Verfasst von Mag. Peter Biwald DI Nikola Hochholdinger Mag. Manuel Köfel Mag. Alexander Maimer

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1 Finanzierung der Städte nach der Krise Analyse der Gemeindefinanzen Prognose bis 013 ANHANG Verfasst von Mag. Peter Biwald DI Nikola Hochholdinger Mag. Manuel Köfel Mag. Alexander Maimer KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung 1110 Wien, Guglgasse 13 Tel.: , Fax: institut@kdz.or.at, Internet: Wien, am 19. Apr. 010

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3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis - Anhang 1 Erläuterung der Prognosefaktoren... Überblick Entwicklung der Gemeindegebarungen Rechnungsquerschnitte, gesamt und nach EW-Klassen Entwicklung der Ausgaben nach Gruppen und Abschnitten im ordentlichen Haushalt...8 Entwicklung der laufenden in den Bundesländern bis

4 Anhang Anhang 1 Erläuterung der Prognosefaktoren Eigene Steuern: Es wird davon ausgegangen, dass die die eigenen Steuern zu 80 Prozent gemäß der Entwicklung auf Basis der vom WIFO prognostizierten Lohn- und Gehaltssumme 1 und zu 0 Prozent gemäß einer einprozentigen Steigerung, die bei den Einnahmen aus der Grundsteuer angenommen wird entwickeln. Dies basiert auf der Annahme, dass sich die eigenen Steuern im Wesentlichen zu 80 Prozent aus lohnabhängigen Abgaben und zu 0 Prozent aus Grundsteuereinnahmen zusammensetzen. Ertragsanteile: Hier folgt die Prognose den Erwartungen des Bundesministerium für Finanzen (BMF) bezüglich der Entwicklung der Ertragsanteile bis 010 gemäß der Prognose über die Entwicklung der Ertragsanteile vom Oktober 009. Mangels offizielle Ertragsanteilsprognosen des BMF für die Zeit nach 010 orientiert sich die Prognose 011 an aktuellen Vorgaben von Gemeindeabteilungen sowie 01 und 013 an den Einnahmen aus Steuern, die im Stabilitätsprogramm des BMF veröffentlicht wurden 3. Leistungen für Personal: Die Vorausschau in dieser Ausgabenkategorie erfolgt auf Basis der Prognose des WIFO zur Lohn- und Gehaltsentwicklung pro Kopf. Dabei wird angenommen, dass der Personalstand der Städte und Gemeinden im Beobachtungszeitraum stabil bleibt. Deshalb wird die Lohn- und Gehaltsentwicklung pro Kopf herangezogen und nicht, wie bei den eigenen Steuern, die Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme, welche Beschäftigungseffekte beinhaltet 5. Eine allfällige Vorrückungstangente ist mit diesem Prognosewert bereits berücksichtigt. Zinsen für Finanzschulden: Hier geht die Prognose von erwarteten tatsächlich zu leistende Zinszahlungen gemäß Stabilitätsprogramm des BMF 6 aus. Die tatsächliche Zinsentwicklung kann hier nicht direkt berücksichtigt werden, weil keine detaillierten Informationen über die Art und das Ausmaß der Verzinsung der Schulden der Gemeinden vorliegen. Einzig von 008 auf 009 wird ein Rückgang der Zinsbelastung um 35 Prozent angenommen. Dieser Rückgang soll die Zinseinbrüche ab dem zweiten Halbjahr 008 berücksichtigen und entspricht einer durchschnittlichen Verringerung der Zinsbelastung die in einer Umfrage unter 0 Städten in Österreich erhoben wurde Vgl. Baumgartner, Kaniovski, Pitlik: Allmähliche Erholung, 010, S. 56. Dies ist die aktuellste Ertragsanteilsprognose des BMF und erstreckt sich über die Jahre 010 und 011. Ab 01 liegt keine offizielle Ertragsanteilsprognose mehr vor. Vgl. BMF: Österreichisches Stabilitätsprogramm, 010, S. 16. Vgl. Baumgartner, Kaniovski, Pitlik: Allmähliche Erholung, 010, S. 8. Wenn die Anzahl der Beschäftigten rückläufig ist, führt dies dazu, dass in der Regel die Lohn- und Gehaltssumme sinkt, jedenfalls jedoch deutlich schwächer ansteigt als die Lohn- und Gehaltssumme pro Beschäftigter/m bzw. pro Kopf. Letztere ergibt sich aus der der bezahlten Löhne und Gehälter dividiert durch die Anzahl der beschäftigten Personen und ist somit von der Beschäftigungssituation nur in geringem Maße abhängig. Deshalb scheint die Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme pro Kopf besser geeignet für die Prognose der Personalausgaben, als die Lohn- und Gehaltssumme, während letztere wiederum für die Prognose der Entwicklung der eigenen Steuern besser geeignet ist, weil hier Steuermehr- bzw. Steuermindereinnahmen, die durch konjunkturell bedingte Effekte am Arbeitsmarkt zustande kommen, berücksichtigt werden. Vgl. BMF: Österreichisches Stabilitätsprogramm, 010, S. 16.

