RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "RECHNUNG 2014. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag"

Transkript

1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'159' ' ' ' Legislative und Exekutive 253' ' '800 1' Legislative 26' ' Legislative 26' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' Drucksachen, Publikationen 14' ' Weibeldienst, Porto, Rücksende-Porto, 6' '000 Auslagen für Gemeindeversammlungen Revision und Buchprüfung 1' Reisekosten und Spesen 012 Exekutive 227' ' '800 1' Exekutive 227' ' '800 1' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 28' ' Tag- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 71' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 7' '000 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 8' ' AG-Beiträge Unfallversicherung ' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 2' ' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung ' Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder 2' Übriger Personalaufwand Telefonkosten Porto Betreibungskosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3' ' :48

2 Bundesfeier 8' ' Jungbürgerfeier 2' ' diverse Einwohneranlässe 2' ' Marketing, PR 13' ' Sach- und Personenversicherungen 2' '300 diverse Dienstleistungen Honorare externe Berater, Gutachter, 5' '000 Fachexperten Jungbürgerfeier (inaktiv) Gemeindeentwicklungsstrategie Repräsentation, Spesen, 19' '000 Anlässe Übriger Betriebsaufwand Vorfinanzierung Jubiläen ' Gebühren für Amtshandlungen ' Verkäufe PR-Artikel Rückerstattungen Dritter Allgemeine Dienste 1'906' ' ' ' Finanz- und Steuerverwaltung 241' ' ' ' Finanz- und Steuerverwaltung 241' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 179' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 11' '100 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 17' ' AG-Beiträge Unfallversicherung ' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 3' ' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1' ' Aus- und Weiterbildung Personal 1' Übriger Personalaufwand Drucksachen, Publikationen :49

3 Fachliteratur, Zeitschriften Telefonkosten Porto 1' ' Kontospesen Betreibungskosten 8' ' Steuerscanningkosten, 10' '000 diverse Dienstleistungen Informatik Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter 2' Informatik-Nutzungsaufwand QUEST Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen 6' ' Entschädigung Scanning 3' Gebühren für Amtshandlungen ' Rückerstattungen Betreibungskosten 8' ' Entschädigung Steuerbezug Kanton 77' ' Entschädigung Steuerbezug Körperschaften 180' ' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2' ' Übrige allgemeine Dienste 528' ' ' ' Gemeindekanzlei 398' ' '900 55' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 173' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 10' '500 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 12' ' AG-Beiträge Unfallversicherung ' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 3' ' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1' ' Aus- und Weiterbildung Personal 5' ' :49

4 Übriger Personalaufwand 9' ' Büromaterial 20' ' Drucksachen, Publikationen ' Fachliteratur, Zeitschriften 2' ' Anschaffung Büromöbel und - geräte 7' ' Anschaffung Hardware 1' ' Telefonkosten und Kommunikation, 34' '000 Post- und Bankspesen Porto Kontospesen Betreibungskosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge ' Nachführen Gemeindearchiv, 4' '000 diverse Dienstleistungen Honorare externe Berater, Gutachter 2' Informatik-Nutzungsaufwand 83' ' Sachversicherungsprämien 14' ' Unterhalt Büromöbel, Geräte 1' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 2' Leasingraten für Kopiergeräte 8' ' Reisekosten und Spesen ' Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren für Amtshandlungen 2' Verkäufe Rückerstattungen Dritter 8' ' Entschädigungen von Gemeinden '000 Arbeitssicherheit Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11' ' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 32' ' Bauverwaltung 129' ' '000 55' :49

5 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 62' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3' '200 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 5' ' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1' ' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Übriger Personalaufwand Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Porto Betreibungskosten 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Publikationen, 10' diverse Dienstleistungen Honorare Bauingenieur, Baukontrolle 38' '000 Honorare externe Berater, Gutachter Informatik-Nutzungsaufwand 1' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Interne Verrechnung von 4' '000 Betriebs- und Verwaltungskosten Baubewilligungsgebühren 71' ' Verwaltungsliegenschaften 1'136' ' '110 15' Verwaltungsliegenschaften 1'136' ' '110 15' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 9' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse :49

6 AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' ' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 1' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaft 2' ' Dienstleistungen Dritter ' Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben ' Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, 3' Geräte, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 11' '500 Gemeindehaus Zusätzliche Abschreibungen 99' Hochbauten Vorfinanzierung Gemeindehaus 1'000' Sanierung, Umbau Mietzinseinnahmen Gemeindehaus 15' ' Zusätzliche Abschreibungen Gemeindehaus 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 585' ' ' '900 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 6' ' Hundekontrolle 6' ' Hundekontrolle 6' ' :49

7 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 4' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 1' Kontospesen Betreibungskosten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Dritter Allgemeines Rechtswesen 163' ' '950 27' Allgemeines Rechtswesen 163' ' '950 27' Grundbuch, GIS Berufsbeistandschaft Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Drucksachen, Publikationen Telefonkosten Porto Kontospesen GIS-Datenerhaltung, diverse Informatikdienstleistungen Nachführung Vermessungswerk, Vermessungsmutationen 85' ' '000 2'000 13' '000 4' ' :49

