Erfolgsrechnung

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Erfolgsrechnung"

Transkript

1 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712' '299' '460' '135' '167' '197' Nettoergebnis 413' ' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 21' ' ' Nettoergebnis 21' ' ' Legislative 21' ' ' Nettoergebnis 21' ' ' Legislative 21' ' ' Legislative 21' ' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 1' Drucksachen, Publikationen 8' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Übrige Honorare 5' ' ' Reisekosten und Spesen übrige Entschädigungen an andere Gemeinden 5' ' ' BILDUNG 10'502' ' '201' ' '936' ' Nettoergebnis 9'746' '545' '229' Obligatorische Schule 10'502' ' '201' ' '936' ' Nettoergebnis 9'746' '545' '229' Eingangsstufe 982' ' ' ' ' ' Kindergarten 982' ' ' ' ' ' Besoldung Regelunterricht 526' ' ' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 109' ' ' Besoldung Logopädie 40' ' ' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 25' ' ' Besoldung integrative Sonderschulung (IS) 12' ' ' Besoldung übriges Förderangebot 19' ' ' Stellvertretungen 5' ' ' Besoldung für besondere Aufgaben 2' ' ' Rückerstattung Unfalltaggelder -4' Rückerstattung Krankentaggelder -4' Rückerstattung EO Mutterschaft -8' Rückerstattung EO/IV Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton -10' Seite 1

2 freiwillige Familienzulage 7' ' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 60' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse 76' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Übriger Personalaufwand 1' Lehrmittel 12' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung Raumausstattungen 3' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Dienstleistungen Dritter 3' ' ' Honorare Logopädie 5' ' ' Honorare integrative Sonderschulung (IS) 2' ' Übrige Honorare 5' ' ' Software-Lizenzen Reisekosten und Spesen ' Schulreisen und Lager, Schulanlässe 1' ' ' Projektekredit 1' ' ' Schulgeld für Einzelleistungen 10' ' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 28' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 17' ' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 22' ' ' Primarstufe 3'335' ' '145' ' '023' ' Primarstufe 3'335' ' '145' ' '023' ' Besoldung Regelunterricht 1'830' '750' '676' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 279' ' ' Besoldung Logopädie 79' ' ' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 61' ' ' Besoldung integrative Sonderschulung (IS) 25' ' ' Besoldung übriges Förderangebot 88' ' ' Musikunterricht 25' ' ' Stellvertretungen 20' ' ' Besoldung für besondere Aufgaben 20' ' ' Rückerstattung Unfalltaggelder -1' Rückerstattung Krankentaggelder -11' Rückerstattung EO Mutterschaft -40' freiwillige Familienzulage 21' ' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 199' ' ' Seite 2

3 AG-Beiträge an Pensionskasse 251' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 6' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 15' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 10' ' ' Übriger Personalaufwand 5' ' ' Lehrmittel 68' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' Anschaffung Raumausstattungen ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2' ' ' Anschaffung Hardware 10' ' Dienstleistungen Dritter 3' ' ' Honorare integrative Sonderschulung (IS) 2' ' Übrige Honorare 7' ' ' Unterhalt Raumausstattung 4' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 1' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien Software-Lizenzen 2' ' ' Reisekosten und Spesen 4' ' ' Schulreisen und Lager, Schulanlässe 58' ' ' Projektekredit 8' ' ' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9' Schulgeld externe Beschulung 24' ' Schulgeld für Einzelleistungen 20' ' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 129' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 52' ' ' Kursgelder 11' ' ' Rückerstattungen Dritter 20' ' ' Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 35' ' ' Sekundarstufe 1 2'756' ' '699' ' '685' ' Sekundarstufe 2'756' ' '699' ' '685' ' Besoldung Regelunterricht 1'665' '680' '642' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 197' ' ' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 12' ' ' Besoldung übriges Förderangebot 25' ' ' Stellvertretungen 57' ' ' Besoldung für besondere Aufgaben 38' ' ' Rückerstattung EO/IV -5' Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton -65' Seite 3

