Aufgaben- und Finanzplanung 2016 bis 2020

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1 Gemeinde 5415 Obersiggenthal Aufgaben- und Finanzplanung 2016 bis 2020 Stand _Finanzplan_1_EG_ _V5.xls

2 Prognosen 2015 Plangrössen / Einflussfaktoren Budget Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr Einwohnerzahl 8'700 8'700 8'750 8'800 8'850 8'900 8'950 Steuerfuss 98% 98% 105% 105% 105% 105% 105% Zuwachsrate Personalaufwand 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% Zuwachsrate Entgelte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% Zinssatz für Neukredite 1.00% 1.25% 1.25% 1.50% 1.50% Zinssatz flüssige Mittel 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% Prognosen Steuerertrag /1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 24'295 22'995 24'468 24'982 25'632 26'298 26'982 Wachstumsrate 1.5% 2.0% 2.0% 2.0% Bevölkerungswachstum in % 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% Steuerfuss 98% 98% 105% 105% 105% 105% 105% 31 Abschreibungen Steuerforderungen Quellensteuern 1'200 1'200 1'200 1'225 1'250 1'275 1' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 1'000 1' Total Gemeindesteuern 26'405 25'105 26'323 26'847 27'572 28'263 28' Sondersteuern Funktion Fiskalertrag übrige Funktionen _Finanzplan_1_EG_ _V5.xls / Prognosen Seite 1 /

3 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2026 jährliche Abschreibung Projekte in Bau 13'747 4'003 3' San. Liegenschaftsentw. OeBauten Landinformationssystem LIS Ersatz Bus für Verkehrsgruppe (Fw) Ersatz Schlauchverleger (Fw) Goldiland, Kirchweg 70, Planung- + Wettb Tagesstrukturen/Kita (Ausführung) 5' OSOS / Proj. + Ersatz Geb.-Steuerungsan OSOS / Sanierung Beleucht., elektr. Inst. 1' Schulraumplanung / Überarbeitung Elektr. Steuerung (Gemeindesaal) HGB / Sanierung 4. Etappe 1' K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin 1' K427 / San. Hertensteinstr., Projekt Erschliessung Häfeler Ost II Erschliessung Häfeler Ost II (Perim.b.) Strassenbeleuchtung / Erneuerung Ersatz Streusalzsilo San. Schulstrasse effestrada Beitrag an Strassenbeleucht Projekte beschlossen 3' ' K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchlas K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht K427 / Belagsanierung bis Hertenstein 2' K114 / Belag Kirchdorf, AO Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstras Kantonsbeitrag an Betr.-/Gestalt.k. Landst Projekte geplant 28' '333 4'863 3'900 4'422 5'460 3'550 1' Ersatz Storage-System (IT) Dokumenten-Management-System Verwaltungs-/Struktur-Anal. / Areal-Pl. Ba Gemeindehaus / Erweiterung 2' Erweiterung Techn. Zentrum (WV/BD) 1' Erneuerung Verkabelung Netzwerk (IT) Ersatz Mechanische Leiter (Fw) Ersatz TLF (Fw) Schulraumplanung / Wettbewerb + Projek 1' Schulhausneubau / Ausführung 10' Kiga + Schule / Provisorien 1' OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen? Schulliegenschaften / Dachsicherheit? Kurtheater Baden / Beitrag _Finanzplan_1_EG_ _V5.xls / InvprogrammA Seite 1/2 InvprogrammA

