5 979 J I
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- Oldwig Salzmann
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1 Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Watdenburg Budget I Einwohnergemeinae Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2013 Ertrag Ertrag Autwand Ertrag überschuss Ertragsuberschuss Personalaufwand Sach- und ubriger Betriebsaufwand Abschreibungen VerwaltungsvermOgen Finanzaufwand Einlagen Fonds u.spezialfinanzierungen Transferaufwand Interne Verrechnung Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzession Entgelte Verschiedene Ertrage Finanzertrag Entnahmen aus Fonds u.spezialfinanzierungen Transferertrag Interne Verrechnungen I J I J Seite 1
2 - Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Waldenburg Budget I Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertcag überschuss Ertragsuberschuss OO Personalaufwand 2 J O0 2 J l Behörden und Kommissionen BehOrden und Kommissionen Löhne Verwaltungs- u.betriebspersonals LOhne U.Verwaftungs-u. Betriebspersonals Löhne der Lehrkräfte LOhne der Lehrkräfte Temporare Arbeitskräfte Temporare Arbeitskräfte Zulagen Erziehungszulagen Arbeitgeberbeitrage AHV,IV, EOALV,Verwaltungskosten Pensionskassen Unfaliversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Ubrige Arbeitgeberbeitrage Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen aul Renten Uberbruckungsrenten Ubriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalrekrutierung If 1 loo.oo I I OOO.OO I I $OO.OO l j I I Seite 1
3 - - - Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Watdenbu rg Budget! Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertrag 3099 Sonstiger Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 07Z O0 I Material- und Warenaufwand J18 7OO l BOromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachllteratur, Zeitschriften Lehrmittel Ubriger Material- und Warenaufwand Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge COO.OO BOromObel und -gerate App.Masch.,GerateFahrz.,Werkz Dienstkleider Hardware Immateriellen Anlagen Ubrige Anschaffungen I Vet- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Dienstleistungen und Honorate OOO.OO Dienstleistungen Dritter I Planungen und Projektierungen Dritter Honor.ext. BeraterGutachter, Fachexp. I Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungspramien Steuern und Gebühren Baulicher und betrieblicher Unterhalt 168 OOO.OO Unterhalt StrassenNerkehrswege Unterhalt Ubrige Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt Wald Unterhalt ubrige Sachanlagen Untethalt Mobilien u.immater.anlagen l Seite 2
4 Budget I Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Unterhalt Büromöbel und -gerãte 3151 Unterh.App.,Masch.,Gerate,Fahrz,Werkz Informatik-Unterhaft (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt ubrige mobile Anlagen Ertrag Ertrag Ertrag Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgeb OO OO Miete und Pacht Liegenschaften 25 OOOOO Mieten, Benutzungskosten Mobilien Raten für operatives Leasing Ubrige Mieten und Benutzungskosten Spesenentschädigungen OO I 3 l Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schuireisen und Lager Wertberichtigungen auf Forderungen OOO.OO Z$ Tatsächliche Forderungsverluste Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen Thts. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen lats. Forderungsverl. Steuerguth.jur. Pers Verschiedener Betriebsaufwand I I I Ubriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermogen Abschreibungen Sachanlagen f Planm.Abschreibungen Sachanlagen Abschreibungen immaterielle Anlagen 20 OOO.OO J Planm.Abschreibungen immat.anlagen Abschreibung Bilanzlehlbetrag 5 OOO.OO 3390 Abschreibung PK-Bilanzlehlbetrag Finanzaufwand Zinsaufwand 108 OOO.OO 127 OOO.OO Seite 3