5 Anhang Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts: Diese werden zu 0 Prozent gemäß der erwarteten Entwicklung der Sozialhilfeumlage 7 und zu 60 Prozent gemäß einer achtprozentigen jährlichen Steigerung, die bei den restlichen Transferausgaben auf Basis der vergangenen Entwicklung angenommen wird. Es wird demnach unterstellt, dass die laufenden Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts zu 0 Prozent aus der Sozialhilfeumlage bestehen und zu 60 Prozent aus anderen Transferzahlungen, was in etwa dem Status Quo entspricht. Für alle anderen Positionen der laufenden (Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, Einnahmen aus Leistungen, Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit, Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts, sonstige laufende Transfereinnahmen, Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen, Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen, Pensionen und sonstige Ruhebezüge, Bezüge der gewählten Organe, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Sonstige laufende Transferzahlungen und Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen) wird eine Entwicklung auf Basis der Verbraucherpreisentwicklung (Inflation) angenommen, wie sie vom WIFO prognostiziert wird 8. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass die Einnahmen und Ausgaben dieser Positionen auf dem Niveau von 008 verbleiben und lediglich um die Preisentwicklung angepasst werden. Daraus ergeben sich also die in folgender Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellten Prognosewerte, die der Prognose der Gemeindefinanzen für die Jahre 009 bis 013 zu Grunde gelegt werden. 7 8 Hier wird eine jährliche Steigerung von 13 Prozent angenommen, die einen Mittelwert aus den Prognosen darstellt, die von den einzelnen Bundesländern in jüngster Vergangenheit angedeutet wurden. Vgl. Baumgartner, Kaniovski, Pitlik: Allmähliche Erholung, 010, S. 8. 3

6 Anhang Tabelle 1: Prognosefaktoren für die Entwicklung der laufenden der Jahre 009 bis 013 Prognose Quelle Einnahmen der laufenden Mischsatz: 8: Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme - WIFO-Prognose Jänner 010; : 10 Eigene Steuern 1,3% 1,08%,1%,76%,9% 1 % (entspricht erwartetem Wachstum aus Grundsteuereinnahmen) 009 u. 010 BMF-Prognose von Oktober 009; 011 Prognosen der Gemeindeabteilungen ; ab 11 Ertragsanteile -5,6 -,,6,58%,77% 01 BMF Stabilitätsprogramm Entwicklung der Steuereinnahmen Gebühren für die Benützung von 1 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner Einnahmen aus Leistungen 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner 010 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher 1 Tätigkeit Laufende Transferzahlungen von Trägern des 15 öffentlichen Rechts 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner 010 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner Sonstige laufende Transfereinnahmen 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner 010 Ablieferungen von nettoveranschlagten 17 wirtschaftlichen Unternehmungen Einnahmen aus Veräußerung und sonstige 18 Einnahmen Ausgaben der laufenden 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner 010 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner Leistungen für Personal, 1, 1,9,,5 Lohn- und Gehaltssumme pro Kopf - WIFO-Prognose Jänner Pensionen und sonstige Ruhebezüge 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner 010 Bezüge der gewählten Organe 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner 010 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner 010 BMF Stabilitätsprogramm Entwicklung der tatsächlich geleisteten Zinsausgaben; jedoch 5 Zinsen für Finanzschulden -35,0 5,88% 6,58% 3, 3, % wegen der gesunkenen Zinsen gegenüber 008 Laufende Transferzahlungen an Träger des Mischsatz: : Entwicklung der Sozialhilfeumlage - Annahme: +13% p.a.; 6: Verbleibende 6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 öffentlichen Rechts Transfers - Annahme: +8% p.a. 7 Sonstige laufende Transferzahlungen 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen 0,5 1, 1,5 1,7 1,9 Verbraucherpreise - WIFO-Prognose Jänner 010 Quelle: Biwald, Hochholdinger, Köfel, Maimer: eigene Erstellung, 010. Überblick Entwicklung der Gemeindegebarungen Rechnungsquerschnitte, gesamt und nach EW-Klassen Siehe folgende Seiten 3 Entwicklung der Ausgaben nach Gruppen und Abschnitten im ordentlichen Haushalt Ab Seite 8. Entwicklung der laufenden in den Bundesländern bis 013 Ab Seite 18.

7 Veränderung pro Jahr in %* (00 zu 008) Einnahmen der laufenden in Euro in %* 10 Eigene Steuern ,0 11 Ertragsanteile ,3 1 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen ,1 13 Einnahmen aus Leistungen ,7 1 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit , 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts ,7 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen ,9 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen , 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen , (laufende Einnahmen) , Ausgaben der laufenden in Euro in %* 0 Leistungen für Personal ,7 1 Pensionen und sonstige Ruhebezüge ,9 Bezüge der gewählten Organe , 3 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren , Verwaltungs- und Betriebsaufwand ,0 5 Zinsen für Finanzschulden ,3 6 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts ,9 7 Sonstige laufende Transferzahlungen ,1 8 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen , 9 (laufende Ausgaben) ,9 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden (Öffentliches Sparen) Veränderung pro Jahr in %* (00 zu 008) Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen in Euro in %* 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen ,3 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen ,9 3 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte ,6 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts ,1 3 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen ,3 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,9 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen in Euro in %* 0 Erwerb von unbeweglichem Vermögen ,6 1 Erwerb von beweglichem Vermögen ,8 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten ,1 3 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts ,1 Sonstige Kapitaltransferzahlungen , : Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,7 9 Saldo : Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Rechnungsquerschnitt der Gemeinden Einnahmen und Ausgaben der laufenden Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktion Saldo 1 + Saldo Einnahmen und Ausgaben aus Finanztransaktionen Veränderung pro Jahr in %* (00 zu 008) Einnahmen aus Finanztransaktionen in Euro in %* 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen ,3 51 Entnahmen aus Rücklagen ,8 5 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts ,8 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen ,1 5 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts ,3 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen ,3 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbest. 56 Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde ,0 59 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , Ausgaben aus Finanztransaktionen in Euro in %* 60 Erwerb von Beteiligungen und Anlagewertpapieren ,3 61 Zuführung an Rücklagen ,0 6 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts ,8 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen ,6 6 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts ,8 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen ,8 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbest. 66 Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde , 69 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen ,1 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Saldo : Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao 9 Haushalt und ohne Abwicklungen * geometrisches Mittel mit dem Basisjahr 00 Quelle: Statistik Austria: Gemeindefinanzdaten, ; Hochholdinger, Köfel: eigene Berechnungen, 010. KDZ 5

