Investitionsrechnung mit Details

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Investitionsrechnung mit Details"

Transkript

1 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG Allgemeine Dienste Übrige allgemeine Dienste Informatiknetz Verwaltung Mobilien IN0129 Informatikmittel Verwaltungsnetz IN0185 Gemeindehaus; Neuverkablung Informatik IN0230 Tellenmatt Ausführung UKV Verwaltungsliegenschaften Verwaltungsliegenschaften Hochbauten IN0045 Spritzenhaus; neue Bedachung IN0168 Gemeindehaus Hochwasser-Objektschutz IN0223 Werkhof; Ersatz Oblichter IN0233 Gemeindehaus; Arbeiten Kantonsbeiträge IN0045 Spritzenhaus; neue Bedachung Heizverbund Tellenmatt Hochbauten IN0187 Heizverbund Tellenmatt; Hydraulik + Regeltechnik IN0188 Heizverbund Tellenmatt; Neuanschlüsse und Optimierung 2017 IN0199 Heizverbung Tellenmatt; Neuanschlüsse Schmiedgasse IN0205 Heizverbund Tellenmatt; Erschliessung Engelbergstrasse IN0206 Heizverbund Tellenmatt; Erschliessung Gebiet Waltersbergli

2 Budget 2018 Rechnung Beiträge Dritter IN0188 Heizverbund Tellenmatt; Neuanschlüsse und Optimierung 2017 IN0205 Heizverbund Tellenmatt; Erschliessung Engelbergstrasse ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Mobilien IN0110 Ersatz Kommandofahrzeug FW IN0152 Zugfahrzeug Patrol Ersatz IN0178 Ersatz Motorspritze Typ 2 mit Anhänger Nr Beitrag NSV IN0152 Zugfahrzeug Patrol Ersatz IN0178 Ersatz Motorspritze Typ 2 mit Anhänger Nr Verteidigung Militärische Verteidigung Militärische Verteidigung Hochbauten IN0207 Truff; Sanierung Lüftung Beiträge vom Bund IN0207 Truff; Sanierung Lüftung Zivile Verteidigung

3 Budget 2018 Rechnung Zivilschutz Hochbauten IN0208 ZSA Steinmättli; Ersatz Einlaufschächte / Sicherung Notausgang BILDUNG Obligatorische Schule Primarstufe Primarstufe Mobilien IN0237 Ersatz Schulzimmermobiliar Schulliegenschaften Schulliegenschaften Hochbauten IN0120 Pestalozzi; Gesamtsanierung mit Aufstockung SH IN0126 Pestalozzi TH/Hallenbad; Planung, Ersatz Keramik/Technik IN0142 Masterplan Schulliegenschaften IN0197 Tellenmatt T2; Massnahmen Akustik IN0198 Pestalozzi; techn Sanierung Hallenbad IN0209 SZ Tellenmatt; Sanierungen IN0210 Ersatz Gebäudeleitsystem Schulanlagen IN0234 Tellenmatt; Sanierung/Neugestaltung Vorplatz Tellenmatt Übrige obligatorische Schule Informatiknetz Schule

4 Budget 2018 Rechnung Informatikmittel IN0007 Informatikmittel Schulnetz KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Kulturerbe Denkmalpflege und Heimatschutz Denkmalpflege und Heimatschutz Hochbauten IN0159 Kapelle Mettenweg: Sanierung Sockel Öffentliche Unternehmungen IN0224 Höfli Stiftung ; Investitionsbeitrag Kantonsbeiträge IN0159 Kapelle Mettenweg: Sanierung Sockel Sport und Freizeit Freizeit Freizeit Hochbauten IN0211 Schlüsselmätteli; Ersatz Spielgeräte Sportanlage Eichli Hochbauten IN0145 Eichli; Gesamtsanierung Kunstrasen IN0189 Eichli; Anbau Schwinghalle IN0200 Eichli; Sanierung 110m-Laufbahn

5 Budget 2018 Rechnung 2017 IN0212 Eichli; Sanierung Parkplatzbeleuchtung Mobilien IN0183 Selbstfahrer 3,5to mit Hebebühne SOZIALE SICHERHEIT Alter und Hinterlassene Altersheime Wohnhaus Mettenweg Hochbauten IN0049 Sanierung/Neubau Wohnhaus Mettenweg Projektierung VERKEHR Strassenverkehr Gemeindestrassen Gemeindestrassen Strassen IN0062 Am Bergli; Mühlebachstr - Bergli IN0086 Veloparking Bahnhof Stans IN0173 Strassensanierung Nägeligasse Ost, Knirigasse, St. Klara- Rain IN0174 Gehweg G'Stift Nägeligasse Ost, Knirigasse, St. Klararain IN0176 Nägeligasse West; Strassensanierung Karliplatz bis Unterführung IN0192 Turmatt; Strassensanierung IN0194 Marktgasse / Schmiedgasse; Instandsetzung Betonplatten IN0196 Knoten Stansstaderstr/Spichermattstr; Belagssanierung IN0204 Nägeligasse West; Unterführung Stanserhorn-Bahn