4 Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton ' freiwillige Familienzulage 20' ' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 163' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse 220' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 5' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 8' ' ' Übriger Personalaufwand 5' ' Lehrmittel 96' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 3' ' ' Anschaffung Raumausstattungen ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3' ' ' Anschaffung Hardware 8' ' Anschaffung von immateriellen Anlagen ' Dienstleistungen Dritter Übrige Honorare 3' ' Informatik-Nutzungsaufwand Unterhalt Raumausstattung 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 5' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 6' ' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien Software-Lizenzen 5' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Schulreisen und Lager, Schulanlässe 88' ' ' Projektekredit 10' ' ' übriger Betriebsaufwand 1' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35' ' Planmässige Abschreibung Informatik Hardware 50' ' Schulgeld externe Beschulung 6' ' Schulgeld für Einzelleistungen 6' Interne Verrechnung Sachaufwand 95' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 26' ' ' Schulgelder 56' ' Verkäufe 1' ' ' Rückerstattungen Dritter 35' ' ' Übriger Ertrag 15' ' ' Schulgeld externe Beschulung 24' ' ' Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte 11' Sonderrechnung 378' ' ' ' ' ' Seite 4

5 2150 Sonderrechnung 378' ' ' ' ' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder ' Besoldung für besondere Aufgaben 41' ' ' freiwillige Familienzulage AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 3' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse 4' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' Übriger Personalaufwand 42' ' ' Drucksachen, Publikationen 11' ' ' Lehrmittel 50' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9' ' Dienstleistungen Dritter 14' ' ' Übrige Honorare 11' ' ' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 2' Raten für operatives Leasing 60' ' ' Software-Lizenzen Reisekosten und Spesen Schulreisen und Lager, Schulanlässe 12' ' ' Planmässige Abschreibung Informatik Hardware 100' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2' ' ' Verkäufe Übriger Ertrag 1' ' Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte 10' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 278' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 97' ' ' Schulliegenschaften 1'953' ' '055' ' '031' ' Schulliegenschaften 1'953' ' '055' ' '031' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 62' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 585' ' ' Rückerstattung Unfalltaggelder -2' Rückerstattung Krankentaggelder -1' freiwillige Familienzulage 15' ' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 53' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse 60' ' ' Seite 5

6 AG-Beiträge an Unfallversicherung 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' ' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 50' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 5' ' Anschaffung Raumausstattungen 1' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' ' ' Anschaffung Hardware 6' Versorgung und Entsorgung 200' ' ' Dienstleistungen Dritter 7' ' ' Übrige Honorare 5' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 25' ' ' Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten, Gebäude 153' ' ' Unterhalt Raumausstattung 7' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 1' Mieten, Benützungskosten Mobilien 2' ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 570' ' ' Planmässige Abschreibungen Technische Anlagen, Installationen 116' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 45' ' ' Rückerstattungen Dritter 5' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17' ' ' Entschädigungen vom Bund übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 65' ' ' Tagesbetreuung Tagesbetreuung Dienstleistungen Dritter Obligatorische Schule, übriges 1'096' ' '066' ' '086' ' Schulbehörde und Verwaltung 558' ' ' ' ' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 145' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 190' ' ' Rückerstattung Übriges freiwillige Familienzulage 3' ' ' Seite 6

7 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 27' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse 34' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 1' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Übriger Personalaufwand 6' ' ' Büromaterial 5' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter 8' ' ' Übrige Honorare 30' Informatik-Nutzungsaufwand Informatik-Unterhalt (Hardware) 3' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 5' ' Reisekosten und Spesen 15' ' ' Entschädigung an die Politische Gemeinde für 90' ' ' Steuerbezugskosten übrige Entschädigungen an andere Gemeinden Interne Verrechnung Sachaufwand 26' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 1' ' ' Schulleitung 298' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 235' ' ' freiwillige Familienzulage 2' ' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 20' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse 26' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 7' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial 2' ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter 1' Übrige Honorare Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Reisekosten und Spesen ' Direktzahlungen für Begabtenförderung 24' ' ' Seite 7

