0001 Stadt Monheim am Rhein. Ergebnisplan Druckliste: F60081
|
|
- Paul Brodbeck
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Gesamtergebnisplan
2 Ergebnisplan HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 2 nach Stoppinmar Haushaltsjahr Seite: 1 Ertrags- und Aufwandsarten 1 - Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 0, Grundsteuer A 0, , , , , ,00 0, Grundsteuer B 0, , , , , ,00 0, Gewerbesteuer , , , , , ,00 0, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Sonstige Vergnügungssteuer 0, , , , , ,00 0, Hundesteuer -3, , , , , ,00 0, Sonstige steuerähnliche Erträge Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , , , ,00 0, Schlüsselzuweisungen vom Land 0, , , , , ,00 0, Allg. Zuweisungen vom Land 0,00 0, , , , ,00 0, Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (lfd. Zwecke) Zuweisungen von Zweckverbänden für lfd. Zwecke Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich für lfd. Zwecke Zuschüsse von übrigen Bereichen (laufende Zwecke) Erträg. aus Auflös. Sonder-posten aus Zuweis. vom Bund Erträg. aus Auflös. Sonder-posten aus Zuweis. vom Land Erträg. Auflös. Sonderpostenaus Zuweis. von Gemeinden Erträg. Auflös. SonderpostenZuweis. sonst. öffent..bereich Erträ. Auflös. SonderpostenZuschüssen übr. Bereiche Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Sonstige Transfererträge 0, , , , , ,00 0, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl-rechtl. Unterhaltspflichtige Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einricht Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00
3 Ergebnisplan HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 2 nach Stoppinmar Haushaltsjahr Seite: 2 Ertrags- und Aufwandsarten 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 0, Verwaltungsgebühren 0, , , , , ,00 0, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -65, , , , , ,00 0, Sonstige Benutzungsgebühren 0, , , , , ,00 0, Zweckgebundene Abgaben , , , , , ,00 0, Erträge aus Auflösung vonsonderposten für Beiträge Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich Abwasser 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, , , , , ,00 0, Erträge aus Verkauf 0, , , , , ,00 0, Mieten und Pachten 0, , , , , ,00 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Schulverpflegung-neu sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Kitaverpflegung - neu Entgelt Ausleihe Musikinstrumente 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, , , , , ,00 0, Erstattungen vom Bund 0, , , , , ,00 0, Erstattungen vom Land 0, , , , , ,00 0, Erstattungen von Gemeinden 0, , , , , ,00 0, Erstattungen von Zweckver-bänden Erstattungen vom sonstigenöffentl. Bereich Erstattungen von verb.untern,beteiligungen, SV Erstattungen von privatenunternehmen Erstattungen von übrigenbereichen Erträge aus Kostenerstattung,Kostenumleitu ng 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 95, , , , , ,00 0, Erträge aus der Veräußerung v.unbebauten Grundstücken Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) 0,00 0, , , , ,00 0,00 23, , , , , ,00 0, Säumniszuschläge und dgl. 4, , , , , ,00 0, Stundungszinsen 0, , , , , ,00 0, Verspätungszuschläge 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Verzinsung Gewerbesteuernach 233a AO 0, , , , , ,00 0, Konzessionsabgaben 0, , , , , ,00 0, Andere sonstige ordentlicheerträge (AA 901) 67, , , , , ,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Ergebnisplan HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 2 nach Stoppinmar Haushaltsjahr Seite: 3 Ertrags- und Aufwandsarten 10 - Ordentliche Erträge 6.804, , , , , ,00 0, Personalaufwendungen 0, , , , , ,00 0, Personalaufwendungen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezüge der Beamten 0,00 0, , , , ,00 0, Projektpersonalkosten Beamte 0,00 0, , , , ,00 0, Entgelte für Tarifbeschäftigte 0, , , , , ,00 0, Projektpersonalkosten Tarifbeschäftige Aufwendungen für sonstigebeschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte Beihilfen und Unterstützungs-lst. und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen für Altersteilzeit 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Pauschalierte Lohnsteuer 0,00 0, , , , ,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 0, Versorgungsaufwendungen fürbeamte Beihilfen, Unterstützungsleistdgl. für Versorgungsempfänger 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00
5 Ergebnisplan HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 2 nach Stoppinmar Haushaltsjahr Seite: 4 Ertrags- und Aufwandsarten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Wasser 0, , , , , ,00 0, Aufwendungen für Unterhaltungder Grundstücke, Gebäude Unterhaltung Außenanlagen Gebäude Aufwendung zur Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens Aufwendungen für Unterhaltungder Maschinen, techn. Anlagen Aufwendungen für Unterhaltungvon Fahrzeugen Aufwendungen für Unterhaltungder Betriebs/Geschäftsausstatt 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Schülerbeförderungskosten 0, , , , , ,00 0, Lernmittel nach dem Lern-mittelfreigesetz Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 550,00 600,00 600,00 600,00 0, Schulbetriebskosten (neu) 0,00 0, , , , ,00 0, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0, , , , , ,00 0, Erstattungen an den Bund 0,00 0, , , , ,00 0, Erstattungen ans Land 0, , , , , ,00 0, Erstattungen an Gemeinden 0, , , , , ,00 0, Erstattungen an verb. Untern.Beteiligungen, Sondervermögen 0, , , , , ,00 0, Erstattungen an übr. Bereiche 0,00 0, , , , ,00 0, Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0, , , , , ,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, , , , , ,00 0, Abschreibung auf immateriellevermögensgegenst. des AV 0, , , , , ,00 0, Abschreibungen auf Gebäude 0, , , , , ,00 0, Abschr. auf Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf Maschinen 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Abschreibungen auf Fahrzeuge 0, , , , , ,00 0, Abschr. auf BGA 0, , , , , ,00 0,00
6 Ergebnisplan HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 2 nach Stoppinmar Haushaltsjahr Seite: 5 Ertrags- und Aufwandsarten 15 - Transferaufwendungen 0, , , , , ,00 0, Aufwendungen für Zuweisungenan das Land Aufwendungen für Zuweisungenan Gemeinden Aufwendungen für Zuweisungenan Zweckverbände Aufwendungen für Zuweisungenan den sonst. öffentl. Bereich Aufwendungen für ZuschüsseMETA Aufwendungen für Zuschüsse anprivate Unternehmen Aufwendungen für Zuschüsse anübrige Bereiche Lst. Jugendhilfe an natürl.pers. außerhalb Einrichtungen Lst. Jugendhilfe an natürl.pers. in Einrichtungen Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Sonstige soziale Leistungen 0, , , , , ,00 0, Gewerbesteuerumlage 0, , , , , ,00 0, FinanzierungsbeteiligungFonds Deutsche Einheit Allg. Umlagen ans Land, Nach-zahlung Solidarbeitrages 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Allg. Umlagen an Gemeinden 0, , , , , ,00 0,00
