Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft. Haushaltsplan

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft. Haushaltsplan"

Transkript

1 Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft Haushaltsplan 2016

2 INHALTSÜBERSICHT Seite Haushaltssatzung 1-2 Vorbericht 3-10 Vorbericht zum Haushalt 2016 Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen Querschnitt Ergebnishaushalt 15 Querschnitt Finanzhaushalt Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Produkte und Produktbeschreibungen Ergebnishaushalt nach Produkten 32 Stellenplan Anlagen Altersstruktur der Schüler Haushaltsvermerke

3 1 Haushaltssatzung des Zweckverbandes in Uelsen für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund des 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des 6 Abs. 1, Ziffer 5 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Musikschule Niedergrafschaft in Uelsen vom 22. März 2006 hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 6. April 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf EUR 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf EUR 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen auf EUR 2.2 der Auszahlungen auf EUR festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen: auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Einzahlungen für Investitionen auf Auszahlungen für Investitionen auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit EUR EUR 0 EUR EUR 0 EUR 0 EUR

4 2 2 Die Verbandsumlage beträgt EUR. Sie wird gemäß 16 Abs. 2 der Zweckverbandsordnung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt: 1. Samtgemeinde Emlichheim ,20 EUR 2. Samtgemeinde Neuenhaus ,65 EUR 3. Samtgemeinde Uelsen ,15 EUR 3 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 4 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht Uelsen, 6. April 2016 Verbandsvorsitzender Geschäftsführer

5 3 Vorbericht

6 4 Vorbericht zum Haushalt 2016 des Zweckverband 1. Allgemeines Der Zweckverband wendet seit dem das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht wird. Die finanzielle Lage des Zweckverbandes stellt sich mittlerweile als relativ stabil dar. Nach den sich ergebenden Defiziten in den ersten beiden Jahren konnten die Fehlbeträge inzwischen wieder abgebaut und eine geringe Überschussrücklage erwirtschaftet werden, welche inklusive der Planansätze 2015 bei rd ,- EUR liegt. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem geringen Überschuss von 4.600,- EUR geplant. Die Anpassung der Musikschulgebühren wurde entsprechend berücksichtigt. Die Verbandsumlage musste nicht erhöht werden und liegt unverändert bei ,- EUR. Die mittelfristige Finanzplanung sieht nach derzeitigem Stand ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse vor. Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden ,- EUR an Auszahlungen berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt vollständig durch die noch vorhandenen liquiden Mittel. Der Zweckverband Musikschule ist somit weiterhin schuldenfrei. 2. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft Die Jahresabschlüsse, welche noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden und somit noch mit Vorbehalt behaftet sind, stellen sich in der Ergebnisrechnung wie folgt dar: Ergebnisrechnung Ordentliches Ergebnis , , ,15 Außerordentliches Ergebnis 241,23 234,05 93,77 Jahresergebnis , , ,92 Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre beträgt insgesamt ,53. Es ist somit eine geringe Überschussrücklage vorhanden. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sieht einen Überschuss in Höhe von ,00 EUR vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei insgesamt ,53 EUR. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Die Finanzrechnung, welche einen Überblick über die Entwicklung der Liquiden Mittel liefert, hat sich seit 2012 wie folgt entwickelt:

7 Anfangsbestand , , ,85 (Vorläufiges) Ergebnis , , ,91 Haushaltsunwirksame Vorgänge 775, , ,70 Endbestand , , ,46 Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum rd ,- EUR. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr benötigt wird. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Finanzmittelüberschuss von ,- EUR eingeplant. 3. Haushaltsplan 2016 Der Haushaltsplan 2016 ist ausgeglichen. Es ergibt sich ein Überschuss von ,00 EUR. In der mittelfristigen Finanzplanung wird nach heutigem Stand ebenfalls mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten gerechnet. 3.1 Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt 2016 umfasst ein Volumen von: Ordentlichen Erträgen Ordentlichen Aufwendungen Unterschied Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf EUR Ordentliche Erträge Bei den ordentlichen Erträgen nehmen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die größte Position ein. Hierin enthalten ist insbesondere die von den drei Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen zu zahlende Verbandsumlage. Die Verbandsumlage musste im Vergleich zum Vorjahr nicht angehoben werden und beläuft sich weiterhin auf

8 ,- EUR. Nach 14 Abs. 2 der Verbandsordnung des Zweckverbandes ist die Umlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der tatsächlichen Unterrichtsminuten der Verbandsmitglieder aufzubringen. Die Einwohnerzahlen und Unterrichtsminuten ergeben sich wie folgt: Emlichheim Neuenhaus Uelsen Gesamt Einwohnerzahl ( ) Emlichheim Neuenhaus Uelsen Sonstiges Gesamtmin. Tatsächl. Unterichtsminuten (Durchschn. 2015) Durch die o.g. Zahlen ergibt sich folgender Anteil an der Verbandsumlage je Mitglied: Emlichheim Neuenhaus Uelsen Gesamt Einwohner , , , ,00 tats. Unterrichtsminuten , , , ,00 Summe , , , ,00 Die Entwicklung der Verbandsumlage kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden: SG Emlichheim , , , , ,20 Neuenhaus , , , , ,65 Uelsen , , , , ,15 Summe , , , , ,00 Außerdem nehmen die öffentlich-rechtlichen Entgelte eine große Position der ordentlichen Erträge ein. Hierbei handelt es sich um die Unterrichtsgebühren, welche mit Wirkung zum erhöht wurden und sich in den letzten Jahren seit Umstellung auf das NKR wie folgt entwickelt haben: Jahr Aufkommen aus Unterrichtsgebühren , , , , (Plan) ,00 Bei den privatrechtlichen Entgelten ergeben sich neben Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Erläuterung s.u.) insbesondere auch die Instrumentenmieten für ausgeliehene Instrumente. Die Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