8 2192 Schulsozialarbeit SSA 88' ' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 69' ' ' Rückerstattung EO Mutterschaft -12' freiwillige Familienzulage 1' ' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 5' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse 6' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Büromaterial Übriger Material- und Warenaufwand Dienstleistungen Dritter Informatik-Unterhalt (Hardware) Software-Lizenzen Reisekosten und Spesen Schülertransporte 106' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 106' ' ' Rückerstattungen Dritter übrige Entschädigung von anderen Gemeinden Schulbibliothek 46' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 30' ' ' freiwillige Familienzulage AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 2' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial ' Fachliteratur, Zeitschriften 8' ' ' Anschaffung Raumausstattungen 1' Anschaffung von immateriellen Anlagen Informatik-Unterhalt (Hardware) Software-Lizenzen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Rückerstattungen Dritter GESUNDHEIT 27' ' ' Nettoergebnis 27' ' ' Gesundheitsprävention 27' ' ' Seite 8

9 Nettoergebnis 27' ' ' Schulgesundheit 27' ' ' Schulgesundheitsdienst 27' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 5' ' ' freiwillige Familienzulage AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals Medizinisches Material 1' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand Dienstleistungen Dritter Honorare privatärztlicher Tätigkeit 20' ' ' Reisekosten und Spesen FINANZEN UND STEUERN 161' '544' ' '479' ' '490' Nettoergebnis 9'382' '268' '302' Steuern 55' '675' ' '150' ' '366' Nettoergebnis 5'620' '075' '314' Steuern 55' '675' ' '150' ' '366' Allgemeine Gemeindesteuern 55' '675' ' '150' ' '366' Tatsächliche Forderungsverluste 55' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'700' '300' '718' Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 200' ' ' Quellensteuern natürliche Personen 250' ' ' Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 325' ' ' Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 200' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 3'730' '220' '929' Nettoergebnis 3'730' '220' '929' Finanz- und Lastenausgleich 3'730' '220' '929' Finanz- und Lastenausgleich 3'730' '220' '929' Kantonsbeitrag an Besoldung 3'020' '360' '659' Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand 710' ' ' Seite 9

10 95 Ertragsanteile 130' ' ' Nettoergebnis 130' ' ' Ertragsanteile übrige 130' ' ' Ertragsanteile übrige 130' ' ' Grundstückgewinnsteuern 130' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 106' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 101' ' ' Zinsen 106' ' ' ' ' ' Zinsen 106' ' ' ' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 105' ' ' Übrige Passivzinsen Zinsen flüssige Mittel Verzugszinsen 5' ' ' Finanzvermögen n.a.g Finanzvermögen n.a.g Dienstleistungen Dritter Rückverteilungen 4' ' ' Nettoergebnis 4' ' ' Rückverteilung aus CO2-Abgabe 4' ' ' Rückvergütung aus CO2-Abgabe 4' ' ' Rückverteilung CO2-Abgabe 4' ' ' Seite 10

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20

Mehr

Schule Bischofszell. detaillierte Zahlenlisten Budget 2018

Schule Bischofszell. detaillierte Zahlenlisten Budget 2018 Schule Bischofszell detaillierte Zahlenlisten Budget 2018 Versammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell Donnerstag, 7. Dezember 2017, 20.00 Uhr Mehrzweckhalle Zihlschlacht anschliessend Apéro VSG Bischofszell,

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden

Mehr

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,

Mehr

Budget Erfolgsrechnung detailliert

Budget Erfolgsrechnung detailliert 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite 3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Römisch-katholische Kirchgemeinde 3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen

Mehr

Budget Übersicht Budget / BU ER Übersicht

Budget Übersicht Budget / BU ER Übersicht Gemeindeverwaltung Sirnach Budget 2018 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'593'550.00 31'676'025.00 0.00 Betrieblicher

Mehr

Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen

Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850 Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 43' ' '477.15

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 43' ' '477.15 Funktionale Gliederung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'953.60 43'007.00 53'477.15 01 Legislative und Exekutive 43'953.60 43'007.00 53'477.15 011 Legislative 6'801.25 7'000.00 6'728.20 0110 Legislative 6'801.25

Mehr

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40

Mehr

Budget Übersicht

Budget Übersicht Budget 2019 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'787'120.00 30'593'550.00 0.00 Betrieblicher Ertrag 29'212'470.00 29'159'950.00

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53' ' ' Legislative und Exekutive 53' ' '960.45

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53' ' ' Legislative und Exekutive 53' ' '960.45 Funktionale Gliederung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53'477.15 46'654.00 50'960.45 01 Legislative und Exekutive 53'477.15 46'654.00 50'960.45 011 Legislative 6'728.20