8 Plan- und Datenlieferungen Beitrag an Berufsbeistandschaft 64' '000 Region Bischofszell Subsidiäre Mandatsentschädigungen 1' Beitrag GIS Verbund Thurgau 1' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' ' Rückerstattungen Berufsbeistandschaft Region Bischofszell 2' Einwohnerkontrolle 55' ' '950 25' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 33' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2' '500 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal ' Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' Drucksachen, Publikationen Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Entschädigungen an Kanton 17' '000 Anteile IDK- und Passgebühren, Ausländerausweise Entschädigungen an Kanton, Infostar Entschädigungen an Gemeinden Heimatscheine Gebühren für Amtshandlungen 2' ' Gebühren für Identitätskarten, Pässe, Ausländergebühren, Heimatscheine 22' ' :49

9 Einbürgerungsgebühren 1' Mieterschlichtung 22' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' ' Aus- und Weiterbildung Personal Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Honorar externe Berater, 19' '000 Honorar Präsidium Schlichtungsbehörde Interne Verrechnung 2' '000 Betriebs- und Verwaltungskosten Gebühren für Amtshandlungen Feuerwehr 200' ' ' ' Feuerwehr 200' ' ' ' Feuerwehr 200' ' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 13' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, '100 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 1' ' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Übriger Personalaufwand Ver- und Entsorgung Feuerwehrdepot 1' ' Sachversicherungen Feuerwehrdepot 1' ' Steuern und Abgaben Feuerwehrdepot :49

10 Unterhalt Feuerwehrdepot 2' Unterhalt Hydranten 10' ' Reisekosten, Spesen, Betreibungskosten Tatsächliche Forderungsverluste ' Planmässige Abschreibungen 26' '000 Feuerwehrdepot Planmässige Abschreibungen 22'000 Fahrzeuge, Geräte Einlagen in Spezialfinanzierung 52' Entschädigung an ZV Feuerwehr Felsenholz (inaktiv) Entschädigungen an 1' '000 Wasserversorgungskorporationen für Hydranten und Anlagen Entschädigung an ZV Feuerwehr Felsenholz 88' ' Feuerwehrpflichtersatzabgaben (inaktiv) Feuerwehrpflichtersatzabgaben 170' ' Feuerschutzbewilligungen 7' ' Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen PG Hohentannen '000 an Benützung Atemschutzraum Rückerstattung ZV Feuerwehr Felsenholz 10' '000 an Lohnkosten Materialwart Zinsen auf Feuerwehrpflichtersatzabgaben Verzinsung Spezialfinanzierung 2' Entnahmen aus Spezialfinanzierung 7' Staatsbeiträge, Subventionen 8' ' Verteidigung 216' ' '100 57' Militärische Verteidigung 109' ' '800 8' Militärische Verteidigung 109' ' '800 8' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder :49

11 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' Anschaffung für Schiessanlage 2' ' Ver- und Entsorgung Schiessanlage Dienstleistungen Dritter 1' ' Sachversicherungsprämien 1' Unterhalt Schiessanlage 8' ' Schiessanlage: Abwassererschliessung 55' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 4' '000 Schiessanlage Zusätzliche Abschreibungen 36' Schiessanlage Entschädigungen vom Bund 3' ' Entschädigungen von Kanton Entschädigungen von Gemeinden Mitbenützung Schiessanlage 3' ' Zivile Verteidigung 106' ' '300 49' Zivilschutz 104' ' '000 49' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen Dienstleistungen Dritter 19' Periodische Schutzraumkontrolle Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Zivilschutzanlagen 1' ' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Zivilschutzbauten :49

12 Entschädigungen an Zivilschutzorganisation 29' '000 Region Bischofszell Durchlaufende Beiträge von 52' '000 Bauherrschaften an Kanton Bundesbeiträge 30' ' Staatsbeiträge Durchlaufende Beiträge von Bauherrschaften 52' ' Regionaler Führungsstab 2' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Führungsstab Region Bischofszell 2' '000 3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT 488' ' '100 13' Kulturerbe 20'00 20' Denkmalpflege und Heimatschutz 20'00 20' Denkmalpflege und Heimatschutz 20'00 20' Fachliteratur, Zeitschriften Honorare externe Berater, Gutachter Beiträge an private Haushalte für Restaurierungen 20' ' Übrige Kultur 26'35 21' Bibliotheken 2'50 2' :49

13 3210 Bibliotheken 2'50 2' Beiträge an Bibliotheken 2' ' Kultur 23'85 18' Kultur 23'85 18' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Telefonkosten Kontospesen Mitgliederbeiträge 4' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 10' '000 Anteil Mehrzweckhallen Beiträge an Volksschulgemeinde 4' '500 für Benützung MZH durch Vereine Beiträge an Brunnenvereine 1' Medien 347' ' '500 12' Medien 347' ' '500 12' Mitteilungsblatt 47' ' '500 12' Drucksachen, Publikationen 34' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10' ' :49

14 Rückerstattungen Dritter 14' ' Kommunikationserschliessung 300' Planungen und Projektierungen Dritter Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag an Kommunikationserschliessung Einlage in Vorfinanzierung Kommunikationserschliessung Weiler 300' Sport und Freizeit 94' ' '400 1' Sport 14'50 14' Sport 14'50 14' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 10' '000 Anteil Mehrzweckhallen Beiträge an Volksschulgemeinde 4' '500 für Benützung MZH durch Vereine Beiträge an Sportvereine 1' Freizeit 80' ' '900 1' Freizeit 80' ' '900 1' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 20' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' '400 Verwaltungskosten :49