8 Einnahmen- n der laufenden Veränderung in Euro pro Jahr in %* (00 zu 008) 1 1 Gemeinden bis.500 EW ,7 1 Gemeinden.501 bis EW ,7 3 1 Gemeinden bis EW ,9 1 Gemeinden bis EW ,1 5 1 Gemeinden bis EW ,5 6 1 Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) , (laufende Einnahmen) , Ausgaben - n der laufenden in Euro in %* 1 Gemeinden bis.500 EW ,1 Gemeinden.501 bis EW , 3 Gemeinden bis EW ,0 Gemeinden bis EW ,8 5 Gemeinden bis EW ,3 6 Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) ,9 9 (laufende Ausgaben) ,9 Ausgaben - n der laufenden in Euro in %* 1 Saldo 1 Gemeinden bis.500 EW Saldo 1 Gemeinden.501 bis EW Saldo 1 Gemeinden bis EW Saldo 1 Gemeinden bis EW Saldo 1 Gemeinden bis EW Saldo 1 Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) Rechnungsquerschnitt der Gemeinden ohne Wien nach EW-Klasse Saldo 1: Ergebnis der laufenden (Öffentliches Sparen) Einnahmen und Ausgaben der laufenden Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktion in %* Veränderung pro Jahr in %* (00 zu 008) Einnahmen - n der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen in Euro in %* 1 3 Gemeinden bis.500 EW , 3 Gemeinden.501 bis EW ,3 3 3 Gemeinden bis EW ,3 3 Gemeinden bis EW ,9 5 3 Gemeinden bis EW ,9 6 3 Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) , 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,9 Ausgaben - n der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen in Euro in %* 1 Gemeinden bis.500 EW ,7 Gemeinden.501 bis EW ,1 3 Gemeinden bis EW ,6 Gemeinden bis EW ,1 5 Gemeinden bis EW , 6 Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) , : Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,7 Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen in Euro 1 Saldo Gemeinden bis.500 EW Saldo Gemeinden.501 bis EW Saldo Gemeinden bis EW Saldo Gemeinden bis EW Saldo Gemeinden bis EW Saldo Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) Saldo : Ergebnis der Vermögensgebarung 9 ohne Finanztransaktionen Saldo 1 + Saldo in Euro 1 Saldo 1 + Saldo Gemeinden bis.500 EW Saldo 1 + Saldo Gemeinden.501 bis EW Saldo 1 + Saldo Gemeinden bis EW Saldo 1 + Saldo Gemeinden bis EW Saldo 1 + Saldo Gemeinden bis EW Saldo 1 + Saldo Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) Saldo 1 + Saldo

9 Einnahmen und Ausgaben aus Finanztransaktionen Veränderung pro Jahr in %* (00 zu 008) Einnahmen aus Finanztransaktionen in Euro in %* 1 5 Gemeinden bis.500 EW , 5 Gemeinden.501 bis EW , 3 5 Gemeinden bis EW ,8 5 Gemeinden bis EW ,1 5 5 Gemeinden bis EW ,3 6 5 Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) ,0 59 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , Ausgaben aus Finanztransaktionen in Euro in %* 1 6 Gemeinden bis.500 EW ,8 6 Gemeinden.501 bis EW ,8 3 6 Gemeinden bis EW ,7 6 Gemeinden bis EW , 5 6 Gemeinden bis EW ,3 6 6 Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) ,1 69 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen ,1 Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen in Euro 1 Saldo 3 Gemeinden bis.500 EW Saldo 3 Gemeinden.501 bis EW Saldo 3 Gemeinden bis EW Saldo 3 Gemeinden bis EW Saldo 3 Gemeinden bis EW Saldo 3 Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Saldo : Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen in Euro 1 Saldo Gemeinden bis.500 EW Saldo Gemeinden.501 bis EW Saldo Gemeinden bis EW Saldo Gemeinden bis EW Saldo Gemeinden bis EW Saldo Gemeinden mehr als EW (exkl. Wien) Saldo : Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao 9 Haushalt und ohne Abwicklungen * geometrisches Mittel mit dem Basisjahr 00 Quelle: Statistik Austria: Gemeindefinanzdaten, ; Hochholdinger, Köfel: eigene Berechnungen, 010. KDZ 7