9 7 Jahr Instrumentenmiete , , , , (Plan) , Ordentliche Aufwendungen Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 82% insbesondere von den Personalaufwendungen geprägt. Die Personalkosten der Angestellten sowie der Honorarkräfte haben sich dabei wie folgt entwickelt: Jahr Personalkosten TVöD/NG Honorar Summe , , , , , , , , , , , , (Plan) , , ,00 Für das Haushaltsjahr 2012 haben sich aufgrund einer größeren Veranstaltung entsprechend hohe Honorarkosten und somit in der Summe hohe Personalaufwendungen ergeben. Die in 2013 gestiegenen Personalkosten resultieren insbesondere aus einer notwendigen Rückstellung in Höhe von ,56 EUR im Rahmen einer Altersteilzeitvereinbarung. Für die Aufstockungsleistungen war zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung eine Rückstellung zu bilden, welche in den Folgejahren mit jährlich rd ,- EUR wieder aufgelöst wird und den Ergebnishaushalt bis 2018 entsprechend entlastet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen ,- EUR. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von ,- EUR. Dies resultiert insbesondere aus gestiegenen Kosten für Veranstaltungen (rd ,- EUR) sowie der Berücksichtigung für Ausgaben bezüglich der Verabschiedung des Musikschulleiters (3.000,- EUR). Zudem

10 8 wurden die Aus- und Fortbildungskosten, insbesondere aufgrund notwendiger Schulungen im Bereich der Verwaltungssoftware imikel, um rd ,- EUR erhöht. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich im Vergleich zum des Vorjahres eine Steigerung von ,- EUR. Dies ergibt sich zum einen aufgrund der gestiegenen Pauschale für die Kosten der Geschäftsführung an die Samtgemeinde Uelsen (25.000,- EUR statt ,- EUR). Zudem war die notwendige Rückstellung für die Prüfung des jährlichen Jahresabschlusses von 6.000,- EUR bisher versehentlich nicht veranschlagt. Für die Reisekosten der Honorarkräfte wurden in 2016 insg ,- EUR (Vorjahr: ,- EUR) berücksichtigt, da die Ansätze in der Vergangenheit nicht ausreichend waren. 3.2 Veranstaltungen Neben dem Musikschulunterricht zeichnet den Zweckverband insbesondere die regelmäßig stattfindenden Konzerte und sonstige Veranstaltungen aus. Dadurch wird das Kulturprogramm in der Niedergrafschaft wesentlich mitgestaltet. Die hierfür berücksichtigten wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2016 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden: Einnahmen Ausgaben Bezeichnung Ort Eintritt Zuschuss Honorar sonstiges Differenz Konzert in der Fabrik Neuenhaus , , , ,00 0,00 * Pitet Missa Solenelle Emlichheim ,00 0, , ,00 0,00 Musik der 20er Uelsen 500,00 0,00 500,00 500,00-500,00 Tango Barocco Uelsen 1.200,00 0,00 500, ,00-800,00 Allg. Personalkosten und Geschäftsaufw , ,00 Summe , , , , ,00 *(Restkosten und -zuschüsse in 2015) 3.3 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt 2016 umfasst ein Volumen von davon: Einzahlungen Auszahlungen Unterschied Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit 0 Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0

11 9 Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet. Die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich aus folgenden Maßnahmen: Bezeichnung Kostenträger Einnahmen Ausgaben Summe Erwerb von Instrumenten Unterricht 0, , ,00 Neue Telefonanlage Verwaltung 0, , ,00 Verwaltungsserver Verwaltung 0, , ,00 Softwarelizenz IMIKEL (Serverversion) Verwaltung 0, , ,00 Sammelposten Verwaltung Verwaltung 0, , ,00 Sammelposten Unterricht Unterricht 0, , ,00 Summe 0, , ,00 Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten wurden keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der relativ hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag kann aus den noch vorhandenen Liquiden Mitteln finanziert werden. 3.4 Entwicklung der Schulden Nachfolgend ist die Entwicklung der Schulden in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr einschließlich der Kreditaufnahmen dargestellt: Schuldenstand am: Schulden EURO , , , , ,00 Neuverschuldung ,00 Neuverschuldung ,00 Voraussichtl. Stand am ,00 Der Zweckverband ist schuldenfrei. 4. Abschließende Betrachtung Die Finanzsituation des Zweckverband hat sich zuletzt positiv entwickelt und stellt sich als recht stabil dar. Das sich in den Jahren ergebende Defizit konnte inzwischen abgebaut und eine geringe Überschussrücklage erwirtschaftet werden. Für 2016 wird mit einem geringen Überschuss von 4.600,- EUR kalkuliert. Die

12 10 Verbandsumlage ist im Gegensatz zu den Vorjahren nicht angehoben worden. Für die Zukunft wird nach heutigem Stand ebenfalls mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden Mittel von Euro für den Erwerb von Instrumenten sowie für diverse Anschaffungen für die Verwaltung berücksichtigt. Die Investitionen können dabei komplett durch Eigenmittel finanziert werden. Abschließend ist positiv hervorzuheben, dass der Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft weiterhin schuldenfrei ist.

13 11 Haushaltsplan

14 12 Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1.422, , , , , ,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , , , ,00 6. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 202,50 300,00 100,00 100,00 100,00 100, = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen , , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 197,20 0,00 300,00 300,00 300,00 300, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , Überschuss gem 15 Abs. 5 GemHKVO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis (Summe 12 abzügl. 21 ohne 20) , , , , ,00 0, außerordentliche Erträge 267,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 174,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe aus Zeile 24 und ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis (Summe 23 abzügl. 24) 93,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , ,00 0, Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 13 Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , , , ,00 5. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 55,95 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 80,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 197,20 0,00 300,00 300,00 300,00 300, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 275, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.317, , , , , , Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 9.317, , , , , , Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Salden aus Zeile 33 und , , , , , ,00

16 14 Haushaltsplan 2016 Investitionen Nr. Bezeichnung Ergebnis Erwerb von Instrumenten , , , , , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.000, , , , , neue Telefonanlage 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0, Verwaltungsserver 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0, Softwarelizenz IMIKEL (Serverversion) 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0, Sammelposten Verwaltung , ,00-500,00-500,00-500, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.200, ,00 500,00 500,00 500, Sammelposten Unterricht , , , , , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.000, , , , ,

17 15 Haushaltsplan 2016 Querschnitt Ergebnishaushalt Produkt Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentlich e Erträge Außerordentlich e Aufwendungen Außerordentlich es Ergebnis Verwaltung , , ,00 0,00 0,00 0, Unterricht , , ,00 0,00 0,00 0, Veranstaltungen , , ,00 0,00 0,00 0, Projekte 1.000, , ,00 0,00 0,00 0,00