7 Ergebnisplan HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 2 nach Stoppinmar Haushaltsjahr Seite: 6 Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, , , , , ,00 0, Aufwand für Ausbildung 0, , , , , ,00 0, Aufwand für Fortbildung 0,00 0, , , , ,00 0, Aufw. f. pers. Ausrüstungsgegenstände Sonst. Personalneben-aufwendungen 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Mieten,Pachten,Erbbauzinsen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leasing 0, , , , , ,00 0, frei 0,00 0, , , , ,00 0, Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Allg. Geschäftsaufwand 0, , , , , ,00 0, Telefon 0, , , , , ,00 0, Aufwendungen für Schülerverpflegung 0, , , , , ,00 0, Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0, , , , ,00 0, Versicherungsbeiträge 0, , , , , ,00 0, Kfz.-Versicherungsbeiträge 0, , , , , ,00 0, Beiträge zu Wirtschaftsver-bänden, Berufsvertret,. Verein 0, , , , , ,00 0, Sonstige Beiträge 0, , , , , ,00 0, Fraktionszuwendungen 0, , , , , ,00 0, Entschäd. Rats- u. Ausschussmitglieder Entschädigung stellv. Bürgermeister Andere sonst. ordentl.aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Ordentliche Aufwendungen 0, , , , , ,00 0, Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.804, , , , , ,00 0, Finanzerträge 0, , , , , ,00 0, Zinserträge von privatenunternehmen Andere sonst. zinsähnlicheerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsaufwendungen an das Land Zinsaufwendungen an privateunternehmen Zinsaufwendungen an übrige Bereiche KAssenkredite 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Sonstige Zinsaufwendungen 0, , , , , ,00 0, Erstattungszinsen Gewerbe-steuer 0, , , , , ,00 0, Finanzergebnis 0, , , , , ,00 0, Ordentliches Ergebnis 6.804, , , , , ,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Ergebnisplan HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 2 nach Stoppinmar Haushaltsjahr Seite: 7 Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis 6.804, , , , , ,00 0,00 Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Monheim am Rhein HH-Jahr: Listennr.: 1 Gesamtergebnisrechnung Budget: 4.2 Hhsatzung Ratsbeschluss /Release 2 nach Stoppinmar Startseite: 1 Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung) Ende der Druckliste
9 Gesamtfinanzplan
10 Finanzplan (gesamt) HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 10 Haushaltsjahr Seite: 1 Ein- und Auszahlungsarten 1 - Steuern und ähnliche Abgaben 0, , , , , ,00 0, Einz. Grundsteuer A 0, , , , , ,00 0, Einz. Grundsteuer B 0, , , , , ,00 0, Einz. Gewerbesteuer 0, , , , , ,00 0, Gemeindeanteil an der Ein-kommenssteuer Gemeindeanteil an derumsatzsteuer 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Sonstige Vergnügungssteuer 0, , , , , ,00 0, Einz. Hundesteuer 0, , , , , ,00 0, Sonstige steuerähnlicheeinzahlungen Kompensationszahlung(Familie nleistungsausgleich) 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , , , ,00 0, Schlüsselzuweisungen vom Land Allgemeine Zuweisungen vomland Zuweisungen für laufendezwecke vom Land Zuweisungen für laufendezwecke von Gemeinden Zuweisungen für laufendezwecke von Zweckverbänden Zuweisungen für laufendezwecke sonst. öffentl. Bereich Zuschüsse für laufende Zweckevon übrigen Bereichen Allgemeine Umlagen vongemeinden 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0, , , , , ,00 0, übergegleitete Ünterhaltsan-sprüche bürgerlich-rechtlich 0, , , , , ,00 0, Rückzahlung gewährter Hilfe 0, , , , , ,00 0, Kostenbeiträge und Aufwendung-ersatz, Kostenersatz 0, , , , , ,00 0, Rückzahlung gewährter Hilfen 0, , , , , ,00 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, , , , , ,00 0, Verwaltungsgebühren 0, , , , , ,00 0, Einz. Benutzungsgebührenund ähnliche Entgelte 0, , , , , ,00 0, Sonstige Benutzungsgebühren 0, , , , , ,00 0, Zweckgebunde Abgaben 0, , , , , ,00 0,00
11 Finanzplan (gesamt) HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 10 Haushaltsjahr Seite: 2 Ein- und Auszahlungsarten 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, , , , , ,00 0, Einz. Erträge aus Verkauf 0, , , , , ,00 0, Einz. Mieten u. Pachten 0, , , , , ,00 0, Einz. f. sonst. privatrechtl. LE 0, , , , , ,00 0, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Schulverpfleg ung - neu sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kitaverpflegung-neu Einzahlung Entgelt Ausleihe Musikinstrumente 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, , , , , ,00 0, Erstattungen vom Bund 0, , , , , ,00 0, Erstattungen vom Land 0, , , , , ,00 0, Erstattungen von Gemeinden 0, , , , , ,00 0, Erstattungen von Zweckver-bändern Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich Erstattungen verbund. Unter-nehmen, Beteiligungen, SV Erstattungen von privatenunternehmen Erstattungen von übrigenbereichen Einz. aus Kostenerstattung,Kostenumleitu ng 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Sonstige Einzahlungen 0, , , , , ,00 0, Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder) 0, , , , , ,00 0, Säumniszuschläge und dgl. 0, , , , , ,00 0, EZ Stundungszinsen 0, , , , , ,00 0, EZ Verspätungszuschläge 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Verzinsung Gewerbesteuernach 233a AO 0, , , , , ,00 0, Konzessionsabgaben 0, , , , , ,00 0, sontige ordentlicheeinzahlungen Einzahlungen maßnahmenbezogen 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0, , , , , ,00 0, Zinseinzahlungen von privatenunternehmen Sonstige ähnliche Einzahlungen Rückflüsse von Darlehnenan den Bund Rückflüsse von Darlehnen anübrige Bereiche 9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00
12 Finanzplan (gesamt) HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 10 Haushaltsjahr Seite: 3 Ein- und Auszahlungsarten 10 - Personalauszahlungen 0, , , , , ,00 0, Personalausgaben 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezüge der Beamten 0,00 0, , , , ,00 0, Auszahlung Projektpersonalkosten Beamte 0,00 0, , , , ,00 0, Entgelte für Tarifbeschäftigte 0, , , , , ,00 0, Auszahlung Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte Auszahlungen für sonstigebeschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Tarifbeschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Pauschalierte Lohnsteuer 0,00 0, , , , ,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 0, Versorgungsauszahlungen für Beamte Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00
