JAHRESABSCHLUSS. DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. Ernst-Reuter-Platz Berlin. zum 31.
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- Gitta Maier
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1 DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Ernst-Reuter-Platz JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2015 Aachener Straße Finanzamt: für Körperschaften I Steuer-Nr: 27/663/54072
2 Blatt 1 Bescheinigung der WP/StB-Gesellschaft über die Erstellung Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - für das Geschäftsjahr vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden., den 21. April 2016 DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
3 BILANZ Blatt 2 AKTIVA 31. Dezember 2015 PASSIVA zum A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände EUR EUR EUR 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 738,52 II. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 6.956, ,00 A. VEREINSVERMÖGEN EUR EUR EUR I. Gewinnrücklagen 1. Freie Gewinnrücklagen , ,59 B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Sonstige Rückstellungen , ,00 C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 326,20 2. Sonstige Verbindlichkeiten 9.394, , ,55 D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 30,00 100,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens , ,41 2. Sonstige Ausleihungen 8.459, , ,30 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte 1. Fertige Erzeugnisse, Waren 127,00 614,94 II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände , ,46 III. Kasse, Bank , , ,67 C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 1.437, , , , , ,34
4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis A. IDEELLER BEREICH Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR I. Nicht steuerbare Einnahmen 1. Mitgliedsbeiträge , ,55 2. Zuschüsse , ,48 3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 228, , ,00 II. Nicht anzusetzende Ausgaben 1. Abschreibungen 5.475, ,07 2. Personalkosten , ,32 3. Raumkosten , ,75 4. Übrige Ausgaben , , ,11 ideeller Bereich , ,22- B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) 1. Steuerneutrale Einnahmen Erbschaften/Vermächtnisse , ,75 Spenden , ,13 Sonstige steuerneutrale Einnahmen 6.088, ,01 2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden 50, ,72 41,00 II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral) 1. Nicht abziehbare Ausgaben 295,81 0,00 Neutrale Einnahmen und nicht abziehbare Ausgaben 2. Nicht abziehbare Ausgaben 0,00 70,45 ertragsteuerneutrale Posten , ,44 Übertrag , ,78-
5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,78- C. VERMÖGENSVERWALTUNG I. Einnahmen 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge , ,37 II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben 1.604,88 945,92 Vermögensverwaltung 8.823, ,45 D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE I. Sonstige Zweckbetriebe 1 1. Umsatzerlöse 3.295, ,05 2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.449, ,02 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.846,51 193,03 Sonstige Zweckbetriebe ,51 193,03 II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei) 1. Umsatzerlöse , ,39 2. Personalaufwand Löhne und Gehälter , ,14 Soziale Abgaben , ,80 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , ,41 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,04 Übertrag , ,26-
6 Blatt 5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,26- Sonstige Zweckbetriebe , ,04 Sonstige Zweckbetriebe , ,07 E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 1. Umsatzerlöse 493,27 611,57 2. Bestandsveränderungen 487,94-5,33 304,73- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5,33 306,84 Sonstige Geschäftsbetriebe 1 5,33 306,84 Sonstige Geschäftsbetriebe 5,33 306,84 F. VEREINSERGEBNIS , ,42-1. Entnahmen aus sonstigen Ergebnisrücklagen 0, ,42 2. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen a) Freie Rücklagen gem. 62 (1) Nr. 3 AO ,77 0,00 3. Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen ,28 0,00 G. ERGEBNISVORTRAG 0,00 0,00