6 Budget 2018 Rechnung 2017 IN0213 Risismühle; Erneuerung Strasse IN0214 Fronhofen; Buswendeschlaufe IN0225 Erneuerung Robert-Durrer-Strasse; Planungskredit IN0226 Hindernisfreie Haltestellen IN0231 Sanierung Tottikonstrasse Süd (Alter Postplatz bis Bahnübergang) Strassenbeleuchtungsanlagen IN0013 Strassenbeleuchtungsanlagen IN0172 Beleuchtung Nägeligasse Ost, Knirigasse, St. Klara-Rain IN0180 Nägeligasse West; Beleuchtung Karliplatz bis Unterführung IN0182 Strassenbeleuchtung Acherweg IN0193 Turmatt; Beleuchtung IN0215 Beleuchtung Engelbergstrasse Fuss- / Veloweg IN0067 Rad- und Gehweg Büntistrasse - Tottikonstrasse IN0073 Rad- und Gehweg Rotzhalde - St. Josef IN0186 Fussgängerinformationssystem IN0195 Gehweg Engelbergstrasse 40-50; Belagssanierung IN0216 Karliplatz; Erneuerung Gehweg IN0217 Sportplatz Eichli; Erneuerung Fussweg IN0222 Dorfplatz; Instandhaltung Pflästerung Fuss- / Veloweg Stans - Oberdorf IN0014 Rad- und Gehweg St. Heinrich - Schmiedgasse Mobilien IN0221 Werkdienst; Ersatz Gegengewichtsstabler UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Abwasserbeseitigung

7 Budget 2018 Rechnung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Übriger Tiefbau IN0090 Trennsystem Acherweg IN0096 Entflechtung Schmiedgasse/Marktgasse/Spittelgasse/Spielgasse IN0097 Entflechtung Spichermatt/Eichli/Milchbrunnenstrasse IN0106 Turmatt; Entflechtung IN0107 Engelbergstrasse Regenwasserleitung (Kanton) IN0135 Entflechtung Niderbergstrasse/Brisenstrasse/Tottikonstrasse (tw) IN0165 ETS Nägeligasse Ost, Knirigasse, St. Klararain IN0175 ETS Nägeligasse West; Karliplatz bis Unterführung IN0191 San. Pumpwerke Rotzwinkel 1, 2, 3, Galgenried und Breiten IN0218 Entflechtung Bluemattstrasse IN0219 Entflechtung Knoten Stansstaderstrasse / Büntistrasse IN0220 Entflechtung Mürgstrasse Ost IN0232 Entflechtung Tottikonstrasse Süd (Alter Postplatz bis Bahnübergang) Verbauungen Gewässerverbauungen Gewässerverbauungen Hydrologie Stans / Stansstad Massnahmenplan IN0016 Hydrologie Stans/Stansstad Massnahmenplan Übriger Tiefbau IN0091 Gewässersystem Dorfbach (inkl. Renaturierung) Winkelriedhaus/Hostatt

8 Budget 2018 Rechnung Beiträge vom Bund IN0091 Gewässersystem Dorfbach (inkl. Renaturierung) Winkelriedhaus/Hostatt Beiträge vom Kanton IN0016 Hydrologie Stans/Stansstad Massnahmenplan IN0091 Gewässersystem Dorfbach (inkl. Renaturierung) Winkelriedhaus/Hostatt 77 Übriger Umweltschutz Friedhof und Bestattung Friedhof und Bestattung Hochbauten IN0184 Aufbahrungshalle; Ersatz Schiebetor und Schliessanlage IN0236 Friedhof; Aufbahrungshalle Sanierung Dach und Fassade Nettoinvestition

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung INVESTITIONSRECHNUNG 6'181'000.00 790'000.00 8'402'000.00 1'110'000.00 Zunahme der Nettoinvestitionen 5'391'000.00 7'292'000.00 0 Allgemeine Verwaltung 190'000.00 100'000.00 190'000.00 100'000.00 02 Allgemeine

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20

Mehr

EINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN

EINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT 2'582'626.95 541'829.05 4'630'000 1'625'000 1'461'549.35 846'342.40 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'040'797.90 3'005'000 615'206.95 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'148'632.55

Mehr

Einwohnergemeinde Freienwil

Einwohnergemeinde Freienwil 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 31'922.10 35'000.00 15 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 150 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 1500 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 5620.00 Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil,

Mehr

Einwohnergemeinde Derendingen FUNKTIONALE GLIEDERUNG RECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 KONTO

Einwohnergemeinde Derendingen FUNKTIONALE GLIEDERUNG RECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 KONTO 2'026'016.50 482'965.85 2'695'030 605'800 934'896.05 90'200.45 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 1'543'050.65 2'089'230 844'695.60 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 447'434.35 15'489.00 486'000 16'800 169'549.70 49'714.00

Mehr

INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG a) Zusammenzug Budget 2014 Rechnung 2012 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 806'000 2 BILDUNG 1'106'000 75'392.60 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 13'000 4'000.00 40'710.00 7 UMWELTSCHUTZ

Mehr

Budget Investitionsrechnung

Budget Investitionsrechnung 1 0.. ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'000 86'507.65 01.. Legislative und Exekutive 011.. Legislative 0110.. Legislative 0110.5290.00 Fusion Oberkulm - Unterkulm GV vom 15.06.2012 Beitrag des Kantons Beitrag Gemeinde

