JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember BREDHAGEN Grundstücksverwertungs- GmbH & Co. KG. Alexanderstraße Hagen. Steuer-Nr: 321/5888/0106

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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2017 Alexanderstraße Finanzamt: Steuer-Nr: 321/5888/0106

2 Blatt 1 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2017 PASSIVA EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , ,00 2. Technische Anlagen und Maschinen 1,00 1,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 811, , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.208, ,48 2. Sonstige Vermögensgegenstände 301, , , ,36 A. Eigenkapital I. Kapitalanteile Kommanditisten , ,08 II. Rücklagen 0, ,44 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 4.500, ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,39 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,87 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0, ,03 4. Sonstige Verbindlichkeiten 4.203, , , ,04 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0, ,37 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0, ,50 Übertrag , ,86 Übertrag , ,93

3 Blatt 2 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2017 PASSIVA EUR EUR EUR Übertrag , ,86 EUR EUR EUR Übertrag , ,93 C. Rechnungsabgrenzungsposten 96,40 87, , , , ,93

4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,18 2. Sonstige betriebliche Erträge a) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 40,00 30,00 3. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,00 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Objektaufwand , ,07 b) Ordentliche betriebliche Aufwendungen ba) Raumkosten , ,43 bb) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 549,67 200,00 bc) Reparaturen und Instandhaltungen , ,14 bd) Werbe- und Reisekosten 12, ,24 be) Verschiedene betriebliche Kosten , ,84 c) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 1,00 d) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 857,63 0,00 Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen , ,72 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25,00 0,00 Übertrag , ,46

5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,46 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,51 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.292, ,95 8. Sonstige Steuern , ,10 9. Jahresfehlbetrag , , Belastung auf Kapitalkonten , , Bilanzgewinn 0,00 0,00

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 50 Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten , ,00 80 Bauten auf eigenen Grundstücken , , Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten 4,00 4, Einrichtungen für Wohnbauten 87, , , ,00 Technische Anlagen und Maschinen 280 Betriebsvorrichtungen 1,00 1,00 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 300 Betriebs- und Geschäftsausstattung 806, , Geschäftsausstattung 5,00 5,00 811, ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 2.208, ,48 Sonstige Vermögensgegenstände 1525 Kautionen 0,00 923, Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 65,65 276, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 235,92 574,85 301, ,88 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1230 Märkische Bank 0, ,50 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 96,40 87,07 Summe Aktiva , ,93

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Kapitalanteile Kommanditisten 900 Kommanitkapital Marc Breddermann 6.135, , Privatentnahmen Marc Breddermann , , Verzinsung Kapitalkonto MB 3.911, , Privateinlagen Marc Breddermann 22, , Anteil für Konto , , Variables Kapital Marc Breddermann , , , , Kommanditkapital Katja Breddermann 6.135, , Privatentnahmen Katja Breddermann , , Verzinsung Kapitalkonto KB 3.913, , Privateinlagen Katja Breddermann 22,50 0, Anteil für Konto , , Variables Kapital Katja Breddermann , , , , Kommanditkapital Tanja Breddermann 6.135, , Privatentnahmen Tanja Breddermann , , Verzinsung Kapitalkonto TB 3.909, , Privateinlagen Tanja Breddermann 22, , Anteil für Konto , , Variables Kapital Tanja Breddermann , , , , Kommanditkapital Heike Breddermann 6.135, , Privatentnahmen Heike Breddermann , , Verzinsung Kapitalkonto HB 5.822, , Privateinlagen Heike Breddermann 22, , Anteil für Konto , , Variables Kapital Heike Breddermann , , , ,12 Rücklagen 855 Andere Gewinnrücklagen 0, ,44 sonstige Rückstellungen 977 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten 4.500, ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 631 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J) , , Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J) , , Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J) , , Darlehen WestImmo Nr , , Darlehen WestImmo Bank Nr , , Gegenkonto bei Aufteilung Kto , , , ,39 Übertrag , ,91

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,91 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , ,87 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 730 Verbindlichkeit.gg. Kompl. GmbH 0, ,03 Sonstige Verbindlichkeiten 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 1.583,87 565, Mietsonderzahlungen Stellplätze 677,44 767, , , Abziehbare Vorsteuer 276,03-35, Abziehbare Vorsteuer 7% 106,42-78, Abziehbare Vorsteuer 19% , , Umsatzsteuer 19% , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ ,00-0, Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.618, , , ,59 Rechnungsabgrenzungsposten 990 Passive Rechnungsabgrenzung 0, ,37 Summe Passiva , ,93