13 Finanzplan (gesamt) HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 10 Haushaltsjahr Seite: 4 Ein- und Auszahlungsarten 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 70 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Wasser 0, , , , , ,00 0, AZ für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw AZ Unterhaltung Außenanlagen Gebäude Ausz. f. Aufw. z. Unterh. d. Infrastrukturvermögens AZ für Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen Auszahlungen für die Unter-haltung von Fahrzeugen AZ für Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Schülerbeförderungskosten 0, , , , , ,00 0, Lernmittel nach dem Lern-mittelfreigesetz Lernmmitteleinsparungen aus Vorjahren 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 550,00 600,00 600,00 600,00 0, Schulbetriebskosten (neu) 0,00 0, , , , ,00 0, Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 0,00 0, , , , ,00 0, Erstattungen an den Bund 0,00 0, , , , ,00 0, Erstattungen an das Land 0, , , , , ,00 0, Erstattungen an Gemeinden 0, , , , , ,00 0, Erstattung an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, SV Erstattungen an übrigebereiche Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen Besondere zahlungswirksameaufwendung en für Beschäftigte 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0, , , , , ,00 0, Zinsauszahlungen an das Land 0, , , , , ,00 0, Zinsauszahlungen an privateunternehmen Zinsen an übrige Bereiche Kassenkredite 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Sonstige Zinsauszahlungen 0, , , , , ,00 0, Erstattungszinsen Gewerbe-steuer 0, , , , , ,00 0,00
14 Finanzplan (gesamt) HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 10 Haushaltsjahr Seite: 5 Ein- und Auszahlungsarten 14 - Transferauszahlungen 0, , , , , ,00 0, Auszahlungen von Zuweisungenan das Land Auszahlungen von Zuweisungenan Gemeinden Auszahlungen von Zuweisungenan Zweckverbände Auszahlungen von Zuweisungenan sonst. öffentl. Bereich Auszahlungen von Zuweisungenan META Auszahlungen von Zuschüssen anprivate Unternehmen Auszahlungen von Zuschüsse anübrige Bereiche Leist. der Jugendhilfe natürl.pers. außerhalb von Einricht Leist. Jugendhilfe an natürl.pers. in Einrichtungen Leistungen nach dem Asylbe-werberleistungsgesetz 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Sonstige soziale Leistungen 0, , , , , ,00 0, Gewerbesteuerumlage 0, , , , , ,00 0, Finanzierungsbeteiligung 0, , , , , ,00 0, Allg. Umlagen an Land, Nach-zahl. Abrechn. Solidarbeitrag Allgemeine Umlagen angemeinden /Gemeindeverbände 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00
15 Finanzplan (gesamt) HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 10 Haushaltsjahr Seite: 6 Ein- und Auszahlungsarten 15 - Sonstige Auszahlungen 0, , , , , ,00 0, Ausz. für Ausbildung 0, , , , , ,00 0, Auszahlung für Fortbildung 0,00 0, , , , ,00 0, Ausz. f. Aufw. f. pers.ausrüstungsgegenstände Ausz. f. übernommene Reisekosten Sonstige Personalnebenaus-zahlungen 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Mieten Pachten,Erbbauzinsen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0, , , , , ,00 0, Ausz. f. Leasing 0,00 0, , , , ,00 0, Ausz. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Sonst. Auszahlungen für Inan-spruchnahme Rechten/Diensten 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Allg. Geschäftauszahlungen 0, , , , , ,00 0, Telefon 0, , , , , ,00 0, Auszahlungen für Schülerverpflegung 0, , , , , ,00 0, Sonst. Geschäftsausgaben 0,00 0, , , , ,00 0, Versicherungsbeiträge 0, , , , , ,00 0, Kfz-Versicherungsbeiträge u.ä. 0, , , , , ,00 0, Beiträge zur Wirtschaftsver-bänden, Berufsvertret, Vereine 0, , , , , ,00 0, Sonstige Beiträge 0, , , , , ,00 0, Entschäd. Rats- u. Ausschussmitglieder AZ Entschäd. stellv. Bürgermeister 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Franktionszuwendungen 0, , , , , ,00 0, Andere sonst. Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 0, , , , , ,00 0, Darlehnen an das Land 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Darlehnen an den sonstigenöffentlichen Bereich 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Darlehnen an übrige Bereiche 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, , , , , ,00 0, Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen von Gemeinden Investionszuschüsse von privaten Unternehmen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00
16 Finanzplan (gesamt) HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 10 Haushaltsjahr Seite: 7 Ein- und Auszahlungsarten 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , , , ,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausz. für den Erwerb vonunbebauten Grundstücken Ausz. für Grund und Boden von Grünflächen Aufbauten und Betriebsvor-richtungen auf Grünflächen Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Kindertageseinrichtungen Ausz. für den Erwerb vongebäuden 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , , , ,00 0, Ausz. für Baumaßnahmen 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Gebäude, Aufbauten u.betriebs-vorricht. bei Schulen Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Bürogebäuden Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden Entwässerung- und Abwasser-beseitigung Straßennetz, Wege, PlätzeVerkehrseinrichtungen Bauten auf fremden Grund undboden 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, technische Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0, Fahrzeuge 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Maschinen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Betriebs- und Geschäftsaus-stattungen Einrichtungen von Schulen u.sporthallen 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Büromöbel und ausstattungen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EDV- Ausstattungen 0, , , , , ,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlung Ankauf Unternehmensanteile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Finanzplan (gesamt) HH Hhsatzung Ratsbeschluss Release 10 Haushaltsjahr Seite: 8 Ein- und Auszahlungsarten 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausz. für den Erwerb von immater. Vermögensgegenständen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , , , ,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit 0, , , , , ,00 0, Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0, , , , , ,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0, , , , ,00 0, Einzahlungen aus Krediten vonübrigen Bereichen 34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0, , , , ,00 0, Tilgung von Krediten vom Land 0,00 0, , , , ,00 0, Tilgung von Krediten vom sonstöffentlichen Bereich Tilgung von Krediten vonprivaten Unternehmen Tilgung von Krediten vonübrigen Bereichen 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 0, Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 0, , , , , ,00 0, Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0, , , , , , Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Liquide Mittel 0, , , , , , ,80 Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Monheim am Rhein HH-Jahr: Listennr.: 1 Gesamtfinanzrechnung Budget: 4.10 Hhsatzung Ratsbeschluss /Release 10 Startseite: 1 Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung) Ende der Druckliste