15 AG-Beiträge Pensionskasse 1' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt an Geotop Höhlen Felsenholz 4' ' Unterhalt an Wanderwegen ' Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen 10' ' Reisekosten und Spesen Kostenbeteiligung an Spielplätzen 40' '000 der Volksschulgemeinde Beiträge an diverse Institutionen Staatsbeiträge 1' '000 4 GESUNDHEIT 223' ' '500 18' Pflegeheime 116' ' Pflegeheime 116' ' Alters-, Pflegeheime 3'00 5' Reisekosten und Spesen Annuitätisbeiträge an Alters- und Pflegezentrum, Amriswil Annuitätsbeiträge an Sattelbogen, Bischofszell 3' ' Pflegefinanzierung Altersund Pflegeheime 113' ' Beitrag an Kanton 113' ' :49

16 42 Ambulante Krankenpflege 93' ' '500 18' Ambulante Krankenpflege 93' ' '500 18' Ambulante Krankenpflege 93' ' '500 18' Drucksachen, Publikationen Reisekosten und Spesen Beiträge an conex familia, Amriswil 9' '000 für Mütter- und Väterberatung Mahlzeitendienst (inaktiv) Beiträge an conex familia, Amriswil für Mütter- und Väterberatung (inaktiv) Beiträge an Langzeitpflege Spitex (inaktiv) Mahlzeitendienst 16' ' Beiträge Langzeitpflege an '000 private Institutionen Beiträge an diverse Organisationen Beiträge an Langzeitpflege Spitex 66' ' Rückerstattung Mahlzeitendienst 14' ' Gesundheitsprävention 13' ' Alkohol- und Drogenmissbrauch 13' ' Alkohol- und Drogenmissbrauch 13' ' Dienstleistungen Dritter Beiträge an Perspektive Thurgau 12' ' Beiträge an diverse Institutionen Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle :49

17 Entschädigungen Pilzkontrollstelle SOZIALE SICHERHEIT 727' ' ' ' Krankenversicherung 255' ' '000 30' Krankenversicherung 6'00 6' Krankenversicherung 6'00 6' Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten 6' ' Prämienverbilligungen 249' ' '000 30' Prämienverbilligungen 249' ' '000 30' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 177' ' Gemeindeanteil a/verlustscheinforderungen 11' ' KK-Beiträge für EL-Empfänger 60' ' Durch EL-Empfänger 40' '000 rückerstattete KK-Prämien Staatsbeiträge 11' Invalidität 1' ' Invalidenorganisationen 1' ' Invalidenorganisationen 1' ' Beiträge an Invalidenorganisationen 1' ' Alter + Hinterlassene 4' ' '200 4' :49

18 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV Interne Verrechnungen von Dienstleistungen Entschädigungen Kanton für die Führung der Zweigstelle des Sozialversicherungszentrums 4' ' '000 4'000 4' ' '000 4'000 4' '000 4' ' Leistungen an Alter ' Leistungen an Alter ' Beiträge an diverse Institutionen Geschenke an Jubilare ' Familie und Jugend 58' ' '700 19' Alimentenbevorschussung 37' ' '700 19'200 -und inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 37' ' '700 19' Kontospesen Betreibungskosten Alimentenvorschüsse Auszahlungen 18' ' Alimenteninkasso Auszahlungen 19' ' Alimentenvorschüsse Rückerstattungen 1' :49

19 Alimenteninkasso Rückerstattungen 19' ' Leistungen an Familien 21' ' Leistungen an Familien 12' ' Beiträge an conex familia, Amriswil 9' '000 für Paar-, Familien- und Jugendberatung Beiträge an conex familia, Amriswil für Paar-, Familien- und Jugendberatung (inaktiv) Beiträge an Organisationen, Vereine etc. 1' Beiträge an Verein Tagesfamilien Mittel- und Oberthurgau 1' ' Kinderkrippen und Kinderhorte 9' ' Beiträge an Kindertagesstätte Bischofszell 9' ' Sozialhilfe und Asylwesen 407' ' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 292' ' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 292' ' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 5' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 32' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2' '300 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 3' ' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal :49

20 Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter Porto Kontospesen Betreibungskosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorar externe Berater, Gutachter ' Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisationen, Verbände Unterstützungen Thurgauerbürger 22' ' Unterstützungen übrige Schweizerbürger 175' ' Unterstützungen Ausländer 48' ' Rückvergütungen Thurgauerbürger 10' Rückvergütungen übrige Schweizerbürger 145' ' Rückvergütungen Ausländer 62' ' Asylwesen 114' ' '000 34' Asylwesen, Integration 114' ' '000 34' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' ' Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisationen 2' Beiträge an Asylbewerber 109' ' Rückerstattungen für Asylbewerber 109' '000 6 VERKEHR 1'680' ' ' ' Strassenverkehr 1'434' ' ' ' Kantonsstrassen 94' ' :49

21 6130 Kantonsstrassen 94' ' Planmässige Abschreibungen Kantonsstrassen An Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen Planmässige Abschreibungen Investitonsbeiträge an Kanton 8'000 94' ' Gemeindestrassen 1'260' ' ' ' Gemeindestrassen, Hundeversäuberungsanlagen 1'260' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 90' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5' '800 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 7' ' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1' ' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 1' Übriger Personalaufwand ' Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln 1' Material für Robidog Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, 16' '000 Fahrzeuge, Robidog Anschaffung Werkzeuge 2' Strom für Strassenbeleuchtungen 9' ' Vermessung, Vermarkung Strassengebiet 3' ' Dienstleistungen Dritter ' Planungen und Projektierungen Dritter 5' Honorare, externe Berater, Gutachter 50' :49