18 16 Haushaltsplan 2016 Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1 Produkt Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Verwaltung , , ,00 0, , , Unterricht , , ,00 0, , , Veranstaltungen , , ,00 0,00 0,00 0, Projekte 1.000, , ,00 0,00 0,00 0,00

19 17 Haushaltsplan 2016 Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2 Produkt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Veränderungen Bestand an Finanzmitteln Verwaltung 0,00 0,00 0, , Unterricht 0,00 0,00 0, , Veranstaltungen 0,00 0,00 0, , Projekte 0,00 0,00 0, ,00

20 Produktbeschreibung für das Produkt Verwaltung 18 Haushaltsplan 2016 Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Verwaltung Verwaltung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zweckverband Verantwortliche Person(en) Heinz-Josef Bausen Kurzbeschreibung Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes, der Organisation der Unterrichte einschl. Aufstellung der Stundenpläne und Abrechnung der Gebühren einschl. Verwaltung der Instrumentenausleihe Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung der Niedergrafschaft mit Musikunterricht im Rahmen der üblichen und allgemeinen Musikunterrichte Erläuterungen Zum Aufgabenfeld der Musikschulverwaltung gehören u.a. die Zuteilung und Versorgung der Unterrichte möglichst aufgrund der Wünsche der Eltern und Schüler, die Bestimmung des Unterrichtsortes, die Festlegung der Lehrkraft, des wöchentlichen Unterrichtsumfanges, die Abrechnung der Unterrichtsgebühren und Instrumentenmiete, der Kontrolle und Überwachung der Stundenpläne, die Abwicklung und Organisation von Unterrichtsausfällen, die Werbung, Planung und Durchführung von Unterrichten, Veranstaltungen und besonderen Projekten Zielgruppe Verwaltungspersonal, Schulleiter, stellv. Schulleiter, Fachbereichsleiter, Personalratsvorsitzende/r, Verbandsmitglieder und Schüler/innen Auftragsgrundlage NKomVG, Verbandsordnung

21 Haushaltsplan 2016 Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltung 19 Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 178,18 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 93,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.755, , , , , , Abschreibungen 849, , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

22 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltung 20 Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 140,80 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 55,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 279, , ,00 500,00 500,00 500, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 279, , ,00 500,00 500,00 500, Saldo aus Investitionstätigkeit -279, , ,00-500,00-500,00-500, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

23 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt Verwaltung 21 Nr. Bezeichnung Ergebnis Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan neue Telefonanlage 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0, Verwaltungsserver 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0, Softwarelizenz IMIKEL (Serverversion) 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0, Sammelposten Verwaltung , ,00-500,00-500,00-500, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.200, ,00 500,00 500,00 500,00

24 Produktbeschreibung für das Produkt Unterricht 22 Haushaltsplan 2016 Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Unterricht Unterricht Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zweckverband Verantwortliche Person(en) Heinz-Josef Bausen Kurzbeschreibung Erteilung von Unterricht in der Früherziehung und Grundausbildung, im Instrumentalunterricht, im Gesang und in Chören sowie in Projekten, Veranstaltungen und Konzerten Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung mit möglichst breitgefächerten Musikunterrichten Erläuterungen Die unterrichteten Schüler und Erwachsene erhalten Musikunterricht in zehn Orten der Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen Zielgruppe Schüler, Jugendliche, Erwachsene Auftragsgrundlage Verbandsordnung

25 Haushaltsplan 2016 Teilergebnishaushalt Produkt Unterricht 23 Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1.422, , , , , ,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , , , ,00 6. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 109,00 300,00 100,00 100,00 100,00 100, = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen , , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 267,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 169,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 98,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

26 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt Unterricht 24 Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , , , ,00 5. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 80,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 275, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.438, , , , , , Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 8.438, , , , , , Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

27 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt Unterricht 25 Nr. Bezeichnung Erwerb von Instrumenten Erwerb von beweglichem Sachvermögen Sammelposten Unterricht Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ergebnis Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

28 Produktbeschreibung für das Produkt Veranstaltungen 26 Haushaltsplan 2016 Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Veranstaltungen Veranstaltungen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zweckverband Verantwortliche Person(en) Heinz-Josef Bausen Kurzbeschreibung Durchführung von diversen Konzerten und sonstigen Veranstaltungen in den drei Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen. Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung mit musikalischen Veranstaltungen und Konzerten, sowie Mitgestaltung des Kulturprogramms in der Niedergrafschaft Erläuterungen Das Kulturangebot soll um musikalische Darbietungen im gesamten Jahr ergänzt werden.

29 Haushaltsplan 2016 Teilergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen 27 Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.055, , , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 8.740, , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 8.023, , , , , , Abschreibungen 120,26 200,00 200,00 200,00 200,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 197,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 2.051, , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

30 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt Veranstaltungen 28 Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 9.082, , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 197,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.943, , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 599,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 599,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit -599,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

31 Produktbeschreibung für das Produkt Projekte 29 Haushaltsplan 2016 Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Projekte Projekte Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zweckverband Verantwortliche Person(en) Heinz-Josef Bausen Kurzbeschreibung Durchführung von Schnupperkursen, Workshops, Instrumentalprojekten, Bläseraustausch, Musikprojekten ohne und mit Vorkenntnissen sowie speziellen vorweihnachtlichen Projekten Allgemeine Ziele Zeitlich begrenzte Unterweisung in allgemeinen und speziellen Musikformen Erläuterungen Durch besondere Projekte soll auch die Begabung, Neigung und das Interesse an musikalischen Aktivitäten geweckt werden. Zielgruppe Musikinteressierte Bürgerinnen und Bürger

32 Haushaltsplan 2016 Teilergebnishaushalt Produkt Projekte 30 Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 855,10 0, , , , ,00 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge 4.955,10 0, , , , , Aufwendungen für aktives Personal 8.086, , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.259,23 0,00 100,00 100,00 100,00 100, Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 534,88 0,00 500,00 500,00 500,00 500, = Summe ordentliche Aufwendungen 9.880, , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

33 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzhaushalt Produkt Projekte 31 Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 968,60 0, , , , ,00 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk ,60 0, , , , , Auszahlungen für aktives Personal 8.107, , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm ,23 0,00 100,00 100,00 100,00 100, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 534,88 0,00 500,00 500,00 500,00 500, = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.901, , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

