Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
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- Klaus Hofmeister
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1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'718' ' '684' ' '508' ' Nettoergebnis 1'437' '426' '191' Legislative und Exekutive 345' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 342' ' ' Gemeindeversammlung 22' ' ' Nettoergebnis 22' ' ' Besoldungen Rechnungskom., Urnenbüro 10' ' ' AHV/ALV/IV/EO UVG/NBU/KTG Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 5' ' ' Telefon, Porti 3' ' ' Übriger Sachaufwand 3' ' ' Gemeinderat 322' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 319' ' ' Besoldungen Behörden 259' ' ' Besoldungen Kommissionen 2' ' AHV/ALV/IV/EO 20' ' ' BVG 20' ' ' UVG/NBU/KTG 2' ' ' Spesenentschädigungen 4' ' ' Repräsentationskosten 1' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 4' ' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen Übriger Sachaufwand 3' ' '
2 Kantonsratspräsidentenfeier 3' ' Verbands-/Mitgliederbeiträge Beitrag an org. pol. Parteien 1' ' ' Verrechneter Sachaufwand Rückerstattungen 3' ' ' Allgemeine Verwaltung 1'298' ' '230' ' '110' ' Nettoergebnis 1'040' ' ' Gemeindeverwaltung 1'298' ' '230' ' '110' ' Nettoergebnis 1'040' ' ' Besoldungen Kommissionen 1' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 616' ' ' AHV/ALV/IV/EO 46' ' ' BVG 41' ' ' UVG/NBU/KTG 6' ' ' Übriger Personalaufwand 15' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate 9' ' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 17' ' Entsorgungsgebühren Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 2' ' ' Leasing/Wartung Drucker Kopierer 11' ' ' Spesenentschädigungen 4' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 62' ' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen 5' ' ' Telefon, Porti 15' ' ' Amtliche Gebühren 13' ' '
3 EDV 149' ' ' Übriger Sachaufwand 3' ' ' Verbands-/Mitgliederbeiträge 7' ' ' Beitrag an regionales Bauamt 35' ' ' Beitrag an Steueramt Schüpfheim/Flühli 215' ' ' Beitrag an regionales Zivilstandsamt 23' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 50' ' ' Gebühren für Baubewilligungen 65' ' ' Dienstleistungen/Provision Postagentur 20' Verkaufserlöse Rückerstattungen 30' ' ' Steuerinkassoprovision Kanton 21' ' ' Steuerinkassoprovision Gemeinden 21' ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Verrechneter Personalaufwand 49' ' ' Nicht aufteilbare Aufgaben 74' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 55' ' ' Verwaltungsgebäude 74' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 55' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 19' ' ' AHV/ALV/IV/EO 1' ' ' BVG 1' ' ' UVG/NBU/KTG Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 3' ' Wasser
4 Energie (Strom, Heizmaterial) 14' ' ' Entsorgungsgebühren 1' ' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 16' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften Miete und Pacht (Baurechtszins) 1' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 8' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen 2' ' ' Übriger Sachaufwand 2' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Miet- und Pachtzinsen 19' ' ' Rückerstattungen ' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 473' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 272' ' ' Rechtsaufsicht 164' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 157' ' ' Kindes- und Erwachsenenschutz 129' ' ' Nettoergebnis 129' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 20' ' ' Beitrag an Gemeindeverband Mandatsführung 34' ' ' Beitrag an Gemeindeverband Kindes-/Erwachsenenschutzbeh. 75' ' ' Betreibungsamt 11' ' ' Nettoergebnis 11' ' '
5 Besoldungen Funktionsentschädigung 7' ' ' AHV/ALV/IV/EO 1' ' ' BVG 1' ' ' UVG/NBU/KTG Übriger Sachaufwand ' Markt- und Gewerbewesen 8' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 1' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 3' ' ' AHV/ALV/IV/EO BVG UVG/NBU/KTG Übriger Sachaufwand Marktwesen 3' ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Plakatgebühren 1' ' ' Gebühren Verlängerung Sperrstunde 4' ' ' Platz- und Standgebühren 1' ' ' Rückerstattungen Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen 14' ' ' Nettoergebnis 14' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 1' ' AHV/ALV/IV/EO UVG/NBU/KTG Amt. Vermessung/Raumdatenpool/GIS 13' ' '
