Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional
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- Frieda Bösch
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1 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'75'5 31' Legislative und Exekutive 219'7 5'.. 11 Legislative 3' Legislative 3' Tag- und Sitzungsgelder 5' Drucksachen, Publikationen 13' Porto 6' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, 4' Fachexperten etc Miete und Pacht Liegenschaften 1' 317. Reisekosten und Spesen 5 12 Exekutive 189' 5'.. 12 Exekutive 189' 5' Entschädigungen Behörden und 36' Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und 111' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 8'7 39. Aus- und Weiterbildung der 2' Behördenmitglieder 312. Drucksachen, Publikationen 1' Honorare externe Berater, Gutachter, 6' Fachexperten etc Reisekosten und Spesen 13'5-1 -
2 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5' 2 Allgemeine Dienste 855'8 296' Finanz- und Steuerverwaltung 384'1 253'.. 21 Finanz- und Steuerverwaltung 384'1 253' Löhne des Verwaltungs- und 188' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12' AG-Beiträge an Pensionskassen 8' AG-Beiträge an Unfall- und 6'5 Personal-Haftpflichtversicherungen 355. AG-Beiträge an 3'5 Krankentaggeldversicherungen 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 5' 399. Übriger Personalaufwand 12' 31. Büromaterial 1' 313. Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Hardware 9' Telefonkosten 4' Porto 2' Kontospesen 4' Betreibungskosten 8' Steuerscanningkosten 9' Diverse Dienstleistungen 5' Informatik-Nutzungsaufwand 72' Sachversicherungsprämien 4' Unterhalt Büromöbel und -geräte 7' Informatik-Unterhalt (Hardware) 3' - 2 -
3 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Reisekosten und Spesen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 3' Dritter Rückerstattungen Betreibungskosten 6' Entschädigungen von Kanton für 8' Steuerbezug Veranlagungsentschädigung Kanton 3' Entschädigungen von anderen Gemeinden 1' für Steuerbezug Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden 6'5 22 Allgemeine Dienste, übrige 231'3 33' Gemeindekanzlei 128' Löhne des Verwaltungs- und 93' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'4 31. Büromaterial 11' 313. Fachliteratur, Zeitschriften Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3' Diverse Dienstleistungen 4' Honorare externe Berater, Gutachter, 2' Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage 2' Reisekosten und Spesen Gebühren für Amtshandlungen Bauverwaltung 12'8 33'
4 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Tag- uind Sitzungsgelder 1'7 31. Löhne des Verwaltungs- und 72' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 4'7 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 1' 312. Drucksachen, Publikationen 2' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte 2' Telefonkosten 1' Honorare externe Berater, Gutachter, 1' Fachexperten etc Unterhalt immaterielle Anlagen 1' Reisekosten und Spesen 1' 421. Baubewilligungen 18' 426. Rückerstattungen Dritter 15' 29 Verwaltungsliegenschaften, übriges 24'4 1' Gemeindehaus 149' Löhne des Verwaltungs- und 15' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Büromöbel und -geräte 2' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV 7' Telefonkosten Sachversicherungsprämien 5' Unterhalt an Grundstücken 3'5-4 -
5 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1' Fahrzeuge, Werkzeuge 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 15'6 292 Kombiwerkhof 91' 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV 6' Telefonkosten 1' Sachversicherungsprämien 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 2' Fahrzeuge, Werkzeuge 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 78' Baurechtszinsen 5' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Feuerwehr Altnau - Güttingen 5' 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 414'5 227'1.. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 12' 3' Polizei 12' 3' Polizei, Ordnungsdienst 12' 3' Dienstleistungen Dritter 11' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1' Fahrzeuge, Werkzeuge - 5 -
6 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Rückerstattungen Dritter 3'6 14 Allgemeines Rechtswesen 174'2 26' Allgemeines Rechtswesen 174'2 26' Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Grundbuch, GIS, BBO, Mieterschlichtung 88' Entschädigungen Behörden und 2' Kommissionen, Mieterschlichtung 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'3 GIS-Verbund TG Nachführung Grundbuch/Vermessungswerk 4' Plan- und Datenlieferungen 1' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände BBO 76' 426. Rückerstattungen Dritter Einwohnerkontrolle 85'9 26' Löhne des Verwaltungs- und 58' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 4'2 39. Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1-6 -