34 32 Ergebnishaushalt nach Produkten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendunge n Ordentliches Ergebnis Verwaltung , , , , , , , , , , , ,00 Unterricht , , , , , , , , , , , ,00 Veranstaltungen , , , , , , , , , , , ,00 Projekte , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

35 33 S T E L L E N P L A N D E S Z W E C K V E R B A N D E S M U S I K S C H U L E N I E D E R G R A F S C H A F T I N U E L S E N FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

36 34 B e s c h ä f t i g t e Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe / Zahl der Stellen Zahlen der Stellen im Vorjahr Erläuterungen Vergütungsgruppe im Haushaltsjahr insge- davon am samt besetzt nicht besetzt. Schulleitung 1. Schulleiter (künftig nach C) 2. stellv. Schulleiter (*1) (künftig nach B) Vollbeschäftigte Lehrkräfte 3. Musikschullehrer (künftig nach B) Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 4. Musikschullehrer (künftig nach B) 5. Musikschullehrer B Beschäftigte in der Tätigkeit eines Musikschullehrers (künftig nach B) 7. Honorarkräfte pauschal Verwaltungsangestellte (künftig nach A) 9. Verwaltungsangestellte (künftig nach A) (Teilzeitbeschäftigte) *1 = Altersteilzeit / Teilzeitmodell

37 35 Zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2016 Nachweisung der Lehrkräfte und Zahl der Unterrichtsstunden Stand: Februar 2016 Name Fach TVöD NG Honorar Bausen, Heinz-Josef Musikschulleiter (Fachbereichsleiter für Klavier, Keyboard, Gesang, Chor), Kinderchor, Kammerchor 32,87 Bausen, Walburga Musikalische Früherziehung (davon unbesetzt: 3,11) 10,89 Bergevoet, Yannick Schlagzeug, Percussion AG 5,67 Böggering, Ralf E-Gitarre, Bandbetreuung Rock / Pop, Band AG 8,89 Brink, Armanda ten Chöre (Haupt-und Gemischterchor), Gesang, Stimmbildung, Chor AG 21,00 Bremmer, Ingrid Blockflöten AG s, Musikalische Grundausbildung, Musik und Tanz für Erwachsene 15,55 Cronie, Alice Musikalische Früherziehung, Querflöte 13,00 Hoekstra, Els Geige, Streicherkreis, Kammerorchester/ Streicherklasse 11,00 Hutten, Peter Klarinette, Musikalische Früherziehung, Vororchester Presto, 19,89 de Jong, André Klavier, Keyboard, 32,87 Kagao, Atsuko Cello 6,11 Klein-Goldewijk, Brigitta Klavier, Keyboard 11,45 Knief, Heike Klavier, Hauptchor 16,84 Kroeze, Gerard Gitarre 12,67 Krutz, Tobias Cello 3,89 Mons, Jan Querflöte 1,33 Moritz, Nick Musiklehre (SVA), Gesang, Keyboard, Klavier 5,22 Neumann, Monika Geige 5,56 Ottink, Niels E-/Bass-Gitarre, Gitarre, Bandbetreuung Rock/Pop, Band-AG's (FBL) 22,00 Pirenne, Pieternel Geige, Streicherkreis, Streicherklasse 15,61 Poorthuis, Karin Blockflöte, Erw.-Blockfl. Spielkreis 7,67

Gemeinde Wilsum. Haushaltsplan

Gemeinde Wilsum. Haushaltsplan Gemeinde Haushaltsplan INHALTSÜBERSICHT Seite Haushaltssatzung 1-2 Vorbericht 3-9 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen 10-14 Querschnitt Ergebnishaushalt

Mehr

Stadt Helmstedt Haushaltsplan

Stadt Helmstedt Haushaltsplan Haushaltsplan - Teilhaushalt Stabsstelle 11 Zugeordnete Produktbereiche Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkte: 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten (kein wesentliches Produkt) 1192 Maßnahmen

Mehr

Teilhaushalt 3. Finanzen

Teilhaushalt 3. Finanzen Teilhaushalt 3 Finanzen Budget Verantwortlicher u. Bezeichnung 31 Finanzverwaltung Herr Ahrenhold 11111 FB I Finanzverwaltung 32 Finanzwirtschaft Frau del Coz 5221 FB I Wohnbauförderung 5311 FB I Konzessionsabgabe

Mehr

Teilhaushalt 08. Produktbeschreibung Teilhaushalt 8 TH Allgemeine Finanzwirtschaft. Produktinformation

Teilhaushalt 08. Produktbeschreibung Teilhaushalt 8 TH Allgemeine Finanzwirtschaft. Produktinformation Produktbeschreibung Teilhaushalt 8 TH Allgemeine Finanzwirtschaft Produktinformation zust. Fachbereich: verantw. Person Kurzbeschreibung FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice Helmut Bernd zugeordnete

Mehr

Haushaltsjahr Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan. Gemeinde Loxstedt

Haushaltsjahr Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan. Gemeinde Loxstedt Haushaltsjahr 2014 1 Nachtragshaushaltssatzung mit 1 Nachtragshaushaltsplan Inhaltsverzeichnis Farbe Seite I 1 Nachtragshaushaltssatzung 2014 weiß 3 II Vorbericht zum 1 Nachtrag 2014 gelb 5 III Haushaltsplan

Mehr

Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017

Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017 Gesamtproduktplan Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1 2 3 4 5 6 7 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 123.582.578,49 133.128.400 135.412.800 141.761.200

Mehr

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016 Haushaltsplan 2016 Teilhaushalt Stabsstelle 10 Zugeordnete Produktbereiche Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkte: 1111 Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) und Projekte 1112 Organisations-

Mehr

Stadt Leverkusen. Haushaltsplan. für das Haushaltsjahr Haushaltssatzung Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

Stadt Leverkusen. Haushaltsplan. für das Haushaltsjahr Haushaltssatzung Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Stadt Leverkusen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Band 1 Haushaltssatzung Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Stadt Leverkusen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Band

Mehr

Gemeinde Bröckel. Haushaltssatzung der Gemeinde Bröckel für das Haushaltsjahr 2012

Gemeinde Bröckel. Haushaltssatzung der Gemeinde Bröckel für das Haushaltsjahr 2012 Gemeinde Bröckel Haushaltssatzung der Gemeinde Bröckel für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund des 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bröckel in der Sitzung

Mehr

Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder beschreibung 365001 Haushaltsplan bereich gruppe 365 365001 information Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Herr Huppertz Kurzbeschreibung, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz

Mehr

Ausgewählte Eckdaten. aus dem Haushaltsplan vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg -

Ausgewählte Eckdaten. aus dem Haushaltsplan vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg - Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018 - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg - Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018 * Verbesserung (+) / Verschlechterung

Mehr

3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes Stand:

3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes Stand: 3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 Stand: 07.12.2017 Planungsstelle Bezeichnung der Planungsstelle Aufwendungen Ergebnisplan Aufwand 2018 16.01.01.537200 Kreisumlage 16.608.404 16.803.119

Mehr

Haushaltsplan der Stadt Salzgitter. Teil C -Teilhaushalte-

Haushaltsplan der Stadt Salzgitter. Teil C -Teilhaushalte- Haushaltsplan 2015 der Stadt Salzgitter -Teilhaushalte- Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplans 2015 der Stadt Salzgitter A. Allgemeiner Teil Seite 1. Haushaltssatzung 1 2. Abkürzungsverzeichnis 5 3. Kennzahlen

Mehr

Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365001

Mehr

Geschäftsbericht zum Jahresabschluss

Geschäftsbericht zum Jahresabschluss Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2015 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung 2015 7 Finanzrechnung

Mehr

Geschäftsbericht zum Jahresabschluss

Geschäftsbericht zum Jahresabschluss Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2013 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung 2013 7 Finanzrechnung

Mehr

Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder beschreibung 365001 Haushaltsplan bereich gruppe 365 365001 information Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Herr Huppertz Kurzbeschreibung, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz

Mehr

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Erläuterungen Ordentliche Erträge 1.Steuern und ähnliche Abgaben 2.Zuwendungen u. allg. Umlagen

Mehr

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Teilhaushalt Rechnungsprüfung Teilhaushalt 1400 Produktgruppen: 1113-140 Schlüsselprodukt des Teilhaushalts: 1.140.11.13.01.90.01 ZGK Interne THH 1400 Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter Teilhaushalt- Beschreibung und

Mehr

Teilhaushalt 06. Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

Teilhaushalt 06. Fachbereich Stadtplanung und Hochbau Teilhaushalt 6 Fachbereich Stadtplanung und Hochbau Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches i. S. v. 4 VII GemHKVO zugeordnet: gruppe gruppe nr. 5 5.. Räumliche Planung- und Entwicklung. Teilergebnishaushalt

Mehr

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS Haushaltsjahr Herausgeber: MÄRKISCHER KREIS Der Landrat Fachbereich Finanzen Heedfelder Straße 45 58509 Lüdenscheid Tel.: 02351 966-60 Fax: 02351 966-6866 www.maerkischer-kreis.de

Mehr

Stadt Unterschleißheim Haushalt 2017

Stadt Unterschleißheim Haushalt 2017 Stadt Unterschleißheim Haushalt 2017 Haushaltsvolumen Stadt Unterschleißheim und Stadtwerke Unterschleißheim 2017 Ergebnishaushalt Stadt Unterschleißheim Stadtwerke - Erträge 97.844.003 6.545.050 - Aufwendungen

Mehr

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der Haushaltsplanung des Vorjahres - Ergebnishaushalt -

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der Haushaltsplanung des Vorjahres - Ergebnishaushalt - Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der Haushaltsplanung des Vorjahres - Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge Ansatz 215 Ansatz 214 weniger/mehr Steuern und ähnliche Abgaben 31.161.7 29.179.6

Mehr

Teilhaushalt Musikschulen

Teilhaushalt Musikschulen Teilhaushalt 4300 THH 4300 Haushaltsplan /2014 Produktbereiche Produktgruppen: 26 Theater, Konzerte, 2630-430 Badisches Konservatorium 2630-431 Jugendmusikschule Neureut 218 Haushaltsplan /2014 THH 4300

Mehr

Prof. Johann Horstmann Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V.

Prof. Johann Horstmann Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V. ldung Der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung einschließlich Übernahmebuchungen Prof. Johann Horstmann Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V. 1 NKR ldung Ziel: Intergenerative Gerechtigkeit

Mehr

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Odenthal

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Odenthal Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Odenthal Beschluss über die Feststellung des Jahressabschlusses zum 31.12.2011 der Gemeinde Odenthal und über die Entlastung des Bürgermeisters.

Mehr

Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel

Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel 133 Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel 134 Haushaltsplan Teilergebnisplan 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel" Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 53.380.122,29

Mehr

Produktbereich 08. Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung Produktbereich 8 Sportförderung Produktgruppe 8-1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt 8-1-1 Sportstätten und Sportförderung 8-1-2 BgA Bäder Teilergebnishaushalt Produktbereich 8 Sportförderung

Mehr

Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 42 Sportförderung. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019

Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 42 Sportförderung. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019 Produktbereich 42 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt VJ 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 5.001 4.601 3.267 3.000 3.000 3. Sonstige Transfererträge

Mehr

Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe. Fürst-Stirum- Hospitalfonds

Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe. Fürst-Stirum- Hospitalfonds Anlage 3 zur Vorlage Nr. /2017 an den KT 23.11.2017 Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe Fürst-Stirum- Hospitalfonds 4000 Fürst-Stirum Hosp.fonds - 1 - D1 Entwurf 07.11.2017 4000 Fürst-Stirum Hosp.fonds

Mehr

Haushalt Teilergebnishaushalt

Haushalt Teilergebnishaushalt Haushalt Landkreis Uckermark Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 2.206 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge

Mehr

Referat 02. Gleichstellungsbeauftragte

Referat 02. Gleichstellungsbeauftragte Referat 02 Gleichstellungsbeauftragte 69 Teilergebnishaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte Nr. Bezeichnung 9 201 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.196,55 135.

