe- und Reisekosten 6600 Werbekosten , , Geschenke nicht abzug. ohne 37b EStG 0,00 126, Geschenke ausschl. betrieblich genutzt 298,24 0, Bewirtungskosten 1.407, , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 0, , Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 4.472,53 0, Reisekosten Arbeitnehmer , , Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 0, , Reisekosten Unternehmer ,24 0, , ,58 Kosten der Warenabgabe 6710 Verpackungsmaterial 8.534, , Ausgangsfrachten , , Fremdarbeiten (Vertrieb) 0, , , ,45 verschiedene betriebliche Kosten 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.321,25 413, Mietleasing bew.wg f.techn.anl.u.masch. 11,76 0, Porto ,69 44, Telefon 1.356, , Telefax und Internetkosten 140,92 312, Bürobedarf 276,78 766, Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) 23,27 0, Rechts- und Beratungskosten , , Abschluss- und Prüfungskosten 8.200, , Lohnbuchhaltungskosten 0,00 165, Sonstiger Betriebsbedarf 204,33 522, Nebenkosten des Geldverkehrs 3.171, , Abraum- und Abfallbeseitigung 0, , , ,10
16 K O N T E N N A C H W E I S zur GuV vom bis Seite 16 von 16 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 6880 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 8.042, , Periodenfremde Aufwendungen 0, , Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen 0, , , ,75 davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 6880 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 8.042, ,41 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7109 Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.un 0,00 33,34 davon aus verbundenen Unternehmen 7109 Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.un 0,00 33,34 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, , Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern 0, , Nicht abzugsfäh.and.nebenleist.z.steuern 0, , Zinsaufw. 233a,234,237 AO Personenst. 0,00 390, Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit. 0, ,07 0, ,35 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7600 Körperschaftsteuer , , Körperschaftsteuer für e , , Solidaritätszuschlag 2.095, , Solidaritätszuschlag für e 2.645,38 330, Gewerbesteuer , , Gewerbesteuernachzahlungen e 0, , , ,62 sonstige Steuern 7685 Kfz-Steuer 1.139, ,00 Jahresüberschuss , ,37
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