7 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Kanton, 18' Anteile IDK- und Passgebühren, Ausländerausweise Entschädigungen an Gemeinden Heimatscheine Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für ID, Pässe, 22'5 Ausländerausweise, Heimatscheine Einbürgerungsgebühren 3' 15 Feuerwehr 173'5 173' Feuerwehr 173'5 173' Feuerwehr (allgemein) 173'5 173' Löhne des Verwaltungs- und 3' Einlage in Spezialfinanzierung EK 5' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 165' 421. Gebühren für Amtshandlungen 3' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und 5' Finanzaufwand Spezialfinanzierung 498. Feuerwehrpflichtersatzabgaben aus Funktion ' 16 Verteidigung 54'8 23' Militärische Verteidigung 7' Militärische Verteidigung 7' Sachversicherungsprämien 1-7 -
8 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 5'3 VV allgemeiner Haushalt 162 Zivile Verteidigung 46'9 23' Zivilschutz (allgemein) 44'8 23' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1' Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2' Entschädigungen an Gemeinden und 24'5 Gemeindezweckverbände 371. Kantone und Konkordate (SR-Ersatzbeiträge) 15' 463. Bundesbeiträge 3' Staatsbeiträge 5' an Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben 15' 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 2' Dienstleistungen Dritter Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände RFS Region Kreuzlingen 1'5 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 664'1 522' Kulturerbe 5'
9 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Denkmalpflege und Heimatschutz 5' Denkmalpflege und Heimatschutz 5' Beiträge an private Haushalte 5' 32 Kultur, übrige 38'2 3' Bibliotheken 4' Bibliotheken 4' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'9 322 Konzert und Theater 7' Konzert und Theater 7' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 7' 329 Kultur, übriges 26'3 3' Kultur, n.a.g. 26'3 3' Löhne des Verwaltungs- und 7' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Drucksachen, Publikationen 3' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'6-9 -
10 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Auslagen für Gemeindeanlässe 7' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5' Übrige Entgelte 3'5 33 Medien 2' Massenmedien 2' Massenmedien (allgemein) 2' Drucksachen, Publikationen 2' 34 Sport und Freizeit 6'9 519' Sport 575'2 519' Sport 38'8 1' Auslagen für Gemeindeanlässe 2' Entschädigungen an Gemeinden und 26' Gemeindezweckverbände Sekundarschule Altnau (Mehrzweckhalle Schwärzi) Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1' Übrige Entgelte 1' Badeplätze 11'2 2' Löhne des Verwaltungs- und 35' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'7-1 -
11 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 2' Fahrzeuge, Werkzeuge 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9' Planungen und Projektierungen Dritter 8' Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1' Fahrzeuge, Werkzeuge 33.3 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 8'1 allgemeiner Haushalt 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 24' Mietzinse 2' Bootshafen 435'2 435' Tag- und Sitzungsgelder 2'5 31. Löhne des Verwaltungs- und 66' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'7 31. Büromaterial 5' 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 2' Fahrzeuge, Werkzeuge 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8' Telefonkosten 1' Diverse Dienstleistungen Sachversicherungsprämien 3' Unterhalt Tiefbauten 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'
12 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 3' Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen übrige 123' Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Planmässige Abschreibungen Hochbauten 14' VV Eigenwirtschaftsbetriebe 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK 49' Beitrag an Gemeinde 8' 394. Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand Spezialfinanzierung 53' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' Kran, Waschen 3' 426. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 5'2 Dritter Platzmieten nass 335' Platzmieten trocken 4' Gästegebühren (Übernachtungen) 24' 3416 Hafen 8' Beitrag von Bootshafen 8' 342 Freizeit 25' Freizeit (Wanderwege, Rabatten etc.) 25' Löhne des Verwaltungs- und 12' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'