Mehr

Samtgemeinde Harsefeld. 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan

Samtgemeinde Harsefeld. 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan Samtgemeinde Harsefeld. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2 7 Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Harsefeld für das

Mehr

Teilhaushalt 07. Produktbeschreibung Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilhaushalt 07. Produktbeschreibung Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktbeschreibung Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktinformation zust. Fachbereich: verantw. Person Kurzbeschreibung FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice Helmut

Mehr

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Ergebnisplan (Angaben in Euro) Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Ergebnisplan (Angaben in Euro) Gesamtvolumen: Erträge: 2.914.459.762 Aufwendungen: 3.271.263.002 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen 420.576.360

Mehr

Jahresabschluss der Stadt Schwerte zum

Jahresabschluss der Stadt Schwerte zum Jahresabschluss der Stadt Schwerte zum 31.12. Schlussbilanz Ergebnisrechnung Finanzrechnung Teilrechnungen Anhang Lagebericht Impressum Herausgeber: Redaktion: Druck: Ausgabe: Juni 2015 Stadt Schwerte

Mehr

Stadt Steinheim. Jahresabschluss der Stadt Steinheim für das Haushaltsjahr 2014 gem. 95 GO

Stadt Steinheim. Jahresabschluss der Stadt Steinheim für das Haushaltsjahr 2014 gem. 95 GO Stadt Steinheim Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss der Stadt Steinheim für das Haushaltsjahr 2014 gem. 95 GO L R L R S I T I T Jahresabschluss der Stadt Steinheim für das Haushaltsjahr 2014 gem. 95 GO

Mehr

Jahresabschluss 2013 Jahresbericht zum Haushaltsbuch 2013

Jahresabschluss 2013 Jahresbericht zum Haushaltsbuch 2013 Jahresabschluss 2013 Jahresbericht zum sbuch 2013 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Jahresabschluss 2013 1 Aufstellungsvermerk 3 Gesamtergebnisrechnung (Anlage 1) 4 Gesamtfinanzrechnung (Anlage

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 18 - Mediengestaltung und Druckerei - zugeordnet. Statistische Kennzahlen 300005 pro Einwohner

Mehr

Finanzplanung E r g e b n i s h a u s h a l t. Ansatz Ansatz Euro. Euro

Finanzplanung E r g e b n i s h a u s h a l t. Ansatz Ansatz Euro. Euro Finanzplanung E r g e b n i s h a u s h a l t lfd. Nr: Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2015 1 2 3 4 5 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.200.000 1.400.000 1.400.000

Mehr

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde Teilergebnisplan Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213 183 227 227 227 214 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche

Mehr

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe Produkt 15-1 Wirtschaftsförderung 15-1-1 Wirtschaftsförderung 15-2 Märkte 15-2-1 Märkte Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Mehr

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Stadt Heinsberg sowie Entlastungserteilung des Bürgermeisters Der Rat der Stadt Heinsberg hat in seiner Sitzung am

Mehr

Planungs- einschl. lfd.

Planungs- einschl. lfd. Teilhaushalt 83 Seemannsamt Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt Teilergebnishaushalt Ergebnisse Ansätze Ansatz Planungsdatedatedaten Planungs- Planungs-

Mehr

Gesamtergebnisrechnung 3. Gesamtfinanzrechnung 5. Bilanz 7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9

Gesamtergebnisrechnung 3. Gesamtfinanzrechnung 5. Bilanz 7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9 Jahresabschluss Entwurf Inhaltsverzeichnis Seite Gesamtergebnisrechnung 3 Gesamtfinanzrechnung 5 Bilanz 7 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen

Mehr

01.06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

01.06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 49 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Sonstige Gemeindesteuern Steuerähnliche Einzahlungen Ausgleichsleistungen 01.02 Zuwendungen und allgemeine

Mehr

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Landrats für das Haushaltsjahr I) Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Beschlüsse gefasst:

Mehr

KREIS HÖXTER Jahresabschluss 2012

KREIS HÖXTER Jahresabschluss 2012 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Jahresabschluss Jahrresabschlluss des Krreiises Höxtterr Inhalt Seite ERGEBNISRECHNUNG 1 FINANZRECHNUNG 2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 3 BILANZ zum 31.12. 136 ANHANG zum

Mehr

Inhaltsverzeichnis Seite

Inhaltsverzeichnis Seite Jahresabschluss 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Bilanz 5 Ergebnisrechnung 7 Teilergebnisrechnungen der Teilhaushalte 8-12 Finanzrechnung 13 Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte 14-18 Anhang zum Jahresabschluss

Mehr

Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -

Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten - Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen 2016 Jahresabschluss 2015 (vorläufig) Haushaltsplan 2015 Jahresabschluss 2015 Verbesserung im ordentlichen Ergebnis rund 109.500 und im Gesamtergebnis um rund

Mehr

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT NEUER KOMMUNALER HAUSHALT Jahresabschluss Inhalt 1. Bilanz zum 31.12. 7 2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung 11 3. Teilrechnungen (Produktbereiche) 15 01 Innere Verwaltung 16 02 Sicherheit

Mehr

Haushalt Teilergebnishaushalt - EUR -

Haushalt Teilergebnishaushalt - EUR - Haushalt Landkreis Uckermark Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt - EUR - Ergebnis 2010 2011 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen

Mehr

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen Stadt Ibbenbüren F 27 1.111.3 bereich gruppe 1 1.111 1.111.3 verantwortlich FD 11 Herr Brönstrup, Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Herr Wolf Beschreibung Personalservice Personalangelegenheiten

Mehr

Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -

Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten - Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen 2017 Jahresabschluss 2016 (vorläufig) Haushaltsplan 2016 Jahresabschluss 2016 Differenz Plan/IST Ordentliches Ergebnis 1.300 986-314 Außerordentliches Ergebnis

Mehr

HANSESTADT LÜNEBURG Haushaltsplan 2013

HANSESTADT LÜNEBURG Haushaltsplan 2013 HANSESTADT LÜNEBURG Haushaltsplan Band IV Hospitäler Seite 2 Inhaltsübersicht Band IV Hospitäler Hospital Zum Graal: Beschluss über den Haushaltsplan 7 Vorbericht 10 Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und

Mehr

Teilhaushalt Musikschulen

Teilhaushalt Musikschulen Haushaltsplan /2012 Teilhaushalt 4300 Musikschulen Produktgruppen: 2630-430 Musikschulen (Badisches Konservatorium) 2630-431 Musikschulen (Jugendmusikschule Neureut) Schlüsselprodukte des Teilhaushaltes:

Mehr

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS Haushaltsjahr 2015 #$ #$ )--.// 0-1 23 --4-- 5 23-4-- -- 6 - : /. -. ; : / : / < < $ - 7$ -. # $ # #) $)) $ -./ 0 $ 12 #$ #. 3--. /. 4 5 6 0 ) -./ 0 0 0 78.. 4 12

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 18 Medien- / Druck- und Postservice - zugeordnet. Das Aufgabenfeld Post- und Botendienste wurde