5 Budget! Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertrag Liegenschaftenaufwand Finanzvermogen Baulicher Unterhalt Finanzvermogen Nicht baulunterhalt FinanzvermOgen Ubriger Liegenschaftsaufwand FV 35 Einlagen Fonds u.spezialfinanzierungen Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten Vergutungszinsen I Skonti Steuern Verzins.Ianglr.Finanzverbindlichkeiten Einlagen in Fonds u.spez.fin.im EK Elniagen an Spezialflnanzierungen I OOO.OO I Transferaufwand I OO Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an Kanton Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände Entschadigungen an Off. Unternehmungen Finanz- und Lastenausgleich Finanzierung Ausgleichsfonds Beitrage an Gemeinwesen und Dritte Beitrage an Kanton Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Beitrage an ôffentliche Unternehmungen Beitrage an private Unternebmungen Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck Beitrage an private Haushafte Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge lnt.verrechn.von Material- u.warenbez. Dienstleistungen lnt.verr.von Dienstleistungen OOO.OO I I OOO.OO l I 0 ZOO.OO I 78 OOO.OO I OOO.OO loo.oo I 4 l I OOO.OO I OOO.OO 7 OOO.OO 7 OOO.OO I 78 OOO.OO O O Z I l I I Seite 4
6 Budget! Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertrag 394 Kalkulatorische Zinsen u.finanzaufwand OOO.OO Int.Verr.von kak.zinsen u.finanzaufw Ertrag Fiskalertrag 2 l 52 OOO.OO 2 l 65 OOO.OO Steuern naturliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen VermOgenssteuern nat. Personen Quellensteuern natürliche Personen Steuern juristische Personen Ertragsteuern juristische Personen Kapitalsteuern jur. Person Regalien und Konzession Regalien Regalien Konzessionen Konzessionen I I OOO.OO I I Entgelte I I 1 69 OOO.OO f Ersatzabgaben Ersatzabgaben GebUhren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen BenützungsgebUhren u.dienstleistungen Benutzungsgebuhren und Dienstleistungen Rückererstattungen Ruckerstattungen Dritter 70 OOO.OO ZOO.OO OOO.OO 70 OOO.OO OOO.OO SOO.OO Seite 5
7 Budget I Konto Artengliederung 427 Bussen 4270 Bussen 43 Verschiedene Ertrage 439 UbrigerErtrag 4390 UbrigerErtrag 44 Finanzertrag 440 Zinsertrag 4400 Zinsen flussge Mittel 4403 Verzugszinsen Steuern 443 Liegenschaftenertrag FV 4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 447 Liegenschaftenertrag VV 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W 4472 Benutzungsgebuhren Liegenschaften W 4479 Ubrge Ertrage Liegenschaften W 45 Entnahmen aus Fonds u.spezialfinanzierungen 450 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 451 Entnahmen aus Fonds u.spez.fin.ek Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 46 Iransferertrag 461 Entschädigungen von Gemeinwesen Entschadigungen yam Kenton 4612 Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbãnde 462 Finanz- und Lastenausgleich 4621 Sonderlastenabgeltungen 4622 Horizontaler Finanzausgleich Budget 2016 Ertrag I f I 37 OOO.OO I l OOO.OO I 0, loo.oo 2 l OOO.OO I Budget 2015 Ertrag 2 OOO.OO $ l I OOO.OO 3 OOO.OO I I Einwoh nergemeinde Rechnung 2014 Ertrag I I I I Seite 6
8 Budget I Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertrag Beitrage von Gemeinwesen und Driften Beitrage von Kantonen Beitrage von Gemeinden u.zweckverbänden Beitrage von Offentl.Unternehmungen Verschiedener Transferertrag Ruckverteilungen Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge mt. Vert. von Material- u. Warenbezugen Dienstleistungen Int.Verr.von Dienstleistungen Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand mt. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand I l I OOO.OO Zusatzbeitrag Einzelbeitrag ZOO.OO OOO.OO OOO.OO I 78 OOO.OO OOO.OO I I Seite 7
Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014
Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrErfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy
Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG 40'608'100 38'911'700 39'904'300 38'059'300 45'475'729.19 45'560'861.53 Nettoergebnis 1'696'400 1'845'000 85'132.34 3 Aufwand 40'608'100
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrAufwand 955 900.O0 955 900.00
1 Erlolgsrechnu ng Budget 8.09.2014 1.1.201 5 -.12.201 5 Burgergem&nde Nummer Artengliedecung Zusammenzug Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 201 955 900.O0 997 600.00 94 200.00 979600.00 0690.47 1 64 06.55
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3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
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3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrErfolgsrechnung. Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 Erfolgsrechnung 32'017'600.00 31'228'100.00 32'592'650.00 32'592'650.00 Aufwandüberschuss 789'500.00 3 Aufwand 31'992'300.00 32'587'100.00 30 Personalaufwand 6'102'100.00 6'097'050.00 300 Behörden und
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
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