13 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 4' Fahrzeuge, Werkzeuge 314. Unterhalt an Grundstücken 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3' 4 GESUNDHEIT 27'65 3'.. 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 155' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 155' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 5' Beiträge an private Unternehmungen 5' Pflegefinanzierung Altersund Pflegeheime 15' Beitrag an Kanton 15' 42 Ambulante Krankenpflege 11'4 3' Ambulante Krankenpflege 11'4 3' Ambulante Krankenpflege 11'4 3' Beiträge an Gemeinden und 3 Gemeindezweckverbände Beiträge Langzeitpflege an private 3' Institutionen Beiträge an private Institutionen 3' Beiträge an Langzeitpflege Spitex 95'1-13 -
14 Budget Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, Spitex Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 3' 43 Gesundheitsprävention 13' Alkohol- und Drogenprävention 13' Alkohol- und Drogenprävention 13' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an Gemeinden und 12'9 Gemeindezweckverbände 432 Krankheitsbekämpfung, übrige Krankheitsbekämpfung, übrige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3 5 SOZIALE SICHERHEIT 1'37'55 332' Krankheit und Unfall 19' Prämenverbilligungen 19'
15 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Prämenverbilligungen 19' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 16' Gemeindeanteil an 2' Verlustscheinforderungen Kosten Aufhebung Prämienausstände 1' Rückerstattungen säumiger Prämienzahler 52 Invalidität 1' Leistungen an Invalide 1' Leistungen an Invalide 1' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'5 53 Alter + Hinterlassene 1'3 4' Alters- und Hinterlassenenversicherung 9'2 4'3.. AHV 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 9'2 4' Löhne des Verwaltungs- und 8' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'3 535 Leistungen an das Alter 1'
16 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Leistungen an das Alter 1' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'1 54 Familie und Jugend 12'5 25' Alimentenbevorschussung und -inkasso 65' 25' Alimentenbevorschussung und -inkasso 65' 25' Alimentenbevorschussung 65' 429. Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner 25' 544 Jugendschutz 5' Jugendschutz (allgemein) 5' Fachliteratur, Zeitschriften Elternbriefe Pro Juventute Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 6 4' 1'3 545 Leistungen an Familien 31' Leistungen an Familien (allgemein) 19' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 19'
17 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Kinderkrippen und Kinderhorte 11' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 11'7 57 Sozialhilfe und Asylwesen 733'7 33' Wirtschaftliche Hilfe 6' 218' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6' 218' Unterstützungen an TG-Bürger 3' Unterstützungen an übrige CH-Bürger 52' Unterstützungen an Ausländer 5' Rückvergütungen von TG-Bürgern 5' Rückvergütungen von übrigen CH-Bürgern 25' Rückvergütugen von Ausländern 8' 573 Asylwesen 9' 85' Asylwesen 9' 85' Miete und Pacht Liegenschaften 22' Beiträge an Asylsuchende 68' 426. Rückerstattungen für Asylbewerber 5' Staatsbeitrag für Asylsuchende Globalpauschale 1 + VA-7 8' 579 Fürsorge, übriges 43' Fürsorge, n.a.g. 43' Tag- und Sitzungsgelder 2'
18 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Löhne des Verwaltungs- und 34' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'7 39. Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Reisekosten und Spesen 2 6 VERKEHR UND 1'82'9 45'3.. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 61 Strassenverkehr 49'4 114' Kantonsstrassen, übrige 2' Kantonsstrassen, übrige 2' Rückerstattungen des Kantons 2' 615 Gemeindestrassen 49'4 112' Gemeindestrassen 473'5 83' Löhne des Verwaltungs- und 69' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'7 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Salz, Splitt für Winterdienst 5'
19 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Treibstoffe 6' Signalisationsmaterial 2' Baumaterialien 8' Hausnummern, Strassenbezeichnungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial für 1'5 Robidogbehälter Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 2' Fahrzeuge, Werkzeuge Strom für Strassenbeleuchtungen und 12'5 Heizung von Verkehrsspiegeln Entsorgungskosten, 18' Flächengebühren Abwasser Telefonkosten Div. Dienstleistungen stmz 3' Planungen und Projektierungen Dritter 15' Honorare externe Berater, Gutachter, 14' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 2' Steuern und Abgaben 1' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 75' Winterdienst 3' Strassenbeleuchtungen und 47' Strassensignale, Verkehrsspiegel Belagsarbeiten, Staubfreimachung, 1' Entwässerung Verkehrsberuhigungsmassnahmen 2' Unterhalt Fahrzeuge 4' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 2'5 Werkzeuge 317. Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Strassen / 115'9 Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt 33.6 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 11'7-19 -