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse 8000 Mieterlöse priv. Wohnungen ohne USt , , Mieteinnahmen gewerbl. ohne USt , , Mieterlöse gewerbl. 19% , , Mieterlöse Coworking gewerbl. 19% , , Mieterlöse Garagen /Stellplätze 19% , , Erlöse Nebenkosten ohne USt , , Jahresabrechnung Betriebskosten ohne USt ,84 92, Erlöse Nebenkosten 19% , , Jahresabrechnung Betriebskosten 19% 2.525, , Erlöse Weiterbelastungen 19% 2.702, , Erlöse Weiterbelastungen ohne USt 552,64 805, Erlösschmälerung Leerstände ohne USt , , Erlösschmälerung Leerstände 19% 1.645, , Gewährte Skonti 19% USt 0,00 17, , ,18 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2700 Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd 40,00 30,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 528,00-528, Abschreibungen auf Gebäude , , Sofortabschreibung GWG 0,00 409, , ,00- Objektaufwand 3000 Entwässerung 4.403, , Gebäude Haftpflicht 282,03-243, Feuerversicherung 1.189, , Leitungswasserversicherung 1.372, , Sturmversicherung 1.060, , Kosten Heizung , , Oberflächenentwässerung 2.063, , Stromkosten 1.926, , Wartung Aufzugsanlage 2.064, , Kosten Aufzugsanlage 992, , Müllabfuhr 8.831, , Straßenreinigung 1.998, , Wartung Feuerlöscher/Wandhydranten 663,65-0, Wartung Rauchabzugsanlage 778,64-820, Wartung Elektrorevision 0, , Wartung automatische Türen 317,70-349, Schornsteinfeger 47,14-143, Hausreinigung , , ,94- Übertrag , , ,24

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , , ,94- Objektaufwand 3455 Winterdienst 575,92-555, Winterdienst Elbe 87 24,36-60, Sonstige Betriebskosten 859, , Wasserversorgung 1.411, , Kosten Heizung Elbcenter OS 7.455, , Kosten Heizung Elberfelder Str , , Allgemeinstrom Bergstraße OS 970,55-836, Allgemeinstrom Elberfelder Str. 89 OS 443,68-379, Allgemeinstrom Elberfelder Str ,98-272, Wartung Aufzugsanlage Bergstr. OS 935,12-619, Wartung Aufzugsanlage Elb. 89 OS 705,11-839, Kosten Aufzug Bergstr. OS 410,90-567, Kosten Aufzug Elbe 89 OS 423,48-723, Wartung Heizungsanlage Elbcenter OS 489,78-0, Wartung Feuerl./Wandh. Bergstr. OS 221,20-0, Wartung Feuerl./Wandh. Elb. 89 OS 401,41-0, Wartung Rauchabzugsanlage Bergstr. OS 473,79-394, Wartung Elekrorevision Bergstraße OS 0,00 220, Wartung autom. Türen Bergstraße OS 193,33-142, Schornsteinfeger Elbcenter OS 36,36-38, Hausreinigung Bergstraße OS 3.912, , Hausreinigung Elberfelder 89 OS 2.713, , Hausreinigung Elberf. Str. 87 OS 0,00 68, Winterdienst Bergstraße OS 100,45-34, Winterdienst Elberfelder 89 OS 80,95-17, Winterdienst Elberf. Str. 87 OS 270,28-3, Sonstige Betriebskosten Bergstraße OS 522,77-276, Wasserversorgung Bergstraße 7% OS 673,46-408, Wasserversorgung Elberf. Str. 89 7% OS 621,46-707, Wasserversorung Elberf. Str , , , ,07- Raumkosten 4240 Gas, Strom, Wasser 2.832, , Raumkosten Coworking , , Reinigung 2.511, , , ,43- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4380 Beiträge 504,80-200, Beiträge Gesamt OS 9,87-0, Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 35,00-0,00 549,67-200,00- Übertrag , ,68