7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software 2,00 738,52 Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 410 Geschäftsausstattung 5.779, , Büroeinrichtung 1,00 4, EDV Technik 1.176, , Alarmanlage 0,00 1, Einbauten 0, ,00 1,00 Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 545 Wertpapiere des Anlagevermögens , ,41 Sonstige Ausleihungen 556 Kautionskonto , ,30 UMLAUFVERMÖGEN Vorräte Fertige Erzeugnisse, Waren 620 Bestand Waren 127,00 614,94 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände 707 DMSG Bundesverband ,98 276, sonstige Forderungen , , ,50 Kasse, Bank 920 Kasse 1.371,28 557, Kasse WG 66,29 8, Postbank , ,02 Übertrag , , ,60
8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Übertrag , , ,60 Kasse, Bank 943 er Volksbank Nachlass Engel 106,30 0, er Sparkasse Tagesgeld , , er Sparkasse , , er Sparkasse , LIGA 3.081,32 203, er Sparkasse ,16 821, er Sparkasse BEW 9.336, , er Sparkasse , WG 7.733, , er Sparkasse , Spenden 3.878, , ,30 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 990 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.437, ,04 Summe Aktiva , ,34
9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA VEREINSVERMÖGEN Gewinnrücklagen Freie Gewinnrücklagen 1070 Freie Rücklagen 62 Abs. 1 Nr. 3 AO ,77 0, Erbschaftsrücklage 62 (3) Nr. 1 AO , , ,59 RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen 1220 Sonstige Rückstellungen 6.000, , Rückstellung für Jahresabschluss 3.000, , Rückstellung für Berufsgenossenschaft 3.500, , ,00 VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1340 Verbindlichkeiten L+L 0,00 326,20 Sonstige Verbindlichkeiten 1803 Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J) 6.641, , Verbindlichkeit Lohnsteuer 915, , Verbindlickeiten WG LSt 1.837, , ,61 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 1990 Passive Rechnungsabgrenzung 30,00 100,00 Summe Passiva , ,34
10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis IDEELLER BEREICH Nicht steuerbare Einnahmen Mitgliedsbeiträge 2110 Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr , , Mitgliedsbeiträge Vorjahre 90,00 572, Umlage Mitgliedsbeiträge an BV , , ,00- Zuschüsse 2300 Erhaltene nicht steuerbare Zuschüsse 700, , Zuschüsse Krankenkassen , , Zuwendungen LaGeSo , , Zuwendungen Hertiestiftung , , Zuschüsse DRV Bund 6.020, , Zuschüsse Projekt Betreuung 5.000, , Zuschüsse Aktions Mensch ev 5.023, , ,84 Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 2010 Bußgelder 100,00 250, Sonstige Einnahmen ideeller Bereich 0, , Erträge aus der Auflösung von RSt 128,48 228,48 0,00 Nicht anzusetzende Ausgaben Abschreibungen 2500 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.008, , Sofortabschreibung GWG 2.467, , ,06- Personalkosten 2550 Sonstige Personalkosten 2.142,00-730, Gehälter Angestellte , , Pauschalsteuer auf Altersvorsorge 165,86-413, Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Erstattung LFZ , , Berufsgenossenschaft 3.675, , ,49- Raumkosten 2661 Miete, Pacht , , Leasing bewegl. Gegenstände 1.658, , Raumnebenkosten 2.736, , ,56- Übrige Ausgaben 2664 Reparaturen 1.294, , Versicherungen 4.206, , Wartung Brand-&Sicherheitstechnik 122,09-0, Sicherheitsdienst 0,00 484, Kosten der Mitgliederverwaltung 300, , Bürobedarf 4.069, , Porto 5.874, , Renovierungskosten , , Sonstige Verwaltungskosten 402, ,09- Übertrag , , ,43-
