JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember MiEG Mittelhessische Energiegenossenschaft eg Betrieb von PV-Anlagen. Weiseler Str. 48.

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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2015 MiEG Mittelhessische Energiegenossenschaft eg Betrieb von PV-Anlagen Weiseler Str Butzbach Finanzamt: Gießen Steuer-Nr:

2 Blatt 1 Inhaltsverzeichnis Auftrag und Auftragsdurchführung Rechtliche und steuerliche Grundlagen Schlussbemerkung Jahresabschluss Anlagen

3 Blatt 2 Auftrag und Auftragsdurchführung Der Vorstand der MiEG Mittelhessische Energiegenossenschaft eg erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 zu erstellen. Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses erstreckte sich auf die Überleitung der Zahlen der Buchführung in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Erstellung des Jahresabschlusses liegen die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsund Steuerrechts zugrunde. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der aktuell gültigen Fassung vereinbart. Der Vorstand erteilte uns alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise. Ergänzend hierzu hat uns der Vorstand in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. Dem Bericht sind der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie der Kontennachweis beigefügt.

4 Blatt 3 Rechtliche und steuerliche Grundlagen Die Gesellschaft wurde am 30. April 2011 mit der Gründersatzung errichtet und ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Friedberg unter der Nummer GenR 756 eingetragen. Die Geschäftsguthaben der Mitglieder zum 31. Dezember 2015 betragen ,00. Sitz des Unternehmens ist Butzbach. Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist, soweit es keiner behördlichen Genehmigung bedarf, a) die Planung, Finanzierung, Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Solar-, Wind und Biomasseanlagen sowie Blockheizkraftwerke und Einrichtungen zur Stromspeicherung; b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme; c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung, der Energieeffizienz und Energieeinsparung; d) das Projektmanagement (Beraten, Planen und Begleiten bis zur Qualitätskontrolle) zur energieeffizienten Modernisierung von Gebäuden und technischen Anlagen; e) die Elektromobilität. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das Unternehmen wird beim Finanzamt Gießen unter der Steuernummer geführt.

5 Blatt 4 Zum Vorstand der Gesellschaft war im Berichtsjahr bestellt: Herr Diethardt Stamm, Münzenberg Herr Sigbert Steffens, Ober-Mörlen Herr Axel Lattner, Friedberg (bis ) Der Aufsichtsrat setze sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen: Herr Ralf Krause, Weilmünster (Vorsitzender) Herr Jan Andreas, Ober-Mörlen Herr Dirk Schmidt, Friedberg Herr Oswin Veith, Butzbach Frau Inge Schneider, Bierstein Herr Boris Kniß, Hungen

6 Blatt 5 Schlussbemerkung Grundlage des Jahresabschlusses sind die Summen- und Saldenliste zum 31. Dezember 2015, die auf der Basis der von uns geführten Buchführung erstellt wurde sowie die uns erteilten Auskünfte. Wir erteilen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 folgende Bescheinigung: Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der MiEG Mittelhessische Energiegenossenschaft eg für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 auf der Grundlage der von uns geführten Bücher und der uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte erstellt. Gleichwohl liegen die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft. Eine Beurteilung der uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte war nicht Gegenstand unseres Auftrages. Unsere Erstellung haben wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer vorgesehenen Standards zur Erstellung von Jahresabschlüssen vorgenommen. Diese umfassen alle erforderlichen Tätigkeiten, um auf Grundlage der Buchführung und der erforderlichen Inventur sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen Anhang zu erstellen. Butzbach, den 18. April 2016 Katja Möller Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin Francke & Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwalt

7 Blatt 6 BILANZ zum 31. Dezember 2015 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Sachanlagen Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. technische Anlagen und Maschinen , ,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,75 2. sonstige Vermögensgegenstände 3.271, , ,33 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,36 C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.211, , , ,08