22 Sachversicherungsprämien 2' ' Steuern und Abgaben 2' ' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 44' ' Winterdienst 22' ' Strassenreinigung 6' ' Strassenbeleuchtung und Strassensignale 56' ' Belagsarbeiten, Staubfreimachung, 230' '000 Entwässerung Übrige Unterhaltskosten Geringfügiger Landerwerb Verkehrsberuhigungsmassnahmen Unterhalt Apparate, Maschinen, 9' '000 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 182' '000 Strassen / Verkehrswege Planmässige Abschreibungen 10' '000 Fahrzeuge, Maschinen Zusätzliche Abschreibungen 189' Strassen / Verkehrswege Zusätzliche Abschreibungen 40' Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen Vorfinanzierung Deckbeläge 250' Hundesteuern 14' ' Benützungsgebühren, Durchleitungsrechte Rückerstattung Dritter für Winterdienst ' Rückerstattungen Dritter 1' Entnahmen aus Spezialfinanzierung Rückerstattungen Kanton an Winterdienst 4' Staatsbeiträge 6' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 11' ' :49

23 Interne Übertragung Strassenverkehrssteuern 89' ' Werkhof 79' '500 1' Werkhof 79' '500 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 2' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 3' ' Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien ' Steuern und Abgaben Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1' ' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 65' '000 Hochbauten VV allgemeiner Haushalt Interne Verrechnung von 4' '000 Betriebs- und Verwaltungskosten Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' Öffentlicher Verkehr 244' ' '400 78' Bahninfrastruktur 65'00 7' Bahninfrastruktur 65'00 7' Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 6' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 7' :49

24 Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten 58' Regionalverkehr 100' ' Regionalverkehr 100' ' Sachversicherungen Unterhalt Buswartehäuschen 17' ' Mieten 1' Defizitanteil öffentlicher Verkehr 83' ' Öffentlicher Verkehr Tageskarten SBB 6290 Öffentlicher Verkehr Tageskarten SBB 78' ' '600 78'600 78' ' '600 78' Ankauf Tageskarten SBB 77' ' Interne Verrechnungen 1' '200 von Dienstleistungen Verkauf Tageskarten SBB 78' ' Übriger Verkehr ' Schifffahrt ' Schiffahrt ' Anteil an Betrieb Sitterfähre ' :49

25 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'034' ' ' ' Wasserversorgung 2'50 5' Wasserversorgung 2'50 5' Dorfbrunnen 2'50 5' Unterhalt Dorfbrunnen 2' ' Abwasserbeseitigung 370' ' ' ' Abwasserbeseitigung 370' ' ' ' Abwasserbeseitigung 370' ' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 6' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, '200 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse ' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Anlagen 4' Dienstleistungen Dritter, 12' '000 Honorar Ingenieur Porto Dienstleistungen Dritter Betreibungskosten Abwasserbeseitigung ' Nachführen des Leitungskatasters 11' ' Planungen und Projektierungen Dritter 2' :49

26 Unterhalt Leitungsnetz 103' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12' ' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste 2' ' Abgeltung von Rechten Vorsteuerkürzung MWSt Planmässige Abschreibungen 20'000 übrige Tiefbauten Einlagen in Spezialfinanzierung 94' ' Beiträge an Abwasserzweckverbände 106' ' Interne Verrechnung von Betriebsund 12' '000 Verwaltungskosten Klärgebühren 356' ' Erträge aus Dienstleistungen 8' ' Rückerstattungen Betreibungskosten Verzinsung Spezialfinanzierung 5' Entnahmen aus Spezialfinanzierung 73 Abfallwirtschaft 235' ' '300 62' Abfallwirtschaft 235' ' '300 62' Tierköperbeseitigung 42' ' Planmässige Abschreibungen Anteil Tierkörpersammelstelle Bischofszell Entschädigungen an Betrieb Regionale Tierköpersammelstelle Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag Reg. Tierkörpersammelstelle Bischofszell Zusätzliche Abschreibungen Tierkörpersammelstelle 5'000 2' '000 4' ' :49

27 7301 Abfallwirtschaft, Wertstoffsammelstelle 193' ' '300 62' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 47' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2' '700 Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 3' ' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 1' ' Übriger Personalaufwand Ankauf Kehrichtmarken, Containerplomben 14' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Abfallbehälter, Container 4' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften ' Dienstleistung Dritter Telefonkosten Porto Mitglieder- und Verbandsbeiträge Grüngutabfuhr 88' ' Entsorungs- und Recyclingkosten 17' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Allgemeine Verwaltungskosten Steuern und Abgaben 1' Unterhalt Wertstoffsammelstelle ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1' Mieten 2' ' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen Wertstoffsammelstelle 5' ' :49

