Doppischer Produktplan 2012

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1 Doppischer plan 2012 Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Auflösung von Sonderposten 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Sonstige ordentliche Erträge 9 Aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen S1 Ordentliche Erträge Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , , , , , , , , Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Planmäßige Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen S2 Ordentliche Aufwendungen , , , , , , , S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen S4 Finanzergebnis , , , S5 Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge 20 Außerordentliche Aufwendungen S6 Außerordentliches Ergebnis , , , S7 Jahresergebnis , Nachrichtlich 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbezeihungen , , Stadt Geretsried Seite: 1

2 Doppischer plan 2012 Gesamthaushalt Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , , , , , , , Personalauszahlungen 10 Versorgungsauszahlungen 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12 Transferauszahlungen 13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , , S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten 17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 21 Auszahlungen für Baumaßnahmen 22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 772, , , , , , S6 Saldo aus Investitionstätigkeit , S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag , Stadt Geretsried Seite: 2

3 Doppischer plan 2012 Gesamthaushalt Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , A Auszahlung für die Tilgung von Krediten 27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit , S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln , S12 voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ , voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven , Stadt Geretsried Seite: 3

4 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Beschreibung Betreuung der Gemeindeorgane (Bürgermeisterin inkl. Vorzimmer, Stadträte, Beiräte sowie alle Ausschüsse und Arbeitskreise); Verwaltungssteuerung durch die 1. Bürgermeisterin; Ehrungen, Auszeichnungen, Neujahrsempfang; Strategische kommunale Steuerung (inkl. Verwaltungsmodifizierung); Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung von Sitzungen; Abhaltung von Bürgerversammlungen; Vertretung und Repräsentation der Stadt sowie Pressearbeit; Pflege der interkommunalen Beziehungen; Geschäftsleitung; Auftrag Bayer. Gemeindeordnung Zielgruppe Alle Einwohner der Stadt Geretsried; alle Mitarbeiter/innen der Stadt Geretsried; Kommunale Mandatsträger Ziele Vollzug der Geschäftsordnung und der geschäftsleitenden Befugnisse durch die 1. Bürgermeisterin oder deren Organe; 7.1 Modernisierung der Verwaltung Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Gemeindeorgane konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis Gemeindeorgane investiv Budgetregeln Personalwesen; Kämmerei (AfA); 4 Gemeindeorgane, Geschäftsleitung; 9 Interne Leistungsverrechnung; Mitarbeiter 1. Bürgermeisterin: Fr Irmer, 30 ehrenamtliche Stadträte, Büro: Fr. Kölbl, Fr Schult, N.N., Geschäftsleitung: Frau Raach Stadt Geretsried Seite: 4

5 Doppischer plan 2012 bereich gruppe Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten S1 = Ordentliche Erträge 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä. bisher bei Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.) 14 - Planmäßige Abschreibungen AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung 15 - Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Bereich 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstreisen Sitzungsgeld Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte Verfügungsmittel Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild S2 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 5

6 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo S3 und S4) S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a int LeistBez - Bauhof S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 21 und 22) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 6

7 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation Bürgerpreis siehe Transferauszahlungen Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Ber 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Dienstreisen Sitzungsgeld Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte Verfügungsmittel Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 7

8 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19) 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen / Betriebs- u Geschäftsausstattung ( ) S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B) S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28) 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29) , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 8

9 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Beschreibung Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes); Personalangelegenheiten Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung; Personalgewinnung; Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung); Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung); Personalkostenabrechnung (inkl. Beihilfe und Versorgungsberechnung); Leistungen des Personalmanagement an Dritte; Versicherungen Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Gleichstellungsbeauftragte und Behindertenbeauftragte; Datenschutzbeauftragte; Arbeitssichehrheit/Betriebsarzt; Personalrat Auftrag Art. 42 Abs. 1 GO Zielgruppe Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried, sowie Dritte, die Dienstleistungen des Personalmanagements in Anspruch nehmen. Ziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte; Öffentliche Verkehrsmittel für Dienstreisen Öffnungszeiten im Rathaus erweitern; Kundenzufriedenheit/Beschwerden ( Fragebogen erstellen; Beschwerdestelle einrichten) Gemeinsamer interkommunaler Bauhof ( Astimmungsgespräche/Verhandlungen) Gemeinsame interkommunale Beschaffung ( Abstimmungsgespräche/Verhandlungen) 7.2 Personalentwicklung (7.2.1 Qualifikations- und Kompetenzbilanz; Stellenbeschreibungen und -bewertungen; Fortbildungsbedarfsplan/Wissensbilanz; Förderungsbilanz) 7.3 Personal-Bestandssicherung (7.3.1 Personalbestandsentwicklungsplan; Mitarbeitergespräche; Aufgabenbezogene Wissensaktualisierung; Internes Wissenswiki; Überfachliche Weiterbildung; Gesundheit und Fitness; Schulung Selbstorganisation; Leistungsentgeld; flexible Arbeitszeiten; Belohnungs- und Belobigungssystem) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Management des inneren Dienstbetriebes konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 7 Rückstellungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis Management des inneren Dienstbetriebes investiv Budgetregeln Organisation, Beschaffung, Amtsbote; Personalwesen; Versicherungen; Kämmerei; 5 Personalrat; 9 interne Leistungsverrechnung Mitarbeiter Hr. Balbiani (50 %), Fr. Holzer (50 %), Frau Reindl, Frau Aigner, Fr. Schwaighofer; Auszubildende: Fr. Dietrich,Hr. Strasser, Hr. Meyer, ab Neueinstellung Stadt Geretsried Seite: 9

10 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Stadt Geretsried Seite: 10

