JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember Bürgerstiftung für Chemnitz. Reitbahnstraße 23 a Chemnitz. Steuernummer: 215/142/07124
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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2010 Reitbahnstraße 23 a Chemnitz Finanzamt: Chemnitz-Mitte Steuernummer: 215/142/07124
2 Jahresabschluss zum Seite 1 Inhaltsverzeichnis Allgemeiner Teil 1. Auftrag und Auftragsdurchführung 2 2. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse 2 a) Rechtliche Verhältnisse 2 b) Steuerliche Verhältnisse 2 3. Gegenstand, Art und Umfang der Tätigkeit, Durchführungsgrundsätze 3 4. Zugrunde liegende Rechtsvorschriften und Unterlagen 3 5. Feststellung 3 Bilanzteil Bilanz zum 31. Dezember Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember Kontennachweis zur GuV zum 31. Dezember Anlagen Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember Auftragsbedingungen 16
3 Jahresabschluss zum Seite 2 Allgemeiner Teil 1. Auftrag und Auftragsdurchführung Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses wurde uns von der Bürgerstiftung für Chem nitz erteilt. Die Buchführung wurde durch uns erstellt. Die Erstellung des Jahresabschlusses er folgte im Rahmen des erteilten Auftrages. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die die sem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steu erbera tungsge sellschaften" maßgebend. Die Buchführung wurde mit Hilfe des EDV-Systems DATEV, Kanzlei-REWE, erstellt. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte im Rahmen des erteilten Auftrags. 2. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse a) Rechtliche Verhältnisse Firma: Rechtsform: Sitz: Stiftung Chemnitz Ort der Geschäftsleitung: Reitbahnstraße 23 a Chemnitz Geschäftsjahr: Gegenstand des: 1. Januar bis 31. Dezember Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke nach 52 Abs. 2 Nr. 25 AO b) Steuerliche Verhältnisse Zuständiges Finanzamt: Chemnitz-Mitte Steuernummer: 215/142/07124 Nach dem letzten bestandskräftigen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Chemnitz-Mitte dient die Stiftung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken i. S. v. 51 bis 68 AO wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke. Es wird kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Stiftung ist von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit. Die Stiftung darf selbst Spendenquittungen ausstellen.
4 Jahresabschluss zum Seite 3 3. Gegenstand, Art und Umfang der Tätigkeit, Durchführungsgrundsätze Gegenstand unserer Tätigkeit ist die Erstellung des Jahresabschlusses mit Plausibilitätsbeurteilung. 4. Zugrunde liegende Rechtsvorschriften und Unterlagen Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die deutschen handelsrechtlichen Rech nungslegungsbe stimmungen zugrunde gelegt. 5. Feststellung Der Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher, der vorgelegten Be stands nachweise sowie der erteilten Auskünfte des Unternehmens erstellt. Eine Beurtei lung der Ordnungsmäßig keit die ser Unterlagen und Angaben des Unternehmens er folgte auftragsgemäß in ein geschränktem Umfang. Ei ne Be urteilung der Ordnungsmäßigkeit der übrigen Unterlagen und An ga ben war nicht Gegenstand des Auftrages. Dabei sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit sprechen. Chemnitz, den 22. Juni 2011 Dipl.-Kfm. Thomas Breil Steuerberater
5 Bilanz zum Seite 4 Bilanz
6 Seite 5 AKTIVA BILANZ zum 31. Dezember 2010 PASSIVA Geschäftsjahr Euro Vorjahr Euro Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 986, ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige Vermögensgegenstände 101,15 561,55 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,49 A. Kapital 1. Anfangskapital , ,86 2. Jahresüberschuss 2.007, , ,06 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 84,45 108,77 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.410, ,08 2. sonstige Verbindlichkeiten 2.154, ,20 684,27 C. Rechnungsabgrenzungsposten 328,28 0, , , , ,04 Chemnitz, den
7 Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Seite 6 Gewinn- und Verlustrechnung