6 Übriger Sachaufwand Polizei, Sicherheit 2' ' ' Nettoergebnis 2' ' ' Polizei, Sicherheit 2' ' ' Nettoergebnis 2' ' ' Sicherheitsdelegierter BFU 2' ' ' Feuerwehr 267' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 90' ' ' Feuerwehr 90' ' ' Nettoergebnis 90' ' ' Zuschuss der Gemeinde 90' ' ' Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 176' ' ' ' ' ' Nettoergebnis Besoldungen (Löhne und Sold) 69' ' ' AHV/ALV/IV/EO 1' ' BVG UVG/NBU/KTG Persönliche Ausrüstung 9' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Reglemente 1' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 14' ' ' Wasser Energie (Strom, Heizmaterial) 8' ' ' Entsorgungsgebühren 3' ' '
7 Verbrauchsmaterial 3' ' ' Baulicher Unterhalt 4' ' ' Baulicher Unterhalt Hydranten 5' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 5' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen 6' ' ' Telefon, Porti 1' ' ' Übriger Sachaufwand 12' ' ' Vergütungszinsen Abschreibungen Feuerwehrsteuern Ordentliche Abschreibungen VV 20' ' ' Beitrag an Kanton Alarmstelle 6' ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Verrechnete Zinsen 1' ' ' Verzugszinsen Miet- und Pachtzinsen 5' ' ' Feuerwehrpflichtersatz 57' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' Rückerstattungen Feuerschaugebühren 2' ' ' Beiträge Gebäudeversicherung 18' ' ' Zuschuss der Gemeinde 90' ' ' Verrechneter Sachaufwand Militärische Verteidigung 6' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 1' ' Schiesswesen 6' ' ' ' ' '
8 Nettoergebnis 1' ' Entsorgungsgebühren Baulicher Unterhalt 1' ' Dienstbarkeitsentschädigungen 4' ' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen Übriger Sachaufwand Rückerstattungen 5' ' ' Zivile Landesverteidigung 32' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 21' ' ' Zivilschutz 32' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 21' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 1' ' AHV/ALV/IV/EO BVG UVG/NBU/KTG Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 5' ' ' Wasser Energie (Strom, Heizmaterial) Entsorgungsgebühren 1' ' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 2' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften Sach- und Haftpflichtversicherungen Telefon, Porti Übriger Sachaufwand
9 Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen 17' ' ' Verrechneter Personalaufwand Rückerstattungen Betriebsbeiträge Bund 5' ' ' Entnahmen aus Spezialfonds 5' ' ' BILDUNG 3'532' '013' '428' ' '403' '032' Nettoergebnis 2'518' '466' '371' Volksschule 3'306' '013' '173' ' '166' '032' Nettoergebnis 2'293' '211' '134' Primarschule; Regelklasse 1'122' ' '102' ' '080' ' Nettoergebnis 649' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 918' ' ' AHV/ALV/IV/EO 70' ' ' BVG 74' ' ' UVG/NBU/KTG 7' ' ' Schulmaterial, Drucksachen, Lehrmittel 30' ' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 5' ' ' Verbrauchsmaterial 16' ' ' Übriger Sachaufwand 1' ' Beitrag an andere Gemeinden 8' ' Rückerstattungen 20' ' ' Betriebsbeiträge Kanton 453' ' ' Sekundarstufe I; Regelklasse 820' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 563' ' '
10 Besoldungen Lehrkräfte 616' ' ' AHV/ALV/IV/EO 48' ' ' BVG 61' ' ' UVG/NBU/KTG 4' ' ' Schulmaterial, Drucksachen, Lehrmittel 29' ' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 4' ' ' Verbrauchsmaterial 9' ' ' Übriger Sachaufwand 5' ' ' Beitrag an andere Gemeinden 43' ' ' Elternbeiträge 4' ' ' Rückerstattungen 6' ' ' Betriebsbeiträge Kanton 246' ' ' Musikschulen 162' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 112' ' ' Besoldungen Kommissionen Übriger Personalaufwand Schulmaterial, Drucksachen, Lehrmittel Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) Verbrauchsmaterial Spesenentschädigungen 2' ' Telefon, Porti Übriger Sachaufwand 4' ' ' Beitrag an Koordinationsstelle 152' ' ' Verrechneter Personalaufwand 1' ' ' Elternbeiträge 41' ' ' Rückerstattungen
11 Kantonsbeitrag Kantischüler 2' ' ' Betriebsbeiträge Kanton 6' ' ' Betriebsbeiträge Privaten Schulische Dienste 69' ' ' Nettoergebnis 69' ' ' Beitrag an andere Gemeinden 69' ' ' Schulliegenschaften 511' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 366' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 203' ' ' AHV/ALV/IV/EO 15' ' ' BVG 17' ' ' UVG/NBU/KTG 2' ' ' Übriger Personalaufwand ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 51' ' ' Wasser 1' ' ' Energie (Strom, Heizmaterial) 76' ' ' Entsorgungsgebühren 15' ' ' Verbrauchsmaterial 19' ' ' Baulicher Unterhalt 50' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 10' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 2' ' ' Spesenentschädigungen 1' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen 12' ' ' Telefon, Porti 5' ' ' TV- und Radiogebühren 1' ' '
