Webinar-Reihe UMSATZSTEUER in Dosen Brennpunktthemen in 100 Minuten Module einzeln buchbar oder als Webinar-Abo StB Dr. Thomas Pühringer, Pühringer TaxConsulting GmbH Modul I: MwSt und Reverse Charge in der EU, 23. November 2017 Modul II: Montagen, Werklieferungen und Werkleistungen, 13. Dezember 2017 Modul III: Vorsteuererstattung EU und Drittland, 17. Jänner 2018 Modul IV: Änderungen der Bemessungsgrundlagen und Berichtigungen, 20. Februar 2018 Modul V: Rechnungsmerkmale und Rechnungsprüfung, 13. März 2018 Modul VI: Echte Befreiungen: Voraussetzungen und Nachweise, 5. April 2018 Modul VII: MwSt bei Vermietung und Verpachtung, 15. Mai 2018 Modul VIII: USt und sonstige Dokumentationserfordernisse, 5. Juni 2018 www.lindecampus.at
Up to date in nur 100 Minuten so funktioniert es: Unsere Webinare bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, Weiterbildung flexibel in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Sie erhalten vorab einen Zugangslink zum virtuellen Meetingraum sowie die Vortragsunterlagen zugeschickt. Zum Startzeitpunkt klicken Sie auf den Link um dem Live-Vortrag der Referenten zu folgen. Fragen können Sie jederzeit mündlich oder schriftlich per Chatfunktion stellen. So bilden Sie sich örtlich unabhängig und effizient weiter! Ihre Vorteile: Fokussierte Themen der MwSt portionsgerecht und detailliert Mehr Flexibilität: Einfacher Zugriff vom Arbeitsplatz oder von Zuhause aus Kommunikation mit dem Referenten jederzeit und direkt möglich Schneller & effizienter Wissenstransfer Systemvoraussetzungen für die Teilnahme an Webinaren: PC mit Internetverbindung (Bandbreite mind. 700Kb/s) Lautsprecher/Headset Betriebssystem Windows (mind. 2003) oder Mac OS X (mind. 10.6.) Browser: Internet Explorer 8.0 oder höher, Mozilla Firefox 4.0 oder höher, Google Chrome 5.0 oder höher Individuelle Auswahl: Die 8 Module sind einzeln buchbar. Bei Buchung der gesamten Webinarreihe Umsatzsteuer erhalten Sie einen günstigen Kombipreis! Einfach mehr wissen.
Modul I: Mehrwertsteuer und Reverse Charge in der EU Donnerstag, 23. November 2017, 10:00 bis 11:40 Uhr Reverse Charge: Bei uns und anderswo (UStG & MwSt-Richtlinie) Wann geht die Steuerschuld über? Im Inland/in der EU? Vorsteuerabzug & Rechnungserfordernisse; Dokumentationspflichten Haftungen des Leistenden Auswirkungen & Beispiele Reverse Charge Richtlinienvorschlag Dezember 2016: Wohin geht die Reise? Modul II: Montagen, Werklieferungen und Werkleistungen Mittwoch, 13. Dezember 2017, 10:00 bis 11:40 Uhr Einheitlichkeit der Leistung & Leistungsortbestimmung Subunternehmer & Konsequenzen Steuer- & Registrierungspflicht oder doch Übergang der Steuerschuld? Innergemeinschaftliche Implikationen, ig Verbringungen und Erwerbe, Registrierungspflichten etc. Modul III: Vorsteuererstattung EU und Drittland Mittwoch, 17. Jänner 2018, 10:00 bis 11:40 Uhr Rechtsgrundlagen, technische Umsetzung & Organisation (FON) Verfahrensablauf aus Sicht inländischer Unternehmer bzw. des ausländischen Klienten Verfahren bei teilweiser oder gänzlicher Abweisung? Unterschiede für Drittland-Unternehmer www.lindecampus.at
Modul IV: Änderungen der Bemessungsgrundlagen und Berichtigungen Dienstag, 20. Februar 2018, 10:00 bis 11:40 Uhr Bemessungsgrundlage: Ausgangs- & Eingangsseitig Zeitpunkt & Dokumentation der Berichtigung Berichtigung & Gegenberichtigung MwSt in der Insolvenz Masse- oder Konkursforderung, Berichtigung Vorsteuerabzug, Sonderfragen Modul V: Rechnungsmerkmale und Rechnungsprüfung Dienstag, 13. März 2018, 10:00 bis 11:40 Uhr Rechnung & Belegerteilungspflicht Systematik der Prüfung (Eingangs-, Ausgangsrechnungen) Steuerausweis & Steuerschuld aufgrund Leistung/aufgrund Rechnung Korrekturen & Berichtigungen von Rechnungen Modul VI: Echte Befreiungen: Voraussetzungen und Nachweise Donnerstag, 5. April 2018, 10:00 bis 11:40 Uhr Echte Befreiungen im Überblick Export-Lieferungen & zusammenhängende Dienstleistungen im Detail Ig Lieferungen & ig Verbringungen im Detail Einfach mehr wissen.