8 Blatt 7 BILANZ zum 31. Dezember 2015 PASSIVA A. Eigenkapital Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR I. Geschäftsguthaben 1. der verbleibenden Mitglieder , ,00 II. Gewinnvortrag 5.235, ,79- III. Jahresüberschuss , ,22 B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen , ,00 C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 7.006, ,60 2. sonstige Rückstellungen , , ,30 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,17 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,48 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,48 (EUR ,48) 3. sonstige Verbindlichkeiten , , ,10 - davon gegenüber Gesellschaftern EUR ,32 (EUR ,82) - davon aus Steuern EUR 453,98 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,39 (EUR 8.143,28) , ,08

9 Blatt 8 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,39 2. Gesamtleistung , ,39 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.250,00 0,00 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,00 4. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,05 5. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 6.229, ,40 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 5.659, ,39 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 9.036, ,00 ad) Werbe- und Reisekosten 4.197, ,30 ae) verschiedene betriebliche Kosten , ,30 b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 200, ,49 0,00 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,77 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,79 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,93 9. außerordentliche Erträge 0, ,48 Übertrag 0, , ,41

10 Blatt 9 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag 0, , , außerordentliche Aufwendungen 0,00 11, außerordentliches Ergebnis 0, , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.530, , Jahresüberschuss , ,22

11 Blatt 10 MiEG Mittelhessische Energiegenossenschaft eg, Echzell Anhang 2015 I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt. Die Genossenschaft ist gemäß 267 HGB eine kleine Genossenschaft. II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Erhaltene Investitionszuschüsse sind im Sonderposten für Zuschüsse erfasst und werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagengegenstände aufgelöst. Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert bewertet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen T 104 (Vorjahr: T 96). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre betragen T 936 (Vorjahr: T 1.030). Die Verbindlichkeiten gegenüber Genossenschaftsmitgliedern betragen T 467 (Vorjahr: T 489).

12 Blatt 11 IV. Sonstige Angaben Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Diethardt Stamm, Münzenberg Sigbert Steffens, Ober-Mörlen Axel Lattner, Friedberg (bis ) Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen: Ralf Krause, Weilmünster (Vorsitzender) Jan Andreas, Ober-Mörlen Dirk Schmidt, Friedberg Oswin Veith, Butzbach Inge Schneider, Bierstein Boris Kniß, Hungen Name und Anschrift des Prüfungsverbandes: Genossenschaftsverband e. V. Wilhelm-Haas-Platz Neu-Isenburg Mitgliederbewegung: Anzahl Anzahl Mitglieder Geschäftsanteile Anfang Zugang Abgang Ende Die Geschäftsguthaben haben sich wie folgt entwickelt: Stand ,00 Zugang ,00 Abgang ,00 Stand ,00 In den Geschäftsguthaben in der Bilanz zum sind noch die Geschäftsguthaben von Mitgliedern enthalten, die zum ausgeschieden sind und deren Geschäftsguthaben zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlt wurden ( 5.100)

13 Blatt 12 Das Mindestkapital nach 28 Nr. 6 der Satzung beträgt zum : ,50 Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und nach Bildung der satzungsgemäßen Rücklage in Höhe von 3.000,00 und einer Ausschüttung von ,34 den sich ergebenden Saldo in Höhe von 591,70 auf neue Rechnung vorzutragen. Butzbach, den

14 Blatt 13 ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2015 A. Anlagevermögen I. Sachanlagen Anschaffungs-, Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. technische Anlagen und Maschinen , ,80 0,00 0, ,41 0, ,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,50 0,00 0, ,09 0, ,00 Summe Sachanlagen , ,30 0,00 0, ,50 0, ,00 Summe Anlagevermögen , ,30 0,00 0, ,50 0, ,00

