-B 1a- 0 Allgemeine Verwaltung Vermögenshaushalt 2008 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung UA0610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 Ausgaben 985000.002.1 Erneuerung des städtischen Datennetzes 0 0 0 120.000 120.000 120.000 Zuw./Zusch. f. Invest. a. öffentl.-w. Untern.(IBB) 985100.002.8 Erneuerung des städtischen Datennetzes 0 0 0 480.000 480.000 480.000 Zuw./Zusch. f. Invest. a. öffentl.-w. Untern.(ISB) Summe der Maßnahme 002 0 0 0 600.000 985000.006.1 Einführung NKF 400.000 0 100.000 300.000 1.550.000 1.150.000 Zuw./Zusch. f. Invest. a. öffentl.-w. Untern.(IBB) Ausgaben Unterabschnitt 0610 400.000 0 100.000 900.000 Einnahmen Unterabschnitt 061 0 Zuschussbedarf 400.000 100.000 900.000 Überschuß 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 06 400.000 0 100.000 900.000 Einnahmen Abschnitt 06 Zuschussbedarf 400.000 100.000 900.000 Überschuß 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 0 400.000 0 100.000 900.000 Einnahmen Einzelplan 0 Zuschussbedarf 400.000 100.000 900.000 Überschuß 0 0 0
-B 1b- 0 Allgemeine Verwaltung Vermögenshaushalt 2008 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung UA0610 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 985000.002.1 200.2 985100.002.8 200.2 985000.006.1 200.2 Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den Stadtkämmerer.
-B 2a- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Vermögenshaushalt 2008 11 Öffentliche Ordnung 1100 Ordnung UA1100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 Einnahmen 347000.004.9 Investitionskostenzuschuss an Verbraucher-Zentrale 0 0 Ausgaben Rückzahlungen von Investitionskostenzuschüssen 987000.004.9 Investitionskostenzuschuss an Verbraucher-Zentrale 1.014 1.014 Zuschüsse an private Unternehmen Summe der Maßnahme 004 Ausgaben Unterabschnitt 110 0 Einnahmen Unterabschnitt 110 0 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 11 Einnahmen Abschnitt 11 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 1 Einnahmen Einzelplan 1 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0
-B 2b- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Vermögenshaushalt 2008 11 Öffentliche Ordnung 1100 Ordnung UA1100 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 347000.004.9 200.2 987000.004.9 200.2
-B 3a- 5 Gesundheit, Sport, Erholung Vermögenshaushalt 2008 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspflege 5440 Hygienisch-Bakteriologisches Institut UA5440 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 Einnahmen 340100.001.7 Erlöse Hyg. Bakt. 0 0 Eröse aus der Veräußerung Grundstück HBI Ausgaben Unterabschnitt 544 0 Einnahmen Unterabschnitt 544 0 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 54 Einnahmen Abschnitt 54 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0
-B 3b- 5 Gesundheit, Sport, Erholung Vermögenshaushalt 2008 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspflege 5440 Hygienisch-Bakteriologisches Institut UA5440 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 340100.001.7 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.019
-B 4a- 8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- Vermögenshaushalt 2008 und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 8810 Sonstiges Grundvermögen UA8810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 Einnahmen 325000.008.9 Tilgung von Restkaufgeld - Forderungen 0 0 Rückflüsse von Darl. öffentl. Wirt. - Unternehmen Ausgaben Unterabschnitt 881 0 Einnahmen Unterabschnitt 881 0 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 88 Einnahmen Abschnitt 88 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 8 Einnahmen Einzelplan 8 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 0 0 0
-B 4b- 8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- Vermögenshaushalt 2008 und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 8810 Sonstiges Grundvermögen UA8810 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 325000.008.9 200.2
-B 5a- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 Einnahmen 310000.002.0 Sonder - Rücklage Mülldeponien 0 0 310000.003.0 Sonder - Rücklage Müllbeseitigung 924.980 0 925.286 1.202.470 0 0 310000.004.0 Sonder - Rücklage Stadtentwässerung 2.132.516 0 2.000.000 2.515.000 0 0 310000.008.0 SonderRücklage Spenden zum Neubau der Kunsthalle 0 0 310000.014.0 Sonder - Rücklage für Ablösungen nach 51 LBauO 0 0 310000.018.0 Sonder - Rücklage Kindergärten 50.400 0 0 205.172 0 0 310000.022.0 Sonder - Rücklage Spenden Kebschull 0 0