11 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,68 Reparaturen und Instandhaltungen 4260 Mieterbelastung ohne VSt 552,64-652, Mieterbelastung 19% 72,02-273, Reparatur/Instandhaltung ohne VSt , , Sanierung / Neuvermietung ohne VSt ,41-0, Sanierung / Neuvermietung 89 OS 90,65-0, Instandhaltung Bergstr. OS 4.211, , Instandhaltung Elberfelder Str. 89 OS 1.002,89-459, Instandhaltung Elberfelder Str. 87 OS 0,00 35, Instandhaltung Elbcenter OS 472,06-0, Reparatur/Instandhaltung 19% , , Sanierung / Neuvermietung 19% 4.445, , , ,14- Werbe- und Reisekosten 4610 Werbekosten 12, , Werbekosten Gesamt OS 0,00 9,84-12, ,24- Verschiedene betriebliche Kosten 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 370,00-0, Verwaltungskosten BZV ohne VSt , , Verwaltungskosten BZV Gesamt OS , , Telefon 355,16-653, Telefax und Internetkosten 10,24-0, Haftungsvergütung an Mitunternehmer 1.500, , Rechts- und Beratungskosten o. VSt 1.342, , Rechts- und Beratungskosten Gesamt OS 5.288, , Mahn- u. Zwangsvollstreckungskosten 35,50-16, Nebenkosten des Geldverkehrs 624,09-609, Sonstiger Betriebsbedarf 3.173, , , ,84- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2310 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 0, , Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust 0, ,00 0,00 1,00- Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 2406 Forderungsverluste 19% USt 857,63-0,00 Übertrag , ,46

12 Blatt 11 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,46 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25,00 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2120 Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , , Verzins. Gesellschafterverrechnungskonto , , , ,51- Sonstige Steuern 2375 Grundsteuer , ,10- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,15- Belastung auf Kapitalkonten 9790 Restanteil 3.004, , Restanteil 3.004, , Restanteil 3.004, , Restanteil 3.004, , , ,15

13 Blatt 12 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto 0050 Grundstücke,grndst. Ansch-/Herst-K , ,00 Rechte und Bauten Abschreibung 0,00 0,00 Buchwerte , , Bauten auf eigenen Ansch-/Herst-K , ,61 Grundstücken Abschreibung , , ,61 Buchwerte , , , Außenanlagen für Ansch-/Herst-K , ,34 Geschäfts-u.a.Bauten Abschreibung , ,34 Buchwerte 4,00 4, Geleisteten Anzahlun Ansch-/Herst-K 0,00 gen Bergstraße Abschreibung 0,00 Buchwerte 0, Einrichtungen für Ansch-/Herst-K , ,52 Wohnbauten Abschreibung , , ,52 Buchwerte 1.327, ,00 87,00 Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung EUR EUR EUR EUR EUR 0280 Betriebsvorrichtungen Ansch-/Herst-K , ,81 Abschreibung , ,81 Buchwerte 1,00 1, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung 621,28 528, ,28 Ansch-/Herst-K 1.955, ,28 Buchwerte 1.334,00 528,00 806, Geschäftsausstattung Ansch-/Herst-K , ,70 Abschreibung , ,70 Buchwerte 5,00 5,00 Summe Ansch-/Herst-K , ,26 Abschreibung , , ,26 Buchwerte , , ,00

14 Blatt 13 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0050 Grundstücke,grndst. Rechte und Bauten Bergstraße AHK , ,02 Keine AfA Absch 0,00 0,00 0,00 BW , , Elberfelder Straße AHK , ,93 Keine AfA Absch 0,00 0,00 0,00 BW , , Elberfelder Straße AHK , ,05 Keine AfA Absch 0,00 0,00 0,00 BW , ,05 Summe Grundstücke,grndst. Ansch-/Herst-K , ,00 Rechte und Bauten Abschreibung 0,00 0,00 Buchwerte , ,00

15 Blatt 14 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0080 Bauten auf eigenen Grundstücken Elberfelder Straße AHK , ,91 Lin.Geb.12 Absch , , ,91 50/00 2,00 BW , , , Elberfelder Straße 89 - EG, vermietet an BEK (steuerfrei) Elberfelder Straße OG, steuerpfl. vermietet Elberfelder Straße OG, vermietet an BEK (steuerfrei) Elberfelder Straße OG, vermietet an ZIP (steuerfrei) Elberfelder Straße OG, steuerpflichtig vermietet Bergstraße , "Neubau", Bistro Bergstraße , "Neubau", EG ohne Bistro Bergstraße , "Neubau", 1. OG, steuerpfl. vermietet Bergstraße , "Neubau", 2. OG, BEK, steuerfrei Bergstraße , "Neubau", 3. OG, inzw. steuerfrei Bergstraße , "Neubau", 4. OG, steuerfrei Bergstraße , "Altbau", EG, steuerfrei vermietet Bergstraße , "Altbau", 1. OG, BEK, steuerfrei Bergstraße , "Altbau", 2. OG, steuerpfl. vermietet Bergstraße , "Altbau", 3. OG, steuerfei verm AHK , ,54 Lin.Geb.10 Absch , , ,54 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,78 Lin.Geb.10 Absch , , ,78 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,24 Lin.Geb.10 Absch , , ,24 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,18 Lin.Geb.10 Absch , , ,18 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,98 Lin.Geb.10 Absch , , ,98 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,47 Lin.Geb.10 Absch , , ,47 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,73 Lin.Geb.10 Absch , , ,73 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,38 Lin.Geb.10 Absch , , ,38 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,94 Lin.Geb.10 Absch , , ,94 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,59 Lin.Geb.10 Absch , , ,59 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,40 Lin.Geb.10 Absch , , ,40 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,36 Lin.Geb.10 Absch , , ,36 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,46 Lin.Geb.10 Absch , , ,46 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,44 Lin.Geb.10 Absch , , ,44 33/04 3,00 BW , , , AHK , ,21 Lin.Geb.10 Absch , , ,21 33/04 3,00 BW , , ,00 Summe Bauten auf eigenen Ansch-/Herst-K , ,61 Grundstücken Abschreibung , , ,61 Buchwerte , , ,00