10 Städtetag Finanzierung der Städte nach der Krise Entwicklung der Gemeindeausgaben und -einnahmen nach Gruppen Quelle: sstatistik der Gemeinden , Statistik Austria, eigene Auswertungen KDZ. Werte in Euro Gruppen ord. AUSGABEN Vertretungskörper und allg. 0 Verwaltung in EURO Entwicklung in Prozent % 3% 6% 13% 13,9% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 3% % 7% 18%,3% % % 5% 7% 1% 1,% 3 Kunst, Kultur und Kultus % 5% 5% 15% 3,6% % 7% 7% 9% 11,5% 5 Gesundheit % 5% 8% 7,1% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 9% -% 15% 3% 6,3% 7 Wirtschaftsförderung % 3% 8% 15% 1,9% 8 Dienstleistungen % % 3% 3% 8,6% 9 Finanzwirtschaft % -6% 16% 9% 33% 10,7% ord. AUSGABEN gesamt % 3% 5% 6% 18% 100, ord. EINNAHMEN Vertretungskörper und allg. 0 Verwaltung % 1% 6% % % 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 7% -11% 7% % % 5% 8% 19% % 3 Kunst, Kultur und Kultus % % 5% 3% 1% % 8% 1% % 3% 5 Gesundheit % 6% - -8% - 1% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 13% % % % % 7 Wirtschaftsförderung % % -% 19% 8 Dienstleistungen % % % % 7% 5% 9 Finanzwirtschaft % 3% 6% 7% % 6% ord. EINNAHMEN gesamt % 3% 5% 5% 18% 10 SALDO Vertretungskörper und allg. 0 Verwaltung % 3% % 6% 1% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % % 5% 5% 1% % 5% 5% 6% 1% 3 Kunst, Kultur und Kultus % % 6% 17% % 7% 8% 8% 3% 5 Gesundheit % -1% 9% % 18% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 7% -% 37% 7 Wirtschaftsförderung % % 3% 7% 15% 8 Dienstleistungen % 6% % 11% 3% 9 Finanzwirtschaft % % 5% 7% % SALDO % 59% -17% Verteilung 008 8

11 Städtetag Finanzierung der Städte nach der Krise Gemeindeausgaben und -einnahmen nach Gruppen und Einwohnerklasse Quelle: sstatistik der Gemeinden , Statistik Austria, eigene Auswertungen KDZ. Werte in Euro Einwohnerklasse bis.500 EW ord. AUSGABEN Vertretungskörper und allg. Verwaltung % % 3% 6% 16% 1% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % -% 3% 11% 1% % % 7% 3% 6% 1% 15% 3 Kunst, Kultur und Kultus % 7% 6% 8% 6% 3% % 8% 9% 9% 3% 9% 5 Gesundheit % 5% 6% 7% 3% 6% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 11% -7% 8% % 7% 7 Wirtschaftsförderung % 6% -1% %,5% 8 Dienstleistungen % 7% % 6% 19% 9% 9 Finanzwirtschaft % % 13% 8% 6% 11% ord. AUSGABEN gesamt % 6% % 7% 1% 10 ord. EINNAHMEN 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 8% 5% 8% % % 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % -% -% 18% -3% 1% % 9% 3% 8% 5% 5% 3 Kunst, Kultur und Kultus % 1% 7% % 13% 1% % 13% -17% % 19% 1% 5 Gesundheit % 196% -71% 51% 19% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 5% -1% 3% % 7 Wirtschaftsförderung % -3% 3% % 8 Dienstleistungen % % 5% 17% 6% 9 Finanzwirtschaft % % 6% 6% 3% 6% ord. EINNAHMEN gesamt % 6% % 6% 1% 10 SALDO 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % % 3% 6% 16% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % -% % 9% 3% % 6% 3% 6% 19% 3 Kunst, Kultur und Kultus % 5% 6% 31% % 7% 11% 9% 36% 5 Gesundheit % -% 15% 6% % 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 5% -3% 7% % 7 Wirtschaftsförderung % 6% % 1% 8 Dienstleistungen % 1% -13% 17% 36% 9 Finanzwirtschaft % 5% % 5% 3% SALDO % 63% 5-1% Entwicklung in Prozent Verteilung 008 9

12 Einwohnerklasse ord. AUSGABEN Werte in Euro Entwicklung in Prozent 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 3% 6% 1% 1% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 5% -3% 1% 9% % % 6% % 9% 5% 16% 3 Kunst, Kultur und Kultus % 6% 6% 1% 3% % 6% 7% 8% 11% 5 Gesundheit % % 6% 6% 3% 7% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % -1% 6% 7% 7 Wirtschaftsförderung % % 3% 7% 1%,3% 8 Dienstleistungen % 3% 5% % 18% 9 Finanzwirtschaft % 3% 1% 38% 1% ord. AUSGABEN gesamt % % 5% 6% % 10 ord. EINNAHMEN 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 6% % 13% 17% 1% Verteilung bis EW 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % % -9% -1% -16% % % 9% 9% 8% 5% 3 Kunst, Kultur und Kultus % % 1% -1% 6% 1% % % -6% 7% 11% % 5 Gesundheit % 195% -73% 5% 1% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % % 1% 18% % 7 Wirtschaftsförderung % 1% 1% -11% 1% 0,% 8 Dienstleistungen % % % 3% 16% 6% 9 Finanzwirtschaft % 3% 6% 7% % 6% ord. EINNAHMEN gesamt % % 5% 6% 1% 10 SALDO 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % % 3% 5% 1% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % -% 7% % 17% % 6% % 9% % 3 Kunst, Kultur und Kultus % % 9% 8% % 7% 8% 35% 5 Gesundheit % -% 13% 5% 3% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % -3% 8% 1% 7 Wirtschaftsförderung % 3% 3% 9% 1% 8 Dienstleistungen % 1% 1% 5% 36% 9 Finanzwirtschaft % % 5% 6% % SALDO % -5% -6% -5% -1% 10