20 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Strassenwischmaschine 13' Arbeiten für Dritte 5' Übertragung Hundesteuern aus Funktion 13' Übertragung Motorfahrzeugsteuern aus Funktion 95 65' 6151 Parkplätze 16'9 29' Löhne des Verwaltungs- und 5' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Unterhalt Parkplätze 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1' Fahrzeuge, Werkzeuge 33.3 Planmässige Abschreibungen übrige 8'3 Tiefbauten allgemeiner Haushalt Parkplatzgebühren 29' 62 Öffentlicher Verkehr 238' 42' Regionalverkehr 198' Regionalverkehr 198' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5' Bushaltestellen Verbilligung BAMBUS 27' Beiträge an Kantone und Konkordate 166' - 2 -
21 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Öffentlicher Verkehr, übriges 4' 42' Öffentlicher Verkehr, n.a.g. 4' 42' Übriger Betriebsaufwand 4' Tages-GA 425. Verkäufe Tages-GA 42' 63 Verkehr, übrige 62'5 1' Schifffahrt 62'5 1' Schifffahrt 62'5 1' Löhne des Verwaltungs- und 5' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Unterhalt übrige Tiefbauten 4' Übriger Betriebsaufwand 1'8 Schiffstageskarten 33.3 Planmässige Abschreibungen übrige 32'3 Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 13'4 VV allgemeiner Haushalt Beiträge an private Unternehmungen, SBS 5' Verkäufe Schiffstageskarten 1'8 64 Nachrichtenübermittlung 292' 292'.. 64 Nachrichtenübermittlung 292' 292' Kommunikationsnetz (Gemeindebetrieb) 292' 292'
22 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Löhne des Verwaltungs- und 25' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'3 31. Büromaterial 6' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 14' Fahrzeuge, Werkzeuge Telefonkosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster 1' Div. Dienstleistungen, Signalbezug 122' Unterhalt übrige Tiefbauten 4' Neuanschlüsse 4' Tatsächliche Forderungsverluste 1' Abgeltung von Rechten, 6'6 Urheberrechtsgebühren 349. Verzinsung Spezialfinanzierung 4' Einlage in Spezialfinanzierung EK 26' TV-Grundanschlussgebühren (ab Nov. 7'4 216) Urheberrechtsgebühren (ab Nov. 216) 6' Umsatzprovisionen TV-Mehrwertdienste 1' Umsatzprovisionen Internet Abos (ab Nov. 32' 216) Umsatzprovisionen Kombi Abos (ab Nov. 82' 216) 439. Übriger Ertrag 7' 447. Vermietung von Netzteilstrecken 21' 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 983'35 782' Wasserversorgung 255'55 249'
23 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Wasserversorgung 255'55 249' Wasserversorgung (allgemein) 6' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser Brunnen 6' Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 249'4 249' Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und 22' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'4 31. Büromaterial 8' Wasserankauf 35' Wasserzähler 45' Nachführung Leitungskataster 25' Planungen und Projektierungen Dritter 3' Honorare externe Berater, Gutachter, 2'5 Fachexperten etc. Trinkwasserproben Unterhalt Leitungsnetz 6' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 16' Fahrzeuge, Werkzeuge Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 29' 424. Benützungsgebühren und Dienstleistungen, 22' Wasserverkauf 449. Verzinsung Spezialfinanzierung 14'9-23 -
24 Budget Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK Budget 217 Budget 216 Rechnung '5 72 Abwasserbeseitigung 372' 372'.. 72 Abwasserbeseitigung 372' 372' Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 372' 372' Löhne des Verwaltungs- und 14' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial 9' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3' Nachführung Leitungskataster 3' Entleeren von Schächten; Reinigen von 7' Abwasserleitungen Planungen und Projektierungen Dritter 2' Honorare externe Berater, Gutachter, 3' Fachexperten etc Unterhalt übrige Tiefbauten 8' Tatsächliche Forderungsverluste 1' Planmässige Abschreibungen übrige 6'1 Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK 48' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 238' Benützungsgebühren, Flächengebühren 127' (FG) Mengengebühr Abwasser (MG) 23' 449. Verzinsung Spezialfinanzierung 15'
25 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Abfallwirtschaft 99'4 16'.. 73 Abfallwirtschaft 99'4 16'.. 73 Abfallwirtschaft (allgemein) 99'4 16' Löhne des Verwaltungs- und 2' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' Drucksachen, Publikationen 1' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 3' Fahrzeuge, Werkzeuge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Grüngutabfuhr 3' Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1' Kadaverraum Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1' Grüngutabfuhrgebühren 37' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 69' 74 Verbauungen 131'1 5' Gewässerverbauungen 131'1 5' Gewässerverbauungen 131'1 5' Löhne des Verwaltungs- und 11' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen
