Budget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional
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- Hedwig Schuster
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1 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'24'65 29'1 997'31 282'1 1 Legislative und Exekutive 214'8 1'4 28'8 1'2 11 Legislative 32'5 3' 11 Legislative 32'5 3' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 7' 7' 312. Drucksachen, Publikationen 15' 15' 313. Weibeldienst, Porto, Rücksende-Porto, 8' 8' Auslagen für Gemeindeversammlungen Revision und Buchprüfung 2' Reisekosten und Spesen 12 Exekutive 182'3 1'4 178'8 1'2 12 Exekutive 182'3 1'4 178'8 1'2 3.1 Entschädigungen Behörden, Kommissionen 9' 9' 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 26' 26' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 72'5 72' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5' 5' Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 8'5 8' 353. AG-Beiträge Unfallversicherung 1' 2' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'3 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1' 1'5 39. Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder 2'5 2' Übriger Personalaufwand Telefonkosten Porto Betreibungskosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4' 3' :12
2 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Bundesfeier 3' 5' Jungbürgerfeier 3' 3' diverse Einwohneranlässe 3' 2' Marketing, PR 1' 14' Sach- und Personenversicherungen 3' 2'3 diverse Dienstleistungen Honorare externe Berater, Gutachter, 6' 12' Fachexperten Jungbürgerfeier (inaktiv) Gemeindeentwicklungsstrategie 8' 317. Repräsentation, Spesen, 15' 1' Anlässe Übriger Betriebsaufwand Gebühren für Amtshandlungen 1' 1' 425. Verkäufe PR-Artikel Rückerstattungen Dritter 2 2 Allgemeine Dienste 89'85 288'7 788'51 28'9 21 Finanz- und Steuerverwaltung 25'1 175' 249'5 155' 21 Finanz- und Steuerverwaltung 25'1 175' 249'5 155' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 18' 18' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12' 12'1 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 17' 16' AG-Beiträge Unfallversicherung 2'3 2' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 3'2 3' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 2' 1'9 39. Aus- und Weiterbildung Personal 1' 1' 399. Übriger Personalaufwand 312. Drucksachen, Publikationen 313. Fachliteratur, Zeitschriften :14
3 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Telefonkosten Porto 1'5 1' Kontospesen Betreibungskosten 1' 1' Steuerscanningkosten, 1' 14' diverse Dienstleistungen Informatik Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter 2' 2' Informatik-Nutzungsaufwand 2'5 QUEST Sachversicherungsprämien 317. Reisekosten und Spesen 6' 2' Entschädigung Scanning 3' 421. Gebühren für Amtshandlungen 1' 1' Rückerstattungen Betreibungskosten 12' 8' Entschädigung Steuerbezug Kanton 8' 72' Entschädigung Steuerbezug Körperschaften 8' 72' 493. Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2' 2' 22 Übrige allgemeine Dienste 511'3 98'1 49'9 11'3 221 Gemeindekanzlei 378'2 48'1 359'9 55'3 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 153' 149' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'5 9'5 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 13' 14' 353. AG-Beiträge Unfallversicherung 2'2 2' 354. AG-Beiträge Familienausgleichskasse 3' 2' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'5 1'9 39. Aus- und Weiterbildung Personal 2' 1' 399. Übriger Personalaufwand 9' 8' :14
4 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Büromaterial 2' 2' 312. Drucksachen, Publikationen 1' 2' 313. Fachliteratur, Zeitschriften 2' 1' 311. Anschaffung Büromöbel und - geräte 5' 1' Anschaffung Hardware 5' 5' Telefonkosten und Kommunikation, 1' 18' Post- und Bankspesen Porto 12' Kontospesen 6' 5' Betreibungskosten 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5 1' Nachführen Gemeindearchiv, 3' 2' diverse Dienstleistungen Honorare externe Berater, Gutachter 2' 2' Informatik-Nutzungsaufwand 85' 85' Sachversicherungsprämien 18' 12' 315. Unterhalt Büromöbel, Geräte 2' 2' Informatik-Unterhalt (Hardware) 3' Leasingraten für Kopiergeräte 7' 6' 317. Reisekosten und Spesen 1'5 1' Tatsächliche Forderungsverluste 421. Gebühren für Amtshandlungen 1' 2' 425. Verkäufe Rückerstattungen Dritter 8 8' Entschädigungen von Gemeinden 3' 2' Arbeitssicherheit 491. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'2 11' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 32' 32' 222 Bauverwaltung 133'1 5' 131' 55' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 67'5 62' :14
5 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'2 4'2 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 5'8 5' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'1 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Übriger Personalaufwand 312. Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Porto Betreibungskosten 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Publikationen, 1' diverse Dienstleistungen Honorare Bauingenieur, Baukontrolle 36' 5' Honorare externe Berater, Gutachter Informatik-Nutzungsaufwand 1' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 4' 4' 421. Baubewilligungsgebühren 5' 55' 29 Verwaltungsliegenschaften 48'45 15'6 48'11 15'6 29 Verwaltungsliegenschaften 48'45 15'6 48'11 15'6 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 8'1 8' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6 56 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 353. AG-Beiträge Unfallversicherung :14