4 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2026 jährliche Abschreibung 3410 Sportanlagen (Fussballplatz) 1' Sportanlagen (Fussballplatz) (Sport-Toto Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn HGB / Sanierung - Konzept ' Spielplatz Nuechtal K114 / Belag, Kirchdorf IO K114 / Strassengestaltung (Bau) 1' Ausbau Höhenweg West Ausbau Höhenweg West (Perimeterb.) San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.) San. Schrägerweg Mättelisteg (Oederlin-Bäderq.) (1/3-Ant.) Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2) * San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc San. Langgasse San. Kirchweg West Weitere Strassensan. (gem. Liste B + P) 1' Treppen-Sanierung (Enteguck) Strassenlärm-San.projekt Kirchweg Tobelbach/Bachöffnung (Hagwies) Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Ze Kommunaler Gesamtplan Schild-Ost/Zentrum Erarb. Gestaltungspla Schild-Ost/Zentrum Gestaltungsplan Schild-Ost/Zentrum Wettbewerb (Vorfin.) Schild-Ost/Zentrum Eigentümer-Ant. Wett Schild-Ost/Zentrum Verkauf Parzelle Entnahme Mehrwertabgabe -2' Total Investitionsprojekte 45'285 3'923 8'220 6'699 4'818 4'997 6'515 3'550 1' ' _Finanzplan_1_EG_ _V5.xls / InvprogrammA Seite 2/2 InvprogrammA

5 Plan-Erfolgsrechnung Budget Prognose 2015 Einwohnerzahl 8'700 8'700 8'750 8'800 8'850 8'900 8'950 Steuerfuss 98% 98% 105% 105% 105% 105% 105% Betrieblicher Aufwand 33'075 33'075 32'320 33'189 33'257 33'791 34' Personalaufwand 7'368 7'468 7'713 7'802 7'919 8'038 8' Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'877 4'777 4'708 4'684 4'666 4'713 4' Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl '825 2'825 2'015 2'564 2'839 3'012 3' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand ohne '005 18'005 17'884 18'139 17'833 18'028 18'260 davon Finanzausgleichsabgaben Betrieblicher Ertrag 32'762 31'462 32'774 33'184 33'534 34'250 34' Fiskalertrag 26'879 25'579 26'872 27'357 28'082 28'773 29' /1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 24'295 22'995 24'468 24'982 25'632 26'298 26' Abschreibungen Steuerforderungen Quellensteuern 1'200 1'200 1'200 1'225 1'250 1'275 1' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 1'000 1' Sondersteuern und übriger Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 3'597 3'597 3'318 3'218 3'218 3'218 3' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 2'166 2'166 2'464 2'489 2'114 2'139 2'164 davon Finanzausgleichsbeiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis ' /48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis 1'257 1'257 1'257 1' Abtragung Bilanzfehlbetrag Gesamtergebnis ' Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016 mit operativem Ergebnis gerechnet -723 mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) 2' _Finanzplan_1_EG_ _V5.xls / Plan-ER

6 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Entnahme Aufwertungsreserve Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis 8'700 8'750 8'800 8'850 8'900 8'950 98% 105% 105% 105% 105% 105% 2'825 2'015 2'010 2'010 2'010 1' '002 1'155 2'825 2'015 2'564 2'839 3'012 3'065-1' ' '257 1'257 1' ' Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016 mit operativem Ergebnis gerechnet -723 mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) 2'339 Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr -3'923-8'220-6'699-4'818-4'997-6' '109 2'106 2'988 3'316 3'609-3'166-6'111-4'593-1'830-1'681-2'906 3'166 6'111 4'593 1'830 1'681 2'906 4'000 2'000 2'000 2'000 1'000 2' '897-3' '861 3'617 5'396 3'269 4'348 6'928 6'691 6'298 10'302 3'769 4'848 7'428 7'191 6'798 10'802 18'172 21'020 26'448 31'639 37'437 46'239 65'130 63'873 62'616 61' '257-1'257-1' '873 62'616 61' Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr 1' '568 2'367 63'875 64'179 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis ' Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr 217 1'568 2'367 63'875 64'179 64'723 Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 16'854 22'965 27'558 29'388 31'069 33'975 1'937 2'625 3'132 3'321 3'491 3' _Finanzplan_1_EG_ _V5.xls / Übersicht

7 Grafiken 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad) Jahr Nettoinvestitionefinanzierung Selbst ' ' '398 3' '751 4' ' ' '220 2' '699 2' '818 2' '997 3' '515 3'609 in 1'000 Fr. 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung 2'000 1' Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung _Finanzplan_1_EG_ _V5.xls / GRAFIKEN

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