Mehr

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-

Mehr

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017 Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

LAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50

Mehr

Erfolgsrechnung Rechnung 2013

Erfolgsrechnung Rechnung 2013 3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter

Mehr

Wie man einen Job an einer Schule bekommt

Wie man einen Job an einer Schule bekommt 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 44'393.75 94'782.00 43'953.60 01 Legislative und Exekutive 44'393.75 94'782.00 43'953.60 011 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 0110 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 3000.00

Mehr

Voranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter

Voranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter Voranschlag 2019 Einladung zur Budgetgemeinde Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn Traktanden: 1. Informationen zur Personalsituation 2. Budget 2019 3. Verschiedenes

Mehr

Katholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen

Katholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen 0 1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 106'400.00 400.00 1 11 Legislative und Exekutive 98'400.00 11 111 Kirchgemeinde 19'700.00 111.3000 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission 1'700.00 111.3102 Drucksachen,

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

Mehr

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129' 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00

Mehr

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014 Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug

Mehr

Zweckverband Schulen Leimental HRM2 Budget 2019 Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung

Zweckverband Schulen Leimental HRM2 Budget 2019 Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75 02 Allgemeine Dienste 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270. Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05

Mehr

Budget 2019 nach Kostenarten

Budget 2019 nach Kostenarten nach Kostenarten 3-2'984'850.00-2'934'700.00-2'764'435.15 30 Personalaufwand -1'538'450.00-1'437'800.00-1'467'713.85 300 Behörden und Kommissionen -88'900.00-90'600.00-92'348.00 301 Löhne Verwaltungs-

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00

Mehr

Budget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung

Budget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung 3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen

Mehr

Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde

Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 7'505'000 7'245'000 T Erfolgsrechnung 260'000 1'114'500 412'000 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 702'500 251'500 3'000 01 Legislative und Exekutive 248'500 35'500

Mehr

Wasserversorgung der Gemeinde Stans

Wasserversorgung der Gemeinde Stans 3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-

Mehr

JAHRESRECHNUNG Ergänzender Detailbericht. Die Jahresrechnung der Primarschulgemeinde Romanshorn wird wie folgt publiziert:

JAHRESRECHNUNG Ergänzender Detailbericht. Die Jahresrechnung der Primarschulgemeinde Romanshorn wird wie folgt publiziert: JAHRESRECHNUNG 2018 Ergänzender Detailbericht Diese Dokumentation ist wie folgt verfügbar: auf www.primromanshorn.ch beim Schulsekretariat (Kontaktdaten siehe unten) anlässlich der Schulgemeindeversammlung

Mehr

BUDGET (Gliederung nach Funktionen) (Gliederung nach Arten) Investitionsrechnung mit Kommentaren Anhang 1: Liegenschaften

BUDGET (Gliederung nach Funktionen) (Gliederung nach Arten) Investitionsrechnung mit Kommentaren Anhang 1: Liegenschaften BUDGET 2017 Die an alle Haushaltungen in Romanshorn versandte Budgetbotschaft enthält einen reduzierten Zahlenteil ohne Detailkommentare zu einzelnen Konti. Die vorliegende Dokumentation gibt den umfassenden

Mehr

B U D G E T Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016

B U D G E T Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 B U D G E T 2 0 1 7 Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 Inhaltsverzeichnis 2 Ergebnisse Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-8 Nachweis Schuldenbegrenzung

Mehr

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10

Mehr

Jahresrechnung funktionale Gliederung

Jahresrechnung funktionale Gliederung L A U F E N D E R E C H N U N G 2'283'824.68 686'573.32 3'076'300.00 3'076'300.00 3'381'316.49 3'381'316.49 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'497.45 0.00 21'500.00 0.00 21'253.65 0.00 011 Legislative 17'497.45

Mehr

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative

Mehr

Detail Jahresrechnung. Detail Jahresrechnung

Detail Jahresrechnung. Detail Jahresrechnung 2013 Detail Jahresrechnung Detail Jahresrechnung 2013 Detail Jahresrechnung ERFOLGSRECHNUNG T Erfolgsrechnung Politische Gemeinde 22'927'700 22'603'700 24'208'837.56 25'024'863.25 324'000 816'025.69 0