6 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Übriger Personalaufwand 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' 2' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 2' 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaft 6' 1' 313. Dienstleistungen Dritter 1' 1' Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben 1' 1' 314. Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1' 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, 5' Geräte, Werkzeuge 317. Reisekosten und Spesen 33.4 Planmässige Abschreibungen Gemeindehaus 11' 13' Mietzinseinnahmen Gemeindehaus 15'6 15'6 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 591'21 316'8 452'81 274'9 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 8'26 7 7' Hundekontrolle 8'26 7 7' Hundekontrolle 8'26 7 7' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 5'5 4'8 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung :14
7 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Aus- und Weiterbildung Personal Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 1' 1' Kontospesen Betreibungskosten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 317. Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Dritter 5 14 Allgemeines Rechtswesen 177'95 28'1 157'95 27' 14 Allgemeines Rechtswesen 177'95 28'1 157'95 27' 14 Grundbuch, GIS Berufsbeistandschaft 87'7 2' 75' 2' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 312. Drucksachen, Publikationen Telefonkosten Porto Kontospesen GIS-Datenerhaltung, 14' 14' diverse Informatikdienstleistungen Nachführung Vermessungswerk, 4' 4' Vermessungsmutationen Plan- und Datenlieferungen Beitrag an Berufsbeistandschaft 68' 57' Region Bischofszell Beitrag GIS Verbund Thurgau 1' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2' 2' :14
8 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Rückerstattungen Berufsbeistandschaft Region Bischofszell 141 Einwohnerkontrolle 6'5 26' 57'95 25' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 36' 36' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'5 2'5 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 2' 2' 399. Übriger Personalaufwand 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' 2' 312. Drucksachen, Publikationen 317. Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste 361. Entschädigungen an Kanton 15' 13' Anteile IDK- und Passgebühren, Ausländerausweise Entschädigungen an Kanton, Infostar Entschädigungen an Gemeinden Heimatscheine Gebühren für Amtshandlungen 3' 2' Gebühren für Identitätskarten, Pässe, 22' 22' Ausländergebühren, Heimatscheine Einbürgerungsgebühren 1' 1' 142 Mieterschlichtung 3'2 1 25' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2' 2' :14
9 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Aus- und Weiterbildung Personal Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Honorar externe Berater, 25' 2' Honorar Präsidium Schlichtungsbehörde 393. Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 2' 2' 421. Gebühren für Amtshandlungen 1 15 Feuerwehr 189' 189' 19'4 19'4 15 Feuerwehr 189' 189' 19'4 19'4 15 Feuerwehr 189' 189' 19'4 19'4 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2'5 2' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 15' 15' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' 1'1 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 1' 1' 353. AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 399. Übriger Personalaufwand 312. Ver- und Entsorgung Feuerwehrdepot 2'4 2' Sachversicherungen Feuerwehrdepot 2' 2' Steuern und Abgaben Feuerwehrdepot Unterhalt Feuerwehrdepot 2' 2' Unterhalt Hydranten 12' 13' 317. Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste 4' 4' :14
10 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Planmässige Abschreibungen 27' 25' Feuerwehrdepot 33.6 Planmässige Abschreibungen 22' Fahrzeuge, Geräte 351. Einlagen in Spezialfinanzierung 14' Entschädigung an ZV Feuerwehr Felsenholz (inaktiv) Entschädigungen an 2' 2' Wasserversorgungskorporationen für Hydranten und Anlagen Entschädigung an ZV Feuerwehr Felsenholz 13' 98' 48. Feuerwehrpflichtersatzabgaben (inaktiv) 42. Feuerwehrpflichtersatzabgaben 165' 16' 421. Feuerschutzbewilligungen 4' 5' Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen PG Hohentannen 1' 1' an Benützung Atemschutzraum Rückerstattung ZV Feuerwehr Felsenholz 1' 8' an Lohnkosten Materialwart 451. Entnahme aus Spezialfinanzierung 7' Staatsbeiträge, Subventionen 9' 9' 16 Verteidigung 216' 99' 97'1 57'5 161 Militärische Verteidigung 148'9 69' 14'8 8'5 161 Militärische Verteidigung 148'9 69' 14'8 8'5 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' 1' Anschaffung für Schiessanlage 118' 2' 312. Ver- und Entsorgung Schiessanlage Dienstleistungen Dritter 1'5 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Schiessanlage 22' 4' :14
11 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Schiessanlage 5'1 5' 461. Entschädigungen vom Bund 4' 6' Entschädigungen von Kanton Entschädigungen von Gemeinden Mitbenützung Schiessanlage 65' 2'5 162 Zivile Verteidigung 67'1 3' 82'3 49' 162 Zivilschutz 62'6 3' 78' 49' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Zivilschutzanlagen 1'5 1' 317. Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Zivilschutzbauten Entschädigungen an Zivilschutzorganisation 4' 56' Region Bischofszell 371. Durchlaufende Beiträge von Bauherrschaften an Kanton 2' 2' 463. Bundesbeiträge 1' 29' Staatsbeiträge 477. Durchlaufende Beiträge von Bauherrschaften 2' 2' 1627 Regionaler Führungsstab 4'5 4'3 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder :14