28 Beiträge an private Organisationen Hundesteuern (inaktiv) Verkauf Kehrichtmarken, Containplomben 14' ' Grünabfuhrgebühren 19' ' Rückerstattungen Betreibungskosten Rückerstattung Verband KVA Weinfelden 25' ' Gewässerverbauungen 151' ' '100 45' Gewässerverbauungen 151' ' '100 45' Gewässerverbauungen 151' ' '100 45' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 7' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' Planungen und Projektierungen Dritter 1' Honorare externe Berater, Gutachter 10' Unterhalt Wasserbau 110' ' Planmässige Abschreibungen Wasserbau 2' ' Beiträge an Kanton für Sitter ' Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau 19' Staatsbeiträge 1' ' Arten- und Landschaftsschutz 4' ' '500 2' :49

29 750 Arten- und Landschaftsschutz 4' ' '500 2' Arten- und Landschaftsschutz 4' ' '500 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Naturschutzgebiet Hudelmoos 1' Unterhalt Naturschutzgebiet Mösli 1' Reisekosten und Spesen Beiträge an Naturelemente 4' ' Staatsbeiträge 7' ' Bekämpfung Umweltverschmutzung 67' ' '000 20' Luftreinhaltung und Klimaschutz 3' ' Luftreinhaltung und Klimaschutz 3' ' Dienstleistungen Dritter Honorar für Rauchgaskontrolle 3' ' Gebühren für Amtshandlungen 769 Bekämpfung Umweltverschmutzung 63' ' '000 20' Projekt 2000-Watt-Gemeinde, Altlastensanierungen 63' ' '000 20' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 5' ' Honorare externe Berater, Gutachter 58' ' Staatsbeiträge 20' ' Übriger Umweltschutz 171' ' '900 13' Friedhof und Bestattungen 171' ' '900 13' :49

30 7710 Friedhof und Bestattungen 171' ' '900 13' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' ' Särge, Urnen, Grabkreuze etc. 16' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 27' ' Ver- und Entsorgung Friedhöfe 1' Transporte 3' ' Entschädigungen Friedhofgärtner, Bestatter, 4' '000 Begleitungen Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungen Steuern und Abgaben Unterhalt Friedhofanlagen 86' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 12'000 Katafalk Mieten, Benützungskosten Mobilien 2' ' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen 14' übrige Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten 15' Beiträge an Einsargung, Kremation, 7' ' Interne Verrechnungen 3' '000 von Dienstleistungen Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen Entschädigungen von Gemeinden 2' '000 Mitbenützung Friedhofanlagen Beiträge von privaten Haushalten 18' ' Raumordnung 32' '100 25' :49

31 790 Raumordnung 32' '100 25' Raumordnung allgemein 32' '100 25' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Drucksachen, Publikationen 5' Dienstleistungen Dritter 5' ' Planungen und Projektierungen Dritter 5' ' Honorare externe Berater, Gutachter 19' ' Reisekosten und Spesen Beiträge an Regionalplanung 1' ' Rückerstattungen Dritter 25' Staatsbeiträge 8 VOLKSWIRTSCHAFT 234' ' ' ' Landwirtschaft 35' ' Strukturverbesserungen 21' '800 0 Flur- und Waldstrassen 8120 Landwirtschaftl. Strukturverbesserungen 21' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' ' Digitalisierung Entwässerung diverse Dienstleistungen Informatik Unterhalt Strassen/Verkehrswege 9' ' Reisekosten und Spesen Beiträge an Kanton für 8'800 gemeinwirtschaftliche Leistungen Beitrag Landschaftsqualitätisprojekt 1' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7' ' :49

32 Rückerstattungen Dritter Staatsbeiträge 814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 13' ' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2' ' Schädlingsbekämpfung 2' Reisekosten und Spesen Beiträge an Kanton für Pflanzenschutzfonds 6' ' Beiträge an Hagelabwehrverband 5' ' Rückerstattungen Dritter Staatsbeiträge Forstwirtschaft 8' Forstwirtschaft 8' Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 8' Beiträge an Waldkorporation 8' Jagd und Fischerei 4' ' '150 7' Jagd und Fischerei 4' ' '150 7' Jagd und Fischerei 4' ' '150 7' Dienstleistungen an Dritte, Inseratekosten Ertragsanteile an Kanton 2' ' :49

33 Ertragsanteile an Gemeinden 1' ' Beiträge an Tier- und Jagdvereine Beiträge an Wildschadenverhütungen 1' ' Jagdgesellschaften und 7' '300 angrenzende Gemeinden Pächter Tourismus 1' ' Tourismus 1' ' Tourismus 1' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Drucksachen, Publikationen Reisekosten und Spesen Beiträge an Thurgau Tourismus ' Verkäufe 85 Industrie, Gewerbe, Handel 2' Industrie, Gewerbe, Handel 2' Industrie, Gewerbe, Handel 2' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Dienstleistungen Dritter 2' Banken ' ' Banken und Versicherungen ' ' Banken und Versicherungen ' ' :49

34 Gewinnanteil Thurgauer Kantonalbank 29' ' Energie 184' ' ' ' Elektrizität 184' ' ' ' Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz 120' ' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder ' Anschaffung Zähler, Apparate 1' Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 39' ' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 4' ' Swissgrid Kostendeckende 4' '000 Einspeisevergütung (KEV) Telefonkosten Porto Kontospesen ' Betreibungskosten diverse Dienstleistungen Informatik Mitglieder- und Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster ' Netzpreiskalkulation 2' ' Hoheitliche Kontrollen 1' ' Messdienstleistungen Honorare Ingenieur 4' ' Sachversicherungsprämien 1' ' Unterhalt Mittelspannungsnetz ' Unterhalt Niederspannungsnetz, 2' '000 Hauserschliessungen Neubauten Unterhalt Mess- und Trafostationen 2' ' Unterhalt Zähler, Apparate Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Abgaben ZFA, EDM 3' ' :49