11 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , ,43- Übrige Ausgaben 2705 Zeitschriften; Bücher 0,00 380, Honorare , , Telefon 1.800,83-0, Rundfunkgebühren 211,44-0, Buchführungskosten , , Kosten Rechtsanwalt 464, , Abschluss und Prüfungskosten 3.122, , Mitgliedsbeiträge bei anderen Verbänden 3.805, , Ausbildungskosten 0,00 595, Repräsentationskosten 278,49-175, Bewirtungskosten 1.921, , Webhosting 2.856, , IT-Serviceleistungen , , Reisekosten 2.201, , Zuschuss Selbsthilfegruppen 9.009, , Zuschüsse an Betroffene 4.897, , Auszahlung Selbsthilfegruppen 4.798, , Kosten Öffentlichkeitsarbeit , , Kosten Veranstaltungen 2.879, , Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 154, ,34-0,00 ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) Steuerneutrale Einnahmen Erbschaften/Vermächtnisse 3211 Erbschaften 106,30 0, Kosten Erbschaften 0,00 751, Erbschaftsanteil von BV , , ,02 Spenden 3220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen , ,13 Sonstige steuerneutrale Einnahmen 3201 Versicherungsentschädigungen 0, , Einnahmen Todenhöfer Stiftung 3.147, , Einnahmen andere Stiftungen 2.941, , ,90 Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden 3251 Gezahlte Spenden / Zuwendungen 50,00-41,00- Übertrag , ,33-
12 Blatt 11 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , ,33- Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral) Nicht abziehbare Ausgaben 3451 Abgezogene Kapitalertragsteuer 280,44-0, Solidaritätszuschlag 15,37-295,81-0,00 Neutrale Einnahmen und nicht abziehbare Ausgaben Nicht abziehbare Ausgaben 3770 Säumnis-/Verspätungszuschläge 0,00 70,45- VERMÖGENSVERWALTUNG Einnahmen Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge 4150 Zinserträge 269, , Erträge aus Wertpapieren 0% USt 9.878, , Zuschreibungen auf Finanzanlagen 279, , ,83 Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben 4712 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.604,88-945,92- SONSTIGE ZWECKBETRIEBE Sonstige Zweckbetriebe 1 Umsatzerlöse 6020 Patienteneinnahmen Yoga 0, , Seminareinnahmen 3.295, , Einnahmen Segeltörn 0, , ,00 Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 6185 Therapiekosten Hippotherapie 1.449, , Kosten Segeltörn 0, , Seminarkosten Gruppensprecher 0, , ,02- Übertrag , ,30-
13 Blatt 12 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , ,30- Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei) Umsatzerlöse 6500 Mieteinnahmen , , Wohngemeinschaft Entgelte Bezirksämter , , Einnahmen Beratung 62,79 0, Eigenanteile Bewohner 1.709, , Betreutes Einzelwohne Bezirksamt , , Betreutes Einzelwohnen Eigenfinanzierung , , ,72 Personalaufwand Löhne und Gehälter 6700 Löhne und Gehälter , , Zuschüsse der Agentur für Arbeit 3.945,65 0, Lohn und Gehalt betreutes Einzelwohnen , , Aufwandsent. Übungsl. betr. Einzelwohnen 3.975, ,70-317,74- Soziale Abgaben 6750 Soziale Abgaben , , Soziale Abgaben betreutes Einzelwohnen , , LFZG betreutes Einzelwohnen 4.475, , ,46 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6800 Miete Wohngemeinschaft , , weitere Kosten Wohnung 513, , Telefon 310, , Diensthandy 2.415,39-0, Sonstige Raumkosten 376, , Porto, Telefon 0,00 246, Bürobedarf 143,91-0, Geschenke (abzugsfähig) 58, ,31-48,02- SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE Sonstige Geschäftsbetriebe 1 Umsatzerlöse 8001 Verkauf Weihnachtssterne 493,27 541, Erlöse aus Handelswaren 0,00 493,27 70,54 Bestandsveränderungen 8090 Bestandsveränderungen 487,94-304,73- VEREINSERGEBNIS VEREINSERGEBNIS , ,42- Übertrag , ,42-
14 Blatt 13 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , ,42- Entnahmen aus sonstigen Ergebnisrücklagen 3957 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen 0, ,42 Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen Freie Rücklagen gem. 62 (1) Nr. 3 AO 3965 Einst.i.freie Rückl. 62 Abs. 1 Nr. 3 AO ,77-0,00 Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen 3967 Einstellungen sonstige Rücklagen ,28-0,00
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