12 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Reisekosten und Spesen Entschädigungen an 4'2 4' Führungsstab Region Bischofszell 3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT 151'5 15'2 183'1 13' 31 Kulturerbe 2' 2' 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 2' 2' 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 2' 2' 312. Fachliteratur, Zeitschriften Honorare externe Berater, Gutachter Beiträge an private Haushalte für Restaurierungen 2' 2' 32 Übrige Kultur 22'7 21'2 321 Bibliotheken 2'5 2'5 321 Bibliotheken 2'5 2' Beiträge an Bibliotheken 2'5 2'5 329 Kultur 2'2 18'7 329 Kultur 2'2 18'7 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 4' 4' 311. Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 313. Dienstleistungen Dritter Telefonkosten :14
13 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Kontospesen Mitgliederbeiträge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 1' 9' Anteil Mehrzweckhallen Beiträge an Volksschulgemeinde für Benützung MZH durch Vereine 4'5 4'5 33 Medien 5' 14' 44'5 12' 332 Medien 5' 14' 44'5 12' 332 Mitteilungsblatt 44'5 14' 44'5 12' 312. Drucksachen, Publikationen 32' 32' 313. Dienstleistungen Dritter 2'5 2' Interne Verrechnung von 1' 1' Betriebs- und Verwaltungskosten 426. Rückerstattungen Dritter 14' 12' 3321 Kommunikationserschliessung 5' Planungen und Projektierungen Dritter Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag an Kommunikationserschliessung 5'5 34 Sport und Freizeit 58'8 1'2 97'4 1' 341 Sport 15'5 14'5 341 Sport 15'5 14'5 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder :14
14 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Dienstleistungen Dritter 317. Reisekosten und Spesen 33.4 Planmässige Abschreibungen 1' 9' Anteil Mehrzweckhallen Beiträge an Volksschulgemeinde 4'5 4'5 für Benützung MZH durch Vereine Beiträge an Sportvereine 1' 1' 342 Freizeit 43'3 1'2 82'9 1' 342 Freizeit 43'3 1'2 82'9 1' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 21' 2' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'4 1'4 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 1' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' 314. Unterhalt an Geotop Höhlen Felsenholz 5' 8' Unterhalt an Wanderwegen 2' 2' Unterhalt Fähre Degenau Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen 1' 1' 317. Reisekosten und Spesen Kostenbeteiligung an Spielplätzen 4' der Volksschulgemeinde Beiträge an div. Institutionen Staatsbeiträge 1'2 1' 4 GESUNDHEIT 262'3 18' 225'5 18' :14
15 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Pflegeheime 135' 16' 412 Pflegeheime 135' 16' 412 Alters-, Pflegeheime 5' 5' 317. Reisekosten und Spesen Annuitätisbeiträge an Alters- und Pflegezentrum, Amriswil Annuitätsbeiträge an Sattelbogen, Bischofszell 5' 5' 4125 Pflegefinanzierung Altersund Pflegeheime 13' 11' Beitrag an Kanton 13' 11' 42 Ambulante Krankenpflege 113'5 18' 15'5 18' 421 Ambulante Krankenpflege 113'5 18' 15'5 18' 421 Ambulante Krankenpflege 113'5 18' 15'5 18' 312. Drucksachen, Publikationen 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an conex familia, Amriswil 12' 12' für Mütter- und Väterberatung Mahlzeitendienst (inaktiv) Beiträge an conex familia, Amriswil für Mütter- und Väterberatung (inaktiv) Beiträge an Langzeitpflege Spitex (inaktiv) Mahlzeitendienst 24' 24' Beiträge Langzeitpflege an 1' 1' private Institutionen Beiträge an div. Organisationen 1' :14
16 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Beiträge an Langzeitpflege Spitex 75' 68' Rückerstattung Mahlzeitendienst 18' 18' 43 Gesundheitsprävention 13'8 14' 431 Alkohol- und Drogenmissbrauch 13'3 13'5 431 Alkohol- und Drogenmissbrauch 13'3 13' Dienstleistungen Dritter Beiträge an Perspektive Thurgau 13' 13' Beiträge an diverse Institutionen Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Entschädigungen Pilzkontrollstelle SOZIALE SICHERHEIT 718'6 241'8 62'3 194'4 51 Krankenversicherung 258'4 32'4 251' 3' 511 Krankenversicherung 6' 6' 511 Krankenversicherung 6' 6' 393. Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten 6' 6' 512 Prämienverbilligungen 252'4 32'4 245' 3' :14
17 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Prämienverbilligungen 252'4 32'4 245' 3' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 25' 2' Gemeindeanteil a/verlustscheinforderungen 15' 15' KK-Beiträge für EL-Empfänger 32'4 3' Durch EL-Empfänger rückerstattete KK-Prämien 32'4 3' 52 Invalidität 1'5 1'5 523 Invalidenorganisationen 1'5 1'5 523 Invalidenorganisationen 1'5 1' Beiträge an Invalidenorganisationen 1'5 1'5 53 Alter + Hinterlassene 5'2 4' 5'2 4' 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung 4' 4' 4' 4' AHV 531 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV 4' 4' 4' 4' 391. Interne Verrechnungen von Dienstleistungen Entschädigungen Kanton für die Führung der Zweigstelle des Sozialversicherungszentrums 4' 4' 4' 4' 535 Leistungen an Alter 1'2 1'2 535 Leistungen an Alter 1'2 1' Beiträge an diverse Institutionen :14
18 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Geschenke an Jubilare 1' 1' 54 Familie und Jugend 67'6 19'2 61'7 19'2 543 Alimentenbevorschussung 43'1 19'2 38'7 19'2 -und inkasso 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 43'1 19'2 38'7 19' Kontospesen Betreibungskosten Alimentenvorschüsse Auszahlungen 23'7 19' Alimenteninkasso Auszahlungen 19'2 19' Alimentenvorschüsse Rückerstattungen 477. Alimenteninkasso Rückerstattungen 19'2 19'2 545 Leistungen an Familien 24'5 23' 545 Leistungen an Familien 14'5 13' Beiträge an conex familia, Amriswil für Paar-, Familien- und Jugendberatung 1' Beiträge an conex familia, Amriswil für Paar-, Familien- und Jugendberatung (inaktiv) Beiträge an Organisationen, Vereine etc. 1' Beiträge an Verein Tagesfamilien 3' Mittel- und Oberthurgau 1' 3' 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1' 1' :14