Mehr

Stadt Dissen am Teutoburger Wald. 1. Nachtragshaushaltsplan. für das

Stadt Dissen am Teutoburger Wald. 1. Nachtragshaushaltsplan. für das Stadt am Teutoburger Wald 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr INHALTSVERZEICHNIS SEITE 1. Nachtragshaushaltssatzung -1- Einzelerläuterungen -4- Gesamtergebnisplan -1- Gesamtfinanzplan -2- Investitionsplan

Mehr

Kommunalfinanzen in Schieflage

Kommunalfinanzen in Schieflage Kommunalfinanzen in Schieflage Wann ist eine finanzielle Schieflage gegeben? 1 Kommunalbeamter Kämmerer der Samtgemeinde Harpstedt Dozent am Nds. Studieninstitut in Hannover Aus- und Fortbildung für f

Mehr

Erste Nachtragshaushaltssatzung und erster Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Ganderkesee

Erste Nachtragshaushaltssatzung und erster Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Ganderkesee Erste Nachtragshaushaltssatzung und erster Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Ganderkesee Gemeinde Ganderkesee Mühlenstraße 2-4 27777 Ganderkesee Inhaltsverzeichnis Teil 1 (gelbe Seiten): Inhaltsverzeichnis

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 51 - Jugend - zugeordnet. Produktbereich 36 Kinder-,

Mehr

Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht Übersicht über die Produkte Übersicht über die verwendeten Produktgruppen Übersicht über die

Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht Übersicht über die Produkte Übersicht über die verwendeten Produktgruppen Übersicht über die Haushaltssatzung Haushaltsplan Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht Übersicht über die Produkte Übersicht über die verwendeten Produktgruppen Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke

Mehr

HAUSHALTSMUSTER. doppik-kom.brandenburg. Erprobungsbereich II Produktbildung und Aufstellung eines Produkthaushaltes - Muster und Praxisbeispiele -

HAUSHALTSMUSTER. doppik-kom.brandenburg. Erprobungsbereich II Produktbildung und Aufstellung eines Produkthaushaltes - Muster und Praxisbeispiele - doppik-kom.brandenburg HAUSHALTSMUSTER Erprobungsbereich II Produktbildung und Aufstellung eines Produkthaushaltes - Muster und Praxisbeispiele - Entwurf auf Grundlage der E-GO und E-GemHV in der Fassung

Mehr

Prof. Johann Horstmann

Prof. Johann Horstmann Bilanzpolitische Entscheidungen für die erste Eröffnungsbilanz in Niedersachsen Prof. Johann Horstmann Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hannover e. V. Wielandstraße 8 30169 Hannover 1 Prof.

Mehr

1. Nachtrags- Haushaltsplan

1. Nachtrags- Haushaltsplan 1. Nachtrags- Haushaltsplan 2 0 1 4 INHALTSVERZEICHNIS Seite(n) 01. Nachtragshaushaltssatzung 1-03 02. Vorbericht 1-7 03. Nachtragsgesamtplan 1-38 Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt Haushaltsquerschnitte

Mehr

Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019

Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019 Haushalt Landkreis Uckermark Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt VJ 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.658 168.410

Mehr

Liquiditäts- bzw. Finanzierungsprobleme bei ausgeglichenem Haushalt

Liquiditäts- bzw. Finanzierungsprobleme bei ausgeglichenem Haushalt Seite 1 Liquiditäts- bzw. Finanzierungsprobleme bei ausgeglichenem Haushalt Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V. 1 110 Abs. 4 NKomVG 1 Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 20 - Finanzmanagement - zugeordnet. Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe

Mehr

Teilhaushalt 2012 Stadt Duderstadt

Teilhaushalt 2012 Stadt Duderstadt Teilhaushalt 212 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und service 1.1.1. Oberste Gemeindeorgane Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich 1 FB Allg. Verwaltung u. Bildung verantwortlich Beschreibung

Mehr

Haushaltsplan 2014 IV-01: Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin zust. Stadtdirektor Spaniel Amt 7500

Haushaltsplan 2014 IV-01: Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin zust. Stadtdirektor Spaniel Amt 7500 Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehr

Geschäftsbericht zum Jahresabschluss

Geschäftsbericht zum Jahresabschluss Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2009 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 rechnung 2009 7 Finanzrechnung 2009 8

Mehr

Schulverband Mollhagen

Schulverband Mollhagen Schulverband Mollhagen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 1 Vorbericht Umlageberechnung 6 Umlagebeschluss 7 Übersicht Budgets 8 Stellenplan

Mehr

Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -

Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten - Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen 2015 Jahresabschluss 2014 (vorläufig) Haushaltsplan 2014 Jahresabschluss 2014 Differenz Plan/IST Ordentliches Ergebnis 2.000 62.286 60.286 Außerordentliches Ergebnis

Mehr

Haushaltsplan 2014/ Städtebauliches Sondervermögen Südstadt" der. Barlachstadt Güstrow

Haushaltsplan 2014/ Städtebauliches Sondervermögen Südstadt der. Barlachstadt Güstrow Seite 203 Haushaltsplan 2014/ 2015 Städtebauliches Sondervermögen Südstadt" der Barlachstadt Güstrow Seite 204 Inhaltsverzeichnis 1. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2014/ 2015 2. Vorbericht 3.

Mehr

Dezernat IV. Dezernat für Arbeit und Soziales, Sport, Personal und Organisation. Beigeordneter Spaniel

Dezernat IV. Dezernat für Arbeit und Soziales, Sport, Personal und Organisation. Beigeordneter Spaniel Dezernat IV Dezernat für Arbeit und Soziales, Sport, Personal und Organisation Beigeordneter Spaniel IV-01 Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin (techn. Bezeichnung 7500) 11 Organisations-

Mehr

Seite: 1. Stiftung zum vormaligen Hospital St. Spiritus in Münden

Seite: 1. Stiftung zum vormaligen Hospital St. Spiritus in Münden Seite: 1 Stiftung zum vormaligen Hospital St. Spiritus in Münden Haushaltsplan 2013 Seite: 3 H A U S H A L T S S A T Z U N G der Stiftung zum vormaligen Hospital St. Spiritus in Münden für das Haushaltsjahr