12 Übriger Sachaufwand 15' ' ' Verrechneter Sachaufwand 5' ' ' Verrechneter Personalaufwand 4' ' ' Miet- und Pachtzinsen 45' ' ' Benützungsgebühren 92' ' ' Rückerstattungen 6' ' ' Betriebsbeiträge Kanton 1' ' Verrechneter Personalaufwand 3' Schulverwaltung / -leitung 164' ' ' Nettoergebnis 164' ' ' Besoldungen Schulpflege 14' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 114' ' ' AHV/ALV/IV/EO 10' ' ' BVG 12' ' ' UVG/NBU/KTG 1' Schulmaterial, Drucksachen 1' ' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) Verbrauchsmaterial Spesenentschädigungen ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 3' ' ' Telefon, Porti Übriger Sachaufwand 4' ' ' Verbands-/Mitgliederbeiträge Verrechneter Sachaufwand Volksschule, nicht Aufteilbares 457' ' ' ' ' '
13 Nettoergebnis 367' ' ' Besoldungen Besoldungen Schulbibliothek 6' ' ' Besoldungen Schülertransport 18' ' ' Besoldungen Tagesstrukturen 45' ' ' Besoldungen Schulsozialarbeit 22' ' ' AHV/ALV/IV/EO 7' ' ' BVG 6' ' ' UVG/NBU/KTG ' Schul- und Büromaterial allg. 5' ' ' Schulbibliothek 7' ' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 1' ' Leasing/Wartung Drucker Kopierer 12' ' ' Beiträge an Schullager/-reisen Dienstleistungen und Honorare Dritter 2' ' Telefon, Porti EDV 132' ' ' Schülertransport 149' ' ' Übriger Sachaufwand 8' ' ' Schülerverpflegung 29' ' ' Beitrag an Pädagogisches Medienzentrum 1' Verrechneter Sachaufwand Verrechneter Personalaufwand Schülertransport Elternbeiträge Schülerverpflegung 22' ' ' Elternbeiträge Betreuungsangebot 1' ' ' Rückerstattungen 3' ' '
14 Betriebsbeiträge Kanton 63' ' ' Sonderschulen 225' ' ' Nettoergebnis 225' ' ' Sonderschulung 225' ' ' Nettoergebnis 225' ' ' Beitrag an Kanton 225' ' ' Kantonsschulen ' ' Nettoergebnis ' ' Kantonsschulen ' ' Nettoergebnis ' ' Übriger Sachaufwand Beitrag an Kanton Schulgelder 30' ' KULTUR UND FREIZEIT 375' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 365' ' ' Kulturförderung 63' ' ' ' Nettoergebnis 63' ' ' Kulturförderung 63' ' ' ' Nettoergebnis 63' ' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 4' ' Bundes- und Jungbürgerfeier 3' ' ' Andere staatsbürgerliche Veranstaltungen 1' ' Übriger Sachaufwand 4' ' '
15 Beitrag an Kulturzentrum Entlebucher Haus 17' ' ' Beitrag an Gemeindeverbände 1' ' ' Beitrag an kulturelle Vereine 18' ' ' Beitrag an Gemeindesaal 12' ' ' Verrechneter Personalaufwand 1' ' ' Verkaufserlöse (Bücher) Rückerstattungen 2' Massenmedien Nettoergebnis Massenmedien Nettoergebnis Verbands-/Mitgliederbeiträge Parkanlagen, Wanderwege 163' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 157' ' ' Parkanlagen, Wanderwege 163' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 157' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 53' ' ' AHV/ALV/IV/EO 3' ' ' BVG 3' ' ' UVG/NBU/KTG Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 3' ' Wasser Energie (Strom, Heizmaterial)
16 Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 75' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 2' ' Pachtzinsen, Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Dritter 2' ' Übriger Sachaufwand 4' ' ' Verrechneter Sachaufwand 14' ' ' Rückerstattungen 4' ' ' Betriebsbeiträge Kanton 1' ' ' Sport 148' ' ' ' ' Nettoergebnis 144' ' ' Sport 148' ' ' ' ' Nettoergebnis 144' ' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 12' ' ' Baulicher Unterhalt 3' ' Übriger Sachaufwand 6' ' ' Betriebskostenbeitrag Hallenbad 125' ' ' Beitrag an Sportvereine/-veranstaltungen 2' ' ' Betriebsbeiträge Kanton 3' Betriebsbeiträge Privaten 4' GESUNDHEIT 426' ' ' Nettoergebnis 426' ' ' Kranken- und Pflegeheime 330' ' '
17 Nettoergebnis 330' ' ' Pflegeheim 330' ' ' Nettoergebnis 330' ' ' Pflegefinanzierung an Gemeinden und Gemeindeverbände 330' ' ' Ambulante Krankenpflege 89' ' ' Nettoergebnis 89' ' ' Krankenpflege 89' ' ' Nettoergebnis 89' ' ' Beitrag an private Institutionen Pflegefinanzierung an private Institutionen 89' ' ' Beitrag an Private Schulgesundheitsdienst 6' ' ' Nettoergebnis 6' ' ' Schulgesundheitsdienst 6' ' ' Nettoergebnis 6' ' ' Besoldungen Untersuchungskosten 6' ' ' AHV/ALV/IV/EO UVG/NBU/KTG Verbrauchsmaterial Übriger Sachaufwand Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis
