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1 Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 51 - Jugend - zugeordnet. Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe (Teilplan) Psychologische Dienste Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Psychologische Dienste Produktgruppenziele Psychologische und pädagogische/sozialpädagogische/sozialarbeiterische Beratung (inkl. Anamnese, Diagnostik, Stellungnahmen, Konzeption von Hilfe, Intervention, therapeutische Maßnahmen). Produktgruppenziele Steigerung der Wirtschaftlichkeit Minimierung, Verhinderung psych./psychosozialer Belastung von Ratsuchenden Erkennen und Auffangen kritischer individueller Entwicklungen im System Familie und Schule

2 Psychologische Dienste Produkt Psychologische Dienste Produktbeschreibung Psychologische und pädagogisch/sozialpädagogisch/sozialarbeiterische Beratung (inkl. Diagnostik, Stellungnahmen, Konzeption von Hilfen, Intervention, Maßnahmen) im Bereich der Einzelfallhilfe und fallunabhängige, Institutionen unterstützende Beratung (inkl. Prävention und Entwicklung) Die Beratungsleistungen sind nach Bedarf zumeist niedrigschwellig angelegt und durch ihre verstärkte Vor Ort Präsenz ist die Vernetzung mit anderem, zumeist pädagogischem Fachpersonal intensiviert. Die beinhaltetenteilprodukte: 1. Schulpsychologische Beratung (Schulpsychologischer Dienst), 2. Familien- und Erziehungsberatung, 3. Schwangerschaftskonfliktberatung / Schwangerenberatung verfügen über differenzierte, sehr spezifische Leistungsbeschreibungen und Zielsetzungen, genaue Darstellungen der Zielgruppen. Die Dokumentation sowie die Auswertung der Statistikkennzahlen und andere Angaben und sind in Jahresberichten und/oder Jahresstatistiken einsehbar. Produktziele 1. Minimierung der psychischen Belastung von Ratsuchenden und Erreichung einer besseren Bewältigung allgemeiner Lebenssituationen und besonderer psychosozialer Konfliktlagen und/oder Stärkung der Ressourcen 2. Erkennen und Auffangen oder Verhindern ( auch früher) kritischer Entwicklungen im Einzelfall, in der Gruppe oder im System Familie und Schule und in anderen Institutionen wie KiTa/Familienzentrum etc. 3. Hilfe für Fachpersonal in päd./ psychosozialen Institutionen (Stellungnahmen/Supervision/kollegiale Beratung) 4. Steigerung der fachlichen Qualität im pädagogischen Feld durch Information, fachlichen Input, Entwicklung Auftragsgrundlage 1. 35a KJHG, SGB VIII, Ratsbeschluss, OECD- Empfehlung (auch KMK) KJHG und SGB VIII, 3. Schwangerenhilfeänderungsgesetz, insbesondere 5/6 in V. 219 STGB, 7 Beratungsbescheinigung, 1 Aufklärung, 8/9 Finanzierung und Anerkennung 4. Ratsbeschluss, Empfehlung Land NRW und Bezirksregierungen Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Familie, Erziehungsverantwortliche, päd. Institutionen und Multiplikatoren

3 Psychologische Dienste Besonderheiten im Planjahr Keine

4 Teilergebnisplan Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis 18 = (= Zeilen 10 und 17)

5 Teilergebnisplan Ergebnis Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = 26 = = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) davon Gebäudekosten davon IT-Kosten davon Gebäudekosten davon IT-Kosten

6 Teilfinanzplan Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

7 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. 2016) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 2-3 = Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

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