S u m m e n - u n d S a l d e n l i s t e für Dezember 2011 KN. Zipserberg Pegnitz. Handelsrecht
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- Mathias Roth
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1 S u m m e n - u n d S a l d e n l i s t e für Dezember 2011 KN. Zipserberg Pegnitz Werte in Euro SKR: 04 Datum gebucht bis: Handelsrecht Konto Kontobezeichnung letzte Bew. EB-Wert Soll EB-Wert Haben Summe für Dezember Soll Summe für Dezember Haben Januar - Dezember Soll Januar - Dezember Haben Saldo per Dezember Soll Saldo per Dezember Haben % vom Umsatz 27 EDV-Softw are Grund und Boden Gew erbe , ,62 86 Grund und Boden Wohnung 1.322, ,20 90 Gebäudeteil Wohnung 9.701,00 404, , ,00 91 Gebäudeteil Gew erbe , , , ,00 92 Zipserberg ,00 451, , , Außenanlagen ,00 181, , , Hofbefestigung Aufzug Personenkraftw agen ,00 777, , , , Einrichtung Küche 41, ,49 306, , Einrichtung Hotelzimmer 3.655,46 103, ,98 179, , Geschäftsausstattung , , , , , , Einrichtung Zipserberg 194 2, ,63 285, , , ,00 327, , , Anzahlung Betriebs- u. Gesch.ausstattung 6.662, , , , Darlehen Sparkasse Pegnitz ,43 329,53 0, ,95 0, , Darlehen Sparkasse CHF , , Darlehen Sparkasse Pegnitz , , , Darlehen Sparkasse Pegnitz , , , , Darlehen Sparkasse Pegnitz , , , , Darlehen Sparkasse Pegnitz , , , , Darlehen Sparkasse Pegnitz ,70 615, , , Darlehen Sparkasse CHF , , Darlehen Fürst Brauerei 1.000, , Darlehen II GmbH , , Verrechnungskonto GmbH 8.136, , , , Kapital Böhm , , Gew erbesteuerrückstellung 4 Abs. 5b 1.254, , Rückstellungen für Personalkosten 4.150, , Rückstellungen für Aufbew ahrungspflicht 4.312, , Rückstellungen für Abschlusskosten 5.000, ,80 319,2 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.867,28 183, , ,27 773, Damnum/Disagio 1.259, Summe Klasse , , , , , , , , Kasse 4.980, , , , , , Sparkasse Pegnitz , , , , , , Volksbank Pegnitz , , , , , , Sparkasse Festgeldkonto Nr ,00 19, , Sparkasse Festgeldkonto Nr , , , , Geldtransit , , , , ,09 178, Forderungen aus Lieferungen u.leistung 6.058, , , , , , Sonstige Forderungen 566,29 566, Verrechnungskonto Eagle Control 1.000,75 633,85 624, , Verrechnungskonto Bernadette 3.622,47 336, , Verrechnugskonto Verw altungsges.mbh
2 1506 Verrechnungskonto Böhm 6.567, ,88 344, , Verrechnungskonto Eagle Control , , Verrechnungskonto Maier 1.195, , Verrechnungskonto Maria 15,5 15, Forderungen Gew erbesteuer 6.149, , , Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 12, , ,03 60, , Abziehbare Vorsteuer -79,79 979,41 93,77 885, Abziehbare Vorsteuer 7% 1.804,64 9, ,45 111, , Abziehbare Vorsteuer 19% ,01 598, , , , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 44,14 554,55 554, Durchlaufende Posten , , , , Durchlaufende Posten 0,01 0,01 59,78 59, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , , , , , , Sonstige Verbindlichkeiten 8.948,25 817, , , , Darlehen Kountz Getränke GmbH 9.502, , , , Darlehen Frau Fuhrmann 679, , , Darlehen Furhmann 1.300, , Verbindl. Steuern und Abgaben 2.145, , Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt , , , , , , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.470, ,91 987, , , , Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1.326, , , , ,75 713, Verbindlichkeiten Berufsgenossenschaft 1.473, ,00 115, Verbindlichk. Direktversicherung 945, ,81 435, , ,28 972, Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung , , Verrechnungskonto Lohn und Gehalt , , , , Umsatzsteuer 7% 2.800,28 9, , , Umsatzsteuer 19% , , , , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , , , Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ , , Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 44,14 554,55 554, Umsatzsteuer laufendes Jahr 9.679, , , Umsatzsteuer Vorjahr 1.855, , ,16 934, Umsatzsteuer frühere Jahre 770,22 770, Sonstige Verrechnung 439, , , Privatsteuern TH , , , Lebensversicherungen 1.073, , , Unentgeltliche Wertabgaben TH , ,51 Summe Klasse , , , , , , , , Periodenfremde Aufw endungen 1.123, , Zinsaufw. 