35 Planmässige Abschreibungen 14' '000 Mess- und Trafostationen Planmässige Abschreibungen Anlagen 7' ' Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 4' ' Einlagen in Spezialfinanzierung 21' Verbandsbeiträge Interne Verrechnungen 2' '000 Dienstleistungen Netznutzungsentgelt 110' ' Zählermieten Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 4' ' Swissgrid kostendeckende 4' '000 Einspeisevergütung (KEV) Rückerstattungen Dritter ' Rückerstattung Betreibungskosten Zinsen Forderungen und Kontokorrente Verzinsung Spezialfinanzierung Entnahmen aus Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk - Stromhandel 63' ' '000 63' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder ' Drucksachen, Publikationen ' Stromankauf 51' ' Stromankauf alternative Energie 2' ' Betreibungskosten 1' Diverse Dienstleistungen Energiepreiskalkulation Messdienstleistungen 1' ' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungen Verzingsung Spezialfinanzierung Einlagen in Spezialfinanzierung 5' :49

36 Interne Verrechnungen 1' '000 Dienstleistungen Stromverkauf 63' ' Stromverkauf temporär Stromverkauf alternative Energie Verzinsung Spezialfinanzierung Entnahmen aus Spezialfinanzierung 9 FINANZEN UND STEUERN 1'687' '764' '100 2'779' Steuern 12' '740' '000 2'475' Steuern 12' '740' '000 2'475' Allgemeine Gemeindesteuern 12' '740' '000 2'475' Tatsächliche Forderungsverluste 12' ' Einkommenssteuern natürliche 1'751' '675'000 Personen Rechnungsjahr Einkommenssteuern natürliche 3'638' '000 Personen früherer Jahre Vermögenssteuer natürliche 562' '000 Personen Rechnungsjahr Vermögenssteuern natürliche 520' '000 Personen früherer Jahre Quellensteuern 70' ' Steuerbussen Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr 133' '000 Juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre Juristische Personen 62' ' Finanzausgleich 1'545' ' :49

37 930 Finanz- und Lastenausgleich 1'545' ' Finanz- und Lastenausgleich 1'545' ' Finanzausgleichsbeiträge an Kanton 1'545' ' Ertragsanteile, übrige 93' ' ' ' Ertragsanteile, übrige 93' ' ' ' Ertragsanteile, übrige 93' ' ' ' Ertragsanteile an Kanton Alkohol- und Wirtepatente Ertragsanteile an Kanton 3' '000 Alkohol- und Wirtepatente Interne Übertragung 89' '000 Strassenverkehrssteuern Liegenschaftssteuern (inaktiv) Grundstückgewinnsteuern (inaktiv) Strassenverkehrssteuern (inaktiv) Liegenschaftensteuern 107' ' Grundstückgewinnsteuern 193' ' Strassenverkehrssteuern 89' ' Alkohol- und Wirtepatente 5' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 36' ' '100 20' Zinsen 36' ' '500 16' Zinsen 36' ' '500 16' Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1' :49

38 Verzinsung kurzfristige 1' '000 Finanzverbindlichkeiten Verzinsung langfristige 26' '000 Finanzverbindlichkeiten Verzingsung Spezialfinanzierungen 7' Vergütungszinsen auf Steuern 5' Zinsen auf Steuerforderungen 2' ' Zinsen auf Kontokorrenten 1' ' Zinsen auf anderen Forderungen ' Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 4' ' Zinsen langfristige Finanzanlagen Verzinsung Spezialfinanzierungen Dividenden auf Aktien Erträge aus Darlehen 4' ' Liegenschaften Finanzvermögen ' '600 3' Liegenschaften Finanzvermögen ' '600 3' Baulicher Unterhalt Gebäude 15' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Übriger nicht baulicher 500 Liegenschaftenunterhalt Wasser, Energie, Heizmaterial Abwasser- und Kehrichtgebühren Sachversicherungsprämien Planungen und Projektierungen Dritter Mietzinse 2' ' Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens ' :49

39 Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden 54' Rückverteilungen Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten ' Neutrale Aufwendungen und ' Erträge 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge ' Neutrale Erträge 9' Abschluss ' Abschluss ' Ertragsüberschuss -453' Aufwandüberschuss Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 8'822' '822' '814' '521' ' '822' '822' '814'570 4'814' :49

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 0110 Legislative 17'500 0110.3000.00 Entschädigung Revisoren,

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45

Mehr

Budget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional

Budget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'24'65 29'1 997'31 282'1 1 Legislative und Exekutive 214'8 1'4 28'8 1'2 11 Legislative 32'5 3' 11 Legislative 32'5 3' 3. Entschädigungen,

Mehr

Budget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional

Budget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional Budget 214 Budget 214 Budget 213 Rechnung 212 ALLGEMEINE VERWALTUNG 99'31 282'1.. 1 Legislative und Exekutive 21'8 1'2.. 11 Legislative 3'.. 11 Legislative 3'.. 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 10'946'140 10'946'140 10'665'990 10'665'990 11'004'028.68 11'004'028.68 0 Allgemeine Verwaltung 1'433'190 792'180 1'465'460 810'650 1'303'751.95 719'986.70 641'010 654'810 583'765.25