Modul VII: MwSt bei Vermietung und Verpachtung Dienstag, 15. Mai 2018, 10:00 bis 11:40 Uhr Verschiedene Arten der Vermietung im UStG (10, 20, 0 % bzw. Option) Unterschiede & Eigenheiten der Optionsmöglichkeit Beginn & Ende der Steuerpflicht und Abgrenzungen (Liebhaberei) Vorsteuerabzug (bei Errichtung bzw. laufend) Änderung der Verhältnisse/Vorsteuerberichtigungen/Beobachtungszeitraum NEU: Prüfung Normalwert (Fremdüblichkeit) auch für Vermietungen! Modul VIII: USt und sonstige Dokumentationserfordernisse Dienstag, 5. Juni 2018, 10:00 bis 11:40 Uhr Dokumentation wozu? Prüfung & Steuerbarkeit (Kunden- und Lieferantendaten) Ort der Leistung/Waren-Transporte und deren Doku Befreiungen, Vergünstigungen: Voraussetzungen und deren Doku Steuersatz; Übergang der Steuerschuld Sorgfaltspflichten und deren Doku, Vertrauensschutz oder hätte wissen müssen Big data und MwSt Einfach mehr wissen.
Anmeldeformular E-Mail: campus@lindeverlag.at Fax: +43 1 24 630-46 Ja, ich nehme an folgendem/en Webinar/en teil: Modul I: MwSt und Reverse Charge in der EU am 23.11.2017 Modul II: Montagen, Werklieferungen und Werkleistungen am 13.12.2017 Modul III: Vorsteuererstattung EU und Drittland am 17.1.2018 Modul IV: Änderungen der Bemessungsgrundlagen und Berichtigungen am 20.2.2018 Modul V: Rechnungsmerkmale und Rechnungsprüfung am 13.3.2018 Modul VI: Echte Befreiungen: Voraussetzungen und Nachweise am 5.4.2018 Modul VII: MwSt bei Vermietung und Verpachtung am 15.5.2018 Modul VIII: USt und sonstige Dokumentationserfordernisse am 5.6.2018 Vor-/Zuname/Titel: Firma: Anschrift: Telefon: E-Mail: Datum: Unterschrift: Linde Verlag GmbH 1210 Wien Scheydgasse 24 Tel.: +43 1 24 630-45 Fax: +43 1 24 630-46 www.lindecampus.at DVR 0002356 HG Wien FB-Nr.: 102235X Organisation Veranstaltungsort ist Ihr PC Termine jeweils von 10:00 bis 11:40 Uhr Teilnahmegebühr (zzgl. 20 % MwSt.) pro Modul/Person EUR 110, Webinarreihe/Person EUR 704, ab 2 Personen 20 % Ermäßigung inkl. Unterlagen Ihr Ansprechpartner: Christina Lang. MSc Tel.: +43 1 24 630-26 campus@lindeverlag.at Ihr Vorteil: Die Module sind einzeln buchbar, bei Buchung der kompletten Webinar-Reihe erhalten Sie einen günstigen Kombipreis! Geschäftsbedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und die Rechnung. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Anführung der Rechnungsnummer vor dem Veranstaltungsbeginn. Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich unsere Geschäfts- und Zahlungsbedingungen gelten. Gerichtsstand Wien. Bei Stornierung der Anmeldung (dies hat ausschließlich schriftlich zu erfolgen) bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 10 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt; danach wird die Hälfte der Seminargebühr, bei Nichtteilnahme bzw. Stornierung am Veranstaltungstag selbst die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson nennen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht ausreichender TeilnehmerInnenanzahl die Veranstaltung abzusagen sowie etwaige Programm- oder Terminänderungen (auch kurzfristig) aus dringendem Anlass vorzunehmen. Eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung wird angeboten bzw. bereits an den Verlag geleistete Zahlungen werden zurückerstattet.weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rückerstattet.