233a AO betriebliche Steuern Zinsaufw endungen kurzf.verbindlichkeit 89,06 89, Zinsaufw endungen langf.verbindlichkeit 2.321,59 817, , , , Körperschaftsteuer Solidaritätszuschlag Kapitalertragsteuer 25% 16,91 87,07 87, SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% 0,93 4,78 4, Grundsteuer 1.040, , , Zuw endungen,spenden kirchl./rel./gemein Periodenfremde Erträge 617,5 617, Zinserträge 67,64 348,26 348, Erträge aus der Währungsumrechnung 128,93 128, Sonstige Erträge ohne USt 332,98 332, Erlöse "Nette Toilette" 19% USt
3 2742 Versicherungsentschädigungen 69,95 69,95 Summe Klasse , , , , , , Einkauf non Food 1.847, ,47 55, , Einkauf Heißgetränke (Kaffee,Tee,Kakao) 425, ,64 158, , Einkauf Bier 2.910, , , Einkauf Wein 6.297, ,46 9, , Einkauf alkoholfreier Getränke 2.263,26 16, ,84 16, , Einkauf Spirituosen 2.028, , , Einkauf Frühstücksbedarf 1.591, ,78 26, , Einkauf Fleisch 6.935, ,26 111, , Einkauf Fisch 1.696, ,87 21, , Einkauf Gemüse/Obst/Salate 5.497,52 57, ,75 114, , Einkauf Convenience-Produkte 1.868, ,76 63, , Einkauf Milchprodukte 1.536, ,27 12, , Einkauf Küche 4.902, ,71 536, , Fremdleistungen 181,29 181, Wareneingang 7% Vorsteuer 540,1 540, Liefererskonti 9,59 9,59 9, Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer 1,82 22,14 1,82 302,77 300, Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 190,53 7, , , Erhaltene Boni 19% Vorsteuer 2.785,22 0, , , Leergut 141,43 303, , ,25 392, Bestand Getränke, Lebensmittel etc , , Bestand Heizöl Summe Klasse , , , , , , , Personalkosten 2.559, , Gehälter Küche 7.941, , , Löhne Hotel 5.769, , , Löhne Hotel/Frühstück 1.162, , , Löhne Restaurant 721, , , Löhne Zipserberg 6.390, , , Löhne Küche 4.248, , , Löhne Spülen/Putzen 2.548, , , Löhne Büro , , Gehälter Hotel 4.155, , , Gehälter Hotel/Frühstück 1.305, , , Gehälter Restaurant 5.022, , , Gehälter Zipserberg 1.600, , , Gehalt Böhm , ,92 62, , Ges. SV AG-Anteil Hotel 2.077, , , Ges. SV AG Anteil Hotel/Frühstück 488, , , Ges. SV AG Anteil Restaurant 1.143, ,97 143, , Ges. SV AG Anteil Zipserberg 1.920, , , Ges. SV AG Anteil Küche 2.403, ,16 3, , Ges. SV AG Anteil Spülen/Putzen 715, , , Ges. SV AG Anteil Büro 197, , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 8.270, , Fahrgeld Hotel Sonstige Personalkosten 2.656,76 112, , Mahlzeiten Restaurant , , Mahlzeiten Zipserberg Mahlzeiten Küche , , Mahlzeiten - Hotel , ,00
4 4155 Zuschüsse Agenturen für Arbeit Versorgungskassen , Aufw endungen für Altersversorgung 1.677, , , Berufskleidung 300, ,64 49, , LSt AG Anteil Hotel 90, , , LSt AG Anteil Restaurant 43,06 424,48 424, LSt AG Anteil Zipserberg 72,36 637,11 12,04 625, LSt AG Anteil Küche 44,51 398,34 398, LSt AG Anteil Spülen/Putzen 47,09 430,71 430, LSt AG Anteil Büro 17,76 280,48 280, Miete, unbew egliche Wirtschaftsgüter Pacht Hotelfachschule 7.500, , , Energiekostenberatung 1.600, , Strom , , , Wasser 7% USt 538, , , Abw asser ohne USt 1.199, , , Heizöl 3.602, , , Reinigung allgemein 246, , , Reinigung Hotel 469,86 469, Reinigung F & B 155,45 686,43 686, Reinigung Restaurant 373,94 373, Instandhaltung betrieblicher Räume 1.156, , , Instandhaltung Hotel 98, , , Instandhaltung Restaurant 923, , , Instandhaltung Zipserberg 490, , , Nebenkosten Hotelfachschule 1.250, , , Gew erbesteuer laufendes Jahr 4.340, , Versicherungen ,49 582, , Beiträge 421, ,49 0, , Gema- und