13 Einwohnerklasse ord. AUSGABEN Werte in Euro Entwicklung in Prozent 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % % 3% 6% 15% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 3% 1% 7% % % 6% % 9% 3% 15% 3 Kunst, Kultur und Kultus % 6% 8% 5% 8% % % 7% 6% 8% 8% 5 Gesundheit % 3% 3% -5% - 9% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 11% -1% % 18% 5% 7 Wirtschaftsförderung % % 7% 1% 3% 1,6% 8 Dienstleistungen % 6% % 1% 16% 31% 9 Finanzwirtschaft % 3% 17% 33% 69% 13% ord. AUSGABEN gesamt % 5% 5% 6% 10 ord. EINNAHMEN 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % % 3% 19% 1% Verteilung bis EW 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % -5% -9% -5% -1% % 5% 11% 5% 5% 3 Kunst, Kultur und Kultus % % 11% 3% % % -6% % 5 Gesundheit % 13% -9% -3% -3% 3% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 18% 9% 38% % 7 Wirtschaftsförderung % -1% 5% -8% 6% 8 Dienstleistungen % 5% 5% 15% 7% 9 Finanzwirtschaft % 5% 6% 11% 9% 59% ord. EINNAHMEN gesamt % 5% 5% 6% 10 SALDO 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 3% 6% 1% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % % 6% % 15% % 5% % 7% % 3 Kunst, Kultur und Kultus % 7% 5% 7% 5% % 8% 9% 8% 33% 5 Gesundheit % -3% 1% 6% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 7% -7% 3% 8% 7 Wirtschaftsförderung % 6% % 16% % 8 Dienstleistungen % 11% -5% 6% % 9 Finanzwirtschaft % 5% % 6% 1% SALDO % 5% -66% 6% 11

14 Einwohnerklasse ord. AUSGABEN Werte in Euro Entwicklung in Prozent 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 3% % 5% 1% 11% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 13% -% 5% 15% % % 6% 6% 5% 1% 15% 3 Kunst, Kultur und Kultus % % 6% % % % 7% 3% 8% % 11% 5 Gesundheit % -5% 9% 9% 8% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % % -% 3% 11% 6% 7 Wirtschaftsförderung % 7% 11% 1,8% 8 Dienstleistungen % -1% % 7% 3% 9 Finanzwirtschaft % 3% -% 9% ord. AUSGABEN gesamt % 3% 5% % 16% 10 ord. EINNAHMEN 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 5% 7% 1% Verteilung bis EW 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % -11% -17% % -16% % % 6% 15% 17% % 3 Kunst, Kultur und Kultus % % -% 3% 9% 1% % 13% -% 3% % 5 Gesundheit % -139% -19% -19% -5% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 6% -3% -3% 1% % 7 Wirtschaftsförderung % 5% -% 1% 11% 8 Dienstleistungen % -1% % -1% 6% 7% 9 Finanzwirtschaft % 5% 6% 6% 6% 61% ord. EINNAHMEN gesamt % 1% 6% % 17% 10 SALDO 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 5% 1% 6% 15% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 1% 3% 1% % 7% 6% % % 3 Kunst, Kultur und Kultus % % % 6% % 5% % 9% 31% 5 Gesundheit % -5% % 17% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 3% -1% 7% 18% 7 Wirtschaftsförderung % 7% 1% 3% 8 Dienstleistungen % -% - 33% 9% 9 Finanzwirtschaft % % % 8% % SALDO % -65% -6% -103% - 1

15 Einwohnerklasse ord. AUSGABEN Werte in Euro Entwicklung in Prozent 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % % 5% 5% 15% 1% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 8% 8% % 5% % % 5% 5% % 19% 1% 3 Kunst, Kultur und Kultus % % 5% % % 7% % 1% 3% 5 Gesundheit % -19% 3% -7% -3% 7% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % % 16% 11% 38% % 7 Wirtschaftsförderung % -% 6% 7% 35%,% 8 Dienstleistungen % 1% 6% 1% 33% 9 Finanzwirtschaft % 15% 9% 1% 11% ord. AUSGABEN gesamt % 6% % 15% 10 ord. EINNAHMEN 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % % 13% % % 5% Verteilung bis EW 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 13% 1% 1% 6% % 1% 6% % 3% 3% 3 Kunst, Kultur und Kultus % -1% % % % % 5% -8% 5% 18% 1% 5 Gesundheit % 6% -7% -68% 1% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 11% 13% 6% 3% % 7 Wirtschaftsförderung % 5% -% 1% 16% 0,5% 8 Dienstleistungen % 3% 5% -1% 8% 9 Finanzwirtschaft % 1% 8% 3% % 57% ord. EINNAHMEN gesamt % % 6% 16% 10 SALDO 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % % % 6% 1% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 7% % 1% % % 5% 5% 1% 3 Kunst, Kultur und Kultus % -1% 1% 6% 7% % % 6% 8% % 5 Gesundheit % -6% % -6% -% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % -1% 18% 1% % 7 Wirtschaftsförderung % -5% 9% 8 Dienstleistungen % -11% 15% % 38% 9 Finanzwirtschaft % -1% 6% 1% 18% SALDO % - 1% -86% -15% 13