-B 5b- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 310000.002. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.003. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.004. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.008. 0 200.2 310000.014. 0 200.2 310000.018. 0 200.2 Entnahme aus der "Sonderrücklage Kindergärten" zur Mitfinanzierung von Ausgaben im Kindergartenbereich 1) im Verwaltungshaushalt 0 EUR 2) im Vermoegenshaushalt 0 EUR ------------ Gesamtentnahmen 0 EUR ========== Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.018 310000.022. 0 200.2
-B 6a- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 310000.025.0 SonderRücklage Ersatzmaßnahmen Landschaftseingriff 1.271 0 1.271 0 0 0 310000.026.0 Sonder - Rücklage Nachsorge Deponie Speelbrink 244.676 0 278.318 189.884 0 0 310000.027.0 Sonder - Rücklage Nachsorge Deponie Beukenhorst 0 0 310000.028.0 Sonder - Rücklage Nachsorge Deponie Senne 0 0 310000.029.0 Sonder - Rücklage Grundstücks - Entwässerung 0 0 0 2.274 0 0 310000.030.0 Sonder - Rücklage Straßenreinigung 183.781 0 184.200 536.716 0 0 310000.034.0 Sonder - Rücklage Öko - Sponsoring 0 0 310000.037.0 So - Rü Mehrwert - Steuer - Erstattung Kanäle 0 0 0 6.111.121 0 0 310000.038.0 So - Rü Mehrwert - Steuer - Erst. Kläranlagen 0 0 0 534.728 0 0 310000.039.0 So - Rü Mehrwert - Steuer - Erstattung Deponien 0 0
-B 6b- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 310000.025. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.025 310000.026. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.027. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.028. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.029. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.030. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.034. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.034 310000.037. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.8170.985000.7.001 310000.038. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.8170.985000.7.001 310000.039. 0 200.2
-B 7a- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 310000.042.0 Sonder - Rücklage Altersteilzeit 0 0 310000.043.0 Sonder - Rücklage Luftrettung 0 0 0 35.439 0 0 310000.045.0 Sonder - Rücklage Wochenmärkte 2.088 0 Einnahmen Unterabschnitt 9100 3.539.712 0 3.389.075 11.332.804 Ausgaben 911100.002.4 Sonder - Rücklage Mülldeponien 14.334 14.334 Zuführung Zinsen 911000.003.8 Sonder - Rücklage Müllbeseitigung 0 0 0 1.372.370 10.463.723 10.463.723 Zuführungen an Rücklagen 911100.003.4 Sonder - Rücklage Müllbeseitigung 399.579 399.579 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 003 0 0 0 1.372.370 911000.004.8 Sonder - Rücklage Stadtentwässerung 0 0 0 2.231.891 16.376.900 16.376.900 Zuführungen an Rücklagen 911100.004.4 Sonder - Rücklage Stadtentwässerung 161.971 161.971 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 004 0 0 0 2.231.891 911100.008.4 Sonder-Rücklage Spenden zum Neubau der Kunsthalle 7.463 0 4.850 4.030 73.601 66.138 Zuführung Zinsen
-B 7b- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 310000.042. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.042 310000.043. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 310000.045. 0 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9150.900000.4.006 911100.002.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 911000.003.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.006 911100.003.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 911000.004.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.006 911100.004.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 911100.008.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003
-B 8a- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 911000.018.8 Sonder - Rücklage Kindergärten 0 0 0 202.042 1.472.124 1.472.124 Zuführungen an Rücklagen 911100.018.4 Sonder - Rücklage Kindergärten 1.920 0 0 1.813 71.242 69.322 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 018 1.920 0 0 203.855 911000.025.8 SonderRücklage Ersatzmaßnahmen Landschaftseingriff 280.740 280.740 Zuführungen an Rücklagen 911100.025.4 SonderRücklage Ersatzmaßnahmen Landschaftseingriff 1.386 0 1.386 1.327 5.426 4.040 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 025 1.386 0 1.386 1.327 911100.026.4 Sonder - Rücklage Nachsorge Deponie Speelbrink 550.990 550.990 Zuführung Zinsen 911100.027.4 Sonder - Rücklage Nachsorge Deponie Beukenhorst 24.525 24.525 Zuführung Zinsen 911100.028.4 Sonder - Rücklage Nachsorge Deponie Senne 25.579 25.579 Zuführung Zinsen 911000.029.8 Sonderrücklage Grundstücksentwässerung 2.274 2.274 Zuführungen an Rücklagen 911000.030.8 Sonder - Rücklage Straßenreinigung 0 0 0 130.361 3.198.188 3.198.188 Zuführungen an Rücklagen 911100.030.4 Sonder - Rücklage Straßenreinigung 291.817 291.817 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 03 130.361