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160. Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23

Mehr

Budget Erfolgsrechnung

Budget Erfolgsrechnung 1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10

Mehr

Jahresbericht 2017 der Schulbehörde

Jahresbericht 2017 der Schulbehörde 1 2 Jahresbericht 2017 der Schulbehörde Tätigkeitsübersicht der Schulbehörde Die Behörde behandelte die laufenden Geschäfte an dreizehn, in der Regel monatlichen Sitzungen. Dazu kamen für einzelne Behördemitglieder

Mehr

Einwohnergemeinde Münchenbuchsee. Budget 2018

Einwohnergemeinde Münchenbuchsee. Budget 2018 Budget 2018 Budget 2018 - Inhaltsverzeichnis Seite Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen 1 Erfolgsrechnung nach Funktionen 2-35 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 36 Erfolgsrechnung nach

Mehr

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG Seite 1 BUDGET 2018 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 11. Dezember 2017 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Veränderungen Budget 2018-2017 Seite 04 Gestufte Seite

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95

Mehr

B U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018

B U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 B U D G E T 2 0 1 9 Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 Inhaltsverzeichnis 2 Bericht Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-9 Nachweis Schuldenbegrenzung

Mehr

HRM2 Musterkontenplan - Zweckverband Kreisschule Erfolgsrechnung Version 5.0 Bearbeitung

HRM2 Musterkontenplan - Zweckverband Kreisschule Erfolgsrechnung Version 5.0 Bearbeitung 022 Allgemeine Dienste, übrige 0228 Allgemeine Personalkosten Muss nur angewendet werden, wenn keine direkte Belastung der Löhne auf den einzelnen Funktionen möglich ist. 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Erfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy

Erfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG 40'608'100 38'911'700 39'904'300 38'059'300 45'475'729.19 45'560'861.53 Nettoergebnis 1'696'400 1'845'000 85'132.34 3 Aufwand 40'608'100

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Schulgemeindeversammlung

Schulgemeindeversammlung Primarschulgemeinde Münsterlingen Einladung zur Schulgemeindeversammlung Dienstag, 13. November 2018, 19.30 Uhr Zelglihalle Landschlacht Traktandenliste 1. Genehmigung des Protokolls der Schulgemeindeversammlung

Mehr

Anhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand )

Anhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand ) 1 170.511-A3 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung (Stand 01.01.2013) Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene

Mehr

ORDENTLICHE FRÜHJAHRS- KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

ORDENTLICHE FRÜHJAHRS- KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ORDENTLICHE FRÜHJAHRS- KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Montag, 29. Mai 2017 20.00 Uhr im Ökumenischen Kirchgemeindehaus Stansstad INHALTSVERZEICHNIS Hinweise zum Stimm- und Wahlrecht zur Einsicht in die Unterlagen

Mehr

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage)

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage) SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T 2 0 1 7 (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget 2016 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00

Mehr

E I N W O H N E R G E M E I N D E S I S S A C H

E I N W O H N E R G E M E I N D E S I S S A C H E I N W O H N E R G E M E I N D E S I S S A C H (Foto Marisa Zumbrunn) B U D G E T 2 0 1 8 Einwohnerkasse Stützpunktfeuerwehr Sissach Begegnungszentrum Jakobshof Friedhofkasse (Foto Marisa Zumbrunn) I

Mehr

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE GISWIL RECHNUNG 2016

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE GISWIL RECHNUNG 2016 RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE GISWIL RECHNUNG 2016 INHALTSVERZEICHNIS Bericht zum Rechnungsjahr 2016 Gestufter Erfolgsausweis Artengliederung Zusammenzug 1-3 Zusammenzug 4-8 Detail 9-31 Wesentliche

Mehr

BUDGET Ergänzender Detailbericht

BUDGET Ergänzender Detailbericht BUDGET 2019 Ergänzender Detailbericht Die an alle Haushaltungen in Romanshorn versandte Budgetbotschaft enthält einen reduzierten Zahlenteil ohne Detailkommentare zu einzelnen Konti. Die vorliegende Dokumentation

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 1'928'770 1'928'770 2'006'640 2'006'640 2'074'777.38 2'074'777.38 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 399'080 71'200 401'220 61'400 409'669.68 71'534.25 327'880 339'820 338'135.43 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018

Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018 Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018 Erläuterungen Budget 2018 Ortsbürgergemeinde Riniken Erläuterungen zum Budget 2018 Allgemeines Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandüberschuss

Mehr

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG Seite 1 BUDGET 2017 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 12. Dezember 2016 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Veränderungen Budget 2017-2016 Seite 04 Gestufte Erfolgsrechnung

Mehr

Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.

Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980. 3 Aufwand 15'395'990.00 14'946'980.00 30 Personalaufwand 3'885'750.00 3'712'390.00 300 Behörden, Kommissionen 246'100.00 242'100.00 3000 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246'100.00 242'100.00

Mehr

Laufende Rechnung Budget 2010

Laufende Rechnung Budget 2010 Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00

Mehr

JAHRESBERICHT 2015 ANHANG 2 DETAILLIERTE 2RECHNUNG

JAHRESBERICHT 2015 ANHANG 2 DETAILLIERTE 2RECHNUNG JAHRESBERICHT 2015 ANHANG 2 DETAILLIERTE 2RECHNUNG Impressum Gemeindeverwaltung Aesch Hauptstrasse 23 4147 Aesch BL Tel. 061 756 77 77 Fax. 061 756 77 19 www.aesch.bl.ch Gestaltung Titelseite: typo.d AG,

Mehr

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG Seite 1 BUDGET 2019 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 10. Dezember 2018 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Gestufte Erfolgsrechnung Seite 04 Erfolgsrechnung - Artengliederung

Mehr

Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 1 170.511-A3 Anhang 3 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach n Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer x9

Mehr

Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Erfolgsrechnung 32'017'600.00 31'228'100.00 32'592'650.00 32'592'650.00 Aufwandüberschuss 789'500.00 3 Aufwand 31'992'300.00 32'587'100.00 30 Personalaufwand 6'102'100.00 6'097'050.00 300 Behörden und

Mehr

AB E F A A F A E A F A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A D AB EA E D FA F A CF CF FA D F A E A

AB E F A A F A E A F A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A D AB EA E D FA F A CF CF FA D F A E A AB CDE F A A E A E A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A CF D F A A F A E A F A B FD E FA CF D F F FE FA F F A D F A E A F F A F FE F D AB EA D EA E D FA F A CF CF FA BF E D

Mehr

b) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

b) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Elfingen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 332'050 21'850 317'850 26'050 315'081.50 29'969.40 01 Legislative und Exekutive 79'900 0 66'550 0 69'027.50 0.00 011 Legislative 9'850

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Jahresrechnung Synodesitzung vom 20. Juni 2018 Traktandum 6

Jahresrechnung Synodesitzung vom 20. Juni 2018 Traktandum 6 Jahresrechnung 2017 Synodesitzung vom 20. Juni 2018 Traktandum 6 Anträge des Kirchenrats zu den Traktanden 4 und 6 Jahresrechnung 2017 der Landeskirche und Zusammenzug der Kostenstellen Bilanz per 31.

Mehr

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF)

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Mehr

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585'665 279'880 569'693 271'219 538'045.50 261'909.00 Nettoergebnis 305'785 298'474 276'136.50 01 Legislative und Exekutive 66'280 65'423

Mehr

Jahresrechnung 2016/17

Jahresrechnung 2016/17 Jahresrechnung 2016/17 Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers Kostenverteilschlüssel 2016/17 gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten 70% nach Schülerzahl 4'354'048.05 30% nach Einwohnerzahl 1'866'020.61

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25

Mehr

Ortsbürgergemeinde Erlinsbach

Ortsbürgergemeinde Erlinsbach GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2017 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen. Finanzplan Kultur, Sport und Freizeit, Kirche. Kirchen und religiöse Angelegenheiten.

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen. Finanzplan Kultur, Sport und Freizeit, Kirche. Kirchen und religiöse Angelegenheiten. Leitdaten Körperschaft Titel Titel Funktion einstufig Titel Funktion dreistufig Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen Finanzplan 2018-2023 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Kirchen und religiöse Angelegenheiten

Mehr