8 Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Seite 7 Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro 1. sonstige betriebliche Erträge , ,37 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,94- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3.314, , ,96-3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 495,00-495,00-4. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,85-5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.339, ,53 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,09-7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.007, ,06 8. Jahresüberschuss 2.007, ,06
9 Kontennachweis zur Bilanz zum Seite 8 Kontennachweis
10 Kontennachweis zur Bilanz zum Seite 9 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0485 Wirtschaftsgüter Sammelposten 986, ,00 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 4,99 85, Körperschaftsteuerrückforderung 96,16 475,82 101,15 561,55 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 352,52 0, Voba Chemnitz # , , Voba Chemnitz # , , Voba Chemnitz # , , , ,49 Rechnungsabgrenzungsposten 0980 Aktive Rechnungsabgrenzung 328,28 0,00 Summe Aktiva , ,04
11 Kontennachweis zur Bilanz zum Seite 10 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Anfangskapital 0870 Stiftungskapital , , Eigenkapital 7.391, , , ,86 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 2.007, ,06 sonstige Rückstellungen 0970 Sonstige Rückstellungen 84,45 108,77 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 1.410, ,08 sonstige Verbindlichkeiten 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 1.097,17 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.057,40 684, ,57 684,27 Summe Passiva , ,04
12 Kontennachweis zur G.u.V. vom bis Seite 11 Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro sonstige betriebliche Erträge 2700 Mittel "Danke-Card" , , Spenden "Weihnachtswünsche" 1.038, , Gerichtsauflagen 1.200,00 0, Sonstige Erträge unregelmäßig 203,07 72, Spenden 1.680, , , ,37 Löhne und Gehälter 4120 Gehälter , ,94- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 3.230, , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 84,45-108, , ,96- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4862 Abschreibungen auf WG Sammelposten 495,00-495,00- sonstige betriebliche Aufwendungen 2300 Projekt "Danke-Card" 3.060, , Projekt "Weihnachtswünsche" 1.033, , Sonstige Aufwendungen unregelmäßig 91,77-169, Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 2.935,80-0, Raumnutzungen 0,00 774, Gas, Strom, Wasser 363,52-0, Versicherungen 164,14-483, Beiträge 0,00 1, Werbekosten 0, , Geschenke abzugsfähig 53,48-0, Repräsentationskosten 0,00 39, Reisekosten Arbeitnehmer 0,00 213, Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 12, Porto 477,95-699, Telefon 731,72-732, Bürobedarf 251,04-623, Zeitschriften, Bücher 42,59-42, Fortbildungskosten 0,00 730, Buchführungskosten 809,20-809, Abschluss- und Prüfungskosten 0,00 45, Nebenkosten des Geldverkehrs 43,49-27, Betriebsbedarf 305,80-0, , ,85- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.339, ,53 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2118 Zinsen auf Kontokorrentkonten 0,00 0,09- Übertrag 2.007, ,06
13 Kontennachweis zur G.u.V. vom bis Seite 12 Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Übertrag 2.007, ,06 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 2.007, ,06
14 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Seite 13 Entwicklung des Anlagevermögens
15 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Seite 14 Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung Euro Euro Euro Euro Euro 485 Wirtschaftsgüter Sammelposten Ansch-/Herst-K 2.471, ,38 Abschreibung 990,38 495, ,38 Buchwerte 1.481,00 495,00 986,00 Summe Ansch-/Herst-K 2.471, ,38 Abschreibung 990,38 495, ,38 Buchwerte 1.481,00 495,00 986,00
16 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Seite 15 Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND AfA-% Euro Euro Euro Euro Euro 485 Wirtschaftsgüter Sammelposten Geringwertige WG Sammelposte AHK 2.471, ,38 GWG-Pool Abschr. 990,38 495, ,38 05/00 / 20,00 BW 1.481,00 495,00 986,00 Summe Wirtschaftsgüter Sammelposten Ansch-/Herst-K 2.471, ,38 Abschreibung 990,38 495, ,38 Buchwerte 1.481,00 495,00 986,00
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