Mehr

RECHNUNG Allgemeine Verwaltung 16' ' Sachgüter 16' '112.35

RECHNUNG Allgemeine Verwaltung 16' ' Sachgüter 16' '112.35 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'113.20 32'112.35 020 Allgemeine Verwaltung 16'113.20 32'112.35 020.50 Sachgüter 16'113.20 32'112.35 020.503 Hochbauten 16'113.20 32'112.35 Verwaltungsbau 16'113.20 32'112.35

Mehr

EINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN

EINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN INVESTITIONSRECHNUNG 1'461'549.35 846'342.40 3'993'200 1'451'740 1'580'834.70 1'998'200.50 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 615'206.95 2'541'460 ABNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 417'365.80 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Einwohnergemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einwohnergemeinde 4'108'858.90 4'108'858.90 4'868'000 4'868'000 5'708'870.59 5'708'870.59 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 239'000 0 107'433.45 0.00 239'000 107'433.45 2 BILDUNG 1'509'864.55 0.00 1'441'000

Mehr

12.12.2011-1 111 400,00-762 064,00-349 336,00

12.12.2011-1 111 400,00-762 064,00-349 336,00 020 Gemeindeverwaltung 0,00 020.506.01 Migration ins RZ RIO 10.12.2012 70 000,00 70 993,35 GR 12.12.14: Abschl. 70'993.35 090 Verwaltungsliegenschaften -119 336,00 090.503.01 Sanierung Gemeindehaus 15.12.2014

Mehr

Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV

Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden Verantwortlich Gemeindeamt des Kantons Zürich Abteilung Gemeindefinanzen Rechtliche Grundlagen Muster-Kontenplan

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00

Mehr

Budget 2018 Einwohnergemeinde Freienwil

Budget 2018 Einwohnergemeinde Freienwil 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 31'922.10 15 Feuerwehr 31'922.10 150 Feuerwehr 31'922.10 1500 Feuerwehr 31'922.10 5620.00 Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil, Neueinkleidung, GV 20.11.2015

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einwohnergemeinde 5'649'271.38 5'649'271.38 6'941'000 6'941'000 766'693.30 766'693.30 0 Allgemeine Verwaltung 18'182.75 0.00 0 0 15'599.90 0.00 18'182.75 15'599.90 2 Bildung 2'273'627.65 0.00 2'710'000

Mehr

1 Aktiven 64'319' '793' '473' Finanzvermögen 20'890' '338' '448'628.05

1 Aktiven 64'319' '793' '473' Finanzvermögen 20'890' '338' '448'628.05 1 Aktiven 64'319'260.28 67'793'182.29-3'473'922.01 10 Finanzvermögen 20'890'210.39 22'338'838.44-1'448'628.05 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 12'610'901.94 14'926'898.98-2'315'997.04 1000

Mehr

Jahresrechnung 2011 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'597.60 0.00 20'000 0 21'997.35 340.00. 029 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.00 0 0 21'997.35 340.

Jahresrechnung 2011 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'597.60 0.00 20'000 0 21'997.35 340.00. 029 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.00 0 0 21'997.35 340. TOTAL 7'629'058.33 7'629'058.33 9'771'500 9'771'500 5'868'551.70 5'868'551.70 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'597.60 0.00 20'000 0 21'997.35 340.00 02 Allgemeine Verwaltung 0 0 21'997.35 340.00 029 Allgemeine

Mehr

1 Aktiven 61'251' '319' '067' Finanzvermögen 19'389' '890' '500'723.44

1 Aktiven 61'251' '319' '067' Finanzvermögen 19'389' '890' '500'723.44 1 Aktiven 61'251'649.50 64'319'260.28-3'067'610.78 10 Finanzvermögen 19'389'486.95 20'890'210.39-1'500'723.44 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 6'927'673.85 12'610'901.94-5'683'228.09 1000

Mehr

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan / n-/plan siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in e" LG Leistungsgruppe für Nr. Titel LG Nr. LG Titel /-Nr. - Titel / HRM1 funkt. KORE alt m2/fr./zeit/usw. cb 1 Politik und Verwaltung

Mehr

Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG

Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG 1 170.511-A2 Anhang 2: Kontenrahmen der alen Gliederung (Stand 01.01.2013) Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG ale Gliederung:

Mehr

Budget Investitionsrechnung

Budget Investitionsrechnung 1 VEMAG Computer AG - \\Sbs01\vemag\kd\cr90\HRM2\.rpt Version: 26.10.2016 - Seite 1 von 8 2 1.. ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 529'000 322'100 3 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 206'900 3 15.. Feuerwehr 529'000 322'100

Mehr

FUNKTIONALE GLIEDERUNG VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 KONTO ÜBERSICHT AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

FUNKTIONALE GLIEDERUNG VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 KONTO ÜBERSICHT AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN 2'441'000.00 1'615'000.00 2'166'000.00 955'000.00 1'312'870.70 1'312'870.70 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 826'000.00 1'211'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 95'000.00 30'000.00 42'381.10 NETTO AUSGABEN 95'000.00