18 470 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis Besoldungen Funktionsentschädigung Verbands-/Mitgliederbeiträge SOZIALE WOHLFAHRT 1'817' ' '675' ' '532' ' Nettoergebnis 1'681' '536' '326' Altersversicherung 18' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 14' ' ' Altersversicherung 2' ' Nettoergebnis 2' ' Beitrag an Kanton 2' ' AHV-Zweigstelle 16' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 12' ' ' Verrechneter Personalaufwand 16' ' ' Verwaltungsbeitrag Ausgleichskasse 4' ' ' Krankenversicherung 120' ' ' Nettoergebnis 120' ' ' Krankenversicherungen 120' ' ' Nettoergebnis 120' ' ' Beitrag an Kanton 120' ' ' Sonstige Sozialversicherungen 723' ' ' Nettoergebnis 723' ' '
19 530 Ergänzungsleistungen 715' ' ' Nettoergebnis 715' ' ' Beitrag an Kanton 715' ' ' Familienausgleichskasse 8' ' ' Nettoergebnis 8' ' ' Beitrag an Kanton Familienzul. Nichterwerbstätige 8' ' ' Jugendschutz 65' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 40' ' ' Jugendschutz 65' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 40' ' ' Beitrag an Gemeinden 62' ' ' Beitrag an private Institutionen 3' ' ' Rückerstattungen 25' ' ' Fürsorge 885' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 778' ' ' Allgemeine Fürsorge 463' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 453' ' ' Übriger Sachaufwand 2' ' ' Beitrag an Kanton Heimfinanzierung 430' ' ' Beitrag an Gemeindeverbände 17' ' ' Beitrag an private Institutionen 2' ' Beitrag an Private 1' ' '
20 Durchlauf. Beitrag an private Institutionen 10' ' ' Durchlauf. Beitrag vom Kanton 10' ' ' Gesetzliche Fürsorge 350' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 280' ' ' Beitrag an Kanton Sozialhilfe Ortsbürger 40' ' ' Wirtschaftl. Sozialhilfe an Einwohner 310' ' ' Rückerstattungen (Renten usw.) 50' ' ' Rückerstattungen von Sozialhilfe (durch Kanton) 20' ' Alimenteninkasso / Bevorschussung 27' ' ' ' ' ' Nettoergebnis Alimentenbevorschussung 27' ' ' Rückerstattungen 27' ' ' Sozialdienst 43' ' ' Nettoergebnis 43' ' ' Beitrag an Gemeindeverband Sozialdienst 43' ' ' Arbeitsamt / Arbeitslosenfürsorge Nettoergebnis Beitrag an Kanton Arbeitslosenhilfsfonds übrige Fürsorge / Flüchtlingswesen 2' Nettoergebnis Spesenentschädigungen 1' Übriger Sachaufwand 1' ' Hilfsaktionen 5' '
21 Nettoergebnis 5' ' Hilfsaktionen, Naturereignisse 5' ' Nettoergebnis 5' ' Beitrag an private Institutionen 5' ' VERKEHR 940' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 497' ' ' Gemeindestrassen 675' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 232' ' ' Gemeindestrassen 481' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 117' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 42' ' ' AHV/ALV/IV/EO 3' ' ' BVG 3' ' ' UVG/NBU/KTG Dienstkleider 1' ' ' Übriger Personalaufwand ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 6' ' ' Wasser Energie (Strom, Heizmaterial) 12' ' ' Entsorgungsgebühren 12' ' ' Verbrauchsmaterial 9' ' ' Treibstoff 9' ' ' Strassenmaterialien, Verkehrssignale 4' ' ' Unterhalt Strassen durch Dritte 70' ' '
22 Baulicher Unterhalt Werkgebäude 34' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 14' ' ' Miete Maschinen/Fahrzeuge 20' Dienstleistungen und Honorare Dritter 5' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen 5' ' ' Fahrzeugsteuern 1' ' ' Telefon, Porti 1' ' ' Übriger Sachaufwand 4' ' ' Beitrag an Strassengenossenschaften 210' ' ' Beitrag an übrige Strassen Verrechneter Sachaufwand 12' ' ' Miet- und Pachtzinsen 3' ' ' Dienstleistungen 27' ' ' Rückerstattungen 25' ' ' Betriebsbeiträge Kanton 253' ' ' Verrechneter Sachaufwand 53' ' ' Schnee- / Glatteisbekämpfung 182' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 101' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 35' ' ' AHV/ALV/IV/EO 2' ' ' BVG 2' ' ' UVG/NBU/KTG Verbrauchsmaterial (Streusalz, Splitter) 5' ' ' Treibstoff 11' ' ' Arbeiten durch Dritte 65' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 8' ' '