Ergebnishaushalt. Vorl. Ergebnisse 2013. Ansätze einschl. Nachträge 2014
08.04. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Vorl. Ergebnishaushalt 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 24.073.485,77 24.690.000 25.595.900 25.595.900 25.595.900 25.595.900
MehrTeilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft des 01 Steuern und ähnliche Abgaben -11.915.148,00-13.784.893,66-14.084.000,31-299.106,65 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.255.925,63-8.971.000,00-9.014.890,47-43.890,47
Mehr2015 Stadt Angermünde. 2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015
2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015 41 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015 -in EUR- Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis
MehrErhebungskatalog der Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen
Konto / Schlüsssel Einzahlung 6 Einzahlungen 60 Steuern und ähnliche Abgaben 601 Realsteuern 6011 Grundsteuer A 6012 Grundsteuer B 6013 Gewerbesteuer 602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 6021
MehrAmt Siek. Jahresabschluss. zum
Jahresabschluss zum 3.2.202 Jahresabschluss zum 3.2.202 Seite Inhalt Bilanz rechnung Finanzrechnung Teilergebnisrechnungen (nach Produkten) Teilfinanzrechnungen (nach Produkten) Anhang Anlagenspiegel Forderungsspiegel
MehrJahresrechnungsstatistik 2014 Doppisches Rechnungswesen
Jahresrechnungsstatistik 2014 Doppisches Rechnungswesen Für die Jahresrechnungsstatistik maßgebliche Systematik A B C Produktrahmen Gliederung der kommunalen Haushalte nach Produkten Kontenrahmen (einschl.
MehrJahresabschluss des Landkreises Mainz Bingen für das Rechnungsjahr 2010
Jahresabschluss des Landkreises Mainz Bingen für das Rechnungsjahr 21 Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungsvermerk I Jahresabschluss 1. Ergebnisrechnung 2-3 2. Finanzrechnung 4-6 3. Teilrechnungen 8-4
MehrHauptamt. Zugeordnete Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane 11102 Dezernenten 11103 Hauptamtsaufgaben 11107 Personalvertretung. Zuständiger Fachausschuss:
Hauptamt Zugeordnete Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane 11102 Dezernenten 11103 Hauptamtsaufgaben 11107 Personalvertretung Zuständiger Fachausschuss: Hauptausschuss Seite 20 Stadt Norderstedt Haushaltsplan
MehrStadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2015 -
Stadt - Haushaltsplan 2015 - Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 - KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 50 Erträge Privatrechtliche
MehrJahresabschluss und Lagebericht der Stadt Paderborn zum 31.12.2009
Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Paderborn zum 31.12.2009 Inhaltsverzeichnis 1. Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 5 2. Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 15 3. Teilrechnungen zum
MehrEntwurf des Neuen Kommunalen Haushalts 2008 - Eckdaten -
1 Entwurf des Neuen Kommunalen Haushalts 2008 - Eckdaten - Einbringung in den Rat der Stadt am 20.09.2007 Ergebnisplanung 2007-2008 2 Entwicklung Gesamtergebnisplan 2007-2008 Veränderung Verbes s erung
MehrJahresabschluss zum 31.12.2013. Anlage 2 zur DS 126/ 2014
Jahresabschluss zum 31.12.2013 Anlage 2 zur DS 126/ 2014 Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 31.12.2013 Seite I. rechnung 1 II. Finanzrechnung 2-4 III. Teilrechnungen 5-199 Produktoberbereich 1 Zentrale
MehrAnhang zur Schlussbilanz Seite 1 INHALTSVERZEICHNIS
Anhang zur Schlussbilanz Seite 1 INHALTSVERZEICHNIS Bezeichnung Inhaltsverzeichnis weiß Seite Produktplan weiß 1 rechnung rot 12 Finanzrechnung blau 14 Teilergebnisrechnung weiß 124 Teilfinanzrechnung
MehrKontierungsplan 4 zum kommunalen Kontenrahmen des Landes Brandenburg Finanzrechnung, Abschlusskonten, Kosten- und Leistungsrechnung
Kontierungsplan 4 zum kommunalen Kontenrahmen des Landes Brandenburg Finanzrechnung, Abschlusskonten, Kosten- und Leistungsrechnung Kontenklasse Kontengruppe Kontenart Konto Bereichsabgrenzung Bezeichnung
MehrHaushaltsplan 2015 OB-02: Stabstelle Studieninstitut zust. Oberbürgermeister Link Amt 1900
Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
MehrSportförderung. Produktbereich: 08. mit den Produktgruppen: ab Seite: Haushalt 2008. Stadt Brilon
Haushalt 2008 Stadt Brilon Produktbereich: 08 Sportförderung mit den Produktgruppen: ab Seite: 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen 547 08.02 Bereitstellung von Bädern 571 541 Teilergebnishaushalt Jahr
MehrHaushaltsplan der Stadt Sankt Augustin 2012 / 2013
Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Produktbeschreibung Produkt 14-1-1 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14-1 Umweltschutz Produkt 14-1-1 Umweltschutz Produktinformation Organisationseinheit
MehrStadt Beckum 2015. Ergebnisplan. Ansatz 2014. Ergebnis 2013
Stadt Beckum 215 Produktbereich 5 Soziale Leistungen 511 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG) 531 Leistungen für Asylbewerber 551 Leistungen für Senioren 571 Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II 591
MehrErläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes Gesamtergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und ähnliche allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche
Mehr6 Summe Einzahlungen. 6011 Grundsteuer A. 6012 Grundsteuer B. 6013 Gewerbesteuer. 6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Meldepflichtige Finanzrechnungskonten für die kommunale Jahresrechnungstatistik Stand 23.06.2015 die Finanzrechnungskonten sind in der dargestellten Tiefe zu melden (nicht gröber und nicht detaillierter);
MehrHAUSHALTSPLAN. für das Haushaltsjahr
HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr Haushaltssatzung des Spital und Gutleuthausfonds Oberkirch für das Haushaltsjahr Der Stiftungsrat hat am 4.. aufgrund des Stiftungsgesetzes für BadenWürttemberg i. V.