Mehr

ZWEISTELLIGE FUNKTIONALE GLIEDERUNG

ZWEISTELLIGE FUNKTIONALE GLIEDERUNG Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Funktionale Gliederung (1.01) ZWEISTELLIGE FUNKTIONALE GLIEDERUNG VERBINDLICHKEIT DER FUNKTIONEN Die zweistellige

Mehr

Gemeinde Glarus Süd Budget 2018: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Gemeinde Glarus Süd Budget 2018: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen Erfolgsrechnung 2'617'900.00 2'571'100.00 312'611.03 1 Präsidiales 2'472'200.00 2'598'450.00 2'126'751.37 10 Legislative 122'800.00 191'500.00 94'095.30 10000 Gemeindeversammlung 71'200.00 77'500.00 37'664.80

Mehr

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN vom 27. Februar 2017 Prot.-Nr. 46 Baudirektion, Jahresrechnung 2016/Nachtragskredite Ausgangslage In der Erfolgsrechnung 2016 sind für die nachfolgend

Mehr

Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung Allg.Verwaltung 658' ' ' ' '347.

Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung Allg.Verwaltung 658' ' ' ' '347. Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung 2006 0 Allg.Verwaltung 658'364.84 164'075.05 604 390 166'950 521'755.60 95'347.50 Nettoaufwand 494'289.79 437 440 426'408.10 Für Ferien- und Überzeitguthaben

Mehr

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129' 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00

Mehr

Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet

Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen 011.4360 Rückerstattungen von VSGS für Botschaften 012 Gemeinderat 012.3090

Mehr

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung 00 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 5'998'962.41 5'998'962.41 5'683'000.00 24'210.00 6'087'804.27 6'087'804.27 0 Allgemeine Verwaltung 54'830.05 537'280.00 Nettoausgaben 54'830.05 537'280.00 02 Allgemeine Dienste

Mehr

Jahr 2016 von 1 bis 12

Jahr 2016 von 1 bis 12 Gemeinde Knutwil Kostenstellen/-träger Saldenliste 20.03.2017, 15:55 Seite: 1 Jahr von 1 bis 12 Position Bezeichnung HILFSKOSTENSTELLEN 1'128'612 1'161'360-32'748-2.82 Personalkosten 100120 Personalkosten

Mehr

Gemeinde Widen R E C H N U N G 2012 EINWOHNERGEMEINDE Datum 10.06.2013

Gemeinde Widen R E C H N U N G 2012 EINWOHNERGEMEINDE Datum 10.06.2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 205'848.30 115'000 341'041 602'160 020 GEMEINDEVERWALTUNG 114'049.15 115'000 192'194 537'806 506 Ersatz EDV-Anlage 114'049.15 115'000 Voranschlagskredit Fr. 115'000.-- 561.01 Ausfinanzierung

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative

Mehr

Die detaillierte Jahresrechnung kann auf eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden.

Die detaillierte Jahresrechnung kann auf   eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden. Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2014 Gemäss 11 Gemeindefinanzhaushaltsverordnung (NG 171.21) sind Kreditüberschreitungen gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Kontenrahmen der Funktionalen Gliederung

Kontenrahmen der Funktionalen Gliederung 1 170.511-A2 Anhang 2 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der alen Gliederung Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG Kontenstruktur:

Mehr

Kontenrahmen der Investitionsrechnung nach Sachgruppen

Kontenrahmen der Investitionsrechnung nach Sachgruppen 1 170.511-A4 Anhang 4 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Investitionsrechnung nach Sachgruppen Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige Sachgruppen sind generell verbindlich. In

Mehr

Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Voranschlag 2014

Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Voranschlag 215 Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'277'693.3 38'71. 2 Gemeindeverwaltung.. 56 EDV-Anlage 65 Entnahme aus Vorfinanzierung 29 Bauamt.. 56 Maschinen, Fahrzeuge

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

DAS SIND WIR. Unsere Referenzliste. Wohnen als Neubau

DAS SIND WIR. Unsere Referenzliste. Wohnen als Neubau DAS SIND WIR Unsere Referenzliste Wohnen als Neubau - Krummenacher Immobilien, zwei 11-Familienhäuser im Rifflisbühl, Hergiswil 1989 - Geri + Monika Helfenstein-Durrer, Mehrfamilienhaus "Gräbli", Stans

Mehr

1 A K T I V E N 13'783' '091' '875' FINANZVERMÖGEN 8'635' '025' '660'836.83

1 A K T I V E N 13'783' '091' '875' FINANZVERMÖGEN 8'635' '025' '660'836.83 HRM Einwohnergemeinde Täsch B E S T A N D E S R E C H N U N G 2012 Seite 1 1 A K T I V E N 13'783'444.23 7'091'683.60 20'875'127.83 10 FINANZVERMÖGEN 8'635'153.23 4'025'683.60 12'660'836.83 100 Flüssige

Mehr

Geschäft Nr. 6 Finanzen

Geschäft Nr. 6 Finanzen Geschäft Nr. 6 Finanzen 6.1 Genehmigung des s für das Jahr Das wird in zusammengefasster Form vorgelegt. Das detaillierte kann auf der Gemeindeverwaltung oder unter www.ennetbuergen.ch eingesehen oder