19 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Beiträge an Kindertagesstätte Bischofszell 1' 1' 57 Sozialhilfe und Asylwesen 385'9 186'2 3'9 141'2 572 Wirtschaftliche Hilfe 27'4 84'2 262'9 17'2 572 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 27'4 84'2 262'9 17'2 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 6' 6' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 32'5 32' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'3 2'3 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 3'7 3' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Büromaterial 313. Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter Porto Kontospesen Betreibungskosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorar externe Berater, Gutachter 2' 2' 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisationen, 2 Verbände Unterstützungen Thurgauerbürger 38' 24' Unterstützungen übrige Schweizerbürger 169' 153' Unterstützungen Ausländer 13' 37' Rückvergütungen Thurgauerbürger 1' 1' Rückvergütungen übrige Schweizerbürger 7'2 88' :14
20 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Rückvergütungen Ausländer 4' 8'7 573 Asylwesen 115'5 12' 38' 34' 573 Asylwesen, Integration 115'5 12' 38' 34' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2' 1' Reisekosten und Spesen Beiträge an privte Organisationen 5' Beiträge an Asylbewerber 18' 36' 426. Rückerstattungen für Asylbewerber 12' 34' 6 VERKEHR 999'55 24'6 951'1 187'6 61 Strassenverkehr 824'45 126' 771'7 19' 613 Kantonsstrassen 1' 68' 613 Kantonsstrassen 1' 68' 33.1 Planmässige Abschreibungen Kantonsstrassen An Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen Planmässige Abschreibungen Investitonsbeiträge an Kanton 1' 8' 6' 615 Gemeindestrassen 731'85 125' 628'2 18' 615 Gemeindestrassen, Hundeversäuberungsanlagen 731'85 125' 628'2 18' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 95' 96' :14
21 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6' 5'8 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 9' 8' AG-Beiträge Unfallversicherung 1' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'6 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 1' 1' 399. Übriger Personalaufwand 1' 1' Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln 2' Material für Robidog 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, 9' 6' Fahrzeuge, Robidog Anschaffung Werkzeuge 2' 2' Strom für Strassenbeleuchtungen 9' 9' Vermessung, Vermarkung Strassengebiet 2' 2' Dienstleistungen Dritter 1'2 1' Planungen und Projektierungen Dritter 5' 5' Honorare, externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien 3' 6' Steuern und Abgaben 3' 1' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 8' 4' Winterdienst 2' 2' Strassenreinigung 12' 6' Strassenbeleuchtung und Strassensignale 7'5 2' Belagsarbeiten, Staubfreimachung, 215' 175' Entwässerung Übrige Unterhaltskosten Geringfügiger Landerwerb Verkehrsberuhigungsmassnahmen Unterhalt Apparate, Maschinen, 1' 8' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 317. Reisekosten und Spesen :14
22 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Planmässige Abschreibungen 193'55 191' Strassen/Verkehrswege 33.6 Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen 1' 7' 433. Hundesteuern 14' 424. Benützungsgebühren, Durchleitungsrechte Rückerstattung Dritter für Winterdienst 4' 4' Rückerstattungen Dritter 451. Entnahme aus Spezialfinanzierungen Rückerstattungen Kanton an Winterdienst 6' Staatsbeiträge 6' 493. Interne Verrechnung von 11' 11' Betriebs- und Verwaltungskosten 498. Interne Übertragung Strassenverkehrssteuern 9' 87' 619 Werkhof 82'6 1' 75'5 1' 619 Werkhof 82'6 1' 75'5 1' 311. Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'5 1' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 2' 2' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften 4' 5' 313. Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien 5 1' Steuern und Abgaben Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen 2' 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5 1' 317. Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 66' 6' :14
23 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 4' 4' 424. Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' 1' 62 Öffentlicher Verkehr 172'1 78'6 176'4 78'6 621 Bahninfrastruktur 6'5 7' 621 Bahninfrastruktur 6'5 7' 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 6'5 7' 622 Regionalverkehr 87' 9'8 622 Regionalverkehr 87' 9' Unterhalt Buswartehäuschen 2' 2' 316. Mieten 1' Defizitanteil öffentlicher Verkehr 85' 87' 629 Öffentlicher Verkehr Tageskarten SBB 78'6 78'6 78'6 78'6 629 Öffentlicher Verkehr Tageskarten SBB 78'6 78'6 78'6 78' Ankauf Tageskarten SBB 77'4 77' Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 1'2 1' Verkauf Tageskarten SBB 78'6 78'6 63 Übriger Verkehr 3' 3' :14