11 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erstattung Ausbildungkosten Verwaltungskosten AZV Verwaltungskosten Kommunalunternehmen 8 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Andere sonstige ordentliche Erträge S1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 11

12 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 12 - Versorgungsaufwendungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR Aufwendungen für Ausbildung Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt Aufwendungen für Fortbildung -f- Amt Förderungs-Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä. ab 2012 bei Planmäßige Abschreibungen AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstreisen Personalnebenaufwendungen Aufwendungen Personalrat Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Stellenbewertung Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Säumniszuschläge S2 = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 12

13 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo S3 und S4) S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a int LeistBez - Bauhof S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 21 und 22) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 13

14 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen für Verwaltungsgebühren 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Verwaltungskosten AZV Verwaltungskosten Stadtwerke 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Andere sonstige ordentliche Einzahlungen S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR Auszahlungen für Ausbildung Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung Auszahlungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentrale, Personalrat Auszahlungen für Fortbildung -b- Stabstellen Auszahlungen für Fortbildung -c- Amt Auszahlungen für Fortbildung -d- Amt Auszahlungen für Fortbildung -e- Amt Auszahlungen für Fortbildung -f- Amt Auszahlungen für Förderungs-Fortbildung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 14

15 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Dienstreisen Personalnebenauszahlungen Auszahlungen Personalrat Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Auszahlungen für Säumniszuschläge S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19) 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen / Betriebs- u Geschäftsausstattung ( ) / Betriebs- u Geschäftsausstattung ( ) S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B) S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 15

16 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Holzer Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29) , Stadt Geretsried Seite: 16

17 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Beschreibung In der Finanzverwaltung werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung/Kasse und Steuerwesen abgedeckt. Aufgabenbereich Kämmerei Erstellung und Vollzug des Haushaltsplans und der Jahresabschlüsse; Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen; Zuwendungsangelegenheiten; Verwaltung der Beteiligungen, Darlehen, Kredite u.ä. Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung; Mahn- und Vollstreckungswesen; Anlagenbuchhaltung Aufgabenbereich Steuerstelle Festsetzung der gemeindlichen Steuern; Erhebung der Abfallbeseitigungsgebühren für den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen; Auftrag Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Steuergesetze, örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse Zielgruppe Bürgermeisterin, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte Ziele Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte weitere Formulare online ( Formulare Entsorgung) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Finanzmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis Finanzmanagement investiv Budgetregeln Personalwesen; Kämmerei; Steuern; Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung Mitarbeiter Kämmerei: Hr. Balbiani (50 %), Fr. Klier, Fr. Pratzel, Frau Berchtold, N.N. Buchhaltung/Kasse: Hr. Dudek (Kasse), Hr. Ciupa, Fr. Kagerer, Fr. Roßkopf, Fr. Patzelt Steuerstelle: Fr. Wick, Fr. Redlich Stadt Geretsried Seite: 17

18 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungskosten Abfallbeseitigung 8 + Sonstige ordentliche Erträge Säumniszuschläge Verspätungszuschläge Stundungszinsen Aussetzungszinsen Andere sonstige ordentliche Erträge S1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR Ausbildung Doppik 14 - Planmäßige Abschreibungen AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung von Forderungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstreisen Aufwendungen für Büromaterial Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 18

19 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Aufwendungen für Porto und Versand Grundsteuerbescheide Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschut, Vollziehung Aufwendungen für Beratung Doppik Sonstige Geschäftsaufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Verzinsung von Steuernachzahlungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo S3 und S4) S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a int LeistBez - Bauhof S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 21 und 22) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 19

20 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Verwaltungskosten Abfallbeseitigung 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Säumniszuschläge Verspätungszuschläge Stundungszinsen Aussetzungszinsen Andere sonstige ordentliche Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen für Verzinsung von Steuernachzahlungen und Erstattungen S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 150 EUR Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Doppik 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Dienstreisen Auszahlungen für Büromaterial Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 20

21 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan Auszahlungen für Porto und Versand Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung Auszahlungen für Beratung Doppik Sonstige Geschäftsauszahlungen 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Verzinsung von Steuernachzahlungen S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19) 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen / Betriebs- u Geschäftsausstattung ( ) / Betriebs- u Geschäftsausstattung ( ) S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26A und 26B) S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27A und 27B) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln S12 = voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ (= Saldo S11 und 28) 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und 29) 1.983, , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 21

22 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Herr Balbiani Serviceprodukt Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Stadt Geretsried Seite: 22

23 Doppischer plan 2012 bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung verantwortlich: Frau Nabe intern Rechtsbindung: kann Beschreibung Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse nach Art. 106 GO; laufende Prüfung der zeitnahen Vorgänge; Kassenprüfungen Auftrag Gemeindeordnung, KommHV, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO Zielgruppe Mitarbeiter der Stadtverwaltung; 1. Bürgermeisterin als Leiterin der Verwaltung; Stadt als Kontrollorgan der Verwaltung Ziele Prüfung und Bestätigung auf Einhaltung der Haushaltsvorschriften; Erkennen von Potentialen und Behebung von Schwachstellen zur Stärkung der finanziellen Spielräume der Stadt Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Rechnungsprüfung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Budgetregeln Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz Mitarbeiter Fr. Nabe Stadt Geretsried Seite: 23

24 Doppischer plan 2012 bereich gruppe Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten S1 = Ordentliche Erträge 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung verantwortlich: Frau Nabe intern Rechtsbindung: kann Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Internetauftritt Prüfungsverband 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Aufwendungen für Prüfungen S2 = Ordentliche Aufwendungen S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= Saldo S3 und S4) S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 21 und 22) , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite: 24

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