Mehr

Einwohnergemeinde Niederdorf. Aufgaben- und Finanzplan

Einwohnergemeinde Niederdorf. Aufgaben- und Finanzplan G E M E I N D E N I E D E R D O R F Kilchmattstrasse 5, 4435 Niederdorf 061 965 30 40 / gemeinde@niederdorf.ch / www.niederdorf.ch Einwohnergemeinde Niederdorf Aufgaben- und Finanzplan 2019-2023 Inhalt:

Mehr

VORANSCHLAG INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN DETAILLIERT

VORANSCHLAG INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN DETAILLIERT INVESTITIONSRECHNUNG 10'156'500.00 10'156'500.00 3'379'500.00 3'379'500.00 1'861'315.90 1'861'315.90 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 86'200.00 72'468.80 02 Allgemeine Verwaltung 86'200.00 1'637.70 029 Allgemeine

Mehr

GEMEINDE FELSBERG FINANZPLAN

GEMEINDE FELSBERG FINANZPLAN GEMEINDE FELSBERG FINANZPLAN 2013 2017 INHALTSVERZEICHNIS SEITE VORWORT 2 KURZINFORMATION & KENNZIFFERN 3 LAUFENDE RECHNUNG 4 INVESTITIONSPLAN 5 GRAFIKEN 6 1 VORWORT Kommentar zum Finanzplan 2013-2017

Mehr

Frühlingsgemeinde 2013

Frühlingsgemeinde 2013 Mittwoch 22. Mai 2013 19.30 Uhr Mehrzweckhalle Turmatt Frühlingsgemeinde 2013 Informationen Anträge betr. Teilrevision der Nutzungsplanung Unter Spichermatt Entscheidungen Mit der Rechnung 2012 Liebe Stanserinnen

Mehr

Kontenplan Investitionsrechnung

Kontenplan Investitionsrechnung 50 Sachgüter 500 Grundstückerwerb 5000.00 Zonen für öffentliche Anlagen und Bauten 501 Tiefbauten Grünzonen, Naturschutzgebiete, Parkanlagen, Sportplätze, Uferzonen und Weiher, alle Zonen für öffentliche

Mehr

Einwohnergemeinde Niederdorf. Aufgaben- und Finanzplan

Einwohnergemeinde Niederdorf. Aufgaben- und Finanzplan G E M E I N D E N I E D E R D O R F Kilchmattstrasse 5, 4435 Niederdorf 061 965 30 40 / gemeinde@niederdorf.ch / www.niederdorf.ch Einwohnergemeinde Niederdorf Aufgaben- und Finanzplan 2018-2022 Inhalt:

Mehr

Hilfstabelle zu den Richtlinien "Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive" (2008)

Hilfstabelle zu den Richtlinien Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive (2008) Hilfstabelle zu den Richtlinien "Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive" (2008) In der unten stehenden Tabelle werden die dreistelligen Funktionsnummern nach (links) der zweistelligen Gliederung

Mehr

Voranschlag Voranschlag Budgetberatung und Festsetzung der Steueranlage sowie der Liegenschaftssteuer

Voranschlag Voranschlag Budgetberatung und Festsetzung der Steueranlage sowie der Liegenschaftssteuer Voranschlag 2018 Voranschlag 2018 Budgetberatung und Festsetzung der Steueranlage sowie der Liegenschaftssteuer 1 Hochrechnung 2017 / Übersicht finanzielle Lage Steuerhaushalt Rechnung 2016 Budget 2017

Mehr

Liste der Nachkredite > 5'000.00

Liste der Nachkredite > 5'000.00 Gesamttotal 8'062'750.00 10'702'648.18 2'639'898.18 929'521.90 452'663.30 012 Gemeinderat 012.300.02 Sitzungs- & Taggeldentschädigung 40'000.00 47'180.00 10'520.89 7'180.00 10'520.89 7'180.00 Mehr Sitzungen

Mehr

Zusammenfassung Finanzplan

Zusammenfassung Finanzplan Finanzplan 839 Nürensdorf 214-218 Zusammenfassung Finanzplan Jahr 213 214 215 216 217 218 Laufende Rechnung Ertrag 3'22'349 29'796'935 32'81'2 31'3'754 3'82'796 29'526'317 Aufwand 28'615'42 28'449'652

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400

Mehr

Jahresrechnung 2017 Medienorientierung

Jahresrechnung 2017 Medienorientierung Jahresrechnung 2017 Medienorientierung Regierungsrätin Barbara Janom Steiner Chur, 14. März 2018 1 Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2017 Rechnung 2016 Budget inkl. NK 2017 Rechnung 2017 Differenz zur

Mehr

ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN

ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN VIII. Übersichten LAUFENDE RECHNUNG ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN AUFWAND NACH SACHGRUPPEN Rechnung Budget Budget Abweichung vom 2007 2008 2009 Vorjahresbudget Fr. Fr. Fr. Fr. % 2'334'234'842 2'449'636'000

Mehr

012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen 012.3170 Umverteilung der Spesenentschädigungen

012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen 012.3170 Umverteilung der Spesenentschädigungen Bemerkungen zum Budget 2012 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen 011.3000 Grossratswahlen 012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen

Mehr

Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 09. Nov. 2017

Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 09. Nov. 2017 Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 09. Nov. 2017 Zeit: Ort: 20.00 Uhr Mehrzweckhalle in Tomils Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzählenden 3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29.