23 Sach- und Haftpflichtversicherungen 1' Übriger Sachaufwand 2' ' ' Verrechneter Sachaufwand 49' ' ' Dienstleistungen 35' ' ' Rückerstattungen 1' ' ' Verrechneter Sachaufwand 43' ' ' Strassenbeleuchtung 12' ' ' Nettoergebnis 12' ' ' Energie (Strom) 7' ' ' Baulicher Unterhalt 5' ' ' Regionalverkehr 265' ' ' Nettoergebnis 265' ' ' Regionalverkehr 265' ' ' Nettoergebnis 265' ' ' Beitrag an Kanton öffentl. Regionalverkehr 242' ' ' Beitrag an regionale Busbetriebe 23' ' ' UMWELT UND RAUMORDNUNG 1'346' '089' '300' '108' '205' '112' Nettoergebnis 256' ' ' Wasserversorgung Nettoergebnis Wasserversorgung Nettoergebnis Wasser
24 71 Abwasserbeseitigung 868' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 715 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 868' ' ' ' ' ' Nettoergebnis Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 67' ' ' AHV/ALV/IV/EO 5' ' ' BVG 5' ' ' UVG/NBU/KTG Übriger Personalaufwand 2' ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 6' ' ' Wasser 8' ' ' Energie (Strom, Heizmaterial) 36' ' ' Entsorgungsgebühren 4' ' ' Verbrauchsmaterial 6' ' ' Baulicher Unterhalt (Instandstellung) 17' ' ' Baulicher Unterhalt (Wertvermehrung) 14' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 50' ' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Dritter 24' ' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen 6' ' ' Telefon, Porti 2' ' ' Abfuhr durch Dritte (Schlamm/Sand) 24' ' ' Übriger Sachaufwand 10' ' ' Zusätzliche Abschreibungen VV 320' '
25 Beiträge an Bund (Spurenstoff-Elimination) 13' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 225' ' ' Verrechneter Sachaufwand 4' ' ' Verrechneter Personalaufwand 17' ' ' Betriebsgebühren 797' ' ' Betriebsgebühren eigenes Gemeinwesen 25' ' ' Rückerstattungen 3' ' ' Verrechnete Zinsen 42' ' ' Abfallbeseitigung 184' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 184' ' ' ' ' ' Nettoergebnis Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 38' ' ' AHV/ALV/IV/EO 2' ' ' BVG 2' ' ' UVG/NBU/KTG Büromaterial, Drucksachen, Inserate 2' ' ' Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 15' ' ' Verbrauchsmaterial 2' ' ' Baulicher Unterhalt 15' ' ' Pachtzinsen, Benützungskosten 8' ' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen Abfuhr durch Dritte 65' ' ' Übriger Sachaufwand 5' ' ' Beitrag an Gemeindeverband 12' ' '
26 Verrechneter Sachaufwand 7' ' ' Verrechneter Personalaufwand 6' ' ' Betriebsgebühren 128' ' ' Betriebsgebühren eigenes Gemeinwesen 1' ' ' Verkaufserlöse 35' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' Rückerstattungen eigenes Gemeinwesen Entnahme aus Spezialfinanzierungen 15' ' Verrechnete Zinsen 2' ' ' Friedhof und Bestattung 105' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 85' ' ' Bestattungswesen 105' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 85' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 4' ' ' AHV/ALV/IV/EO BVG UVG/NBU/KTG Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 2' ' ' Energie (Strom, Heizmaterial) 3' ' ' Entsorgungsgebühren 1' ' ' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 80' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften Sach- und Haftpflichtversicherungen Übriger Sachaufwand 10' ' '
27 Beitrag an Private 1' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Gräbertaxe 16' ' ' Rückerstattungen 4' ' ' Gewässerverbauungen 42' ' ' ' Nettoergebnis 42' ' ' Gewässerverbauungen 42' ' ' ' Nettoergebnis 42' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 2' ' AHV/ALV/IV/EO UVG/NBU/KTG Baulicher Unterhalt 40' ' ' Betriebsbeiträge Bund 8' Betriebsbeiträge Kanton 5' Betriebsbeiträge Privaten 38' Naturschutz 3' ' ' Nettoergebnis 3' ' ' Naturschutz 3' ' ' Nettoergebnis 3' ' ' Übriger Sachaufwand 1' ' ' Beitrag an Private 2' ' Übriger Umweltschutz 35' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 19' ' '
28 780 Übriger Umweltschutz 35' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 19' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 8' ' ' AHV/ALV/IV/EO UVG/NBU/KTG Wasser Energie (Strom, Heizmaterial) Baulicher Unterhalt öffentl. WC 1' ' Mieten mobile öffentl. WC 1' ' ' Spesenentschädigungen Übriger Sachaufwand Sonderbeitrag Altlastensanierung 12' Beitrag an Tierkadaversammelstelle 10' ' ' Betriebsbeiträge Bund (CO2-Abgabe) 2' ' ' Sonderbeitrag Altlastensanierung 14' Raumordnung 106' ' ' Nettoergebnis 106' ' ' Raumordnung 106' ' ' Nettoergebnis 106' ' ' Besoldungen Kommissionen 1' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 50' ' ' Übriger Sachaufwand Beitrag an Gemeindeverbände 54' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 279' ' ' ' ' '