26 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Planungen und Projektierungen Dritter 4' Honorare externe Berater, Gutachter, 5' Fachexperten etc Unterhalt Wasserbau 1' 317. Auslagen für Seeputzete Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 62' Bundesbeiträge 2' Staatsbeiträge 2'5 75 Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5 77 Übriger Umweltschutz 12'8 5' Friedhof und Bestattung 12'8 5' Friedhof und Bestattung (allgemein) 62'3 1' Löhne des Verwaltungs- und 7' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'31 Särge, Schrifttfafeln, Grabkreuze 312. Drucksachen, Publikationen 1' DL Bestattungen 9' Kremationen 1'
27 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Transporte 5' 317. Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Gemeinden und 19'3 Gemeindezweckverbände Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 1' 7719 Regionale Friedhoforganisation 4'5 4' Löhne des Verwaltungs- und 5' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1' Unterhalt übrige Tiefbauten 32' Rückerstattungen Dritter 1' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 39'3 79 Raumordnung 22'.. 79 Raumordnung 22'.. 79 Raumordnung (allgemein) 22' Tag- und Sitzungsgelder 4' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Planungen und Projektierungen Dritter 1' Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 4'5-27 -
28 Budget Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 3'3 8 VOLKSWIRTSCHAFT 2'67'8 2'11' Landwirtschaft 24'9 2' Strukturverbesserungen 13' Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 13' Löhne des Verwaltungs- und Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten, Kontrollgebühren 3'4 1' Produktionsverbesserungen Pflanzen 11'5 2' Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 11'5 2' Löhne des Verwaltungs- und 2' Beiträge an Kantone und Konkordate 6' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3' Entschädigung vom Kanton 2' 82 Forstwirtschaft 1'
29 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Forstwirtschaft 1'.. 82 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 1' Beiträge an Kantone und Konkordate 8' Beiträge an private Organisationen ohne 2' Erwerbszweck 83 Jagd und Fischerei 5'7 4' Jagd und Fischerei 5'7 4' Jagd und Fischerei 5'7 4' Ertragsanteile an Kanton, Jagdpachtanteil 2' Ertragsanteile an Gemeinden, Jagdpacht Beiträge an private Haushalte, 2'5 Wildschadenverhütung 41.1 Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden 41.2 Pächter und angrenzende Gemeinden, Fischpacht 3' Tourismus 7' 4'.. 84 Tourismus 7' 4'.. 84 Tourismus 43'9 2' Tag- und Sitzungsgelder 3'2 31. Löhne des Verwaltungs- und 11' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen
30 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Einkauf 4' Tourismusartikel 312. Drucksachen, Publikationen 4' 315. Lebensmittel, Marktbeizli 6' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 3' Fahrzeuge, Werkzeuge Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3' Div. Dienstleistungen 1' 317. Auslagen für Anlässe 6' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Allg. Benutzungsgebühren 2'5 Marktstände Diverse Betriebseinnahmen 7 Wegweiser Dorfein-/ausgänge 425. Verkäufe Tourismusartikel 2' Übrige Verkaufserlöse 13' Marktbeizli 426. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Beiträge an Veranstaltungen und Aktivitäten 1' 846 Tourismus "Sonnenecke.ch" 26'1 2' Büromaterial 2' 312. Drucksachen, Publikationen, Werbung 7' Marketing, C. Auer 6' Div. Dienstleistungen 6' Informatik-Nutzungsaufwand, Webhosting 1' 317. Veranstaltungen, Anlässe 4' 426. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, SOBO-Beiträge 2' - 3 -
31 Budget Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Budget 217 Budget 216 Rechnung ' 85 Industrie, Gewerbe, Handel 1 4'.. 85 Industrie, Gewerbe, Handel 1 4'.. 85 Industrie, Gewerbe, Handel Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1 86 Banken und Versicherungen 4' Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen Thurgauer Kantonalbank 4' 87 Brennstoffe und Energie 1'957'1 2'15' Elektrizität 1'438'9 1'496' Elektrizität (allgemein) 58' Gewinnablieferung Stromhandel, Abgabe Stromnetz 58' 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 1'4'9 1'4' Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und 51'