16 Einwohnerklasse ord. AUSGABEN Werte in Euro Entwicklung in Prozent 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 1% % 6% 8% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 3% % 1% % % % -5% 9% 5% 13% 11% 3 Kunst, Kultur und Kultus % % % 5% 3% 5% % 9% 8% 8% 31% 18% 5 Gesundheit % 5% 7% 7% 19% 6% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 1% -3% 6 98% 7% 7 Wirtschaftsförderung % 1% % 6% % 1, 8 Dienstleistungen % -7% 1% -1% 9 Finanzwirtschaft % -38% 19% -% -% 7% ord. AUSGABEN gesamt % -% 5% 7% 10 ord. EINNAHMEN 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % -1% 5% 1% -% % Verteilung 008 mehr als EW 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % % -3% 8% 87% 1% % -6% 5% % -16% % 3 Kunst, Kultur und Kultus % -1% -1% 1% % 7% 9% 3% 7% 5 Gesundheit % -% 11% 1% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 7% 7% 8% % 7 Wirtschaftsförderung % - 8% -3% -13% 8 Dienstleistungen % - -8% -1% -% 16% 9 Finanzwirtschaft % -1% 7% 9% 1% 68% ord. EINNAHMEN gesamt % -3% % 7% 10 SALDO 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung % 1% 8% 1% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit % 3% 5% 6% 18% % 3% 9% 6% 3% 3 Kunst, Kultur und Kultus % 6% % % 5% % 9% 7% 8% 9% 5 Gesundheit % 6% 7% 7% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr % 15% -15% 91% 131% 7 Wirtschaftsförderung % % % 9% 3% 8 Dienstleistungen % 18% % 6% 9 Finanzwirtschaft % 7% 6% 11% 5% SALDO % -318% -6% -119% -15% 1

17 Entwicklung der Gemeindeausgaben und -einnahmen nach Abschnitten im ordentlichen Haushalt Werte in Euro Entwicklung in Prozent Ausgewählte Abschnitte ord. AUSGABEN 00 Gewählte Gemeindeorgane % 3% 6% 11% % 01/0 Hauptverwaltung % 3% 6% 13% 8% 03 Bauverwaltung % -1% 3% 5% 1% 05 Bezirksverwaltung % 1% -5% 7% -5% 06 Sonstige Maßnahmen % -5% 7% 8% 11% 07 Verfügungsmittel % % 5% 6% 16% 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) % 5% % 6% 16% 3% 09 Personalbetreuung % 6% % 11% 10 Gesonderte Verwaltung % 3% 8% 63% 11 Öffentliche Ordnung % 55% % Sicherheitspolizei % % % 5% 1% 13 Sonderpoizei % 1% % % % 16 Feuerwehrwesen % % 5% 9% % % 17 Katastrophendienst % -3% -51% -1% -8% 18 Landesverteidigung % -5% % 5% 0 Gesonderte Verwaltung % -% -1% 1% % 1 Allgemeinbildender Unterricht % 6% 3% 6% 17% 6% Berufsb. Unter.; Anstalten der Lehreru. Erzieherb % 8% % 17% 3 Förderung des Unterrichtes % 6% 9% 13% 35% Vorschulische Erziehung % % 6% 9% 5% 5% 5 Außerschulische Jugenderziehung % -5% 8% 8% 16% 1% Sport und außerschul. 6 Leibeserziehung % 7% 7% % % 1% 7 Erwachsenenbildung % % % 7% 1% 8 Forschung und % % 17% 7% 8% 0 Gesonderte Verwaltung % 9% % 6% 1% 1 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt % 8% 8% 8% 3% 8% Freie Wohlfahrt % 5% 7% 15% % 3 Jugendwohlfahrt % 6% 7% 1% 31% 1% Behebung von Notständen % -37% 1% 5% 7% 5 Sozialpolitische Maßnahmen % 1% 11% 1% 36% 6 Familienpolitische Maßnahmen % % 5% 9% 1% % 39% -% 31% 11% 50 Gesonderte Verwaltung % 17% -1% % 17% 51 Gesundheitsdienst % 5% 9% 5 Umweltschutz % -8% 6% % 1% 53 Rettungs- und Warndienste % 3% 6% % 5 Ausbildung im Gesundheitsdienst % - -3% -6-65% 55 Eigene Krankenanstalten % -% 3% -% -57% 1% Krankenanstalten anderer 56 Rechtsträger % 6% 7% 7% 5% 57 Heilvorkommen und Kurorte % 51% -77% 11% 58 Veterinärmedizin % - 3% % -3% 59 Gesundheit, sonstiges % 5% 7% 18% 1% 60 Gesonderte Verwaltung % 6% -% 16% 61 Straßenbau % -3% 8% % 5% 6 Allgemeiner Wasserbau % -1% 57% -1% -1% 63 Schutzwasserbau % 1% -8% 17% 81% 6 Straßenverkehr % % % 3% 13% 65 Schienenverkehr % 37% -3% 9% 66 Schiffsverkehr % 15 1% 88% 8% 67 Luftverkehr % -6% 51% -73% 81% Post- und 68 Telekommunikationsdienste % -1% -1% 8% 69 Verkehr, Sonstiges % 8% % 1% 13% 1% 80 Gesonderte Verwaltung % -3% 16% 5% 13% Öffentliche Einrichtungen (soweit 81 nicht AB 85) % 3% -% 5% 15% 5% Betriebsähnliche Einrichtungen und 83 Betriebe % 6% 1% 7% 3% Liegenschaften, Wohn- und 8 Geschäftsgebäude % -5% 5% 8% 13% 1% Betriebe mit marktbestimmter 85 Tätigkeit % % % 17% Land- und forstwirtschaftliche 86 Betriebe % 19% 89 Wirtschaftliche Unternehmungen % -11% 6% -11% % 90 Gesonderte Verwaltung % 1% 1% 6% -1% 1% Kaptialvermögen u. Stiftungen ohne 91 eig. Rechtspers % -18% 5% 18% 63% % 9 Öffentliche Abgaben % -16% 3% -1% -3% 93 Umlagen % % 8% 8% 5% % 9 Finanzzuweisungen und Zuschüsse % -1% -13% 66% 101% 95 Nicht aufteilbare Schulden % % -3% -11% 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar) % 1% 19% 56% 97 Verstärkungsmittel % -59% 31% -83% Haushaltsausgleich % -3% 19% 6% 8% % 99 Jahresergebnis % -9% -6-18% ord. AUSGABEN gesamt % 3% 5% 6% 18% 9% Anteil an Gesamt