MehrSonderrechnung Sanierung Innenstadt Feldberg für das Haushaltsjahr 2015
Sonderrechnung Sanierung Innenstadt Feldberg für das Haushaltsjahr 215 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Sonderrechnung Sanierung Innenstadt Feldberg Haushaltssatzung S. 5-6 Vorbericht S. 7-8 Erfolgsplan
MehrWirtschaftsplan. des Regiebetriebs. Technische Dienste Cuxhaven
W 1 Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Technische Dienste Cuxhaven Wirtschaftsplan Technische Dienste Cuxhaven I. Erfolgsplan 2012-2016 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ergebnis Ergebnis Ergebnis
MehrStadt Beverungen Jahresabschluss zum 31.12.2013 Anhang Lagebericht Inhaltsübersicht Bilanz zum 31.12.2013... 5-6 Ergebnisrechnung gesamt... 7 Finanzrechnung gesamt... 8 Veränderungen zum Haushaltsplan...
MehrHaushaltsplan Gemeinde Elz 2015
Haushaltsplan Gesamtergebnishaushalt haushalt 01 02 03 04 05 55 06 07 540-543 08 546 09 50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -289.866-274.091-271.801 51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.806.450-2.630.798-2.541.688
MehrProduktbereich 11. Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe Produkt 11-1 Versorgung 11-1-1 Konzessionsabgaben Strom 11-1-2 Konzessionsabgabe Gas 11-1-3 Konzessionsabgabe Wasser 11-2 Abwasserbeseitigung 11-2-1
MehrVerwaltungsvorschrift über die Muster zum Neuen Kommunalen Finanzwesen (VwV NKF-Muster):
Nr. 17/2009 Thüringer Staatsanzeiger Seite 715 Verwaltungsvorschrift über die Muster zum Neuen Kommunalen Finanzwesen (VwV NKF-Muster): 1. Gemäß 41 Abs. 3 Satz 2 ThürKDG werden die Muster zum Neuen Kommunalen
MehrDie Darstellung enthält alle dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte. Rat, Vewaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger
5 Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich FB Finanzen und Wirtschaft verantwortlich Beschreibung Helmut Bernd zugeordnete Produkte: Nr. Bezeichnung... Finanzmanagement (Wesentliches Produkt)... Zahlungsabwicklung
MehrStadt Lychen. Doppischer Jahresabschluss Haushaltsjahr 2011
Stadt Lychen Doppischer Jahresabschluss 20 aufgestellt: gez. Läufer Kämmerin Lychen, den 6.07.204 festgestellt: gez. Klemckow Bürgermeister Lychen, den 24.03.205 2 Inhaltsverzeichnis ) Vorwort 2) Ergebnisrechnung
Mehr220.100 58.652 58.652 220.100
Produktkontenübersicht nach Produkten - 25 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3. Elektrizitätsversorgung Produkt 5.3.. Elektrizitätsversorgung 23 24 25 26 27 28 Erträge 35 Konzessionsabgaben
MehrWesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der Haushaltsplanung des Vorjahres - Ergebnishaushalt -
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der Haushaltsplanung des Vorjahres - Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge Ansatz 215 Ansatz 214 weniger/mehr Steuern und ähnliche Abgaben 31.161.7 29.179.6
MehrUni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 1
Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 1 Finanzplan 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) 2008 2009 2010
MehrUni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 1. Finanzplan
Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 1 Finanzplan Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 2 Finanzplan 2008 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben
MehrDoppischer Produktplan 2014 Rechnung
Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung intern 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 18.669,00 17.50 15.126,49-2.373,51 17.500 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 35.194,01 30.50
MehrGesamtverschuldung Landkreis 2012-2017 Finanzplanung ALT (mit Masterplan Schulentwicklung)
Landratsamt Esslingen Anlage 1 zur Vorlage Nr. 163/2012 Gesamtverschuldung Landkreis 2012-2017 Finanzplanung ALT (mit Masterplan Schulentwicklung) Entwicklung Schulden Kernhaushalt PPP Verwaltungsgebäude
Mehr13. Gesamtübersicht des Kontenplans mit Ansätzen
13. Gesamtübersicht des Kontenplans mit Ansätzen 493 Rubrikennr. Beschreibung Erträge 401100 Grundsteuer A 7.980 8.000 10.100 10.100 10.100 10.100 401200 Grundsteuer B 9.831.877 9.845.000 12.450.000 12.500.000
MehrHaushalt 2015 Stadt Wesel
Haushalt 2015 Stadt Wesel Kompakt Zusammenstellung: Stadt Wesel Die Bürgermeisterin Stabsstelle Haushalt und Controlling Datenbasis: Entwurf Haushalt Stadt Wesel 2015 Inhalt Inhalt Haushalt 2015 kompakt
MehrPinnebergs Finanzen. Wie viele Schulden für unsere Kinder?