32 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 3' 31. Büromaterial 5' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 37' Swissgrid Kostendeckende 138' Einspeisevergütung (KEV) Netznutzung Vorlieferanten 297' Ausgleich der Netzwirkverluste 11' Telefonkosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster 1' Netzpreiskalkulation 5' Hoheitliche Kontrollen 6' Messdienstleistungen, 2' Energiedatenmanagement Div. Dienstleistungen, SiKo, ESTI, 2'4 Netzkontrollen Planungen und Projektierungen Dritter 3' Honorare externe Berater, Gutachter, 12' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Niederspannungsnetz 3' Unterhalt Hochbauten, Gebäude, 5' Trafostationen Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 6' Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen, Software Tatsächliche Forderungsverluste 2' Planmässige Abschreibungen übrige 111'3 Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12' Eigenwirtschaftsbetriebe 349. Verzinsung Spezialfinanzierung 15'3-32 -
33 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Einlage in Spezialfinanzierung EK 21' Entschädigungen an Gemeinden und 23' Gemeindezweckverbände Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, Abgabe Gemeinwesen 28' 424. Stromverkauf/Netznutzung 81' Netznutzung Strassenbeleuchtung 6' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 37' Swissgrid kostend. Einspeisevergütung 138' (KEV) Abgabe an Gemeinwesen 28' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 3' Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb] 398' 398' Stromankauf 261' Stromankauf heimische Produkte pv 4' 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK 72' Entschädigungen an Gemeinden und 3'9 Gemeindezweckverbände Gewinnabschöpfung Stromhandel 3' 425. Verkäufe Stromhandel 383' Stromverkauf Strassenbeleuchtung 4' Ausgleich der Netzwirkverluste 11' 872 Gas 518'2 518' Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 518'2 518'
34 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und 12' 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial 5' Gasankauf 38' Anschaffung Maschinen und Geräte 4' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1' Nachführung Leitungskataster 17' Planungen und Projektierungen Dritter 2' Unterhalt übrige Tiefbauten 19' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1' Fahrzeuge, Werkzeuge Tatsächliche Forderungsverluste 1' Planmässige Abschreibungen übrige 14'3 Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK 22' Gasverkauf 51' 449. Verzinsung Spezialfinanzierung 8'2 9 FINANZEN UND STEUERN 573'6 3'478' Steuern 198'5 2'865' Steuern 198'5 2'865' Allgemeine Gemeindesteuern 185' 2'852' Tatsächliche Forderungsverluste 2' 398. Übertragung Feuerwehrpflichtersatzabgaben 165' auf Funktion
35 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Einkommenssteuern natürliche Personen 2'18' Rechnungsjahr 4.1 Einkommenssteuern natürliche Personen 7' früherer Jahre 41. Vermögenssteuern natürliche Personen 195' Rechnungsjahr 41.1 Vermögenssteuern natürliche Personen 1' früherer Jahre 42. Quellensteuern 92' 48. Feuerwehrpfllichtersatzabgaben 165' 41. Gewinn- und Kapitalsteuern juristische 125' Personen Rechnungsjahr 41.1 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 15' 911 Sondersteuern 13'5 13' Übertragung Hundesteuern auf 13'5 Funktion Hundesteuern 13'5 95 Ertragsanteile 66'5 313'.. 95 Ertragsanteile 66'5 313'.. 95 Ertragsanteile, übrige 66'5 313' Alkohol- und Wirtepatente 1' Übertragung Motorfahrzeugsteuern auf Funktion ' Liegenschaftensteuern 125' Grundstückgewinnsteuern 12' Motorfahrzeugsteuern 65'
36 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Alkohol- und Wirtepatente 3' 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 38'6 299' Zinsen 174'5 17' Zinsen 174'5 17' Verzinsung kurzfristige 2' Finanzverbindlichkeiten 346. Verzinsung langfristige 129'2 Finanzverbindlichkeiten 349. Verzinsung Spezialfinanzierungen 38' Kapitalbeschaffung und -verwaltung Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 5' 44. Zinsen flüssige Mittel Zinsen auf Steuerforderungen 1' 449. Verzinsung Spezialfinanzierungen 2' Dividenden FV 2' 494. Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 84' 963 Liegenschaften des Finanzvermögens 134'1 192' Gasthaus Krone, Hafenstrasse ' 132' Tag- und Sitzungsgelder 2' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 32' Unterhalt Mobilien FV 18' Abwassergebühren (FG) 1' Sachversicherungsprämien 2' Einlage in Fonds des EK, Liegenschaft Krone 46'8-36 -
37 Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3' Pachtzinsen 132' 9632 Camping Panorama, Beerlisegggstr. 2 6' Baurechtszinsen 6' 9638 Übrige Liegenschaften FV 2' Planungen und Projektierungen Dritter 2' Abwassergebühren (FG) 1 97 Rückverteilungen Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe 5 Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 8'169'95 8'199'57 29'62 8'199'57 8'199'
Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000
Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 164 7 325 55 1 162 6 315 15 1 232 642.93 342 63.9 1 Legislative und Exekutive 235 27 9 5 223 8 5 228 441.15 1 523.5 11 Legislative
MehrBudget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000
Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrErfolgsrechnung Budget /
12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrFunktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00
MehrErfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180
Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746'000.00 178'600.00 720'000.00 153'400.00 907'669.42 444'506.12 01 Legislative und Exekutive 203'800.00 5'000.00 186'600.00 5'000.00 211'662.50 4'848.05 011 Legislative 16'700.00
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrErfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.
3 Aufwand 15'395'990.00 14'946'980.00 30 Personalaufwand 3'885'750.00 3'712'390.00 300 Behörden, Kommissionen 246'100.00 242'100.00 3000 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246'100.00 242'100.00
MehrTechnische Gemeindebetriebe Berg
1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen
MehrTechnische Gemeindebetriebe Berg
1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'604'205.32 1'851'694.27 1020 skosten 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen Kommissionen 1'170.00 3010.00 Besoldungen 91'751.30 3010.02 Besoldungen Ableseteam
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrKTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00
MehrErfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00
MehrEinwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo
MehrEinwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016
Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 83'100 44'460 196'569.61 0 ALLGEMEINE
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 383'190.54 435'350.00 117'600.00 549'465.00 127'400.00 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 100'465.00 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 707'550.00 364'300.00 809'680.85 382'990.54 01 Legislative und Exekutive 74'300.00 100.00 84'982.05 230.00 011 Legislative 5'700.00 11'785.35 0110 Legislative 5'700.00 11'785.35
MehrErfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017
Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge
MehrBudget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional
Budget 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'16'7 1'6' 2'65'2 1'1'4 1 Legislative und Exekutive 348'8 7'4 325'7 9'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden
MehrBudget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional
Budget 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'65'2 1'1'4.. 1 Legislative und Exekutive 325'7 9'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden und 17'9 Kommissionen 35. AHV,
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'918'518.26 1'026'157.75 2'065'200 1'001'400 01 Legislative und Exekutive 321'242.60 6'220.30 325'700 9'400 011 Legislative 89'127.55 4'830.30 80'300 6'400 0110 Legislative 89'127.55
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrPolitische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde
Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 7'505'000 7'245'000 T Erfolgsrechnung 260'000 1'114'500 412'000 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 702'500 251'500 3'000 01 Legislative und Exekutive 248'500 35'500
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrBudget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional
Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 968'36 487'7 949'67 48'4 1 Legislative und Exekutive 159'97 155'87 11 Legislative 16'87 16'87 11 Legislative 16'87 16'87 3.2 Sitzungsgelder
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05
MehrKST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrRechnung 2017 Abweichung Rechnung LJ - Voranschlag LJ. Politische Gemeinde Eschenz Alle Kreise. Budget Rechnung 2017
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'005'380.56 554'731.65 949'670 480'400 18'621.09 3.97 01 Legislative und Exekutive 175'276.60 0.00 155'870 0-19'406.60-12.45 011 Legislative 17'472.00 0.00 16'870 0-602.00-3.57
MehrBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180
Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 0110 Legislative 17'500 0110.3000.00 Entschädigung Revisoren,
MehrArtengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97