Mehr

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'232'354.97 315'169.30 1'060'900 302'700 980'166.01 294'527.10 01 Legislative und Exekutive 212'131.07 2'282.00 211'400 2'400 223'845.23 1'487.00 011 Legislative 35'799.00 0.00

Mehr

Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000

Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000 Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden

Mehr

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Erläuterungen zum Budget 2015

Erläuterungen zum Budget 2015 Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve 1. Waldfläche 131 ha 2. Sollbestand der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 29 213 CHF 15 58.9 3. Doppelter Sollbestand der Forstreserve

Mehr

34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34 170.511 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene In Ausnahmefällen

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Budget Erfolgsrechnung detailliert

Budget Erfolgsrechnung detailliert 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert Laufende Rechnung 13'027'600 12'076'100 12'740'500 11'766'900 12'404'993.23 11'841'305.24 Nettoergebnis 951'500 973'600 563'687.99 0 Allgemeine Verwaltung 1'237'800 419'300 1'263'400 373'300 1'309'588.45

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden

Mehr

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite 3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Römisch-katholische Kirchgemeinde 3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 707'550.00 364'300.00 809'680.85 382'990.54 01 Legislative und Exekutive 74'300.00 100.00 84'982.05 230.00 011 Legislative 5'700.00 11'785.35 0110 Legislative 5'700.00 11'785.35

Mehr

Aufwand 955 900.O0 955 900.00

Aufwand 955 900.O0 955 900.00 1 Erlolgsrechnu ng Budget 8.09.2014 1.1.201 5 -.12.201 5 Burgergem&nde Nummer Artengliedecung Zusammenzug Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 201 955 900.O0 997 600.00 94 200.00 979600.00 0690.47 1 64 06.55

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00

Mehr

Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen 1 0 Allgemeine Verwaltung 1'124'600.00 246'200.00 1'101'800.00 248'800.00 Netto Aufwand 878'400.00 853'000.00 01 Legisative und Exekutive 142'700.00 145'800.00 011 Legislative 18'500.00 20'200.00 0110

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 383'190.54 435'350.00 117'600.00 549'465.00 127'400.00 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 100'465.00 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG R LR Funk det. für Internett

LAUFENDE RECHNUNG R LR Funk det. für Internett 5'446'220.66 5'446'220.66 5'120'280 4'977'140 5'302'417.67 5'302'417.67 Nettoergebnis 143'140 0 Allgemeine Verwaltung 1'016'687.43 290'924.65 1'068'020 291'200 1'047'180.06 288'052.80 Nettoergebnis 725'762.78

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN

Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative 011.300 Entschädigungen Revisoren, 1'200.00 1'000.00 420.00 Wahlbüro, Kommissionen 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung, 5'500.00 6'000.00 5'214.20

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180

Erfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180 Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500

Mehr

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 83'100 44'460 196'569.61 0 ALLGEMEINE

Mehr

Technische Gemeindebetriebe Berg

Technische Gemeindebetriebe Berg 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo

Mehr

Technische Gemeindebetriebe Berg

Technische Gemeindebetriebe Berg 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'604'205.32 1'851'694.27 1020 skosten 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen Kommissionen 1'170.00 3010.00 Besoldungen 91'751.30 3010.02 Besoldungen Ableseteam

Mehr

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00

Mehr

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'918'518.26 1'026'157.75 2'065'200 1'001'400 01 Legislative und Exekutive 321'242.60 6'220.30 325'700 9'400 011 Legislative 89'127.55 4'830.30 80'300 6'400 0110 Legislative 89'127.55

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.

Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980. 3 Aufwand 15'395'990.00 14'946'980.00 30 Personalaufwand 3'885'750.00 3'712'390.00 300 Behörden, Kommissionen 246'100.00 242'100.00 3000 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246'100.00 242'100.00

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20

Mehr

Budget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional

Budget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional Budget 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'65'2 1'1'4.. 1 Legislative und Exekutive 325'7 9'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden und 17'9 Kommissionen 35. AHV,

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive

Mehr

Rechnung 2014 Rechnung 2014 Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2014 Rechnung 2014 Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Konto Text Rechnung Rechnung 1 Laufende Rechnung 5'801'545 5'801'545 6'033'790.02 6'033'790.02 6'252'706 6'252'706 10 Allgemeine Verwaltung 1'428'520 758'600 1'414'655.83 826'322.10 1'405'756 815'100 1011

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270. Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00

Mehr

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129' 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00

Mehr

Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r

Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r R e c h n u n g 2 0 13 Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r Tu r n h a l l e S c h w e r z i, F r e i e n b a c h U r n e n a b s t i m m u n g z u d e n S a c h

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95

Mehr

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017 Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge

Mehr

L A U F E N D E R E C H N U N G

L A U F E N D E R E C H N U N G T O T A L 2'388'979.30 2'388'979.30 2'405'200.00 2'405'200.00 2'405'054.00 2'405'054.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 366'401.80 122'712.35 386'100.00 104'200.00 399'106.80 144'607.95 011 LEGISLATIVE 8'127.10

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00

Mehr

Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde

Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 7'505'000 7'245'000 T Erfolgsrechnung 260'000 1'114'500 412'000 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 702'500 251'500 3'000 01 Legislative und Exekutive 248'500 35'500

Mehr

Budget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional

Budget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional Budget 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'16'7 1'6' 2'65'2 1'1'4 1 Legislative und Exekutive 348'8 7'4 325'7 9'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden

Mehr

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative

Mehr

Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000

Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 164 7 325 55 1 162 6 315 15 1 232 642.93 342 63.9 1 Legislative und Exekutive 235 27 9 5 223 8 5 228 441.15 1 523.5 11 Legislative

Mehr

Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach

Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach AG GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062

Mehr

Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional

Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'75'5 31'65.. 1 Legislative und Exekutive 219'7 5'.. 11 Legislative 3'7.. 11 Legislative 3'7.. 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 5'5 312.