Pinnebergs Finanzen Wie viele Schulden für unsere Kinder? Der städtische Haushalt nicht anders als zu Hause Laufenden Einnahmen und Ausgaben > Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen
MehrVorlage Nr. Fi 082/2015. Finanzausschuss am 17.11.2015 und 10.12.2015 Stadtvertretung am 16.12.2015
S T A D T F E H M A R N Der Bürgermeister Vorlage Nr. Fi 082/ Finanzausschuss am 17.11. und 10.12. Stadtvertretung am 16.12. Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr a) Investitionen b)
MehrEntwurf Haushalt 2015/2016. Allgemeine Finanzmittel
53 Entwurf Haushalt 215/216 Allgemeine Finanzmittel 54 Entwurf Haushalt 215/216 55 Entwurf Haushalt 215/216 Allgemeine Finanzmittel Stadt Troisdorf Produktinformation Erläuterung Den allgemeinen Finanzmitteln
MehrDoppischer Produktplan 2013
Gesamthaushalt Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 3 + sonstige Transfererträge 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
MehrÄnderung der Verwaltungsvorschriften über die Gruppierung kameraler Haushaltspläne der Gemeinden (VV-Gruppierung-Kameral)
Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Gruppierung kameraler Haushaltspläne der Gemeinden (VV-Gruppierung-Kameral) Runderlass des Innenministeriums vom 5. Dezember 2007 - IV 305-163.102-1.1 Bezug:
MehrAllgemeine Finanzwirtschaft
Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKF-Haushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 1 74 Aufwendungen Bilanzielle Sonstige Zinsen Außerordentliche Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt:
MehrLandkreis Zwickau 2016. Teilergebnishaushalt
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) 57 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnishaushalt 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben
MehrGruppierungsübersicht
4NA Benutzer Gemeinde Mönchweiler Haushalt 001 4NA3001 Datum / Zeit:02.02.2015 10 : 43 Uhr Mandant 4NA Gruppierungsübersicht Einnahmen 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer
Mehr3. Entwurf. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2014 -in EUR-
Ertrags- und Aufwandsarten 3. Entwurf haushalt und mittelfristige planung Haushaltsjahr -in EUR- 44870100 Erstattung Kapitaldienst von den Wohnungsverwaltungen 22.135,49 18.900 15.000 k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf
MehrTeilergebnisplan 2013
Teilergebnisplan 213 3 Produktbereich: 3 lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 211 212 213 214 215 216 in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen
MehrHaushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Edewecht
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Haushaltsjahr Haushaltssatzung und Haushaltsplan der 1. amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2010 = 21.268 2. Größe des Gemeindegebietes = 11.344,40 ha
MehrAls Zuwendungen sind z.b. die Schlüsselzuwendungen vom Land für laufende Zwecke und die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten zu nennen.
46 1.01 Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Sonstige Gemeindesteuern Steuerähnliche Erträge Ausgleichsleistungen Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der
MehrPB 14 Umweltschutz. Kommunaler Umweltschutz, Ausgleichsmanagement. U.ä.
PB 14 Umweltschutz PR14-1-1 Kommunaler Umweltschutz, Ausgleichsmanagement U.ä. Haushaltsplan 211 I Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG14-1 Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung Ergebnis 29 211 212 213
MehrProdukthaushalt 2011 Nachtrag. Vorbericht Nachtragssatzung Ergebnisplan Finanzplan
Produkthaushalt 2011 Nachtrag Vorbericht Nachtragssatzung Ergebnisplan Finanzplan Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2011 Aufgrund des 53 der Kreisordnung für
MehrMittelfristige Finanzplanung 2 0 1 1-2 0 1 5
Mittelfristige Finanzplanung 2 0 1 1-2 0 1 5 Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde: a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und
MehrDie Stadt und ihr Haushaltsplan
Die Stadt und ihr Haushaltsplan Hier erfahren Sie allgemeines zur Doppik, zum Aufstellungsverfahren und die Kaufleute finden die Bilanz und eine vereinfachte Gewinn- und Verlustrechnung Der Nachtragshaushaltsplan
MehrKommunale Rechnungsprüfung nach Einführung von Doppik und Produkthaushalt
Kommunale Rechnungsprüfung nach Einführung von Doppik und Produkthaushalt Das Schlimme an manchen Rednern ist, dass sie oft nicht sagen, über was sie sprechen! Heinz Erhardt Der Fahrplan durch den Vortrag:
MehrFeststellungsvermerk
Jahresabschluss 2013 Feststellungsvermerk Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Landkreises Hameln- Pyrmont für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß 129 Abs. 1 S. 2 Nieders.
