Politische Gemeinde Ennetbürgen
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- Theresa Winkler
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1 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis Legislative und Exekutive Legislative Legislative Exekutive Exekutive Allgemeine Dienste Finanz- und Steuerverwaltung Finanz- und Steuerverwaltung Allgemeine Dienste Allgemeine Dienste Verwaltungsliegenschaften Verwaltungsliegenschaften ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis Allgemeines Rechtswesen Allgemeines Rechtswesen Allgemeines Rechtswesen
2 Budget 2018 Rechnung Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Verteidigung Militärische Verteidigung Militärische Verteidigung Zivile Verteidigung Zivilschutz Gemeindeführungsstab BILDUNG Nettoergebnis Obligatorische Schule Eingangsstufe Kindergarten Primarstufe Primarstufe Oberstufe Oberstufe Musikschulen Musikschulen
3 Budget 2018 Rechnung Schulliegenschaften Schulliegenschaften Übrige obligatorische Schule Schulleitung und Schulverwaltung Allgemeiner Material- und Dienstleistungsaufwand Informatik Schulische Sondermassnahmen KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis Übrige Kultur Bibliotheken Schul- und Gemeindebibliothek Übrige Kultur Kultur Medien Massenmedien Massenmedien Sport und Freizeit Sport Sport
4 Budget 2018 Rechnung Freizeit Freizeit Strandbad Buochs-Ennetbürgen GESUNDHEIT Nettoergebnis Ambulante Krankenpflege Ambulante Krankenpflege Ambulante Krankenpflege Gesundheitsprävention Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis Invalidität Invalidenheime Tagesstätte Weidli Familie und Jugend Alimentenbevorschussung und -inkasso Alimentenbevorschussung und -inkasso Jugendschutz
5 Budget 2018 Rechnung Jugendschutz Jugendkultur Leistungen an Familien Leistungen an Familien Kinderkrippen und Kinderhorte Sozialhilfe und Asylwesen Wirtschaftliche Hilfe Wirtschaftliche Hilfe Übrige Fürsorge Übrige Fürsorge VERKEHR Nettoergebnis Strassenverkehr Gemeindestrassen Gemeindestrassen Öffentlicher Verkehr Agglomerationsverkehr Agglomerationsverkehr Übriger öffentlicher Verkehr Übriger öffentlicher Verkehr
6 Budget 2018 Rechnung UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis Wasserversorgung Wasserversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Öffentliche Toiletten Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Verbauungen Gewässerverbauungen Gewässerverbauungen Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Übriger Umweltschutz
7 Budget 2018 Rechnung Friedhof und Bestattung Friedhof und Bestattung Übriger Umweltschutz Übriger Umweltschutz Raumordnung Raumordnung Raumordnung VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis Landwirtschaft Produktionsverbesserungen Pflanzen Landwirtschaft Tourismus Tourismus Tourismus Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gewerbe, Handel FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis
8 Budget 2018 Rechnung Steuern Steuern Steuern Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich Übrige Ertragsanteile Übrige Ertragsenteile Übrige Ertragsanteile Vermögens- und Schuldenverwaltung Zinsen Zinsen Liegenschaften des Finanzvermögens Liegenschaften des Finanzvermögens Rückverteilungen Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten 999 Abschluss
9 Budget 2018 Rechnung Abschluss Gesamtergebnis
Politische Gemeinde Ennetbürgen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20
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12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400
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INVESTITIONSRECHNUNG 6'181'000.00 790'000.00 8'402'000.00 1'110'000.00 Zunahme der Nettoinvestitionen 5'391'000.00 7'292'000.00 0 Allgemeine Verwaltung 190'000.00 100'000.00 190'000.00 100'000.00 02 Allgemeine
MehrErfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017
Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge
MehrEinzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585'665 279'880 569'693 271'219 538'045.50 261'909.00 Nettoergebnis 305'785 298'474 276'136.50 01 Legislative und Exekutive 66'280 65'423
MehrINVESTITIONSRECHNUNG 4'227' '227' '162'980 6'162'980 3'006' '006'302.25
FUNKTIONALE GLIEDERUNG ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG 4'227'418.35 4'227'418.35 6'162'980 6'162'980 3'006'302.25 3'006'302.25 0 Allgemeine Verwaltung 1'981'737.35 2'250'000 1'148'632.55 Nettoergebnis
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25
MehrInvestitionsrechnung mit Details
Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 267 000.00 323 000.00 70 000.00 925 857.15 63 041.00 02 Allgemeine Dienste 267 000.00 323 000.00 70 000.00 925 857.15 63 041.00 022 Übrige allgemeine Dienste
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 5'956'545.35 5'956'545.35 5'444'152 5'444'152 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 816'454.87 164'834.20 770'163 160'400 0.00 0.00 651'620.67 609'763 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 396'756.12 213'402.25
MehrFunktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00
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Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE
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Einwohnergemeinde 5'649'271.38 5'649'271.38 6'941'000 6'941'000 766'693.30 766'693.30 0 Allgemeine Verwaltung 18'182.75 0.00 0 0 15'599.90 0.00 18'182.75 15'599.90 2 Bildung 2'273'627.65 0.00 2'710'000
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00
MehrErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total 1'900'850.00 1'903'700.00 1'727'330.00 1'742'890.00 1'795'483.70 1'795'483.70 Netto 31.12. 2'850.00 15'560.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 301'710.00 74'150.00 282'070.00 67'760.00 262'490.25 75'589.10
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