24 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Schifffahrt 3' 3' 631 Schiffahrt 3' 3' Anteil an Betrieb Sitterfähre 3' 3' 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 776'3 444'3 92'4 54'45 71 Wasserversorgung 5' 5' 71 Wasserversorgung 5' 5' 71 Dorfbrunnen 5' 5' Unterhalt Dorfbrunnen 5' 5' 72 Abwasserbeseitigung 35'5 35'5 359'5 359'5 72 Abwasserbeseitigung 35'5 35'5 359'5 359'5 721 Abwasserbeseitigung 35'5 35'5 359'5 359'5 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 8' 16' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4 1'2 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse 1'2 1' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 399. Übriger Personalaufwand 311. Betriebs- und Verbrauchsmaterial 312. Ver- und Entsorgung Anlagen 1' :14
25 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Dienstleistungen Dritter, 1' 12' Honorar Ingenieur Nachführen des Leitungskatasters Dienstleistungen Dritter Betreibungskosten Abwasserbeseitigung 2' 2' Nachführen des Leitungskatasters 1' 2' Planungen und Projektierungen Dritter 2'5 2' Unterhalt Leitungsnetz 135' 16' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5' 5' 317. Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste 3' 1' Abgeltung von Rechten Vorsteuerkürzung MWSt Planmässige Abschreibungen 2' übrige Tiefbauten 351. Einlagen in Spezialfinanzierung 58'5 26' Beiträge an Abwasserzweckverbände 1' 96' 393. Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten 12' 12' 424. Klärgebühren 35' 35' Erträge aus Dienstleistungen 9' 426. Rückerstattungen Betreibungskosten Entnahmen aus Spezialfinanzierung 73 Abfallwirtschaft 193'1 47'3 19'3 75'7 73 Abfallwirtschaft 193'1 47'3 19'3 75'7 73 Tierköperbeseitigung 1' 1' 33.4 Planmässige Abschreibungen Anteil Tierkörpersammelstelle Bischofszell Entschädigungen an Betrieb Regionale Tierköpersammelstelle 6' 5' 5' :14
26 Budget Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag Regionale Tierkörpersammelstelle Bischofsz Budget 215 Budget 214 Rechnung 213 4' 731 Abfallwirtschaft, Wertstoffsammelstelle 183'1 47'3 18'3 75'7 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1'5 1'5 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 47' 37' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 3' 2' AG-Beiträge Pensionskasse 2'5 3' 353. AG-Beiträge Unfallversicherung 1' AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 2' 1' 399. Übriger Personalaufwand 311. Ankauf Kehrichtmarken, Containerplomben 17' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Abfallbehälter, Container 5' 5' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1' 1' 313. Dienstleistung Dritter Telefonkosten Porto Mitglieder- und Verbandsbeiträge Grüngutabfuhr 85' 85' Entsorungs- und Recyclingkosten 15' 15' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Allgemeine Verwaltungskosten Steuern und Abgaben 1' Unterhalt Wertstoffsammelstelle 2 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1' 316. Mieten 4'6 1' :14
27 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen 12'4 5' Wertstoffsammelstelle Beiträge an private Organisationen 433. Hundesteuern (inaktiv) 13' 424. Verkauf Kehrichtmarken, Containplomben 17' Grünabfuhrgebühren 21' 19' 426. Rückerstattungen Betreibungskosten Rückerstattung Verband KVA Weinfelden 26' 26' 74 Gewässerverbauungen 48'3 3' 13'1 45' 741 Gewässerverbauungen 48'3 3' 13'1 45' 741 Gewässerverbauungen 48'3 3' 13'1 45' 31. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 8' 8' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6 6 Verwaltungskosten 352. AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Übriger Personalaufwand 1' 311. Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' 1' Planungen und Projektierungen Dritter 2' 1' Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Wasserbau 2' 15' 33.2 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 6'2 8' Beiträge an Kanton für Sitter 8' 5' Staatsbeiträge 3' 45' :14
28 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Arten- und Landschaftsschutz 6'5 2'5 6'5 2'25 75 Arten- und Landschaftsschutz 6'5 2'5 6'5 2'25 75 Arten- und Landschaftsschutz 6'5 2'5 6'5 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Naturschutzgebiet Hudelmoos 1' 1' Unterhalt Naturschutzgebiet Mösli 1' 1' 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an Naturelemente 4'5 4' Staatsbeiträge 2'5 2'25 76 Bekämpfung Umweltverschmutzung 17' 1' 31' 2' 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 4' 3' 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 4' 3' 313. Dienstleistungen Dritter Honorar für Rauchgaskontrolle 4' 3' 421. Gebühren für Amtshandlungen 769 Bekämpfung Umweltverschmutzung 13' 1' 28' 2' 769 Projekt 2-Watt-Gemeinde, Altlastensanierungen 13' 1' 28' 2' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 8' 8' Honorare externe Berater, Gutachter 5' 2' Staatsbeiträge 1' 2' 77 Übriger Umweltschutz 97'9 11' 144'9 13' :14
29 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Friedhof und Bestattungen 97'9 11' 144'9 13' 771 Friedhof und Bestattungen 97'9 11' 144'9 13' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' 1' 311. Särge, Urnen, Grabkreuze etc. 9' 9' 312. Drucksachen, Publikationen 1' 1' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 1' 1' 312. Ver- und Entsorgung Friedhöfe Transporte 6' 13' Entschädigungen Friedhofgärtner, Bestatter, 7' 7' Begleitungen Informatik-Nutzungsaufwand 1' Steuern und Abgaben Unterhalt Friedhofanlagen 4' 7' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 2' 12' Katafalk Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'4 2' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 14' 15' Beiträge an Einsargung, Kremation, 9' 9' 391. Interne Verrechnungen 3' 3' von Dienstleistungen Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen Entschädigungen von Gemeinden 3' 3' Mitbenützung Friedhofanlagen Beiträge von privaten Haushalten 8' 1' 79 Raumordnung 58' 2' 53'1 25' 79 Raumordnung 58' 2' 53'1 25' :14