MehrDie Werte in der Spalte für das Haushaltsjahr 2008 entsprechen jedoch den im Gesamtergebnishaushalt
Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung Die Werte in der Spalte für das Haushaltsjahr 2008 sind nur bedingt für Vergleichszwecke geeignet, da sich durch das Buchführungsverfahren nach den Grundsätzen
MehrJahresabschluss 2010
Jahresabschluss 2 Inhaltsverzeichnis Seiten Inhaltsverzeichnis 3-5 Aufstellungsvermerk 7 Gesamtergebnisrechnung 11-12 Gesamtfinanzrechnung 13-14 Gesamtergebnisrechnung mit Konten 15-39 Gesamtfinanzrechnung
MehrHaushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht
49.914 per 31.12.2009 Einnahmen 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 57.323.543,73 1.148,45 52.733.800,00 4.589.743,73 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 127.367,37 2,55 135.200,00-7.832,63 001 Grundsteuer
MehrErgänzung zur Vorlage Nr. Fi 008/2013. Finanzausschuss am 05.12.2013 Stadtvertretung am 19.12.2013
S T A D T F E H M A R N Der Bürgermeister Ergänzung zur Vorlage Nr. Fi /21 Finanzausschuss am 5.12.21 Stadtvertretung am 1.12.21 Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das 21 Sachverhalt Nach der ersten
MehrAmtsblatt. Jahrgang 2015 Ausgegeben am 15. Juni 2015 Nummer 11
Amtsblatt Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Coesfeld Ausgabe: in der Regel am 15. jeden Monats und bei Bedarf Bezug: einzeln kostenlos im Bürgerbüro, Markt 8, sowie in der Verwaltungsnebenstelle
MehrWirtschaftsplan 2015. Krematorium (BgA)
Wirtschaftsplan Krematorium -- Seite 1 von 4-- Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Umsatzerlöse aus lfd. Betrieb -345.445-435.560-404.000-404.000-404.000-404.000 02 Umsatzerlöse Verkäufe
MehrEntwurf Haushalt 2015/2016. Gesamtplan. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
45 Entwurf Haushalt 215/216 Gesamtplan Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 46 Entwurf Haushalt 215/216 Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Entwurf Ergebnis 213 214 215 216 217 218 219 1 Steuern
MehrDoppischer Produktplan 2014 Rechnung
Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung intern 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 Vorjahres 4.645,00 Ansatz des HHJ 3.10 HHJ 1.125,00 - Ist -1.975,00 Ermächtigungen Nachtrag 3.100 VJ
MehrKommunale Finanzplanung
Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern 1 000 Grundsteuern A 0 0 0 0 0 2 001 Grundsteuern B 0 0 0 0 0 3 003 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 4 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Umsatzsteuer 0 0 0 0
MehrHaushaltsplan der Stadt Würselen 2011; mittelfristige Planung bis 2014 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Steuern und ähnliche Abgaben 35.439.300 34.231.950 35.237.900 36.274.600 37.433.600 38.631.600
MehrStadt Schieder-Schwalenberg
Erstellung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2012 Stadt Schieder-Schwalenberg Vorstellung der Ergebnisse 27. Januar 2015 Concunia GmbH WPG StBG - Seite 1 Agenda 1) Auftrag und Auftragsdurchführung
MehrTeilergebnisplan 2012
Teilergebnisplan 212 Produktbereich: lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 21 211 212 21 214 215 in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 411 Grundsteuer A 412
MehrFirnhaber-Trendel-Stiftung Bamberg - 42 -
Firnhaber-Trendel-Stiftung Bamberg - 42 - 2 3 1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützig- keitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 215 der Firnhaber-Trendel-Stiftung Bamberg 4 42 Firnhaber-Trendel-Stiftung
MehrHaushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 215 und 216 Der Stadtrat hat auf Grund des 6 ThürKDG in der Fassung vom 19. November 28 (GVBl. 12 S. 381) zuletzt geändert durch Gesetz vom 2.3.214
MehrHaushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bann für das Haushaltsjahr Seite 1 Inhaltsverzeichnis Registerkarte 1 Registerkarte 2 Registerkarte 3 Haushaltssatzung Vorbericht haushalt (Gesamthaushalt)
MehrKommunale Finanzplanung
Seite 313 Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2014 2018 Gemeinde: Barsbüttel Seite 314 Gruppierungs- 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
MehrMittelfristige Finanzplanung 2 0 1 2-2 0 1 6
Mittelfristige Finanzplanung 2 0 1 2-2 0 1 6 Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde: a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und
Mehr27.11.2009. Übersichten zur Einbringung. des Haushaltes 2010
27.11.2009 Übersichten zur Einbringung des Haushaltes 2010 Einbringung Haushalt 2010 Haushalt 2010 Haushalt 2009 Differenz Tendenz Einwohner 96.343 96.383 - Haushaltsvolumen Gesamtergebnisplan 31.12.2008
MehrFalls Sie Anregungen haben: Bitte an G.Schake@minden-luebbecke.de mailen. Vielen Dank!
NKF-Übungsaufgabe von Gerd Schake Seite 1 Stand: 18.03.09 NKF-Übungsaufgabe von Gerd Schake Dieses Dokument umfasst: Aufgabe... 1 Lösungsvorlagen... 5 Lösung... 13 T-Konten (hauptsächlich)... 13 Vereinfachter
MehrKommunale Finanzplanung
Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern 1 000 Grundsteuern A 0 0 0 0 0 2 001 Grundsteuern B 0 0 0 0 0 3 003 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 4 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 5 02,03 Sonstige
MehrAusgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015
Gesamtergebnisplan Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015 Angaben in Euro Haushaltsansatz Veränderung * 2014 2015 2014 zu 2015 * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt ordentliche
MehrStadt Freudenberg Jahreabchlu 2011 mit Bilanz Ergebnirechnung Finanzrechnung Teilrechnungen Anhang Lagebericht Stadt Freudenberg Inhaltverzeichni zum Jahreabchlu 2011 1. Bilanz der Stadt Freudenberg zum
MehrOrganisationseinheit: 20 Amt für Finanzwirtschaft, Controlling und Datenschutz
Produkt 1.111.4 Datenschutz und IT-Sicherheit Produktbereich: 1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.111 Verwaltungssteuerung und Service Organisationseinheit: 2 Amt für Finanzwirtschaft, Controlling und