-B 8b- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 911000.018.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.018 911100.018.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 911000.025.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.025 911100.025.4 200.2 911100.026.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 911100.027.4 200.2 911100.028.4 200.2 911000.029.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.006 911000.030.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.006 911100.030.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003
-B 9a- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 911000.034.8 Sonder - Rücklage Öko - Sponsoring 20.172 20.172 Zuführungen an Rücklagen 911000.039.8 So - Rü Mehrwert - Steuer - Erstattung Deponien 848.880 848.880 Zuführungen an Rücklagen 911100.039.4 So - Rü Mehrwert - Steuer - Erstattung Deponien 243.095 243.095 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 039 911100.041.4 So - Rü Rückstellungen für Versorgungsbezüge 0 0 0 692 1.511 1.511 Zuführung Zinsen 916000.041.5 So - Rü Rückstellungen für Versorgungsbezüge 759.660 0 757.547 744.751 5.564.739 4.805.079 Zuführung an die Sonder - Rücklage Summe der Maßnahme 041 759.660 0 757.547 745.443 911000.042.8 Sonder - Rücklage Altersteilzeit 250.000 0 719.275 738.521 6.578.410 6.328.410 Zuführungen an Rücklagen 911100.042.4 Sonder - Rücklage Altersteilzeit 36.095 36.095 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 042 250.000 0 719.275 738.521 911000.043.8 Sonder - Rücklage Luftrettung 0 0 0 118.459 153.898 153.898 Zuführungen an Rücklagen 911000.045.8 Sonder - Rücklage Wochenmärkte 0 0 0 67.710 254.913 254.913 Zuführungen an Rücklagen
-B 9b- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 911000.034.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.034 911000.039.8 200.2 911100.039.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 911100.041.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 916000.041.5 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.306000.5.041 911000.042.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.042 911100.042.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 911000.043.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.006 911000.045.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.006
-B 10a- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 911100.045.4 Sonder - Rücklage Wochenmärkte 11.971 11.971 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 045 0 0 0 67.710 911000.046.8 Sonder - Rücklage Parkleitsystem 40.500 0 40.500 40.763 305.999 265.499 Zuführungen an Rücklagen 911100.046.4 Sonder - Rücklage Parkleitsystem 2.692 2.692 Zuführung Zinsen Summe der Maßnahme 046 40.500 0 40.500 40.763 Ausgaben Unterabschnitt 9100 1.060.929 0 1.523.558 5.654.730 Einnahmen Unterabschnitt 9100 3.539.712 0 3.389.075 11.332.804 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 2.478.783 1.865.517 5.678.074
-B 10b- 9100 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen UA9100 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 911100.045.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003 911000.046.8 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.046 911100.046.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9150.301000.8.003
-B 11a- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 Einnahmen 301000.003.8 Rücklagen - Zinsen 10.769 0 7.951 7.862 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 301000.005.8 Sonstige Verrechnungen des Verwaltungshaushaltes 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-B 11b- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 301000.003.8 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9100.911100.4.002 2.9100.911100.4.003 2.9100.911100.4.004 2.9100.911100.4.008 2.9100.911100.4.018 2.9100.911100.4.026 2.9100.911100.4.030 2.9100.911100.4.039 2.9100.911100.4.041 2.9100.911100.4.042 2.9100.911100.4.043 2.9100.911100.4.044 2.9100.911100.4.045 2.9100.911100.4.046 301000.005.8 200.2