29 Nettoergebnis 6' ' ' Landwirtschaft 208' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 152' ' ' Landwirtschaft 192' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 136' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 18' ' ' AHV/ALV/IV/EO 1' ' ' BVG UVG/NBU/KTG Entsorgungsgebühren Spesenentschädigungen 1' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 17' ' Übriger Sachaufwand 2' ' Verbands-/Mitgliederbeiträge Beitrag an Kanton Tierseuchenkasse 2' ' ' Beitrag an Viehzuchtgenossenschaft 2' ' ' Beitrag an Betriebshelferdienste 1' ' Öko-Qualitätsbeiträge und Vernetzungsbeiträge 61' ' ' Beitrag an Hof- und Stallsanierungen 15' ' ' Beitrag an Bewirtschaftungsverträge 7' ' ' Übrige Finanzierungsbeiträge 8' ' ' Durchlauf. Beitrag an private Institutionen 55' ' ' Verrechneter Sachaufwand Rückerstattungen ' Durchlauf. Beitrag vom Bund 48' ' '
30 Durchlauf. Beitrag vom Kanton 7' ' ' Naturgefahren 16' ' ' Nettoergebnis 16' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 8' ' ' AHV/ALV/IV/EO BVG UVG/NBU/KTG Übrige Dienstleistungen Dritter 4' ' Übriger Sachaufwand 2' ' ' Rückerstattungen Forstwirtschaft 20' ' Nettoergebnis 810 Forstwirtschaft 20' ' Nettoergebnis Beitrag an private Institutionen 20' Entnahmen aus Spezialfonds 20' Jagd / Fischerei 16' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 23' ' ' Jagd / Fischerei 16' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 23' ' ' Beitrag an Kanton Jagdpachtzins 15' ' ' Beitrag an Gemeinden Jagdpachtzins Jagdpachtgebühren 36' ' '
31 Betriebsbeiträge Kanton (Wildasyl) 2' ' ' Tourismus 23' ' ' ' Nettoergebnis 23' ' ' Kommunale Werbung 23' ' ' ' Nettoergebnis 23' ' ' Übrige Dienstleistungen Dritter 2' ' Übriger Sachaufwand 2' ' Verbands-/Mitgliederbeiträge 3' ' ' Beitrag an private Institutionen 10' Beitrag an wirtschaftl. Projekte 3' ' ' Beitrag an regionale Projekte 3' ' ' Rückerstattungen 6' Industrie, Gewerbe, Handel 1' ' Nettoergebnis 1' ' Industrie, Gewerbe, Handel 1' ' Nettoergebnis 1' ' Beitrag an private Institutionen 1' ' Energie 10' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 147' ' ' Energie 10' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 147' ' ' Übriger Sachaufwand Förderbeitrag Energiesparmassnahmen 10' ' '
32 Konzessionsgebühren CKW 158' ' ' FINANZEN UND STEUERN 857' '322' ' '983' '061' '335' Nettoergebnis 7'464' '269' '274' Steuern 22' '330' ' '983' ' '482' Nettoergebnis 4'307' '950' '456' Gemeindesteuern 22' '953' ' '651' ' '955' Nettoergebnis 3'930' '618' '929' Vergütungszinsen 2' ' ' Abschreibungen Steuern 20' ' ' Pauschale Steueranrechnung Gemeindesteuern Ertrag laufendes Jahr 3'400' '168' '106' Sondersteuern auf Kapitalabfindungen 150' ' ' Nachträge früherer Jahre 250' ' ' Eingang abgeschriebener Steuern 5' ' ' Quellensteuern 125' ' ' Nachsteuern und Steuerstrafen 5' ' Verzugszinsen 3' ' ' Ordnungsbussen 15' ' ' Entnahmen aus Spezialfonds 322' Andere Steuern ' ' ' Nettoergebnis 377' ' ' Vergütungszinsen Abschreibungen Personalsteuern Personalsteuern 23' ' '
33 Grundstückgewinnsteuern 190' ' ' Handänderungssteuern 135' ' ' Erschaftssteuern 15' ' ' Nachkommenserbschaftssteuern 5' ' ' Hundesteuern 9' ' ' Verzugszinsen Finanzausgleich 3'492' '496' '339' Nettoergebnis 3'492' '496' '339' Finanzausgleich 3'492' '496' '339' Nettoergebnis 3'492' '496' '339' Ressourcenausgleich 1'544' '575' '411' Lastenausgleich 1'947' '920' '927' Vermögens- und Schuldenverwaltung 562' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 62' ' ' Kapital- / Zinsendienst 46' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 19' ' ' Bank-, Postcheck- und andere Gebühren 1' ' ' Zinsen kurzfristige Schulden Zinsen mittel- und langfristige Schulden 6' ' Verrechnete Zinsen 44' ' ' Bankkontokorrentzinsen Verzugszinsen Kapitalzinsen 5' ' ' Verrechnete Zinsen 20' ' '
34 941 Liegenschaften Finanzvermögen 513' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 42' ' ' Liegenschaften Übrige 38' ' ' ' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal ' AHV/ALV/IV/EO BVG UVG/NBU/KTG Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 1' ' Wasser Energie (Strom, Heizmaterial) 1' ' Entsorgungsgebühren Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 25' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften Sach- und Haftpflichtversicherungen TV- und Radiogebühren Übriger Sachaufwand 3' ' Abschreibungen Finanzvermögen 3' ' ' Verrechneter Sachaufwand Verrechneter Personalaufwand Verrechnete Zinsen 1' ' ' Miet- und Pachtzinsen 12' ' ' Rückerstattungen Rückerstattung Nebenkosten 2' ' '