Mehr

Herbst- Gemeindeversammlung 2018

Herbst- Gemeindeversammlung 2018 Herbst- Gemeindeversammlung 2018 Hergiswil. Kommuniziert klar. Dienstag, 20. November 2018, 19.30 Uhr Loppersaal, Schulhaus Grossmatt Hergiswil. Ist finanziell stark. Hergiswil. Ist im Dialog. Hergiswil.

Mehr

Max Achermann Roland Odermatt

Max Achermann Roland Odermatt Max Achermann Roland Odermatt Schmiedgasse 1 Postfach 1133 6371 Stans Fon 041 618 86 86 Fax 041 618 86 87 info@architektur-wa.ch www.architektur-wa.ch Referenz-Liste Neubau Wohnen Fam. Christen, Ersatzbau

Mehr

Budget Foto: Stefan Becker

Budget Foto: Stefan Becker Budget 2019 Foto: Stefan Becker Cashflowberechnung Budget 2019 Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung Erfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss

Mehr

I N V E S T I T I O N S P L A N (gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 16. September 2013)

I N V E S T I T I O N S P L A N (gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 16. September 2013) I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 8 (gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 16. September 2013) Seite 2 0 Allgemeine Verwaltung 029 Allgemeine Verwaltung Informatik; minimale jährliche Erneuerungsinvestitionen

Mehr

Regionalzentrum. Subzentrum. Agglomerationsgemeinde 1 Agglomerationsgemeinde 2 Ländliche Gemeinde. Hauptverkehrsachse national

Regionalzentrum. Subzentrum. Agglomerationsgemeinde 1 Agglomerationsgemeinde 2 Ländliche Gemeinde. Hauptverkehrsachse national AGGLOMERATIOSPROGRAMM Karte r. 16: Strukturkarte Hergiswil Ennetbürgen Stansstad Beckenried Buochs Ennetmoos Oberdorf Stans Emmetten Dallenwil Hauptnetz Bus ESP Wohnen Regionalzentrum Subzentrum Agglomerationsgemeinde

Mehr

1 A K T I V E N 22'857' '642' '215' FINANZVERMÖGEN 11'965' '718' '247'333.69

1 A K T I V E N 22'857' '642' '215' FINANZVERMÖGEN 11'965' '718' '247'333.69 HRM Einwohnergemeinde Täsch B E S T A N D E S R E C H N U N G 2014 Datum 06.05.2015 /Seite 1 1 A K T I V E N 22'857'838.42 2'642'047.03 20'215'791.39 10 FINANZVERMÖGEN 11'965'747.42 1'718'413.73 10'247'333.69

Mehr

9.2 Anleitung zur Erstellung eines funktional gegliederten Kontenplans

9.2 Anleitung zur Erstellung eines funktional gegliederten Kontenplans 9 INVESTITIONSRECHNUNG FORMALE BESTIMMUNGEN 9.1 Kontenartenplan Definitionen 9.2 Anleitung zur Erstellung eines funktional gegliederten Kontenplans Investitionsrechnung formale Bestimmungen Inhalt Kapitel

Mehr

Einwohnergemeinde Saanen Investitionsrechnung 2009 Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Saanen Investitionsrechnung 2009 Funktionale Gliederung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'943.25 63'886.65 09 Nicht aufteilbare Aufgaben 1'943.25 63'886.65 090 Verwaltungsliegenschaften 1'943.25 63'886.65 090.503.03 Verwaltungsgebäude, Umbau 1'943.25 63'886.65 1 OEFFENTLICHE

Mehr

GEMEINDE AEGERTEN VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

GEMEINDE AEGERTEN VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN 3'555'000.00 750'000.00 2'441'000.00 1'615'000.00 2'675'980.00 2'675'980.00 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'805'000.00 826'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 181'000.00 95'000.00 20'032.90 NETTO AUSGABEN

Mehr

1 E R G E B N I S S E

1 E R G E B N I S S E 1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87

Mehr

Nutzungsdauer in Jahren Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten - - Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten

Nutzungsdauer in Jahren Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten - - Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten Anlagekategorien Anlagenbuchhaltung HRM2 für Bündner Gemeinden Stand März 2016 Konto Bilanz 10 Finanzvermögen Finanzvermögen 108 Sachanlagen Finanzvermögen Sachanlagen Finanzvermögen 1080 Grundstücke Finanzvermögen

Mehr

1 A K T I V E N 20'215' ' '410' FINANZVERMÖGEN 10'247' ' '309'719.23

1 A K T I V E N 20'215' ' '410' FINANZVERMÖGEN 10'247' ' '309'719.23 HRM Einwohnergemeinde Täsch B E S T A N D E S R E C H N U N G 2015 Datum 27.04.2016 /Seite 1 1 A K T I V E N 20'215'791.39 805'579.16 19'410'212.23 10 FINANZVERMÖGEN 10'247'333.69 62'385.54 10'309'719.23