30 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Raumordnung allgemein 58' 2' 53'1 25' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' Drucksachen, Publikationen 2' 5' 313. Dienstleistungen Dritter 3' 1' Planungen und Projektierungen Dritter 1' 5' Honorare externe Berater, Gutachter 4' 4' 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an Regionalplanung 1'5 1' Rückerstattungen Dritter 2' 25' Staatsbeiträge 8 VOLKSWIRTSCHAFT 266' 235'1 243'95 231'6 81 Landwirtschaft 48'7 5 42' Strukturverbesserungen 34' 25'8 Flur- und Waldstrassen 812 Landwirtschaftl. Strukturverbesserungen 34' 25'8 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5' 5' Digitalisierung Entwässerung 1' diverse Dienstleistungen Informatik Unterhalt Strassen/Verkehrswege 5' 5' 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an Kanton für 7' 8'8 gemeinwirtschaftliche Leistungen 393. Interne Verrechnung von 7' 7' Betriebs- und Verwaltungskosten 426. Rückerstattungen Dritter :14
31 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Staatsbeiträge 814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 14'7 5 16' Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 14'7 5 16' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' 2' Schädlingsbekämpfung 2' 2' 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an Kanton für Pflanzenschutzfonds 6'4 6' Beiträge an Hagelabwehrverband 5'1 5' Rückerstattungen Dritter Staatsbeiträge Forstwirtschaft 8' Forstwirtschaft 8' Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 8' Beiträge an Waldkorporation 8' Jagd und Fischerei 7'7 7'6 6'15 7'6 83 Jagd und Fischerei 7'7 7'6 6'15 7'6 83 Jagd und Fischerei 7'7 7'6 6'15 7' Dienstleistungen an Dritte, Inseratekosten 361. Ertragsanteile an Kanton 4'4 2' Ertragsanteile an Gemeinden 6 1' :14
32 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Beiträge an Tier- und Jagdvereine Beiträge an Wildschadenverhütungen 2'5 2' Jagdgesellschaften und 7'3 7'3 angrenzende Gemeinden 41.2 Pächter Tourismus 1'3 1'3 84 Tourismus 1'3 1'3 84 Tourismus 1'3 1'3 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Drucksachen, Publikationen 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an Thurgau Tourismus 1' 1' 425. Verkäufe 85 Industrie, Gewerbe, Handel 2'5 2'5 85 Industrie, Gewerbe, Handel 2'5 2'5 85 Industrie, Gewerbe, Handel 2'5 2'5 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 313. Dienstleistungen Dritter 2'5 2'5 86 Banken 3' 32' 86 Banken und Versicherungen 3' 32' 86 Banken und Versicherungen 3' 32' :14
33 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Gewinnanteil Thurgauer Kantonalbank 3' 32' 87 Energie 197' 197' 191'5 191'5 871 Elektrizität 197' 197' 191'5 191' Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz 137' 137' 128'5 128'5 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' 1' Anschaffung Zähler, Apparate 1' 1' Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 45' 39' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 4'5 5' Swissgrid Kostendeckende 8'5 5' Einspeisevergütung (KEV) Telefonkosten 3' Porto Kontospesen 2 2' Betreibungskosten 2 2' diverse Dienstleistungen Informatik Mitglieder- und Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster 7' Netzpreiskalkulation 2' Hoheitliche Kontrollen 2' 2' Honorare Ingenieur 5' 3' Sachversicherungsprämien 1'7 1' Unterhalt Mittellspannungsnetz 1' 1' Unterhalt Niederspannungsnetz, 7' 7' Hauserschliessungen Neubauten Unterhalt Mess- und Trafostationen 1' 1' Unterhalt Zähler, Apparate 1' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Abgaben ZFA, EDM 4'2 3' :14
34 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Planmässige Abschreibungen 14'5 13' Mess- und Trafostationen Planmässige Abschreibungen Anlagen 14' 28' 346. Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 7'5 5' 351. Einlagen in Spezialfinanzierungen 5' Verbandsbeiträge 391. Interne Verrechnungen Dienstleistungen 2' 2' Netznutzungsentgelt 121'5 114' Zählermieten Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 4'5 5' Swissgrid kostendeckende 8'5 5' Einspeisevergütung (KEV) 426. Rückerstattungen Dritter 2' 2' Rückerstattung Betreibungskosten 441. Zinsen Forderungen und Kontokorrente Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Elektrizitätswerk - Stromhandel 6' 6' 63' 63' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' 1' Drucksachen, Publikationen 2 1' Stromankauf 5'5 53' Stromankauf alternative Energie 2' 2' Betreibungskosten 1' Diverse Dienstleistungen Energiepreiskalkulation 1' Messdienstleistungen 2' 1' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungen Einlagen in Spezialfinanzierung 2' Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1' 1' :14
35 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Stromverkauf 59' 62' Stromverkauf temporär Stromverkauf alternative Energie Entnahmen aus Spezialfinanzierung 9 FINANZEN UND STEUERN 211'5 2'837'5 22'1 2'779'26 91 Steuern 25' 2'535' 25' 2'475' 91 Steuern 25' 2'535' 25' 2'475' 91 Allgemeine Gemeindesteuern 25' 2'535' 25' 2'475' Tatsächliche Forderungsverluste 25' 25' 4. Einkommenssteuern natürliche 1'925' 1'675' Personen Rechnungsjahr 4.1 Einkommenssteuern natürliche 5' 15' Personen früherer Jahre 41. Vermögenssteuer natürliche 3' 31' Personen Rechnungsjahr 41.1 Vermögenssteuern natürliche 5' 15' Personen früherer Jahre 42. Quellensteuern 65' 6' 41. Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr 135' 12' Juristische Personen 41.1 Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre Juristische Personen 1' 1' 93 Finanzausgleich 5' 4' 93 Finanz- und Lastenausgleich 5' 4' 93 Finanz- und Lastenausgleich 5' 4' Finanzausgleichsbeiträge an Kanton 5' 4' :14