35 9411 Liegenschaft Kirchenmoos 198' ' ' ' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 32' ' ' AHV/ALV/IV/EO 2' ' ' BVG 2' ' ' UVG/NBU/KTG Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 1' ' Wasser 1' ' ' Energie (Strom, Heizmaterial) 20' ' ' Entsorgungsgebühren 6' ' ' Verbrauchsmaterial 1' ' Baulicher Unterhalt 95' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 1' ' Spesenentschädigungen Sach- und Haftpflichtversicherungen 2' ' ' TV- und Radiogebühren 5' ' ' Übriger Sachaufwand 4' ' ' Abschreibungen Finanzvermögen 13' ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Verrechneter Personalaufwand 3' ' ' Verrechnete Zinsen 4' ' ' Miet- und Pachtzinsen 118' ' ' Rückerstattungen 13' ' ' Rückerstattung Nebenkosten 41' ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' ' Verrechneter Personalaufwand 7' ' '
36 9412 Liegenschaft Tapperthaus Sörenberg 124' ' ' ' ' ' Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 9' ' ' AHV/ALV/IV/EO BVG UVG/NBU/KTG Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 2' ' ' Wasser 1' ' ' Energie (Strom, Heizmaterial) 11' ' ' Entsorgungsgebühren 5' ' ' Verbrauchsmaterial 1' ' Baulicher Unterhalt 57' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 2' ' Spesenentschädigungen Sach- und Haftpflichtversicherungen 2' ' ' TV- und Radiogebühren 2' ' ' Übriger Sachaufwand 3' ' ' Abschreibungen Finanzvermögen 17' ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' Verrechneter Personalaufwand 3' ' ' Verrechnete Zinsen 5' ' ' Miet- und Pachtzinsen 120' ' ' Rückerstattungen Rückerstattung Nebenkosten 25' ' ' Liegenschaft Obersörenberg 152' ' ' ' ' '
37 Besoldungen Verwaltungs-/Betriebspersonal 7' ' ' AHV/ALV/IV/EO BVG UVG/NBU/KTG Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen (Mobilien, Maschinen,...) 2' ' Wasser 1' ' ' Energie (Strom, Heizmaterial) 11' ' ' Entsorgungsgebühren 4' ' ' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 72' ' ' Unterhalt Mobilien und Gerätschaften 1' ' Spesenentschädigungen Sach- und Haftpflichtversicherungen 2' ' ' TV- und Radiogebühren 2' ' ' Übriger Sachaufwand 2' ' Abschreibungen Finanzvermögen 30' ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' ' Verrechneter Personalaufwand 3' ' ' Verrechnete Zinsen 9' ' ' Miet- und Pachtzinsen 103' ' ' Rückerstattungen Rückerstattung Nebenkosten 23' ' ' Betriebsbeiträge Bund 4' ' ' Waldungen 2' ' ' ' Nettoergebnis 1' '
Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45
Mehr01 Legislative und Exekutive 280' ' ' Gemeindeversammlung 20' ' '
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'136'476.61 204'285.50 1'030'648 233'000 1'099'765.17 317'455.35 01 Legislative und Exekutive 280'661.25 246'850 0 270'993.80 011 Gemeindeversammlung 20'415.00 16'800 0 21'055.10
MehrLAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert
Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2018 Voranschlag 2018 2017 29,537,450.28 29,537,450.28 27,859,600 27,859,600 27,324,803.88 27,324,803.88 0 Allgemeine Verwaltung 3,477,005.36 1,442,386.82 3,280,900 1,380,800
MehrErfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017
Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge
Mehr0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348' '348' '112'560 7'112'560 6'806' '806'561.85
0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348'592.09 7'348'592.09 7'112'560 7'112'560 6'806'561.85 6'806'561.85 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'332'830.07 431'019.28 956'885 207'000 807'680.26 176'482.42 011 GEMEINDEVERSAMMLUNG
MehrJahr 2016 von 1 bis 12
Gemeinde Knutwil Kostenstellen/-träger Saldenliste 20.03.2017, 15:55 Seite: 1 Jahr von 1 bis 12 Position Bezeichnung HILFSKOSTENSTELLEN 1'128'612 1'161'360-32'748-2.82 Personalkosten 100120 Personalkosten
MehrLAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740, ,740,927.72
27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740,927.72 26,740,927.72 3 AUFWAND 27,859,600 26,290,800 26,740,927.72 30 Personalaufwand 11,221,200 11,122,200 11,106,547.00 300 Behörden, Kommissionen +
MehrKTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00
MehrInhaltsverzeichnis 1 Überblick und Empfehlung des Gemeinderates Kommentar zur Rechnung Rechnung Ergebnisübersicht