3 Aufwand 16'172'500.00 15'785'170.00 16'636'356.97 30 Personalaufwand 4'009'500.00 3'870'110.00 4'019'984.03 300 Behörden, Kommissionen 297'900.00 278'600.00 295'963.20 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrArtengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69
3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 0 Nettoergebnis 112'285 299'925 Aufwand 12'577'024 11'817'950 30 Personalaufwand 2'651'100 2'416'200 300 Behörden und Kommissionen 264'600 244'900
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
MehrWasserversorgung der Gemeinde Stans
3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrBudget Übersicht
Budget 2019 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'787'120.00 30'593'550.00 0.00 Betrieblicher Ertrag 29'212'470.00 29'159'950.00
Mehrb) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Elfingen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 332'050 21'850 317'850 26'050 315'081.50 29'969.40 01 Legislative und Exekutive 79'900 0 66'550 0 69'027.50 0.00 011 Legislative 9'850
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MehrKatholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrVoranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter
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MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.
Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23
MehrArtengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-
MehrBudget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional
Budget 214 Budget 214 Budget 213 Rechnung 212 ALLGEMEINE VERWALTUNG 99'31 282'1.. 1 Legislative und Exekutive 21'8 1'2.. 11 Legislative 3'.. 11 Legislative 3'.. 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
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MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10
MehrRECHNUNG Gemeindeverwaltung Wuppenau. Laufende Rechnung. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Legislative 18'000 0
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 619'100 268'300 72'378.13 775.00 01 Legislative und Exekutive 198'100 64'900 4'058.60 5.00 011 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 0110 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 3000.01 Entschädigungen
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Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
MehrVoranschlag Detaillierte Fassung
Voranschlag 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 30. November 2016 Inhaltsverzeichnis Hinweise Laufende Rechnung; Funktionale Gliederung Laufende Rechnung; Artengliederung Investitionsrechnung;
MehrJahresrechnung Detaillierte Fassung
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MehrBudget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional
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Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'235'9 492' 1 Legislative und Exekutive 36'4 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 3.1 Entschädigungen Behörden und 1'
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HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
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Einwohnergemeinde 1'928'770 1'928'770 2'006'640 2'006'640 2'074'777.38 2'074'777.38 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 399'080 71'200 401'220 61'400 409'669.68 71'534.25 327'880 339'820 338'135.43 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
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1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610
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3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
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3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen
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Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585'665 279'880 569'693 271'219 538'045.50 261'909.00 Nettoergebnis 305'785 298'474 276'136.50 01 Legislative und Exekutive 66'280 65'423
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'232'354.97 315'169.30 1'060'900 302'700 980'166.01 294'527.10 01 Legislative und Exekutive 212'131.07 2'282.00 211'400 2'400 223'845.23 1'487.00 011 Legislative 35'799.00 0.00
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 618'850.00 68'150.00 585'550.00 85'600.00 576'927.87 99'058.20 01 Legislative und Exekutive 112'600.00 113'750.00 110'239.10 011 Legislative 18'500.00 17'900.00 16'544.65 0110 Legislative
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Einwohnergemeinde Wiliberg HRM2 Zusammenzug Erfolgsrechnung 2015 0 Allgemeine Verwaltung 142'600.00 8'000.00 135'500.00 7'700.00 Nettoaufwand 134'600.00 127'800.00 Nettoertrag 1 Öffentliche Ordnung und
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