36 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Entnahme aus Spezialfinanzierung 95 Ertragsanteile, übrige 94' 282'5 91' 283'5 95 Ertragsanteile, übrige 94' 282'5 91' 283'5 95 Ertragsanteile, übrige 94' 282'5 91' 283' Ertragsanteile an Kanton Alkohol- und Wirtepatente Ertragsanteile an Kanton 4' 4' Alkohol- und Wirtepatente 398. Interne Übertragung 9' 87' Strassenverkehrssteuern 421. Liegenschaftssteuern (inaktiv) 422. Grundstückgewinnsteuern (inaktiv) 43. Strassenverkehrssteuern (inaktiv) Liegenschaftensteuern 11' 15' Grundstückgewinnsteuern 75' 84' Strassenverkehrssteuern 9' 87' Alkohol- und Wirtepatente 7'5 7'5 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 42'5 19'5 64'1 2' Zinsen 42'5 19'5 48'5 16'9 961 Zinsen 42'5 19'5 48'5 16' Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern 34. Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 341. Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 346. Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 5 1' 36' 5 1' 42' :14
37 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Vergütungszinsen auf Steuern 5' 5' Zinsen auf Steuerforderungen 5' 8' Zinsen auf Kontokorrenten 1'5 1' Zinsen auf anderen Forderungen 1' 1' 442. Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 4' 1' 447. Zinsen langfristige Finanzanlagen 442. Dividenden auf Aktien Erträge aus Darlehen 7'5 5' 963 Liegenschaften Finanzvermögen 15'6 3' Liegenschaften Finanzvermögen 15'6 3' Baulicher Unterhalt Gebäude 15' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Übriger nicht baulicher 5 Liegenschaftenunterhalt Wasser, Energie, Heizmaterial Abwasser- und Kehrichtgebühren Sachversicherungsprämien Planungen und Projektierungen Dritter 443. Mietzinse 3'36 97 Rückverteilungen Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten :14
38 Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung Neutrale Aufwendungen und Erträge 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 439. Neutrale Erträge 999 Abschluss 9999 Abschluss 9. Ertragsüberschuss 91. Aufwandüberschuss Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 5'1'61 4'63'4 4'814'57 4'521'31 398'21 293'26 5'1'61 5'1'61 4'814'57 4'814' :14
Budget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional
Budget 214 Budget 214 Budget 213 Rechnung 212 ALLGEMEINE VERWALTUNG 99'31 282'1.. 1 Legislative und Exekutive 21'8 1'2.. 11 Legislative 3'.. 11 Legislative 3'.. 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'232'354.97 315'169.30 1'060'900 302'700 980'166.01 294'527.10 01 Legislative und Exekutive 212'131.07 2'282.00 211'400 2'400 223'845.23 1'487.00 011 Legislative 35'799.00 0.00
MehrBudget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000
Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrRECHNUNG 2014. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'159'963.05 410'642.10 997'310 282'100 01 Legislative und Exekutive 253'948.35 1'397.00 208'800 1'200 011 Legislative 26'329.25 0.00 30'000 0 0110 Legislative 26'329.25 0.00 30'000
MehrFunktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00
MehrErfolgsrechnung Budget /
12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrErfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180
Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrErfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016
Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 83'100 44'460 196'569.61 0 ALLGEMEINE
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'918'518.26 1'026'157.75 2'065'200 1'001'400 01 Legislative und Exekutive 321'242.60 6'220.30 325'700 9'400 011 Legislative 89'127.55 4'830.30 80'300 6'400 0110 Legislative 89'127.55
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 383'190.54 435'350.00 117'600.00 549'465.00 127'400.00 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 100'465.00 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 707'550.00 364'300.00 809'680.85 382'990.54 01 Legislative und Exekutive 74'300.00 100.00 84'982.05 230.00 011 Legislative 5'700.00 11'785.35 0110 Legislative 5'700.00 11'785.35
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrBudget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional
Budget 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'65'2 1'1'4.. 1 Legislative und Exekutive 325'7 9'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden und 17'9 Kommissionen 35. AHV,
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746'000.00 178'600.00 720'000.00 153'400.00 907'669.42 444'506.12 01 Legislative und Exekutive 203'800.00 5'000.00 186'600.00 5'000.00 211'662.50 4'848.05 011 Legislative 16'700.00
MehrBudget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional
Budget 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'16'7 1'6' 2'65'2 1'1'4 1 Legislative und Exekutive 348'8 7'4 325'7 9'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden
MehrErfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.
3 Aufwand 15'395'990.00 14'946'980.00 30 Personalaufwand 3'885'750.00 3'712'390.00 300 Behörden, Kommissionen 246'100.00 242'100.00 3000 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246'100.00 242'100.00
MehrBudget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional
Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'75'5 31'65.. 1 Legislative und Exekutive 219'7 5'.. 11 Legislative 3'7.. 11 Legislative 3'7.. 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 5'5 312.
