SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage)
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- Hermann Graf
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1 SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget Bildung 1'192' ' '309' ' Obligatorische Schule 1'095' ' '116' ' Eingangsstufe 156' ' ' ' Kindergarten 156' ' ' ' Lehrmittel 6' ' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge ' Honorare Schularzt, Dienstleistungen 1' ' Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' ' Beiträge Lehrerbesoldung 147' ' Besoldungsanteile von Gemeinden 147' ' Schulgeld von anderen Gemeinden 5' ' ' Primarstufe 537' ' ' ' Primarstufe 537' ' ' ' Aus- und Weiterbildung Personal 1' ' ' Büromaterial ' Bibliothek und Mediothek 3' ' ' Lehrmittel 28' ' ' Material für Werken und Gestalten 9' ' ' Material Spezialunterricht 1' ' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2' ' ' Anschaffungen EDV, Hardware 9' ' ' Honorare Schularzt, Dienstleistungen 3' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Unterhalt / Service EDV-Software 4' ' '000.00
2 Exkursionen, Schulreisen und Lager 25' ' ' Lehrerbesoldung Primarstufe 444' ' Lehrerbesoldung Sekundarstufe ' Hauswirtschaftsunterricht Riggisberg 4' ' ' Schulgeld von anderen Gemeinden 12' ' ' Besoldungsanteile von Gemeinden 444' ' Verrechneter Ertrag KbF ' Oberstufe 135' ' Sekundarstufe I 135' ' Lehrerbesoldung 135' Besoldungsanteile von Gemeinden 135' Schulgeld von andern Gemeinden 4' ' Schulliegenschaften 241' ' ' ' Schulliegenschaften 241' ' ' ' Löhne Abwartehepaar 99' ' ' Löhne Aushilfen 1' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV 8' ' ' Pensionskassenbeiträge 7' ' ' Unfallversicherungsbeiträge 3' ' ' Aus- und Weiterbildung Personal Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14' ' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3' ' ' Elektrizität 7' ' ' Wasser, Abwasser 7' ' ' Heizmaterial 17' ' ' Dienstleistungen Dritter, Diverses Sachversicherungsprämien 13' ' ' Unterhalt und Rep. Gebäude + Anlagen 30' ' '500.00
3 Kaminfeger Laubmulde Reparatur Weitsprunganlage Zaun und Steingarten Treppe und Natursteine versetzen Wasserleitung, Pumpe KiGa A Demontage, Entsorgung, Installation unvorhergesehenes Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 9' ' ' Miete Mittagstischlokal 12' ' ' Mieten, Benützungsgebühren Spesenentschädigung Zinsen auf Schulden Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Beitrag an Flurgenossenschaft Verschiedene Rückerstattungen Mietzinseinnahmen Abwart ' Diverse Mietzinseinnahmen 1' ' Verrechneter Ertrag KbF ' Tagesbetreuung 25' ' ' ' Tagesstruktur Mittagstisch 25' ' ' ' Löhne Betriebspersonal 14' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV 1' ' ' Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung Personal Lebensmittel 4' ' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Telefon, Porti, Gebühren Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
4 Besoldung Leitung MiTi 4' ' ' Budget 2017 Budget Spesenentschädigung Elternbeiträge Mahlzeiten Standortgemeinden 3' ' ' Elternbeiträge Mahlzeiten Auswärtige ' Elternbeiträge Betreuung Standortgemeinden 1' ' ' Elternbeiträge Betreuung Auswärtige Mahlzeitenbeiträge Personal Lastenausgleich Betreuungskosten 3' ' ' Deckungsbeiträge Kleinklassengemeinden ' Sonderschulen ' ' Sonderschulen ' ' Klassen besond. Förderung ' ' Lehrmittel ' Lebensmittel Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Exkursionen, Schulreisen und Lager ' IBEM Organisation und Sekretariat ' Verrechneter Aufwand ' von anderen Gemeinden ' Übriges Bildungswesen 97' ' ' Verwaltung 97' ' ' Verwaltung 97' ' ' Entschädigungen, Sitzungsgelder Schuko 14' ' ' Entschädigungen, Sitzungsgelder RPK und Spezko. 2' ' ' Löhne Verwaltung 27' ' ' Betreuungszulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV 3' ' ' Pensionskassenbeiträge 1' ' '800.00
5 Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung Personal Büromaterial 3' ' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge ' Unterhalt Büromaterial und -maschinen ' Unterhalt/Service EDV-Software 1' ' Mieten und Benützungskosten, Leasing Kopierer 9' ' ' Spesenentsch., Repräsentationskosten 1' ' ' Freier Kredit Schuko 3' ' ' Freier Kredit Elternrat 1' ' ' Telefon, Porti, Gebühren 3' ' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand 3' ' Entschädigung Rechnungsführung 19' ' ' Beitrag an Aufgabenhilfe Aktivzinsen Verschiedene Rückerstattungen Verrechneter Ertrag KbF ' Total Aufwand/Ertrag 1'192' ' '309' ' ' ' ' ' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 432' ' ' Durchschnittlicher teuerungsbereinigter Investitionsbeitrag ' TOTAL 1'192' '192' '309' '309' ' ' Stand Betrieb Total Kantonale Richtlinie Schulgeld pro Kindergartenkind ' ' ' ' dito Primarstufe ' ' ' '
6 dito Sekundarstufe 1' ' ' ' ' Kosten nach kantonalem Standard 130' '
Schulgemeinde Mühlethurnen - Lohnstorf Laufende Rechnung 2014
2 Bildung 1'274'973.42 917'112.20 1'277'040.00 940'790.00 1'289'976.03 1'289'976.03 20 Kindergarten und Spielgruppe 148'398.60 150'727.80 148'580.00 142'400.00 111'964.50 110'663.80 200 Kindergarten 148'398.60
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MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrZweckverband Schulen Leimental HRM2 Budget 2019 Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75 02 Allgemeine Dienste 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75
MehrLAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
MehrSekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrWie man einen Job an einer Schule bekommt
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 44'393.75 94'782.00 43'953.60 01 Legislative und Exekutive 44'393.75 94'782.00 43'953.60 011 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 0110 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 3000.00
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MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
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Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum 20.09.2011/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900
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Mehr1 E R G E B N I S S E
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ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
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