18 Ausgewählte Abschnitte Werte in Euro Entwicklung in Prozent Anteil an Gesamt 008 ord. EINNAHMEN 00 Gewählte Gemeindeorgane % 3% -1% 9% 18% 01/0 Hauptverwaltung % 1% 7% 5% 11% % 03 Bauverwaltung % % % 05 Bezirksverwaltung % -9% 8% 1% 06 Sonstige Maßnahmen % 13% 19% -3% 9% 07 Verfügungsmittel % -9% 79% -33% 15% 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) % % -1% 7% 09 Personalbetreuung % -% -% -5% 10 Gesonderte Verwaltung % 9% 15% 65% 11 Öffentliche Ordnung % 39% -1% 1 Sicherheitspolizei % 6% 7% % 6% 13 Sonderpoizei % -1% 5% -5% 16 Feuerwehrwesen % -5% 33% 17% 17 Katastrophendienst % 117% -69% 35% 18 Landesverteidigung % -9% 9% 6% 63% 0 Gesonderte Verwaltung % 8% % 1% -% 1 Allgemeinbildender Unterricht % 5% 8% % 1% Berufsb. Unter.; Anstalten der Lehreru. Erzieherb % 3% 5% -% -5% 3 Förderung des Unterrichtes % 5% 11% 9% Vorschulische Erziehung % % % 1% 3% % 5 Außerschulische Jugenderziehung % -% 6% 8% -8% Sport und außerschul. 6 Leibeserziehung % 7% -1% -9% 6% 7 Erwachsenenbildung % -1% 5% 8 Forschung und % - 13% -6% 6% 0 Gesonderte Verwaltung % 13% -6% -15% -59% 1 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt % 7% 9% 6% 1% Freie Wohlfahrt % -1% 1% 5% 8% 1% 3 Jugendwohlfahrt % - 15% 1% 1% Behebung von Notständen % 18% -1% 58% 5 Sozialpolitische Maßnahmen % 11% -% 19% 38% 6 Familienpolitische Maßnahmen % 58% -1% 7% 9% % -53% 16% 1% 50 Gesonderte Verwaltung % 16% % -3% - 51 Gesundheitsdienst % 1% 3% 1% 5 Umweltschutz % 1% -7% 93% 53 Rettungs- und Warndienste % -3% - -3% -3% 5 Ausbildung im Gesundheitsdienst % 5% -38% 3% -9% 55 Eigene Krankenanstalten % - % -% -55% Krankenanstalten anderer 56 Rechtsträger % 31% -77% 65% 73% 57 Heilvorkommen und Kurorte % 6768% -91% 165% 15% 58 Veterinärmedizin % 67% 6% 115% 7% 59 Gesundheit, sonstiges % -59% 6% 9% -98% 60 Gesonderte Verwaltung % 36% -8% 19-7% 61 Straßenbau % 9% % % 17% % 6 Allgemeiner Wasserbau % -7% -8% 3% -3% 63 Schutzwasserbau % 1% -3% % 66% 6 Straßenverkehr % -3% % -3% 65 Schienenverkehr % -8% 39% -5% 506% 66 Schiffsverkehr % 1% -1% 8% 77% 67 Luftverkehr % -5% 33% -76% 1% Post- und 68 Telekommunikationsdienste % -% -15% 9% 3% 69 Verkehr, Sonstiges % 3% 67% -% 131% 80 Gesonderte Verwaltung % - 77% % 8 Öffentliche Einrichtungen (soweit 81 nicht AB 85) % % 5% -% 17% % Betriebsähnliche Einrichtungen und 83 Betriebe % 7% -% 7% 18% % Liegenschaften, Wohn- und 8 Geschäftsgebäude % -1% -5% - % Betriebe mit marktbestimmter 85 Tätigkeit % 5% % 11% 18% Land- und forstwirtschaftliche 86 Betriebe % 1% 1% -% 13% 89 Wirtschaftliche Unternehmungen % -16% 7% -3% -6% 1% 90 Gesonderte Verwaltung % 19% -6% 9% -1% Kaptialvermögen u. Stiftungen ohne 91 eig. Rechtspers % % 16% 5% 58% 3% 9 Öffentliche Abgaben % % 7% 8% % 56% 93 Umlagen % 1% 39% Finanzzuweisungen und Zuschüsse % -1% -% -7% % 95 Nicht aufteilbare Schulden % 31% 5% - -% 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar) % 37% -3% -8% 97 Verstärkungsmittel % 75-78% 98 Haushaltsausgleich % -39% 3% 13% 1% 99 Jahresergebnis % -13% 98% -5 16% ord. EINNAHMEN gesamt % 3% 5% 6% 18% 99% 16