Rundfunkgebühr 150, , , sonstige Abgaben 137,5 137, Leibgeding 961, ,32 59, , Kfz-Steuern 1.291, , Kfz Versicherung 4.259, , Kfz-Betriebskosten Audi A6 363, , , Kfz-Reparaturen 963, , , Garagenmieten 336,16 336, Werbekosten , ,17 226, , Anzeigenw erbung 171, , , Beiträge Flair Hotel 5.007, , Unterhaltungskosten 1.214, , , Werbekosten Zipserberg 1.400, , , Werbepräsente 18,68 18, Blumen/Dekoration 1.289,42-97, ,26 121, , Bew irtungskosten 19% 49,92 14,6 35, Nicht abzugsfähige Bew irtungskosten 17,37 17, nichtabzugsfähige Betriebsausgaben 373,42 373, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 147,9 147, Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw and 951,31 951,31
5 4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufw and 1.126, , Speisekarten/Servietten 2.385, , Verpackungsmaterial 43,08 43, Ausgangsfrachten 157,3 157, Vermittlungsprovision 684, , , Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen 4.409, , , Instandhaltung Einrichtung Zipserberg 2.224, , Instandhaltung F & B 510,61 510, Instandhaltung/Reparaturen Hotel 4.156, ,97 100, , Instandhaltung Restaurant 2.021,84 22, , Instandhaltung Einrichtung 9.828,55 51, , Wartungskosten für Hard- und Softw are 549, ,67 178, , Instandhaltung Gebäude 48,37 48, Abschreibungen auf Sachanlagen 4.770, , , Sofortabschreibung GWG 285, , , Abschreibungen auf WG Sammelposten 327, , , Sonstige betriebliche Aufw endungen 152, , , Porto 109,83 929,42 929, Telefon 303,86-25, ,41 25, , Internetkosten 391,68 41,93 349, Telefonkosten Handy 63,38 281,04 281, Bürobedarf Hotel 681, ,06 69, , Bürobedarf F & B 105,9 105, Fachzeitschriften, Zeitungen 149, , , Fortbildungskosten 67,22 67, Rechts- und Beratungskosten 375,16 375, Beratung/Assistent 3.500, , , Buchführungskosten , , Miete Kassensysteme 1.328, , , Miete Telecash 51,8 569,8 569, Miete bew egliche Gegenstände 3.094, , , Leihgebühren 84,04 84, Aufw and Abraum-/Abfallbeseitigung 1.219, , , Nebenkosten des Geldverkehrs 407, , , Betriebsbedarf Hotel 1.559, , Betriebsbedarf 1.271, ,38-45, , Wäsche 315, , , Wäschepflege 14,2 14, Porzellan, Glas, Besteck 1.602, , , Werkzeuge und Kleingeräte 5,34 5,34 Summe Klasse ,70 47, , , , Steuerfreie Umsätze 4 Nr. 1a UStG 5.757, , Erlöse Hotel 7% USt , , , Erlöse Restaurant 19% USt , , , , , Sonstige Erlöse 19% USt 512, , , Erlöse Saal / Saalmiete 19% USt. 252, , , Erlöse Telefon 19% USt 21,47 168, , , , Erlöse Frühstück 19% USt 3.268, , , Erlöse Hotelfachschule 7% USt 719, , , Erlöse Minibar Hotelfachschule 19% USt 87, , , Erlöse Telefon Hotelfachschule 19% USt 70,58 70, Erlöse Zipserberg 19% USt , , , , Tagungspauschale 19 % USt 871, , ,12
6 8213 Erlöse No Show 7% USt 447, , , Erlöse Catering 7% USt 883, , , Erlöse 7% USt 23,18 23, Erlöse Restaurant Speisen 19% , , , Erlöse Restaurant Getränke 19% , , , Erlöse Zipserberg Speisen 19% , , , Erlöse Zipserberg Getränke 19% , , , Erlöse Catering 19% USt 3.968, , , Erlöse Getränkepauschale Mitarb. 19 % 149, , , Verrechnete sonstige Sachbezüge Sachbezüge 19% USt 182, , , Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt 538, , , Erlöse Schulung 19% USt , , Eigenverbrauch 19% USt 331, , , Eigenverbrauch 7% USt , , , Privater Anteil Strom Wasser Heizung 19% , , Privater Anteil Kfz 19% USt 467, , , Privater Anteil Kfz ohne USt 116, , , Eigenverbrauch Mietw erte 153, , ,68 Summe Klasse , , , ,28 23, , Einzahlungsverpfl. Kommanditisten ,92 821, , , , ,22 Summe Klasse , , , , , ,22 0 Summe Sachkonten , , , , , , , ,64
S u m m e n - u n d S a l d e n l i s t e für Mai 2013. Werte in Euro SKR: 03 Datum gebucht bis:30.06.2013 Datum gebucht bis:30.06.
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