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

Frühlingsgemeinde 2012

Frühlingsgemeinde 2012 Mittwoch 30. Mai 2012 19.30 Uhr Mehrzweckhalle Turmatt Frühlingsgemeinde 2012 Historisch einmalig Informationen Entscheidungen Mit der Rechnung 2011 Liebe Stanserinnen und Stanser Die diesjährige Frühlingsgemeinde

Mehr

Gemeindeversammlung vom Montag, 12. Dezember 2016

Gemeindeversammlung vom Montag, 12. Dezember 2016 Gemeinde Zumikon Gemeinderat Dorfplatz 1 8126 Zumikon Telefon 044 918 78 40 gemeinde@zumikon.ch Gemeindeversammlung vom Montag, 12. Dezember 2016 Traktandum Nr. 1 F3.7.6 Voranschlag 2017. Festsetzung Steuerfuss.

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Kontenrahmen Investitionsrechnung VV

Kontenrahmen Investitionsrechnung VV Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden Verantwortlich Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Gemeindefinanzen Rechtliche Grundlagen 85 Gliederung des Haushalts (GG; LS 131.1) 6 Gliederung

Mehr

Anhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17)

Anhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17) Anhang : Aufbau des Rechnungswesens (Art. 7) (Stand. Januar 06). Finanzvermögen Das Finanzvermögen wird wie folgt unterteilt: a) flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen; b) Forderungen; c) kurzfristige

Mehr

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Investitionsprogramm 2018 2022 Version Grosser Gemeinderat, 30. Oktober Beilage zu Traktandum 41 INVESTITIONSPROGRAMM 2018-2022 Konto-Nr. HOCHBAU Seite 1 von 7 GEMEINDE LANGNAU Informatik 0226.5200.002

Mehr

Kasse Gemeinde Triengen 3' Kasse Steueramt Triengen 3' Kasse Schule Triengen 74.25

Kasse Gemeinde Triengen 3' Kasse Steueramt Triengen 3' Kasse Schule Triengen 74.25 1 A K T I V E N 18'473'217.11 100.0% 18'203'891.89 100.0% 269'325.22 10 Finanzvermögen 9'645'359.66 52.2% 9'631'876.59 52.9% 13'483.07 100 Flüssige Mittel 2'688'184.02 14.6% 3'172'968.01 17.4% -484'783.99

Mehr

Jahresbericht der Unterhaltsplanung und der Energiebuchhaltung 2012

Jahresbericht der Unterhaltsplanung und der Energiebuchhaltung 2012 Liegenschaften und Anlagen Jahresbericht der Unterhaltsplanung und der Energiebuchhaltung 2012 Kurzbericht vom Juni 2013 Für Rückfragen: Abteilung Planung und Bau Postfach 288 5201 Brugg AG Telefon 056

Mehr

Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen TOTAL 20'671'700 6'828'500 19'476'500 3'740'500 17'163'462.18 7'500'576.15 NETTOAUSGABEN 13'843'200 15'736'000 9'662'886.03 0 ALLG. VERWALTUNG 178'500 20'000 137'694.35 NETTOAUSGABEN 178'500 20'000 137'694.35

Mehr

Investitionsbudget Investitionsprogramm

Investitionsbudget Investitionsprogramm Investitionsbudget 2013 Investitionsprogramm 2013-2022 BUD/AWF 25.09.2012 Inhaltsübersicht Wesentliche Grössen Priorisierung Investitionen Investitionen 2011-2013 Investitionsbudget 2013 Nettoinvestitionen

Mehr

Investitionsrechnung 2007 Mandant: BI / 2007

Investitionsrechnung 2007 Mandant: BI / 2007 1 Stadtbuchhaltung 1'820'000.00 S 10 Allgemeine Verwaltung 200'754.20 S 190'000.00 S 1020 Stadtverwaltung 1020.50600 EDV-Anlage 1029 Bauverwaltung 171'292.50 S 160'000.00 S 1029.50600 Anschaffung Fahrzeug/Geräte

Mehr

Die detaillierte Jahresrechnung kann auf eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden.

Die detaillierte Jahresrechnung kann auf  eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden. Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2013 Gemäss 11 Gemeindefinanzhaushaltsverordnung (NG 171.21) sind Kreditüberschreitungen gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz

Mehr

Jahresrechnung 2009 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 98'034.80 0.00 75'000 0. 029 Allgemeine Verwaltung 98'034.80 0.00 5'000 0

Jahresrechnung 2009 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 98'034.80 0.00 75'000 0. 029 Allgemeine Verwaltung 98'034.80 0.00 5'000 0 TOTAL 5'508'322.61 5'508'322.61 6'567'700 6'567'700 3'958'903.29 3'958'903.29 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 98'034.80 0.00 75'000 0 8'732.80 0.00 02 Allgemeine Verwaltung 98'034.80 0.00 5'000 0 8'732.80 0.00

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken

Einwohnergemeinde Bolken Einwohnergemeinde Bolken Budgetgemeindeversammlung Mittwoch, 11. Dezember 2013, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch

Mehr

WAS PASSIERT IN HERISAU?