19 Ausgewählte Abschnitte Werte in Euro Entwicklung in Prozent SALDO 00 Gewählte Gemeindeorgane % 3% 6% 11% 01/0 Hauptverwaltung % % % 6% 1% 03 Bauverwaltung % -% % 6% 11% 05 Bezirksverwaltung % 1% -9% 7% -6% 06 Sonstige Maßnahmen % -5% 7% 8% 11% 07 Verfügungsmittel % % 5% 6% 16% 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) % 6% 1% 7% 18% 09 Personalbetreuung % 8% 6% 17% 10 Gesonderte Verwaltung % % 8% 9% 61% 11 Öffentliche Ordnung % 56% 19 18% -376% 1 Sicherheitspolizei % 1% 6% 11% 13 Sonderpoizei % 5% % 5% 17% 16 Feuerwehrwesen % % 6% 5% 3% 17 Katastrophendienst % -3% -8% -1% -% 18 Landesverteidigung % 9% -6% % 3% 0 Gesonderte Verwaltung % -3% -1% 1% 31% 1 Allgemeinbildender Unterricht % 5% % 5% 16% Berufsb. Unter.; Anstalten der Lehreru. Erzieherb % -7% 5% 9% 3 Förderung des Unterrichtes % 7% 7% 17% 39% Vorschulische Erziehung % 6% 7% 7% 6% 5 Außerschulische Jugenderziehung % 7% 8% 7% 3% Sport und außerschul. 6 Leibeserziehung % 8% 9% 5% 6% 7 Erwachsenenbildung % % 3% 7% 17% 8 Forschung und % 9% 5% 15% 36% 0 Gesonderte Verwaltung % 9% 8% 9% 3% 1 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt % 8% 9% 8% 33% Freie Wohlfahrt % 3% 11% 9% 7% 3 Jugendwohlfahrt % 9% 5% 33% Behebung von Notständen % -6% 15% -% 9 5 Sozialpolitische Maßnahmen % -1% 1% 36% 6 Familienpolitische Maßnahmen % 8% % 1% -1% 8% 50 Gesonderte Verwaltung % -1% 5% 1% 51 Gesundheitsdienst % 5% 1% 5 Umweltschutz % -1% 9% % % 53 Rettungs- und Warndienste % 5% 6% 6% 5 Ausbildung im Gesundheitsdienst % -1% -% -6% -66% 55 Eigene Krankenanstalten % -% - -1% -6% Krankenanstalten anderer 56 Rechtsträger % 15% 6% 57 Heilvorkommen und Kurorte % 1% -19% -3% Veterinärmedizin % -% 3% 1% -31% 59 Gesundheit, sonstiges % 5% 7% 18% 60 Gesonderte Verwaltung % 6% -3% 9% 16% 61 Straßenbau % 6% -6% 1% 8% 6 Allgemeiner Wasserbau % -18% 106% -8% -13% 63 Schutzwasserbau % 1% 1% % 35% 6 Straßenverkehr % 6% 5% 3% 3% 65 Schienenverkehr % 8% 6% -3% 16% 66 Schiffsverkehr % -19% -19% -6% -66% 67 Luftverkehr % -13% -51% 9% -1% Post- und 68 Telekommunikationsdienste % -15% -1% -% 69 Verkehr, Sonstiges % 6% -5% 18 15% 80 Gesonderte Verwaltung % -% 3% 5% Öffentliche Einrichtungen (soweit 81 nicht AB 85) % 1% - 13% 1% Betriebsähnliche Einrichtungen und 83 Betriebe % 6% 5% 6% 3% Liegenschaften, Wohn- und 8 Geschäftsgebäude % 5% -73% 3% -59% Betriebe mit marktbestimmter 85 Tätigkeit % -3% 9-7% 59% Land- und forstwirtschaftliche 86 Betriebe % -11% -% 5% 85% 89 Wirtschaftliche Unternehmungen % % % 8% 57% 90 Gesonderte Verwaltung % -6% 5% 5% -% Kaptialvermögen u. Stiftungen ohne 91 eig. Rechtspers % -71% 1-16% 9 Öffentliche Abgaben % % 7% 8% % 93 Umlagen % % 8% 8% 5% 9 Finanzzuweisungen und Zuschüsse % -1% -% -8% -1% 95 Nicht aufteilbare Schulden % 17% -37% -1% 73% 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar) % - 39% 1533% 97 Verstärkungsmittel % -% 119% -93% -95% 98 Haushaltsausgleich % 6% 6% 8% 33% 99 Jahresergebnis % -18% -73% -377% SALDO % 7% 7% -% -10 Quelle: sstatistik der Gemeinden , Statistik Austria, eigene Auswertungen KDZ Anteil an Gesamt

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