Mehr

Mecklenburgische Seenplatte :19:54 Nutzer: SG Steuerung

Mecklenburgische Seenplatte :19:54 Nutzer: SG Steuerung Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche: 343 Betreuungsleistungen 411 Krankenhäuser 412 Gesundheitseinrichtungen 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 29.10.2015 07:19:54 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Mehr

Sicherheit und Ordnung. Ordnungsangelegenheiten. Ordnungsangelegenheiten

Sicherheit und Ordnung. Ordnungsangelegenheiten. Ordnungsangelegenheiten Produkt 2.22. Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 2.22 2.22. verantwortlich FD 32 Frau Seidel Beschreibung Erhalt der öffentlichen Verkehrslenkung und -sicherung Überwachung des ruhenden Verkehrs, behördliche

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 20 - Finanzmanagement - zugeordnet. Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe

Mehr

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristige Finanzplanung 2016 2020 Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen 6.427 2.091 180 316 1.080 85 6.639 2.191 Grunderwerb- Steuer 320 1.130 90 6.826 2.199 Grunderwerb- Steuer

Mehr

Haushalt Teilergebnishaushalt

Haushalt Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 216.700 215.700 213.700

Mehr

Haushaltssatzung Haushaltsplan Budgetplan. Haushalt

Haushaltssatzung Haushaltsplan Budgetplan. Haushalt Haushaltssatzung Haushaltsplan Budgetplan Haushalt 2 0 1 4 INHALTSVERZEICHNIS Seite 1. Haushaltssatzung 1 2. Gesamtplan 3 3. Vorbericht 7 4. Handlungskonzept zum langfristigen Haushaltsausgleich mit Darstellung

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe verantwortlich: Herr Assé Ausschuss AKST Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 26 - Stadtdienst Hallenmanagement - zugeordnet. Produktbereich

Mehr

Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 56 Umweltschutz. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019

Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 56 Umweltschutz. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019 Haushalt Landkreis Uckermark Produktbereich 56 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt VJ 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.000 70.806

Mehr

Einbringung Haushalt 2017

Einbringung Haushalt 2017 Einbringung Haushalt 2017 Überblick Informationen zu: Haushaltssatzung Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltssicherungskonzept 1 Haushaltsplan 2017 - Satzung Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Mehr

Schulverband Mollhagen. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Schulverband Mollhagen. Haushaltssatzung und Haushaltsplan Schulverband Mollhagen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht Umlageberechnung Umlagebeschluss Übersicht Budgets Stellenplan Investitionsprogramm

Mehr

Zeilenerläuterungen Teilergebnishaushalt

Zeilenerläuterungen Teilergebnishaushalt ZE 1 Zeilenerläuterungen Teilergebnishaushalt 1. Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Sonstige Gemeindesteuern Steuerähnliche Erträge Ausgleichsleistungen

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 42 - Bibliothek - zugeordnet. Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe (Teilplan)

Mehr

Jahresabschluss Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis VORBEMERKUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS... 6 I. ERGEBNISRECHNUNG... 7 II. FINANZRECHNUNG...

Jahresabschluss Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis VORBEMERKUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS... 6 I. ERGEBNISRECHNUNG... 7 II. FINANZRECHNUNG... Jahresabschluss 2012 3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis VORBEMERKUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS... 6 I. ERGEBNISRECHNUNG... 7 1. GESAMTERGEBNISRECHNUNG... 7 2. FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES...

Mehr

. B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12.

. B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12. Muster 14 zu 5 Abs 1 und 2 Stellenplan Teil A: Beamte Teilhaushalt I Gemeindeverwaltung Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz 3 Bezeichnung höherer Dienst gehobener Dienst B 2 A 16 A 15

Mehr

Teilergebnisplan Ergebnis 2010 EUR. Ansatz 2011 EUR

Teilergebnisplan Ergebnis 2010 EUR. Ansatz 2011 EUR 11 1 Abfallwirtschaft 911101 Abfallentsorgung Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 2.2/ Herr Pungg Produktbeschreibung

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 5 angesiedelt und dem Dienst 64 - Wohnen - zugeordnet. Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe (Teilplan) 31.07

Mehr

Teilhaushalt Revisionsamt. Seite 1 von 26

Teilhaushalt Revisionsamt. Seite 1 von 26 Teilhaushalt Revisionsamt Seite 1 von 26 Seite 2 von 26 Revisionsamt Inhaltsverzeichnis Seite 1. Aufgaben und deren Entwicklung 5 2. Teilfinanzhaushalt 9 3. Teilergebnishaushalt 11 4. Zuweisungen und Zuschüsse

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 5 angesiedelt und dem Dienst 64 - Wohnen - zugeordnet. Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe (Teilplan) 31.07

Mehr

Haushaltsrede für das Jahr 2012

Haushaltsrede für das Jahr 2012 Haushaltsrede für das Jahr 2012 von Stadtkämmerer Peter Bühler Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir Ihnen heute einen Haushalt für das Jahr 2012 vorlegen können, der im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss

Mehr

Teilhaushalt Revisionsamt. Seite 1 von 28

Teilhaushalt Revisionsamt. Seite 1 von 28 Teilhaushalt Revisionsamt Seite 1 von 28 Seite 2 von 28 Revisionsamt Inhaltsverzeichnis Seite 1. Aufgaben und deren Entwicklung 5 2. Teilfinanzhaushalt 9 3. Teilergebnishaushalt 11 4. Zuweisungen und Zuschüsse

Mehr

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Seite 43 Teilergebnisplan Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 213 214 2 2 2 218 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4. 1 = Ordentliche Erträge 4. - Personalaufwendungen -99.856 -.681-2.8-4.42-1.691-9.25

Mehr

Haushaltssatzung. Haushaltsplan der Gemeinde Twist

Haushaltssatzung. Haushaltsplan der Gemeinde Twist Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Twist Rathaus der Gemeinde Twist Haushaltsjahr 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 1-2 Vorbericht 3-19 Grafische Darstellungen 20-27 Struktur

Mehr

Karl-Lochner-Straße 8, Ludwigshafen am Rhein Telefon: AMTSBLATT FÜR ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Karl-Lochner-Straße 8, Ludwigshafen am Rhein Telefon: AMTSBLATT FÜR ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN KINDERZENTRUM LUDWIGSHAFEN AM RHEIN Zweckverband, Körperschaft des Öffentlichen Rechts Sozialpädiatrisches Zentrum mit Frühförderung Förderkindergarten Integrative Kindertagesstätten Tagesförderstätte

Mehr