Rechnung 2013 Inhaltsverzeichnis 1 Überblick und Empfehlung des Gemeinderates... 5 2 Kommentar zur Rechnung... 6 3 Rechnung 2013... 8 3.1 Ergebnisübersicht Rechnung 2013... 8 3.2 Laufende Rechnung Funktionale
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrAufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan
/ n-/plan siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in e" LG Leistungsgruppe für Nr. Titel LG Nr. LG Titel /-Nr. - Titel / HRM1 funkt. KORE alt m2/fr./zeit/usw. cb 1 Politik und Verwaltung
MehrEinwohnergemeinde Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung 89'650 6'350 95'650 7'350 81'632.95 6'489.05 01 Legislative und Exekutive 31'800 33'000 26'492.35 011 Gemeindeversammlung 3'000 3'300 1'540.00 300 Wahlbüro, RPK 2'000 2'500 1'400.00
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20
MehrLAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive
MehrALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN
VIII. Übersichten LAUFENDE RECHNUNG ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN AUFWAND NACH SACHGRUPPEN Rechnung Budget Budget Abweichung vom 2007 2008 2009 Vorjahresbudget Fr. Fr. Fr. Fr. % 2'334'234'842 2'449'636'000
MehrEinwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 10'946'140 10'946'140 10'665'990 10'665'990 11'004'028.68 11'004'028.68 0 Allgemeine Verwaltung 1'433'190 792'180 1'465'460 810'650 1'303'751.95 719'986.70 641'010 654'810 583'765.25
MehrKST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrKORE-Kontierungsanleitung
Seite 1 KORE-Kontierungsanleitung Falls möglich: Immer auf Träger buchen Version 2009 A LAUFENDE RECHNUNG 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung 011.300.00 Sitzungsgelder Urnenbüro Ktr Legislative
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrBURGERKORPORATION DITTINGEN. Voranschlag 2014
BURGERKORPORATION DITTINGEN Voranschlag 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Zusammenzug Laufende Rechnung 1 Zusammenzug Artengliederung Laufende Rechnung 2 Artengliederung Laufende Rechnung 3-5 Detail Laufende
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87
MehrJAHRESBERICHT Verwaltung Mitwirkung in der Region Oberer Sempachersee (ROSE) erfolgt weiterhin. Ein Abschluss ist derzeit nicht vorgesehen.
STADT SEMPACH JAHRESBERICHT 2016 0 Verwaltung Mitwirkung in der Region Oberer Sempachersee (ROSE) erfolgt weiterhin. Ein Abschluss ist derzeit nicht vorgesehen. Die 2016 vorgesehene Teilerneuerung der
MehrOrtsgemeinde Weesen, 8872 Weesen
0 Bürger,Behörden,Verw. 86 463.14 8 386.31 92 390.00 6 500.00 82 550.05 1 991.50 SALDO BÜRGER,BEHÖRDEN,VERW. 78 076.83 85 890.00 80 558.55 00 Bürgervers, Abstimm, Wahl 4 121.10 3 800.00 6 514.25 SALDO
MehrEinwohnergemeinde Beromuenster
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'142'200.00 898'500.00 3'028'500.00 925'700.00 3'010'947.50 1'085'364.91 Netto Aufwand 2'243'700.00 2'102'800.00 1'925'582.59 011 Gemeindeversammlung 66'500.00 71'200.00 86'439.18
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrLaufende Rechnung Budget 2010
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00
MehrSekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
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Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23
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L A U F E N D E R E C H N U N G 2'283'824.68 686'573.32 3'076'300.00 3'076'300.00 3'381'316.49 3'381'316.49 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'497.45 0.00 21'500.00 0.00 21'253.65 0.00 011 Legislative 17'497.45
MehrErfolgsrechnung Budget /
12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400
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MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
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Mehrb) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Elfingen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 332'050 21'850 317'850 26'050 315'081.50 29'969.40 01 Legislative und Exekutive 79'900 0 66'550 0 69'027.50 0.00 011 Legislative 9'850
MehrRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Rechnung 2014
2016 Budget 2016 2015 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 981'680.28 950'364.00 941'833.55 889'422.04 31'316.28 3.30 01 Legislative und Exekutive 292'291.90 236'964.00 244'073.00 272'280.40 55'327.90 23.35 011
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