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrBudget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000
Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 164 7 325 55 1 162 6 315 15 1 232 642.93 342 63.9 1 Legislative und Exekutive 235 27 9 5 223 8 5 228 441.15 1 523.5 11 Legislative
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrEinwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrEinwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrTechnische Gemeindebetriebe Berg
1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen
MehrErfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017
Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge
MehrKatholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrTechnische Gemeindebetriebe Berg
1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'604'205.32 1'851'694.27 1020 skosten 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen Kommissionen 1'170.00 3010.00 Besoldungen 91'751.30 3010.02 Besoldungen Ableseteam
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrKTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20
MehrPolitische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde
Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 7'505'000 7'245'000 T Erfolgsrechnung 260'000 1'114'500 412'000 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 702'500 251'500 3'000 01 Legislative und Exekutive 248'500 35'500
MehrBudget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional
Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 968'36 487'7 949'67 48'4 1 Legislative und Exekutive 159'97 155'87 11 Legislative 16'87 16'87 11 Legislative 16'87 16'87 3.2 Sitzungsgelder
MehrRechnung 2017 Abweichung Rechnung LJ - Voranschlag LJ. Politische Gemeinde Eschenz Alle Kreise. Budget Rechnung 2017
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'005'380.56 554'731.65 949'670 480'400 18'621.09 3.97 01 Legislative und Exekutive 175'276.60 0.00 155'870 0-19'406.60-12.45 011 Legislative 17'472.00 0.00 16'870 0-602.00-3.57
MehrKST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 0 Nettoergebnis 112'285 299'925 Aufwand 12'577'024 11'817'950 30 Personalaufwand 2'651'100 2'416'200 300 Behörden und Kommissionen 264'600 244'900
MehrBudget Übersicht
Budget 2019 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'787'120.00 30'593'550.00 0.00 Betrieblicher Ertrag 29'212'470.00 29'159'950.00
MehrBudget Übersicht Budget / BU ER Übersicht
Gemeindeverwaltung Sirnach Budget 2018 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'593'550.00 31'676'025.00 0.00 Betrieblicher
MehrRECHNUNG Gemeindeverwaltung Wuppenau. Laufende Rechnung. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Legislative 18'000 0
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 619'100 268'300 72'378.13 775.00 01 Legislative und Exekutive 198'100 64'900 4'058.60 5.00 011 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 0110 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 3000.01 Entschädigungen
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.
Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95
MehrFunktionale Gliederung Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'719' '900.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'719'400.00 816'900.00 Nettoergebnis 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 557'500.00 902'500.00 316'300.00 241'200.00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 323'600.00
MehrArtengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97
3 Aufwand 16'172'500.00 15'785'170.00 16'636'356.97 30 Personalaufwand 4'009'500.00 3'870'110.00 4'019'984.03 300 Behörden, Kommissionen 297'900.00 278'600.00 295'963.20 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrArtengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69
3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180
Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 0110 Legislative 17'500 0110.3000.00 Entschädigung Revisoren,
Mehrb) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Elfingen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 332'050 21'850 317'850 26'050 315'081.50 29'969.40 01 Legislative und Exekutive 79'900 0 66'550 0 69'027.50 0.00 011 Legislative 9'850
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
MehrJahresrechnung Detaillierte Fassung
Jahresrechnung 2016 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Montag, 22. Mai 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;
MehrVoranschlag Detaillierte Fassung
Voranschlag 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 30. November 2016 Inhaltsverzeichnis Hinweise Laufende Rechnung; Funktionale Gliederung Laufende Rechnung; Artengliederung Investitionsrechnung;
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
MehrALLGEMEINE VERWALTUNG
Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'235'9 492' 1 Legislative und Exekutive 36'4 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 3.1 Entschädigungen Behörden und 1'
MehrJahresrechnung Detaillierte Fassung
Jahresrechnung 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Dienstag, 29. Mai 2018 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrEinzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585'665 279'880 569'693 271'219 538'045.50 261'909.00 Nettoergebnis 305'785 298'474 276'136.50 01 Legislative und Exekutive 66'280 65'423
MehrVoranschlag Detaillierte Fassung
Voranschlag 2018 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 29. November 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgsrechnung; Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrBudget Foto: Stefan Becker
Budget 2019 Foto: Stefan Becker Cashflowberechnung Budget 2019 Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung Erfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
MehrVoranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter
Voranschlag 2019 Einladung zur Budgetgemeinde Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn Traktanden: 1. Informationen zur Personalsituation 2. Budget 2019 3. Verschiedenes
MehrB U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018
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MehrEinwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
MehrArtengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrWasserversorgung der Gemeinde Stans
3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung
MehrEinwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 618'850.00 68'150.00 585'550.00 85'600.00 576'927.87 99'058.20 01 Legislative und Exekutive 112'600.00 113'750.00 110'239.10 011 Legislative 18'500.00 17'900.00 16'544.65 0110 Legislative
MehrEinwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 1'928'770 1'928'770 2'006'640 2'006'640 2'074'777.38 2'074'777.38 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 399'080 71'200 401'220 61'400 409'669.68 71'534.25 327'880 339'820 338'135.43 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45
MehrBudget Erfolgsrechnung
1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610
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Niederlenz die Gemeinde in der Mitte des Kantons Aargau Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde Inhaltsverzeichnis: Ergebnisse Seite 2 Wesentliche Veränderungen Seite 8 Seite 12 Artengliederung Seite 34 Investitionsrechnung
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