-B 12a- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 301000.006.8 Gebühren - Haushalte 0 0 0 3.920.792 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 301000.018.8 Sonderrücklage Kindergärten 0 0 0 202.042 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 301000.019.8 Sonstige Rücklagen und Verrechnungen 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 301000.025.8 Ersatz - Maßnahmen Landschafts - Eingriffe 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-B 12b- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 301000.006.8 200.2 "Überschüsse" des Verwaltungshaushaltes bei den Gebührenhaushalten: Muelldeponien (9100/002) 0 EUR Muellbeseitigung (9100/003) 0 EUR Stadtentwaesserung (9100/004) 0 EUR Deponie Speelbrink (9100/026) 0 EUR Deponie Beukenhorst (9100/027) 0 EUR Nachsorge Deponie Senne (9100/028) 0 EUR Grundstuecksentwaesserung (9100/029) 0 EUR Strassenreinigung (9100/030) 0 EUR Rettungsdienst (9100/043) 0 EUR Friedhoefe (9100/044) 0 EUR Wochemaerkte (9100/045) 0 EUR -------------- 0 EUR =============== Mehreinnahmen für einzelne Sonderrücklagen können ohne Nachbewilligung den jeweiligen Sonderrücklagen zugeführt werden. 301000.018.8 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9100.911000.8.018 301000.019.8 200.2 301000.025.8 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9100.911000.8.025
-B 13a- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 301000.034.8 Öko - Sponsoring 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 306000.041.5 Rückstellungen für Versorgungsbezüge 759.660 0 757.547 744.751 0 0 Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt 301000.042.8 Rückstellungen für Altersteilzeit 250.000 0 719.275 738.521 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 301000.046.8 Rückstellungen für Parkleitsystem 40.500 0 40.500 40.763 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Einnahmen Unterabschnitt 9150 1.060.929 0 1.525.273 5.654.731
-B 13b- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 301000.034.8 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; Zweckfür: 2.9100.911000.8.034 306000.041.5 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9100.916000.5.041 301000.042.8 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9100.911000.8.042 301000.046.8 200.2 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; 2.9100.911000.8.046
-B 14a- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 Ausgaben 900000.006.4 Gebühren - Haushalte 3.429.280 0 3.328.318 4.421.860 42.522.624 39.093.344 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 900000.018.4 Sonderrücklage Kindergärten 50.400 0 0 205.172 1.828.594 1.778.194 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 900000.025.4 Ersatz - Maßnahmen Landschafts - Eingriffe 1.271 0 1.271 0 300.321 299.050 Zuführung zum Verwaltungshaushalt
-B 14b- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 900000.006.4 200.2 Die nachstehenden Rücklagenentnahmen sind zum Ausgleich der Gebührenhaushalte an den Verwaltungshaushalt weiterzuleiten: Muellbeseitigung (9100/003) Stadtentwaesserung (9100/004) Deponie Speelbrink (9100/026) Straßenreinigung (9100/030) Luftrettung (9100/043) Friedhoefe (9100/044) Wochenmaerkte (9100/045) 900.000 EUR 2.132.516 EUR 244.676 EUR 150.000 EUR 0 EUR 0 EUR 2.088 EUR -------------- 3.429.280 EUR ============== Siehe Einnahme 2.9100.310000.0.002 2.9100.310000.0.003 2.9100.310000.0.004 2.9100.310000.0.026 2.9100.310000.0.027 2.9100.310000.0.028 2.9100.310000.0.029 2.9100.310000.0.030 2.9100.310000.0.043 2.9100.310000.0.044 2.9100.310000.0.045 900000.018.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9100.310000.0.018 900000.025.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9100.310000.0.025
-B 15a- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis 2008 2008 2007 2006 Gesamt- Bisher VE einnahmen/ bereitgest. bis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR -ausgaben einschl. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 900000.034.4 Öko - Sponsoring 49.210 49.210 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 900000.042.4 Rückstellungen für Altersteilzeit 1.516.760 1.516.760 Zuführung zum Verwaltungshaushalt Ausgaben Unterabschnitt 9150 3.480.951 0 3.329.589 4.627.032 Einnahmen Unterabschnitt 9150 1.060.929 0 1.525.273 5.654.731 Zuschussbedarf 2.420.022 1.804.316 0 Überschuß 0 0 1.027.699 Ausgaben Abschnitt 91 4.541.880 0 4.853.147 10.281.762 Einnahmen Abschnitt 91 4.600.641 0 4.914.348 16.987.535 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 58.761 61.201 6.705.773 Ausgaben Einzelplan 9 4.541.880 0 4.853.147 10.281.762 Einnahmen Einzelplan 9 4.600.641 0 4.914.348 16.987.535 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuß 58.761 61.201 6.705.773
-B 15b- 9150 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt UA9150 HST. Investitionsprogramm 2009 2010 2011 2012 ff Bew. Be- Bud Nr Stelle zirk Kz. Erläuterungen EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 900000.034.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9100.310000.0.034 900000.042.4 200.2 Siehe Einnahme 2.9100.310000.0.042