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850 Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31

Mehr

VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6. B u d g e t 2016 Aufwand Ertrag

VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6. B u d g e t 2016 Aufwand Ertrag VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6 3 AUFWAND 30 Personalaufwand 300 Behörden und Kommissionen 30010 Synodale, Kommissionen 2'08 30020 Kirchenpflege, Honorare Präsidium 11'11 301 Löhne Verwaltungs-

Mehr

Kontenplan Zweckverband Kreisschule Erfolgsrechnung (ohne Investitionsrechnung)

Kontenplan Zweckverband Kreisschule Erfolgsrechnung (ohne Investitionsrechnung) 22 ALLGEMEINE DIENSTE, übrige 228 Allgemeine Personalkosten 0228.3050.00 AG-Beiträge an Sozialversicherungen 0228.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0228.3052.05 Beitrag an Fehlbetrag PK Vorgabe AGEM

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746'000.00 178'600.00 720'000.00 153'400.00 907'669.42 444'506.12 01 Legislative und Exekutive 203'800.00 5'000.00 186'600.00 5'000.00 211'662.50 4'848.05 011 Legislative 16'700.00

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 8'880'318.25 8'880'318.25 8'922'000 8'922'000 8'896'346.13 8'896'346.13 0 Allgemeine Verwaltung 1'126'303.92 331'668.05 1'138'400 315'100 1'027'491.20 385'522.65 794'635.87 823'300 641'968.55

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160. Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25

Mehr

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Konto alt Gde Konto alt Kt. Konto neu HRM2 Bezeichnung neu HRM 2 Bemerkungen 3 3 3 Aufwand 30 30 30 Personalaufwand 300 300 300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 301

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Gemeinde Beethal Muster Laufende Rechnung 08.08.2007

Gemeinde Beethal Muster Laufende Rechnung 08.08.2007 28'281'998 28'281'998 1 Laufende Rechnung Polit. Gemeinde 29'912'973.29 29'912'973.29 27'674'880 27'674'880 Saldo 3'679'940 1'129'351 10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 3'591'587.09 1'178'862.85 3'853'134

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative

Mehr

Soll / Ist-Vergleich

Soll / Ist-Vergleich Soll / Ist-Vergleich per 30. April 2015 Inhaltsverzeichnis Schreiben an Verwaltungsabteilungen und Kommissionen Rückmeldungen Abteilungsleiter Seite Erfolgsrechnung per 30. April 2015 1-45 Investitionsrechnung

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 0 Nettoergebnis 112'285 299'925 Aufwand 12'577'024 11'817'950 30 Personalaufwand 2'651'100 2'416'200 300 Behörden und Kommissionen 264'600 244'900

Mehr

Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet

Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen 011.4360 Rückerstattungen von VSGS für Botschaften 012 Gemeinderat 012.3090

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110

Mehr

Ortsbürgergemeinde Spreitenbach. Voranschlag 2013

Ortsbürgergemeinde Spreitenbach. Voranschlag 2013 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Voranschlag 2013 Bemerkungen zum Budget 2013 Löhne Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2013 festgesetzt. 0 Ortsbürgergemeinde

Mehr

RECHNUNG 2014. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 011 Legislative 20'184.75 1'731.60 25'550 1'700 19'994.70 1'465.

RECHNUNG 2014. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 011 Legislative 20'184.75 1'731.60 25'550 1'700 19'994.70 1'465. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 789'489.01 203'495.00 980'620 402'500 975'593.43 479'195.50 011 Legislative 20'184.75 1'731.60 25'550 1'700 19'994.70 1'465.20 300 * Entschädigung Wahlbüro, Revisoren 7'817.40 8'600

Mehr

Budget Foto: Stefan Becker

Budget Foto: Stefan Becker Budget 2019 Foto: Stefan Becker Cashflowberechnung Budget 2019 Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung Erfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss

Mehr

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-

Mehr

Budget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional

Budget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 968'36 487'7 949'67 48'4 1 Legislative und Exekutive 159'97 155'87 11 Legislative 16'87 16'87 11 Legislative 16'87 16'87 3.2 Sitzungsgelder

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 6'909'610 6'527'170 6'844'340 6'484'600 7'596'846.19 7'041'280.70 382'440 359'740 555'565.49 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 816'200 95'100 742'600 54'600 729'063.34 81'333.70 721'100 688'000

Mehr

Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013

Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013 Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013 Quelle: Tabelle: Amt für Gemeinden Kanton St.Gallen: Gemeindenfinanzstatistik Aufwand und Ertrag Hinweis:

Mehr

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014 Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug

Mehr