Römisch-katholische Kirchgemeinde
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- Alke Baumann
- vor 5 Jahren
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1 3 Aufwand 1'196' '294' '211' Personalaufwand 876' ' ' Behörden, Kommissionen und Richter 40' ' ' Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 40' ' ' Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 1' ' ' Sitzungsgelder 16' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 22' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 683' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 683' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 544' ' ' Löhne der Kirchenbediensteten 140' ' ' Rückerstattungen Sozialversicherungen -1' Temporäre Arbeitskräfte 14' ' ' Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 14' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 6' ' ' Honorare temporäre Arbeitskräfte 8' ' ' Zulagen 1' ' ' Übrige Zulagen 1' ' ' Familien- und Geburtszulagen 1' ' ' Arbeitgeberbeiträge 129' ' ' :29:23 Seite 1
2 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45' ' ' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 70' ' ' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 70' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' ' ' Übriger Personalaufwand 6' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Personalwerbung ' Personalwerbung ' Übriger Personalaufwand ' ' Übriger Personalaufwand ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 244' ' ' Material- und Warenaufwand 75' ' ' :29:23 Seite 2
3 3100 Büromaterial 2' ' ' Büromaterial 2' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6' ' ' Kultusausgaben 7' ' ' Materialien Religionsunterricht 7' ' ' Drucksachen, Publikationen 18' ' ' Drucksachen, Publikationen 3' ' ' Pfarreiblatt 14' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 33' ' ' Aufgaben des Chiläforum, Jugendarbeit 2' ' ' Firmprojekt 7' ' ' Weisser Sonntag 15' ' ' Begegnungsabend 3' ' ' Ministranten 5' ' Nicht aktivierbare Anlagen 7' ' ' Büromaschinen und -geräte 2' ' Büromaschinen und -geräte 2' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2' ' ' :29:23 Seite 3
4 3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware 2' ' ' Hardware 2' ' ' Immaterielle Anlagen ' Immaterielle Anlagen ' Ver- und Entsorgung 12' ' ' Ver- und Entsorgung 12' ' ' Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 12' ' ' Dienstleistungen und Honorare 42' ' ' Dienstleistungen Dritter 33' ' ' Dienstleistungen Dritter 7' ' ' Messbegleitungen Kirchenchor 12' ' ' Telefonkosten 2' ' ' Porti 10' ' ' Bank- und Postcheckspesen Sachversicherungsprämien 9' ' ' Sachversicherungsprämien 9' ' ' Baulicher Unterhalt 12' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12' ' ' :29:23 Seite 4
5 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 8' ' ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte ' ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 2' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 2' ' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 54' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 50' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 50' ' ' Mieten, Benützungskosten Anlagen 3' ' ' Mieten, Benützungskosten Anlagen 3' ' ' Spesenentschädigungen 7' ' ' Reisekosten und Spesen 7' ' ' Reisekosten und Spesen 6' ' ' Reise- und Spesenentschädigung Rat ' Wertberichtigungen auf Forderungen 6' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen -1' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen -1' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 7' ' ' :29:23 Seite 5
6 Tatsächliche Forderungsverluste 7' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 17' ' ' Übriger Betriebsaufwand 17' ' ' Übriger Betriebsaufwand 5' ' ' Aufwendungen für Gemeindeversammlungen 1' ' ' Empfänge, Anlässe, Spenden 10' ' ' Neuzuzüger- und Jungbürgeranlass 1' Aufwendungen Internet, Finanzaufwand 1' ' ' Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verschiedener Finanzaufwand 1' ' ' Übriger Finanzaufwand 1' ' ' Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen 1' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 5' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 5' Einlagen in Fonds des FK 5' Einlagen in Fonds des FK 5' Transferaufwand 67' ' ' :29:23 Seite 6
7 361 Entschädigungen an Gemeinwesen 58' ' ' Entschädigungen an Kantone und Konkordate 41' ' ' Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten 41' ' ' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung 16' ' ' ' ' ' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 9' ' ' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9' ' ' ' ' ' Ertrag 1'266' '290' '259' Fiskalertrag 1'094' '095' '065' Direkte Steuern natürliche Personen 1'094' '095' '065' Einkommenssteuern natürliche Personen 969' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen 969' ' ' Vermögenssteuer natürliche Personen 76' ' ' Vermögenssteuer natürliche Personen 76' ' ' Quellensteuer natürliche Personen 49' ' ' Quellensteuer natürliche Personen 49' ' ' :29:23 Seite 7
8 42 Entgelte 26' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23' ' ' Bussen 2' ' Bussen 2' ' Bussen 2' ' Verschiedene Erträge 5' Übriger Ertrag 5' Übriger Ertrag 5' Übriger Ertrag 5' Finanzertrag 50' ' ' Zinsertrag 3' ' ' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2' ' ' Zinsen Forderungen und Kontokorrente Verzugszinsen auf Steuerforderungen 2' ' ' Zinsen langfristige Finanzanlagen 1' ' ' Zinsen langfristige Finanzanlagen 1' ' ' Liegenschaftenertrag VV 46' ' ' :29:23 Seite 8
9 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 44' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 44' ' ' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2' ' ' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2' ' ' Transferertrag 89' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 88' ' ' von Kantonen und Konkordaten 88' ' ' von Kantonen und Konkordaten 35' ' ' Verteilung Überlaufartikel Beiträge der Landeskirche an die Kirchgemeinden 53' ' ' Verschiedener Transferertrag Rückverteilungen CO2-Abgabe Abschlusskonten 47' Abschluss 47' Ertragsüberschuss 47' '196' '266' '294' '290' '259' '259' Gesamtergebnis 69' ' '266' '266' '294' '294' '259' '259' :29:23 Seite 9
Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrWasserversorgung der Gemeinde Stans
3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrKatholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 43' ' '477.15
Funktionale Gliederung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'953.60 43'007.00 53'477.15 01 Legislative und Exekutive 43'953.60 43'007.00 53'477.15 011 Legislative 6'801.25 7'000.00 6'728.20 0110 Legislative 6'801.25
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrArtengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53' ' ' Legislative und Exekutive 53' ' '960.45
Funktionale Gliederung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53'477.15 46'654.00 50'960.45 01 Legislative und Exekutive 53'477.15 46'654.00 50'960.45 011 Legislative 6'728.20
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy
Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG 40'608'100 38'911'700 39'904'300 38'059'300 45'475'729.19 45'560'861.53 Nettoergebnis 1'696'400 1'845'000 85'132.34 3 Aufwand 40'608'100
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrWie man einen Job an einer Schule bekommt
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 44'393.75 94'782.00 43'953.60 01 Legislative und Exekutive 44'393.75 94'782.00 43'953.60 011 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 0110 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 3000.00
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Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
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MehrBudget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung
3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen
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Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10
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HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrBudget 2019 nach Kostenarten
nach Kostenarten 3-2'984'850.00-2'934'700.00-2'764'435.15 30 Personalaufwand -1'538'450.00-1'437'800.00-1'467'713.85 300 Behörden und Kommissionen -88'900.00-90'600.00-92'348.00 301 Löhne Verwaltungs-
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
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Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95
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