WAS PASSIERT IN HERISAU? WAS PASSIERT IN HERISAU? Der Teil «Radwege des Agglomerationsprogramms» umfasst auch drei Herisauer Projekte: den Radweg über das SOB-Viadukt, die Verbindung nach Winkeln, die Verbindung Bahnhof angrenzende

Mehr

Anhang 4: Kontenrahmen Sachgruppen der Investitionsrechnung

Anhang 4: Kontenrahmen Sachgruppen der Investitionsrechnung 54 170.511 Anhang 4: Kontenrahmen n der Investitionsrechnung Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. In Ausnahmefällen wird eine 5-stellige vorgegeben.

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde bis

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde bis 6'392'846.49 6'423'341.39 5'991'900.00 6'065'900.00 6'329'971.35 6'427'152.41 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 764'283.70 216'374.15 732'000.00 213'300.00 693'054.20 199'924.90 011 Gemeindeversammlung 18'297.80

Mehr

Wenn Konto erweitert = Konto einfach (fett gedruckt): Verbindliche Sachgruppen.

Wenn Konto erweitert = Konto einfach (fett gedruckt): Verbindliche Sachgruppen. HRM 2 für Gemeinden Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 Kontenrahmen Investitionsrechnung VV, Sachgruppen 1- bis 3-stellige Sachgruppen sind generell verbindlich. Version 6, Stand 28.09.2009 Wenn

Mehr

Gemeindeversammlung vom 7. Dezember Herzlich willkommen!

Gemeindeversammlung vom 7. Dezember Herzlich willkommen! Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2015 Herzlich willkommen! Traktanden Gemeindeverwaltung; Festsetzung Stellenplan ab 2016 Alters- und Pflegeheim Böndler; Festsetzung Stellenplan ab 2015 Voranschlag

Mehr

BKZ. KZ KZ Recht EUR EUR EUR Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen , ,00

BKZ. KZ KZ Recht EUR EUR EUR Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen , ,00 258 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ 2011 258 61 Straßenbau 6100 Bundesstraßen 5.610007.775000 Kapitaltransfers an Unternehmungen,Einhausung A7 I 4. 44 STK-7 400.000 400.000,00

Mehr

Hochbaumaßnahmen; Investitionen und Unterhalt - Dringlichkeitsprogramm 2018

Hochbaumaßnahmen; Investitionen und Unterhalt - Dringlichkeitsprogramm 2018 Hochbaumaßnahmen; Investitionen und Unterhalt - Dringlichkeitsprogramm Maßnahme Bezeichnung Plan-/ Budgetansatz voraussichtliche Kosten davon für Investitionen / Erhaltungsaufwand in Euro Begründung 1

Mehr

Bautenstand/Bauablauf Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr

Bautenstand/Bauablauf Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr Verkehrsknoten ÖPNV Terminal 1 Umbau Bahnhof Cottbus Bautenstand 1 2016-2019 Bautenstand/Bauablauf Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr 11.04.2018 Umbau Bahnhof Cottbus Bautenstand 2 Übersicht Bauphasen

Mehr

Kreisstadt Heppenheim Investitionsprogramm

Kreisstadt Heppenheim Investitionsprogramm Investitionsprogramm - Produktbereich 01: Zentrale Dienste 0101020 - Innere Verwaltung BGA-0101 Ersatzmobiliar (BGA) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0101030 - EDV und Kommunikation BGA-0102 Server- und -komponenten

Mehr

Vorbericht zum Voranschlag 2003

Vorbericht zum Voranschlag 2003 Einwohnergemeinde Utzenstorf Vorbericht zum Voranschlag 2003 1. Ergebnis Voranschlag 2003 Der Voranschlag schliesst bei Aufwendungen von Fr. 12'849 431.-- und Erträgen von Fr. 12'750 630.-- mit einem Aufwandüberschuss

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken

Einwohnergemeinde Bolken Einwohnergemeinde Bolken Rechnungsgemeindeversammlung Donnerstag, 16. Juni 2016, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch

Mehr

Stadtrat Stein am Rhein Stein am Rhein, 17. August 2018

Stadtrat Stein am Rhein Stein am Rhein, 17. August 2018 Stadtrat Stein am Rhein Stein am Rhein, 17. August 2018 00.35.020 BAU, Tiefbau, Kantonsstrassen An die Mitglieder des Einwohnerrates 8260 Stein am Rhein Sanierung Hemishoferstrasse Untertorparkplatz bis

Mehr

Gemeinde Sils i.d. VORANSCHLAG Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden

Gemeinde Sils i.d. VORANSCHLAG Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden Gemeinde Sils i.d. VORANSCHLAG 2018 Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden Einladung zur Gemeindeversammlung vom Freitag, 15. Dezember 2017 20.00 Uhr in der Turnhalle Hängebrücke

Mehr

Handwerkertreffen am in der Mehrzweckhalle im Ploggenseering

Handwerkertreffen am in der Mehrzweckhalle im Ploggenseering Handwerkertreffen am 18.02.2016 in der Mehrzweckhalle im Ploggenseering Begrüßung Tagesordnung - aktuelle Bauprojekte - Aktuelles zu Vergabeverfahren - Anfragen und Hinweise - Bockwurst und sonstiges Frau

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25

Mehr