16 Blatt 15 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0111 Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten Parkplatz AHK , ,90 Linear Absch , ,90 10/00 10,00 BW 1,00 1, Hofgestaltung AHK , ,33 Linear Absch , ,33 7/00 14,29 BW 1,00 1, Müllstandorte AHK 3.716, ,30 Linear Absch 3.715, ,30 7/00 14,29 BW 1,00 1, Außenwerbung "Elb-Center" AHK , ,81 Linear Absch , ,81 7/00 14,29 BW 1,00 1,00 Summe Außenanlagen für Ansch-/Herst-K , ,34 Geschäfts-u.a.Bauten Abschreibung , ,34 Buchwerte 4,00 4,00

17 Blatt 16 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0129 Geleisteten Anzahlun gen Bergstraße acto. Rapp Dr. Niemetz AHK 0,00 Keine AfA Absch 0,00 0,00 BW 0, /2.Acto Engelh.BEK Bergstr AHK 0,00 Keine AfA Absch 0,00 0,00 BW 0,00 Summe Geleisteten Anzahlun Ansch-/Herst-K 0,00 gen Bergstraße Abschreibung 0,00 Buchwerte 0,00

18 Blatt 17 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0148 Einrichtungen für Wohnbauten Kücheneinrichtung AHK 7.355, ,39 Linear Absch 6.686,39 668, ,39 10/00 10,00 BW 669,00 668,00 1, Küche 3. OG links Elberfelder Str Küche 4. OG links Elberfelder Str AHK 2.855, ,07 Linear Absch 2.526,07 286, ,07 10/00 10,00 BW 329,00 286,00 43, AHK 2.855, ,06 Linear Absch 2.526,06 286, ,06 10/00 10,00 BW 329,00 286,00 43,00 Summe Einrichtungen für Ansch-/Herst-K , ,52 Wohnbauten Abschreibung , , ,52 Buchwerte 1.327, ,00 87,00

19 Blatt 18 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Bölling - Schaufensteranlage AHK , ,81 Linear Absch , ,81 8/00 12,50 BW 1,00 1,00 Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR Betriebsvorrichtungen Summe Betriebsvorrichtungen Ansch-/Herst-K , ,81 Abschreibung , ,81 Buchwerte 1,00 1,00

20 Blatt 19 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0300 Betriebs- und Geschäftsausstattung BZV - WB IKEA Coworking Couch BZV - WB Versee Coworking 2 Schreibtische BZV - WB Saturn Coworking Samsung Fernseher AHK 419,33 419,33 Linear Absch 199,33 140,00 339,33 3/00 33,33 BW 220,00 140,00 80, AHK 885,55 885,55 Linear Absch 320,55 295,00 615,55 3/00 33,33 BW 565,00 295,00 270, AHK 650,40 650,40 Linear Absch 101,40 93,00 194,40 7/00 14,29 BW 549,00 93,00 456,00 Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung 621,28 528, ,28 Ansch-/Herst-K 1.955, ,28 Buchwerte 1.334,00 528,00 806,00

21 Blatt 20 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Digitalaufdruck Bistro-Dekoration AHK 2.775, ,69 Linear Absch 2.774, ,69 10/00 10,00 BW 1,00 1, Kücheneinrichtung Bistro AHK , ,00 Linear Absch , ,00 10/00 10,00 BW 1,00 1, Landeneinrichtung Bistro AHK , ,01 Linear Absch , ,01 10/00 10,00 BW 1,00 1, Leinwandrahmen Bistro AHK 1.460, ,00 Linear Absch 1.459, ,00 10/00 10,00 BW 1,00 1, Theke Bistro AHK , ,00 Linear Absch , ,00 10/00 10,00 BW 1,00 1,00 Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR Geschäftsausstattung Summe Geschäftsausstattung Ansch-/Herst-K , ,70 Abschreibung , ,70 Buchwerte 5,00 5,00

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