MehrLandratsamt Enzkreis ANLAGE Nr. 1 zum HH-Plan 2006 F I N A N Z P L A N 2 0 0 5-2 0 0 9
Landratsamt Enzkreis ANLAGE Nr. 1 zum HH-Plan 2006 F I N A N Z P L A N 2 0 0 5-2 0 0 9 Gruppierungs- E i n n a h m e a r t 2005 2006 2007 2008 2009 EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS Steuern, Allgemeine
MehrInhaltsverzeichnis. 1 Übung 1: Positionen der Bilanz - Lösung 2 2 Übung 2: Positionen der Ergebnisrechnung - Lösung 4 3 Übung 3 - Lösung 6
Inhaltsverzeichnis 1 Übung 1: Positionen der Bilanz - Lösung 2 2 Übung 2: Positionen der Ergebnisrechnung - Lösung 4 3 Übung 3 - Lösung 6 1 Übung 1: Positionen der Bilanz Lösung 1. Aufgabe: Die Stadt kauft
MehrD E R H A U S H A L T 2 0 1 0 A U F E I N E N B L I C K
Haushaltsplan 21 der Gemeinde Sulzbach an der Murr D E R H A U S H A L T 2 1 A U F E I N E N B L I C K I. V E R W A L T U N G S H A U S H A L T 1. EINNAHMEN Grundsteuer 642.25 646.236 675.823 678.8 78.2
MehrDoppischer Produktplan 2013
Doppischer plan 2013 Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche
MehrHaushaltsplan 2013. Samtgemeinde Hemmoor
Haushaltsplan 2013 Samtgemeinde Hemmoor Gesamtergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge
MehrGesamtplan 2006. 3. Gruppierungsübersicht. 98.742 am: Einwohner 31.12.2004
Gesamtplan 26 Haushaltsansatz 26 je Einw. Haushaltsansatz 25 R.-ergebnis 24 1 2 3 1 3 1 12 2 21 22 23 26 27 29 3 31 32-3 4 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine
MehrHaushalt 2015 Aktueller Planungsstand
Haushalt 2015 Aktueller Planungsstand Rat am 30.09.2014 Vortrag: Bürgermeister Herr Lukrafka 1 Agenda Entwicklung Jahresergebnis, Eigenkapital, Erträge und Aufwendungen in 2015 Fachbereichsbudgets Deckungsbudget
MehrProdukt 532 Sozialpsychiatrische Aufgaben
1 Produkt 532 Sozialpsychiatrische Aufgaben Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege Organisationseinheit: 53 Gesundheitsamt Verantwortlich: Amtsleiter/in
MehrMittelfristige Ergebnisplanung 2016
Mittelfristige Ergebnisplanung 216 Gemeinde: Büttelborn Seite : 1 Datum: 29.1.215 Uhrzeit: 15:5:4 Nr. KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen 215 Planungszeitraum 216 217 218 219-1. Euro - - 1. Euro -
MehrDoppischer Produktplan 2013
bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka zuständig: Genschka Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
MehrJahresabschluss. der. Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mitteifranken
Jahresabschluss der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mitteifranken zum 31.12.2013 Inhalt - Bilanz - Gewinn und Verlustrechnung (GuV) - Finanzrechnung 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 245.839.00
Mehr1. Nachtragshaushaltsplan. für den Ergebnisplan 2015 und Folgejahre. für den Finanzplan 2015 und Folgejahre
1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015 und Folgejahre 2016-2018 für den Finanzplan 2015 und Folgejahre 2016-2018 13.04.2015 Kontenschema Matrix Kontenschema : NA-EPL Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15
MehrHaushalt Finanzplan gesamt. Seite 6. Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
Seite 6 01 Steuern und ähnliche Abgaben 44.923.305 46.606.689 46.728.369 49.406.571 48.699.900 49.478.900 6011000 Grundsteuer A 41.775 42.300 42.700 42.700 42.900 42.900 6012000 Grundsteuer B 5.771.618
MehrProduktplan 2009 0 363.794.621 377.104.101 377.697.268 379.742.872 381.511.114 0 497.340.957 520.399.661 518.448.098 522.250.026 518.997.
Gesamthaushalt Ergebnisplan Ergebnis 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Erträge 1 Steuern und Aufwendungen und ähnliche Abgaben 0 11.133.000 4.745.000 4.745.000 4.745.000 4.745.000
Mehr- 1 - Inhaltsverzeichnis
- 1 - Inhaltsverzeichnis ergänzt Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände im Kreis Borken in 2014 im Vergleich zum Regierungsbezirk Münster und Nordrhein-Westfalen... 2 Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände
MehrErgebnis des Vorvorjahres. Ansatz des Vorjahres. in EUR Grundsteuer A ,
Finanzplan 216 Seite : 5 Datum: 5..216 Uhrzeit: :1:1 es + 21 215 216 21 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 11..15,6 1.11. 12.5.6 12.15. 12.55.5 1... 1..1.1.1..5. 5.. 2. 611 Grundsteuer A.26,1 5.5.5.5.5
MehrZ u o r d n u n g s v o r s c h r i f t e n z u m f i n a n z s t a t i s t i s c h e n Ko n t e n r a h m e n ( S t a n d 2 0 1 4 )
4 Erträge 6 Einzahlungen 40 Steuern und ähnliche Abgaben 60 Steuern und ähnliche Abgaben 401 Realsteuern 601 Realsteuern 4011 Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (ohne Beträge aus eigener
MehrInnere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane
Stadt Ibbenbüren F 7.. bereich gruppe... verantwortlich Herr BM Steingröver, Frau Stallmeier, Frau Böcker, FD Herr Wehmschulte, PR Herr Glaßmeier Beschreibung - Leitung der Verwaltung, Außenvertretung,
MehrKommunale Finanzplanung
Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2016 Gemeinde: Gemeinde Baindt Gruppierungs- Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 000,001 Grundsteuern
MehrSonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel
133 Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel 134 Haushaltsplan Teilergebnisplan 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel" Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 53.380.122,29
MehrInhaltsverzeichnis. 1. Haushaltssatzung 4. 2. Vorbericht 7. 3.1 Gesamtergebnisplan 35. 3.2 Gesamtfinanzplan 37
Inhaltsverzeichnis 1. Haushaltssatzung 4 2. Vorbericht 7 3. Haushaltsplan 33 3.1 Gesamtergebnisplan 35 3.2 Gesamtfinanzplan 37 3.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche 41 3.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche
MehrH a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n
Ortsgemeinde Halbs Westerwaldkreis Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n der Ortsgemeinde Halbs für das Haushaltsjahr Haushaltsplan Halbs Inhaltsverzeichnis
Mehr