15 Blatt 14 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR technische Anlagen und Maschinen 200 Technische Anlagen und Maschinen , ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 Betriebsausstattung , ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung , ,75 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 400, EEG Zuschlag ,61 0, Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung 317,00 0, Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 1.140, , Körperschaftsteuerrückforderung 1.212,30 0, , , Abziehbare Vorsteuer 19% 0, , Umsatzsteuer 19% 0, , Umsatzsteuervorauszahlungen 0, ,88 0,00 48,71 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1200 Volksbank Butzbach , , Volksbank Mittelhessen ,39 922, Sparkasse Oberhessen , , VR Bank Main-Kinzig-Büdingen , , , ,36 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.211, ,64 Summe Aktiva , ,08

16 Blatt 15 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder 870 Festkapital (EK) , ,00 Gewinnvortrag 860 Gewinnvortrag vor Verwendung 5.235,43 0, Verlustvortrag vor Verwendung 0, , , ,79- Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,22 Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 949 Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen , ,00 Steuerrückstellungen 957 Gewerbesteuerrückstellung 58, , Körperschaftsteuerrückstellung 0, , Umsatzsteuer nicht fällig 19% 6.947, , , ,60 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.300, , , ,30 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 650 Volksbank Butzbach , , Volksbank Butzbach , , Sparkasse Oberhessen , , Sparkasse Oberhessens , , Sparkasse Oberhessen , , Sparkasse Oberhessen , , Sparkasse Oberhessen , , Volksbank Butzbach , , Sparkasse Oberhessen , , Volksbank Mittelhessen , , VR Bank Main-Kinzig-Büdingen , , Volksbank Butzbach , , Darlehen VR Bank Main-Kinzig # , , VR Bank Main-Kinzig-Büdingen , , , ,17 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , , Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0, , , ,48 Übertrag , ,98

17 Blatt 16 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,98 sonstige Verbindlichkeiten 750 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern g.5j , , Forderungen aus Lieferungen u.leistung 2.909,51 0, EEG Zuschlag lfd. Jahr 0, , EEG Zuschlag , , EEG Zuschlag ,95 0, , , Abziehbare Vorsteuer 7% 15,11-0, Abziehbare Vorsteuer 19% ,15-0, Umsatzsteuer 19% ,94 0, Umsatzsteuervorauszahlungen ,70-0, Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ ,00-0,00 453,98 0,00 Summe Passiva , ,08

18 Blatt 17 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse 8400 Erlöse 19% USt , ,39 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 1.250,00 0,00 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2743 Investitionszuschüsse , ,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen , ,05- Raumkosten 4220 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter 6.229, , Sonstige Raumkosten 0,00 400, , ,40- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 5.240, , Beiträge 419, , , ,39- Reparaturen und Instandhaltungen 4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch , ,00- Werbe- und Reisekosten 4600 Werbekosten 82,00-0, Geschenke n. abzugsfähig mit 37b EStG 64,00-0, Bewirtungskosten 80,59-0, Reisekosten Unternehmer 1.031, , Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost 123,40-0, Fahrten Wohng./Betrieb/Familie, abz ,40-0, , ,30- verschiedene betriebliche Kosten 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.778, , Porto 315,41-15, Telefon 3.093, , Telefax und Internetkosten 287,28-436, Bürobedarf 192,16-281, Zeitschriften, Bücher 107,41-0, Fortbildungskosten 125,21-50, Rechts- und Beratungskosten 8.265,80-0, Buchführungskosten 1.440, , ,11- Übertrag , , ,14

19 Blatt 18 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , , ,11- verschiedene betriebliche Kosten 4957 Abschluss- und Prüfungskosten 2.538, , Nebenkosten des Geldverkehrs 701,35-403, Sonstiger Betriebsbedarf 12,17-136, , ,30- sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2383 Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein. 200,00-0,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 0,00 522, Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , , Zinsen Nachrangdarlehen , , , ,79- außerordentliche Erträge 2500 Außerordentliche Erträge 0, ,48 außerordentliche Aufwendungen 2002 Durchlaufender Posten 0,00 11,53- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2200 Körperschaftsteuer 3.402, , Körperschaftsteuererstattung Vorjahre 0,16 2, Solidaritätszuschlag 187,00-67, Gewerbesteuer 2.942, , , ,66- Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,22

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